附表3
2014年残疾人联合会部门预算说明
2014年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
残联的主要职责是:
1、团结教育残疾人,听取残疾人的意见,反映残疾人的要求求,维护残疾人的合法权益,做好残疾人的服务工作。
2、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3、组织协调开展残疾人的康复工作,承担有关康复项目的组织、实施工作。
4、协调教育部门组织实施残疾人教育工作,承办残疾人技术教育和培训工作,发展残疾人成人教育。
5、指导残疾人劳动就业工作,会同有关部门做好残疾人分散按比例就业的推行工作以及做好收缴就业保障金工作;负责残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作。
6、管理本系统残疾人福利企事业。
7、协助体育、文化等部门共同组织推动残疾人的体育、文化活动。
8、会同有关部门研究制定实施残疾人事业的地方性法规和政策,对有关业务领域进行指导管理。
9、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
残疾人联合会部门包括3个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残联
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行政
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5
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6
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365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网康复中心
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事业
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2
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2
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三、部门主要工作任务
2014年,县残联主要任务是:围绕“人人享有康复服务”目标,积极开展残疾人康复训练与服务。重点抓好残疾儿童康复训练、精神病患者康复治疗,白内障患者免费手术,残疾人假肢装配。肢体矫治、辅具发放等康复工作。落实助残政策等措施,鼓励和扶助残疾人自主创业、发展生产,坚持以市场需求和残疾人需要为导向,认真开展残疾人职业技能培训和创业扶持服务。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)康复工作。一是认真实施0—6岁残疾儿童免费抢救性康复项目。在县特教校设立了聋儿语训省级定点康复机构,接收了0-6岁听力语言残疾儿童11名进行康复训练。并建立0~6岁残疾儿童筛查和残疾报告制度、残疾儿童免费抢救性康复救助制度;建立健全残疾人康复服务档案和残疾儿童数据库,加强动态管理;推广幼儿人工耳蜗植入技术和术后听力语言康复训练,二是认真抓好为民办实事“光明行动”(白内障复明手术)项目。三是认真开展盲人定向行走培训,全县80名盲人接受培训。四是全面推行“社会化、综合性、开放式”的精神病防治康复工作模式,加强对重症精神病患者的康复治疗,积极开展肢体残疾康复训练与服务,提高残疾人辅助器具的供应服务能力,加强了对乡镇(街道)社区康复协调员的培训,以增强康复知识,努力提高为残疾人康复服务的水平。截止目前,共投入33.5 万元,为202名贫困精神病患者提供康复治疗,为55名残疾儿童免费发放助行器、坐姿椅、轮椅等各类辅助器具55件,假肢取模装配17例,肢残儿童矫治手术2名;完成白内障患者免费手术47例,残疾儿童康复训练44名,申报残疾儿童人工耳蜗6名,盲人定向行走培训80名,推动了康复工作的深入开展。
(二)教就扶贫工作。一是积极将残疾人社会保障纳入全县社会保障体系,努力与民政部门协调使残疾人家庭的最低生活保障做到应保尽保,应保先保;同时对全县所有符合条件的重度残疾人每月发放生活补助费50元。完成全县1.5万持证残疾人基本服务状况需求专项调查和基础信息核查工作。二是落实重度残疾人参加城乡居民养老保险、医疗保险(参合)个人缴费政府补贴政策,全县残疾人基本上参加了城镇居民医疗保险和农村新型合作医疗保险。三是加强智力、精神和肢体重度残疾人托养服务工作,为智力、精神和重度残疾人提供托养服务补助。四是加快推进无障碍环境建设,为136 户贫困残疾人家庭无障碍改造提供27.15万元补助(中央级8户,每户6000元),其中县财政补助9.95万元。五是做好123户农村贫困残疾人危房改造工作,其中修缮改造30户,通过实施“安居工程”、“造福工程”、“重建家园”等项目,加大对残疾人无房户和危房户的倾斜照顾,帮助贫困残疾人改善住房条件。一年来,共争取省、市帮扶资金120万元,其中:用于扶持贫困残疾人发展生产55 万元,扶持家庭110 户;投入50 万元为250 名生活不能自理、家庭有照料条件的智力、精神和重度残疾人开展居家托养服务;投资 15 万元,为30户农村贫困残疾人危房户修缮给予补助。3247名贫困残疾人已纳入低保,对5102名重度残疾人发放生活补助金每年25.51万元,并享受了政府代缴100元农村养老保险费的优惠。开展爱心助学行动,全县39名残疾大学生和贫困残疾人家庭子女大学生实行了助学捐助,发放助学金10 万元。建立了1个残疾人省级就业基地,对150名残疾人补助机动轮椅车燃油资金3.9万元。
(三)省级公办“福乐家园”建设工作。今年以来,县残联根据县委、县政府工作部署,全力以赴推进“福乐家园”项目建设。现已完成项目投资450万元,完成占地面积846.58平方米,建筑面积3376米方米的五层框架综合楼主体结构,并通过了相关部门验收;完成了向省残联申请项目补助资金工作,省残联已定补助资金200万元,目前已到位140万元(60万元待验收后拨付);完成向国家发改委申请“康复中心”补助经费申请,国家发改委已拨款霞浦“福乐家园”补助资金240万。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 残疾人联合会部门收入预算为129.56万元,其中:当年财政拨款收入129.56万元,上年结转收入 万元。相应安排支出预算129.56万元,其中:工资福利支出57.02万元,对个人和家庭补助支出13.84万元,公用支出11.69万元,项目支出47.01万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出129.56万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)2080501归口管理的行政单位离退休7.89万元。主要用于离退休人员工资及支出。
(二)2080705公益性岗位24.85万元。主要用于乡镇残疾人联络员工资支出。
(三)2081101行政运行74.66万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。
(四 )2081199其他残疾人事业支出22.16万元,主要用于村级残疾人联络员生活补贴支出。
六、政府性基金支出预算情况
××年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为4.45万元,其中:因公出国(境)经费××万元,公务接待费1.45万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
(二)公务接待费
2014年预算安排1.45万元。主要用于省.地残疾人联合会.公益爱心基金等检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.4%,主要原因是:压缩开支。
(三)公务用车购置及运行费
2014年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费××万元。与上年相比支出(增长)25%,主要原因是:今年中国残联赠送一部小车以及财政预算安排增加0.6万元。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
部门收支预算总表(表三) |
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
2014年预算 |
支出项目类别 |
2014年预算 |
一、公共财政预算拨款 |
129.56 |
一、基本支出 |
82.55 |
公共财政预算拨款 |
129.56 |
工资福利支出 |
57.02 |
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
13.84 |
中央财政转移支付补助 |
|
其中:离退休费 |
7.89 |
二、基金预算财政拨款 |
|
公用支出 |
11.69 |
基金预算拨款 |
|
其中:离退休公务费 |
|
上级财政转移支付补助(基金) |
|
二、项目支出 |
47.01 |
三、财政代管资金拨款 |
|
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四、财政专户拨款 |
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五、单位结余结转资金 |
|
|
|
六、单位其他收入 |
|
|
|
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收入总计 |
129.56 |
支出总计 |
129.56 |
部门公共财政拨款支出预算表(表四) |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
129.56 |
82.55 |
47.01 |
208 |
社会保障和就业 |
82.55 |
47.01 |
20811 |
残疾人事业 |
82.55 |
47.01 |
2081101 |
行政运行 |
74.66 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
22.16 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.89 |
|
2080705 |
公益性岗位 |
|
24.85 |
…… |
…… |
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部门政府性基金拨款支出预算表(表五) |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
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20101 |
人大事务 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
…… |
|
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“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) |
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单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
4.45 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
1.45 |
3、公务用车费 |
3 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3 |
(2)公务用车购置费 |
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