2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局预算说明
2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
· 部门主要职责
1、贯彻落实国家、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规,部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。
2、负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;负责协调我县去市赴省进京非正常上访人员的劝返工作。
3、办理国家、省、市信访局和县委县政府及其他领导同志交办的信访事项,督促检查上级领导批示件的落实情况,向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项,协调和督促检查信访案件的处理和落实。
4、承担县处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;
5、综合信访情况,分析信访形势,开展调查研究,反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题,及时反映重要社情民意,提出制定有关方针、政策的建议。
6、督促、检查和指导全县信访工作,总结信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
7、宣传党和国家的有关政策、法律、法规,为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。
8、掌握并不断加强全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部培训;负责制定全县信访工作的计划和目标管理。
9、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
信访局包括人秘股和办信接待股及下属信访信息服务中心,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
信访局 |
行政 |
8 |
7 |
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三、部门主要工作任务
2017年,信访局主要任务是:负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;负责协调我县去市赴省进京非正常上访人员的劝返工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)领导接访工作。
(二)排查化解矛盾纠纷。
(三)信访积案化解。
(四)做好源头防范和初信初访办理工作。
(五)加强信访干部队伍建设。
(六)信访信息系统管理工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 信访局收入预算为124.96万元,其中:当年财政拨款收入124.96万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算124.96万元,其中:人员支出56.09万元,对个人和家庭补助支出5.28万元,公用支出3.09万元,项目支出60.5万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出124.96万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)2010308(科目)124.96万元。主要用于信访事物支出。
六、政府性基金支出预算情况
2017年度无政府性基金支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年度无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2017年预算安排3万元。主要用于信访事物等方面的接待活动。与上年相比支出增长0%,
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增长0%。
八、2017年部门预算收支增减变化情况
2017年,信访局收入预算为0万元,比2016年减少0万元,主要原因是单位人员变动。部门支出预算为124.96万元,比2016年减少1.96万元,其中:一般公共预算拨款124.96万元,比2016年减少1.96万元,主要原因是单位人员变动;
2017年信访局(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出3.09万元,比2016年减少3.48万元,主要原因是公车改革,车辆减少。
2017年信访局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
5、财政支出项目基本信息表
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