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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局决算说明

        来源:本网 发布时间: 2017-07-28 00:00
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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局决算说明

         

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局2016年度部门决算的通知》(霞财行决〔2017〕41号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

        一、  部门主要职责

        信访局的主要职责是:

        (一)贯彻落实国家、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规,部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

        (二)负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;负责协调我县去市赴省进京非正常上访人员的劝返工作。

        (三)办理国家、省、市信访局和县委县政府及其他领导同志交办的信访事项,督促检查上级领导批示件的落实情况,向乡镇(街道)和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项,协调和督促检查信访案件的处理和落实。

        (四)承担县处理信访突出问题及信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;

        (五)综合信访情况,分析信访形势,开展调查研究,反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题,及时反映重要社情民意,提出制定有关方针、政策的建议。

        (六)督促、检查和指导全县信访工作,总结信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

        (七)宣传党和国家的有关政策、法律、法规,为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

        (八)掌握并不断加强全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部培训;负责制定全县信访工作的计划和目标管理。

        (九)完成县委、县政府交办的其他工作。

        二、部门预算单位基本情况

        信访局包括2个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局

        全额拨款

        8

        7

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作总结

        2016年,信访局主要任务是:负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;负责协调我县去市赴省进京非正常上访人员的劝返工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)领导接访工作

        (二)排查化解矛盾纠纷

        (三)信访积案化解

        (四)做好源头防范和初信初访办理工作

        (五)加强信访干部队伍建设

        (六)信访信息系统管理工作

        四、2016年决算收支总体情况

        2016年信访局年初结转和结余19.81 万元,本年收入  139.19万元,本年支出134.42万元,事业基金弥补收支差额  万元,结余分配  万元,年末结转和结余24.58万元。

        (一)2016本年收入139.19万元,比2015年决算数增加   万元,增长  %,具体情况如下:

        1. 财政拨款收入139.08万元,其中政府性基金    万元。

        2. 事业收入    万元。

        3. 经营收入    万元。

        4. 上级补助收入    亿元。

        5. 附属单位上缴收入    亿元。

        6. 其他收入0.11万元。

        (二)2016本年支出134.42万元,比2015年决算数增加  万元,增长  %,具体情况如下:

        1. 基本支出90.37万元。其中,人员支出75.61万元,公用支出14.76万元。

        2. 项目支出44.05万元。
        3. 上缴上级支出  万元。

        4. 经营支出  万元。

        5. 对附属单位补助支出  万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2016年公共财政拨款支出134.42万元,比2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)2010308(项级科目)132.89 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

        (二)2080501(项级科目)0.65万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

        (三)2210203(项级科目)0.88万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

        六、政府性基金支出决算情况

        2016年度政府性基金支出    万元,比2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

        (二)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

        (三)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

        2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.84万元,同比下降(增长)  %。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××。
            (二)公务用车购置及运行费1.83万元。其中:公务用车购置费××万元,2016年公务用车购置  辆。公务用车运行费1.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长) %,主要是:×××××。
          (三)公务接待费2.01万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待  批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)%,主要是:×××××××××。

        附件: 1.收支决算总表

               2.收入决算表

        3.支出决算表

        4. 财政拨款收入支出决算总表

        5.公共财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9.部门决算相关信息统计表

        10. 政府采购情况表