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        2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源监察大队 决算说明

        来源:本网 发布时间: 2018-08-06 16:29
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        2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源监察大队

        决算说明

         

        按照《关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源监察大队2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

        一、部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源监察大队的主要职责是:

        (一)监督检查国土资源法律法规的执行情况。

        (二)受理对国土资源违法违规行为的举报,并通过巡查、卫片执法检查、媒体反映等途径及时发现国土资源违法违规行为。

        (三)核查国土资源违法违规线索,依法查处国土资源违法违规案件。

        (四)依照有关规定,向公安、检察机关移送涉嫌犯罪的国土资源违法案件;对违反国土资源法律法规的责任人应当给予党纪、政纪处分的,向纪检监察机关提出党纪、政纪处分建议。

        (五)法律法规规定的其他职责。

        二、部门决算单位基本情况

        从决算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源监察大队是全额拨款事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源监察大队

        全额拨款事业单位

        10

        18

         

         

         

        55(派遣人员)

         

        三、部门主要工作总结

        2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源监察大队主要任务是:强化国土资源执法监察力度,严肃查处国土资源违法案件,制止国土资源违法行为,为县域经济发展提供国土资源支持保驾护航。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)加大土地动态巡查力度,严肃查处国土资源违法行为。

        (二)继续开展“两违”综合治理专项行动和严厉打击非法违法采矿专项行动,全面巩固专项行动成果。

        (三)创新监察方式,建立国土巡查服务点。加强队伍建设。

        (四)认真做好接待群众来访来信工作。

        (五)认真做好本年度卫片执法检查工作。

        (六)认真做好清理整治实心粘土砖厂专项行动工作。

        四、2017年决算收支总体情况

        2017年部门年初结转和结余54.75万元,本年收入405.31万元,本年支出427.14万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.43万元,年末结转和结余32.47万元。

        (一)2017本年收入405.31万元,比2016年决算数减少57.34万元,减少12.39%,具体情况如下:

        1.财政拨款收入404.87万元,其中政府性基金0万元。

        2.其他收入0.43万元。

        (二)2017年支出427.14万元,比2016年决算数增加31.51万元,增长7.96%,具体情况如下:

        1.基本支出427.14万元。其中,人员支出364.23万元,公用支出62.90万元。

        五、一般公共预算拨款支出决算情况

        2017年一般公共预算拨款支出427.14万元,比上年决算数增加31.51万元,增长7.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)其他国土资源事务支出427.14万元,较上年决算数增加31.51万元,增长7.96%。用于人员经费支出364.23万元,日常公用经费出支62.90万元。主要原因是2016年12月在职人员调资、2017年8月发2016年度综治平安奖、挖掘机维修、一楼车库修缮、办公楼修缮等。

        六、政府性基金支出决算情况

        2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        七、财政拨款基本支出决算情况

        2017年度财政拨款基本支出427.14万元,其中:

        (一)人员经费364.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费62.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

        2017年度“三公”经费一般公共预算拨款20.01万元,同比下降6.10%。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比,因公出国(境)经费支出下降0%。
            (二)公务用车购置及运行费19.38万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费19.38万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降3.63%,主要是:严格按照规定程序执行相关业务,对经费的管理更加规范化。
          (三)公务接待费0.62万元。主要用于卫片检查、案件查处、检查信访案件等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总人数48人。与上年相比,公务接待费支出下降48.33%,主要是:严格按照规定程序执行相关业务,对经费的管理更加规范化。

        九、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费 

        2017年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%。

        本单位为事业单位,没有机关运行经费。

        (二)政府采购情况

        本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        本单位2017年度没有政府采购支出。

        (三)国有资产占用使用情况 

        截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)项目绩效自评报告

        按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

        十、名词解释

        1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附表:4-1 2017年度收支决算总表

        4-2 2017年度收入决算表

        4-3 2017年度支出决算表

        4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

        4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

        4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

        4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

        4-8 2017年度政府性基金支出决算表

        4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

        4-10 2017年度政府采购情况表