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        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门决算公开

        来源:本网 发布时间: 2018-08-30 23:40
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        2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门决算说明

         

        按照《关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

        一、部门主要职责

        县残联的主要职责是:

        (一)团结教育残疾人,听取残疾人的意见,反映残疾人的要求,维护残疾人的合法权益,做好残疾人的服务工作。

        (二)宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

        (三)开展残疾人康复事业,承担有关康复项目的组织、实施工作。

        (四)管理本系统残疾人福利企事业,协助体育、文化等部门共同租住推动残疾人的体育、文化活动。

        (五)会同有关部门研究制定实施残疾人事业的地方性法规和政策,对有关业务领域进行指导管理。同时承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

        二、部门决算单位基本情况

        从决算单位构成看,县残联部门包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会

        行政

        5

        5

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人就业服务指导中心

        事业

        4

        3

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人康复服务指导中心

        事业

        2

        2

         

        三、部门主要工作总结

        今年以来,我县残疾人工作在县委、县政府的领导和上级残联的精心指导下,深入贯彻落实党的十八大精神和科学发展观,紧紧围绕全县工作大局和《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网事业“十二五”发展纲要》,按照年初县委、县政府和市残联的工作部署和要求,奋力争先,扎实工作,切实履行“代表、服务、管理”职能,认真实施残疾人事业各项工作,有效推进了残疾人事业各项工作的深入开展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)领导重视,部门协作,有效形成了促进残疾人事业发展的工作机制。

        县委、县政府高度重视残疾人事业发展,把残疾人事业作为民生工程的重要内容列入议事日程。从政策、资金、人员等方面加大了保障力度。县政府残疾人工作委员会切实加强对残疾人事业的领导,充分发挥综合协调作用。县委县政府分管领导多次深入残联,与班子成员研究探讨残疾人工作情况,帮助协调解决具体问题,县民政局、教育局、卫生局、劳动和社会保障局、地税局等各职能部门、各乡镇街道将残疾人工作纳入职责范围,各司其责,密切协作,形成发展残疾人事业的长效工作机制。积极解决残疾人生活、入学、就业、医疗康复困难,积极主动为残疾人提供帮助和服务。社会各界理解、尊重、帮助残疾人,在全县进一步形成了关心、关爱、支持残疾人工作的社会风尚。

        (二)、精心部署,扎实开展,康复工作成效明显。

        1、精神病防治项目:2017年市级为民办实事贫困精神病患者住院救助项目任务18人,每人救助金额4000元,目前正在收集患者住院发票、清单等材料;完成2017年精神病患者服药项目140人,金额11.2万元,已将补助款打入残疾人账户。

        2、0-6岁残疾儿童康复训练项目:已完成0-6岁残疾儿童康复训练项目补助63人,发放补助款393189.1元。其中7月份发放2016年9-12月0-6岁残疾儿童康复训练项目20人,发放补助款92615.3;9月份2017年1-7月0-6岁残疾儿童康复训练项目43人,发放补助款300573.8元。

        3、辅助器具补贴项目:辅助器具补贴目前已完成142人,发放补贴款23.1096万元。

        (三)、加大宣传,营造氛围,扶残助残活动有效开展。

        坚持将宣传扶残助残作为工作的重点,并注重在残疾人的重要节日里做好宣传工作。今年的5月23日,县残工委组织县残联、县人社局、教育局、民政局、卫计局、总工会、团县委、妇联、卫生等部门和松城、松港街道在文化广场开展了第二十七次“全国助残日”活动。向残疾人捐助图书,发放宣传册,开展综治和“平安霞浦”建设工作宣传,法律咨询、援助,重度残疾人补助、社保补助,残疾人就业和职业培训以及针对残疾人的计生优惠政策等方面宣传活动。同时,县残联还联系县松城卫生院在县文化中心广场举办义诊活动,免费开展血糖检测和血压测量等活动,宣传残疾预防和康复等相关保健知识。

        (四)、强化教育,提高认识,认真做好残疾人维权维稳工作。

        一是组织开展残疾人权益保障法与普及法律知识教育。县残联在今年的全国助残日与县司法局、县法律援助中心一道在县文化体育中心举办普法宣传活动,向残疾人无偿发放《残疾人保障法》等法律手册,努力提高残疾人的法律意识和维权意识。

        二是认真开展与残疾人社会组织的联系、指导与合作。充分发挥各级志愿助残服务站和助残志愿者的作用,积极做好法律援助工作,加强与人大代表、政协委员及关工委、团委、妇联等部门的沟通和联系,认真办理有关残疾人事业发展和残疾人权益保障的提案议案。

        三是认真做好残疾人信访维权工作。进一步完善残疾人信访工作机制,做好残疾人来信来访网络登录,畅通信访渠道,健全信访事项督查督办与突发群体性事件应急处置机制,为及时、迅速协调好群众问题提供保障。今年结合县委开展的 “千名干部访万户,四下基层促和谐”活动,县残联班子深入北壁乡东冲村和精准扶贫挂钩村水门乡大坪村等开展进村入户,了解残疾人生活状况和所需所盼,收集残疾人意见和要求,认真研究,逐项解决,得到了残疾人的好评。同时认真做好残疾人信访维权工作。做到事事有着落,件件有回音,没有发生一起残疾人集体上访事件。同时县残联还建立健全办理责任制和理事长联系制度,对重点建议和意见,理事长亲自负责研究处理,对能够解决的问题,尽快解决并给予明确答复;对应该解决但一时难以落实解决措施的问题,明确办理时限;对确实不能解决的问题,说明理由。

        四、2017年决算收支总体情况

        2017年县残联部门年初结转和结余314.63万元,本年收入825.29万元,本年支出808.76万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余331.16万元。

         

        (一)2017年收入825.29万元,比2016年决算数减少108.48万元,下降12%,具体情况如下:

        1.财政拨款收入816.61万元,其中政府性基金114.76万元。

        2.事业收入0万元。

        3.经营收入0万元。

        1. 上级补助收入0万元。

        5.附属单位上缴收入0万元。

        6.其他收入8.68万元。

        (二)2017年支出808.76万元,比2016年决算数减少194.09万元,下降19%,具体情况如下:

        1.基本支出337.28万元。其中,人员支出269.64万元,公用支出67.65万元。

        2.项目支出397.02万元。

        3.上缴上级支出0万元。

        4.经营支出0万元。

        5.对附属单位补助支出0万元。

        五、一般公共预算拨款支出决算情况

        2017年一般公共预算拨款支出734.3万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)行政运行102.93万元,较上年决算数减少9.52万元,下降8.5%。主要原因是单位人员调出开支减少。

        (二)公益性岗位补贴42万元,较上年决算数增加2.98万元,增长8%。主要原因是为调动乡镇联络员工作积极性提高工资待遇。

        (三)残疾人康复98.87万元,较上年决算数增加31.77万元,增长32%。主要原因是2017年对于残疾人康复事业的支持提高了残疾人康复项目的补助标准。

        (四)残疾人就业和扶贫131.31万元,较上年减少68.7万元,下降34%,主要原因是就业项目中有些已在上年底提前超额完成任务,则当年实际项目完成数减少。

        (五)其他残疾人事业支出359.2万元,较上年减少175.42万元,下降32%,主要原因是福乐家园建设已经于2016年完成竣工验收事宜,圆满完成。

        六、政府性基金支出决算情况

        2017年度政府性基金支出61.28万元,比上年决算数增加11.62万元,增长23%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)用于残疾人事业的彩票公益金支出61.28万元,较2016年决算数增加29.62万元,增长48%。主要原因是0-6岁残疾儿童康复训项目补助标准提高。

        七、财政拨款基本支出决算情况

        2017年度财政拨款基本支出337.28万元,其中:

        (一)人员经费269.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费67.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

        2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出2.71万元,同比下降5%。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组××个,参加其他单位出国团组××个;全年因公出国(境)累计××人次。与××年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)××%,主要是:××××××××。    (二)公务用车购置及运行费2.17万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费2.17万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降2%,主要是:节约开支。  (三)公务接待费0.53万元。主要用于上级单位及有关部门莅临检查指导工作等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数52。与上年相比, 公务接待费支出下降2%,主要是:严格遵守八项规定,节约开支。

        九、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        本单位为事业单位,没有机关运行经费

        (二)政府采购情况

        本单位2017年度没有政府采购支出

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)项目绩效自评报告

        按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

        十、名词解释

        1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附表:4-1××年度收支决算总表

        4-2××年度收入决算表

        4-3××年度支出决算表

        4-4××年度财政拨款收支决算总表

        4-5××年度一般公共预算支出决算表

        4-6××年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

        4-7××年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

        4-8××年度政府性基金支出决算表

        4-9××年度部门决算相关信息统计表

        4-10××年度政府采购情况表