2015年收支决算总表
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
附件1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
收支决算总表 |
|||
4 |
|
|
|
|
5 |
编制单位: |
2015年度 |
|
单位:万元 |
6 |
收入 |
支出 |
||
7 |
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
8 |
一、财政拨款 |
178.35 |
一、一般公共服务支出 |
163.94 |
9 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
10 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
11 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
12 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
13 |
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
14 |
六、其他收入 |
5.05 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
15 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.46 |
16 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
17 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
18 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
19 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
20 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
21 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
22 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
23 |
|
|
十六、金融支出 |
|
24 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
25 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
26 |
|
|
十九、住房保障支出 |
|
27 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
28 |
|
|
二十一、其他支出 |
|
29 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
30 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
31 |
本年收入合计 |
183.40 |
本年支出合计 |
177.39 |
32 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
33 |
年初结转和结余 |
13.79 |
交纳所得税 |
|
34 |
基本支出结转 |
13.79 |
提取职工福利基金 |
|
35 |
其中:财政拨款结转 |
0.84 |
转入事业基金 |
|
36 |
项目支出结转和结余 |
|
其他 |
|
37 |
其中:财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
19.81 |
38 |
经营结余 |
|
基本支出结转 |
19.81 |
39 |
|
|
其中:财政拨款结转 |
8.50 |
40 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
41 |
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
|
42 |
|
|
经营结余 |
|
43 |
合计 |
197.20 |
合计 |
197.20 |
收入决算表
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
4 |
编制单位: |
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
5 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
6 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
9 |
|
|
|
信访事务 |
160.11 |
155.06 |
|
|
|
|
5.05 |
10 |
|
|
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
13.39 |
13.39 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
合计 |
183.40 |
178.35 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
编制单位: |
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
5 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
6 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
9 |
|
|
|
信访事务 |
154.03 |
140.03 |
14 |
|
|
|
10 |
|
|
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
合计 |
177.39 |
163.39 |
14.00 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
附件4 |
|
|
|
2 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||
4 |
编制单位: |
2015年度 |
|
金额单位:万元 |
5 |
收 入 |
支 出 |
||
6 |
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
||||
8 |
一、一般公共预算财政拨款 |
178.35 |
一、一般公共服务支出 |
157.23 |
9 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
10 |
|
|
三、国防支出 |
|
11 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
12 |
|
|
五、教育支出 |
|
13 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
14 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
15 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.46 |
16 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
17 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
18 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
19 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
20 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
21 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
22 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
23 |
|
|
十六、金融支出 |
|
24 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
25 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
26 |
|
|
十九、住房保障支出 |
|
27 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
28 |
|
|
二十一、其他支出 |
|
29 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
30 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
31 |
本年收入合计 |
178.35 |
本年支出合计 |
170.69 |
32 |
|
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
8.50 |
34 |
一、一般公共预算财政拨款 |
0.84 |
基本支出结转 |
8.50 |
35 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
36 |
|
|
|
|
37 |
总计 |
179.19 |
总计 |
179.19 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
附件5 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
一般公共财政拨款支出决算表 |
||||
4 |
编制单位: |
|
2015年度 |
|
单位:万元 |
5 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
6 |
2010308 |
信访事务 |
154.03 |
140.03 |
14.00 |
7 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.91 |
9.91 |
|
8 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.46 |
13.46 |
|
9 |
|
合计 |
177.39 |
163.39 |
14 |
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款决算表
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
1 |
附件6 |
|
|
2 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
3 |
编制单位: |
2015年度 |
单位:万元 |
4 |
项 目 |
合 计 |
|
5 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|||
7 |
合 计 |
171 |
|
8 |
301 |
工资福利支出 |
78 |
9 |
302 |
商品和服务支出 |
60 |
10 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
30 |
11 |
309 |
基本建设支出 |
|
12 |
310 |
其他资本性支出 |
2 |
13 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
1 |
14 |
307 |
债务利息支出 |
|
15 |
399 |
其他支出 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
1 |
附件7 |
|
|
2 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||
3 |
编制单位: |
2015年度 |
单位:万元 |
4 |
项 目 |
合 计 |
|
5 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|||
7 |
合 计 |
157 |
|
8 |
301 |
工资福利支出 |
78 |
9 |
30101 |
基本工资 |
23 |
10 |
30102 |
津贴补贴 |
24 |
11 |
30103 |
奖金 |
11 |
12 |
30104 |
社会保障缴费 |
16 |
13 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
14 |
30107 |
绩效工资 |
2 |
15 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2 |
16 |
302 |
商品和服务支出 |
46 |
17 |
30201 |
办公费 |
4 |
18 |
30202 |
印刷费 |
1 |
19 |
30203 |
咨询费 |
0 |
20 |
30204 |
手续费 |
0 |
21 |
30205 |
水费 |
0 |
22 |
30206 |
电费 |
0 |
23 |
30207 |
邮电费 |
4 |
24 |
30208 |
取暖费 |
0 |
25 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
26 |
30211 |
差旅费 |
2 |
27 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
28 |
30213 |
维修(护)费 |
1 |
29 |
30214 |
租赁费 |
0 |
30 |
30215 |
会议费 |
0 |
31 |
30216 |
培训费 |
0 |
32 |
30217 |
公务接待费 |
3 |
33 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
34 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
35 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
36 |
30226 |
劳务费 |
1 |
37 |
30227 |
委托业务费 |
2 |
38 |
30228 |
工会经费 |
0 |
39 |
30229 |
福利费 |
0 |
40 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
41 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
42 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
43 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
24 |
44 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
30 |
45 |
30301 |
离休费 |
0 |
46 |
30302 |
退休费 |
5 |
47 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
48 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
49 |
30305 |
生活补助 |
8 |
50 |
30306 |
救济费 |
0 |
51 |
30307 |
医疗费 |
1 |
52 |
30308 |
助学金 |
0 |
53 |
30309 |
奖励金 |
0 |
54 |
30310 |
生产补贴 |
0 |
55 |
30311 |
住房公积金 |
5 |
56 |
30312 |
提租补贴 |
0 |
57 |
30313 |
购房补贴 |
0 |
58 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11 |
59 |
310 |
其他资本性支出 |
2 |
60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
61 |
31002 |
办公设备购置 |
2 |
62 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
63 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
64 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
66 |
31008 |
物资储备 |
0 |
67 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
68 |
31010 |
安置补助 |
0 |
69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
70 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
71 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
72 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
73 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
74 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
1 |
75 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
76 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
77 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
78 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
1 |
79 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
80 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
81 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
82 |
399 |
其他支出 |
0 |
83 |
39906 |
赠与 |
0 |
政府性基金支出决算表
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
附件8 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
政府性基金支出决算表 |
||||
4 |
编制单位: |
|
2015年度 |
|
单位:万元 |
5 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
6 |
类款项 |
合计 |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
部门决算相关信息统计表
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
附件9 |
|
|
|
|
3 |
部门决算相关信息统计表 |
|
|||
4 |
编制单位: |
|
2015年度 |
金额单位:万元 |
|
5 |
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
6 |
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
49.14 |
|
7 |
(一)支出合计 |
6.02 |
(一)行政单位 |
49.14 |
|
8 |
1.因公出国(境)费 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
9 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.14 |
|
|
|
10 |
(1)公务用车购置费 |
|
三、国有资产占用情况 |
|
|
11 |
(2)公务用车运行维护费 |
3.14 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
12 |
3.公务接待费 |
|
1.部级领导干部用车 |
|
|
13 |
(1)国内接待费 |
2.88 |
2.一般公务用车 |
1 |
|
14 |
(2)国(境)外接待费 |
|
3.一般执法执勤用车 |
|
|
15 |
(二)相关统计数 |
|
4.特种专业技术用车 |
|
|
16 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
|
5.其他用车 |
|
|
17 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) |
|
|
18 |
3.公务用车购置数(辆) |
|
|
|
|
19 |
4.公务用车保有量(辆) |
1 |
|
|
|
20 |
5.国内公务接待批次(个) |
32 |
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21 |
6.国内公务接待人次(人) |
311 |
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22 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
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23 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
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政府采购情况表
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A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
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1 |
附件10 |
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2 |
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|
政府采购情况表 |
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3 |
编制单位: |
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2015年度 |
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金额单位:万元 |
4 |
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
5 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
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6 |
合 计 |
1 |
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7 |
货物 |
2 |
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8 |
工程 |
3 |
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9 |
服务 |
4 |
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