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        2023年残疾人联合会预算公开

        来源:本网 发布时间: 2023-01-17 14:46
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        2023年度

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门预算


          

         

        第一部分 部门概况…………………………………4

        一、部门主要职责…………………………………5

        二、部门预算单位构成……………………………6

        三、部门主要工作任务……………………………6

        第二部分 2023年度部门预算表………………………9

        一、收支预算总表…………………………………10

        二、收入预算总表…………………………………11

        三、支出预算总表…………………………………12

        四、财政拨款收支预算总表………………………13

        五、一般公共预算拨款支出预算表………………14

        六、政府性基金预算拨款支出预算表……………15

        七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………16

        八、一般公共预算支出经济分类情况表…………17

        九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18

        十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……22

        十一、部门专项资金管理清单目录………………23

        第三部分 2023年度部门预算情况说明…………24

        一、预算收支总体情况…………………………25

        二、一般公共预算拨款支出情况…………………25

        三、政府性基金预算拨款支出情况………………26

        四、国有资本经营预算拨款支出情况……………26

        五、一般公共预算拨款基本支出情况……………26

        六、一般公共预算“三公”经费支出情况27

        七、预算绩效目标情况……………………………27

        八、其他重要事项说明……………………………28

        第四部分 名词解释………………………………29


         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 

        部门概况

         


        一、部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门的主要职责是:

        (一)按照《中国残疾人联合会章程》,在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作,发展全县残疾人事业。

        (二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

        (三)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

        (四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

        (五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

        (六)协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划,对有关业务领域进行指导管理。

        (七)承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作,做好综合组织、协调和服务。

        (八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

        (九)开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

        (十)承担政府交办的其他工作。

        二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会

        全额财政拨款

        5

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人康复服务指导中心

        全额财政拨款

        2

         

        三、部门主要工作任务

        2023年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门主要任务是:准确调查、掌握残疾人的状况和需求。核发“中华人民共和国残疾人证”。密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难。宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立。宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,优惠残疾人的措施 ,发展和管理残疾人事业。开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作,促进残疾人 “平等·参与·共享。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)残疾人康复工作

        1.完善残疾儿童康复救助制度。对0-17岁视力、听力、言语、智力、肢体残疾和孤独症儿童康复训练补助实现全覆盖,积极推进0-6岁残疾儿童人工耳蜗植入手术、辅助器具适配等基本康复服务补贴制度。

        2.健全辅助器具服务保障体系。宣传和推广辅具购买补贴政策,为我县残疾人购买基本型辅助器具实行补贴;并开展“辅助器具流动服务车”下乡服务工作,切实保障我县残疾人得到基本型辅助器具适配服务,改善生活生存状况,促进残疾人就业和社会生活。

        3.加强严重精神障碍患者救治救助工作。建立严重精神障碍患者防治管理和康复服务机制,将符合条件的贫困严重精神障碍患者纳入医疗救助。

        4.加强专业康复机构建设。根据省市残联部署,开展残疾儿童康复救助服务机构协议管理工作,推进民办儿童康复机构建设,提高我县残疾儿童康复服务质量。

        5.加强残疾人医疗与康复工作,充分发挥部门政策资源和优势,继续推进我县残疾人家庭医生签约服务工作,加快建设“健康霞浦”步伐。

        6.进一步实施国家残疾预防行动计划,切实深入开展我县残疾预防体系建设。以全国爱耳日、爱眼日、助残日、残疾预防日等节点为契机,广泛开展残疾预防“进社区、进校园、进家庭”宣传教育活动,增强全社会残疾预防和康复的意识与能力。

        (二)残疾人就业工作

        1、进一步扩大残疾人就业渠道,规范残疾人就业服务体系,确保有就业需求的残疾人得到就业服务和职业培训;加强残疾人就业和职业培训实名制统计管理工作,提高信息化管理水平。

        2、开展爱心助学行动:为残疾大学生和低保残疾人家庭子女考入国民教育大专以上学历的每人给予每年学习经费补助。

        3、扶持“就业创业”残疾人家庭实现就业,扶持农村贫困残疾人开展种植、养殖、生产经营等项目

            4、进一步为智力、精神、重度残疾人托养服务提供补助。

         

         


         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分 

        2023年度部门预算表


        一、收支预算总表

        2023年度收支预算总表

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算拨款收入

        364.37 

        一、一般公共服务支出

        0 

        二、政府性基金预算拨款收入

        0 

        二、外交支出

        0 

        三、国有资本经营预算拨款收入

        0

        三、国防支出

        0

        四、财政专户管理资金收入

        0 

        四、公共安全支出

        0 

        五、事业收入

        0 

        五、教育支出

        0 

        六、事业单位经营收入

        0 

        六、科学技术支出

        0 

        七、上级补助收入

        0

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0

        八、附属单位上缴收入

        0

        八、社会保障和就业支出

        364.37

        九、其他收入

        0

        九、卫生健康支出

        0

        十、上年结转结余

        0

        十、节能环保支出

        0

         

         

        十一、城乡社区支出

        0

         

         

        十二、农林水支出

        0

         

         

        十三、交通运输支出

        0

         

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        0

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0

         

         

        十六、金融支出

        0

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0

         

         

        十九、住房保障支出

        0

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0

         

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        0

         

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        0

         

         

        二十三、其他支出

        0

         

         

        二十四、债务还本支出

        0

         

         

        二十五、债务付息支出

        0

         

         

        二十六、债务发行费用支出

        0

        收入合计

        364.37 

        支出合计

        364.37 

        二、收入预算总表

        2023年度收入预算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        总计

        一般公共预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

        国有资本经营预算拨款收入

        财政专户管理资金收入

        事业收入

        事业单位经营收入

        上级补助收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        上年结转结余

        合计

        364.37

        364.37

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        2081101

        行政运行

        116.78 

        116.78 

        0 

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         0

        0 

        2081199

        其他残疾人事业支出

        247.59 

        247.59 

        0 

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0 

         

         


        三、支出预算总表

        2023年度支出预算总表

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        事业单位经营支出

        上缴上级支出

        对附属单位补助支出

        合计

        364.37

        274.58

        0

        0

        0

        0

        2081101

        行政运行

        116.78 

        116.78 

        0 

        0

        0

        0

        2081199

        其他残疾人事业支出

        247.59 

        157.8 

        89.79 

        0

        0

        0


        四、财政拨款收支预算总表

        2023年度财政拨款收支预算总表

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算拨款收入

        364.37 

        一、一般公共服务支出

        0 

        二、政府性基金预算拨款收入

        0 

        二、外交支出

        0 

        三、国有资本经营预算拨款收入

        0

        三、国防支出

        0

         

         

        四、公共安全支出

        0 

         

         

        五、教育支出

        0 

         

         

        六、科学技术支出

        0 

         

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0

         

         

        八、社会保障和就业支出

        364.37

         

         

        九、卫生健康支出

        0

         

         

        十、节能环保支出

        0

         

         

        十一、城乡社区支出

        0

         

         

        十二、农林水支出

        0

         

         

        十三、交通运输支出

        0

         

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        0

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0

         

         

        十六、金融支出

        0

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0

         

         

        十九、住房保障支出

        0

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0

         

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        0

         

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        0

         

         

        二十三、其他支出

        0

         

         

        二十四、债务还本支出

        0

         

         

        二十五、债务付息支出

        0

         

         

        二十六、债务发行费用支出

        0

        收入合计

        364.37 

        支出合计

        364.37 

        五、一般公共预算拨款支出预算表

        2023年度一般公共预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

        364.37

        274.58

        89.79

        2081101

        行政运行

         116.78

         116.78

         0

        2081199

        其他残疾人事业支出

         247.59

         157.8

         89.79


        六、政府性基金预算拨款支出预算表

        2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        七、国有资本经营预算拨款支出预算表

        2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


        八、一般公共预算支出经济分类情况表

        2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        预算数

        合计

        274.58 

        301

        工资福利支出

        247.71 

        302

        商品和服务支出

        26.02 

        303

        对个人和家庭的补助

        0.85 

        307

        债务利息及费用支出

        0 

        309

        资本性支出(基本建设)

        0 

        310

        资本性支出

        0 

        311

        对企业补助(基本建设)

        0 

        312

        对企业补助

        0 

        313

        对社会保障基金补助

        0

        399

        其他支出

        0


        九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

        2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

        单位:万元

         

        科目编码

        科目名称

        预算数

        合计

        274.58 

        301

        工资福利支出

        247.71 

        30101

        基本工资

        30.88 

        30102

        津贴补贴

        16.98 

        30103

        奖金

        2.16 

        30106

        伙食补助费

        0 

        30107

        绩效工资

        2.04 

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        10.82 

        30109

        职业年金缴费

        0 

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        3.99 

        30111

        公务员医疗补助缴费

        0 

        30112

        其他社会保障缴费

        150.27 

        30113

        住房公积金

        8.38 

        30114

        医疗费

        0 

        30199

        其他工资福利支出

        22.19 

        302

        商品和服务支出

        26.02 

        30201

        办公费

        19.46 

        30202

        印刷费

        0 

        30203

        咨询费

        0 

        30204

        手续费

        0 

        30205

        水费

        0.03 

        30206

        电费

        1 

        30207

        邮电费

        0 

        30208

        取暖费

        0 

        30209

        物业管理费

        0 

        30211

        差旅费

        0.2 

        30212

        因公出国(境)费用

        0 

        30213

        维修(护)费

        0 

        30214

        租赁费

        0 

        30215

        会议费

        0 

        30216

        培训费

        0 

        30217

        公务接待费

        0.4 

        30218

        专用材料费

        0 

        30224

        被装购置费

        0 

        30225

        专用燃料费

        0 

        30226

        劳务费

        0 

        30227

        委托业务费

        0 

        30228

        工会经费

        0.96 

        30229

        福利费

        0 

        30231

        公务用车运行维护费

        0 

        30239

        其他交通费用

        3.97 

        30240

        税金及附加费用

        0 

        30299

        其他商品和服务支出

        0 

        303

        对个人和家庭的补助

        0.85 

        30301

        离休费

        0 

        30302

        退休费

        0 

        30303

        退职(役)费

        0 

        30304

        抚恤金

        0 

        30305

        生活补助

        0.85 

        30306

        救济费

        0 

        30307

        医疗费补助

        0 

        30308

        助学金

        0 

        30309

        奖励金

        0 

        30310

        个人农业生产补贴

        0 

        30311

        代缴社会保险费

        0

        30399

        其他对个人和家庭的补助

        0 

        307

        债务利息及费用支出

        0 

        30701

        国内债务付息

        0 

        30702

        国外债务付息

        0 

        30703

        国内债务发行费用

        0 

        30704

        国外债务发行费用

        0 

        309

        资本性支出(基本建设)

        0 

        30901

        房屋建筑物购建

        0 

        30902

        办公设备购置

        0 

        30903

        专用设备购置

        0 

        30905

        基础设施建设

        0 

        30906

        大型修缮

        0 

        30907

        信息网络及软件购置更新

        0 

        30908

        物资储备

        0 

        30913

        公务用车购置

        0 

        30919

        其他交通工具购置

        0 

        30921

        文物和陈列品购置

        0 

        30922

        无形资产购置

        0 

        30999

        其他基本建设支出

        0 

        310

        资本性支出

        0 

        31001

        房屋建筑物购建

        0 

        31002

        办公设备购置

        0 

        31003

        专用设备购置

        0 

        31005

        基础设施建设

        0 

        31006

        大型修缮

        0 

        31007

        信息网络及软件购置更新

        0 

        31008

        物资储备

        0 

        31009

        土地补偿

        0 

        31010

        安置补助

        0 

        31011

        地上附着物和青苗补偿

        0 

        31012

        拆迁补偿

        0 

        31013

        公务用车购置

        0 

        31019

        其他交通工具购置

        0 

        31021

        文物和陈列品购置

        0 

        31022

        无形资产购置

        0 

        31099

        其他资本性支出

        0 

        311

        对企业补助(基本建设)

        0 

        31101

        资本金注入

        0 

        31199

        其他对企业补助

        0 

        312

        对企业补助

        0 

        31201

        资本金注入

        0 

        31203

        政府投资基金股权投资

        0 

        31204

        费用补贴

        0 

        31205

        利息补贴

        0 

        31299

        其他对企业补助

        0 

        313

        对社会保障基金补助

        0 

        31302

        对社会保险基金补助

        0 

        31303

        补充全国社会保障基金

        0 

        31304

            对机关事业单位职业年金的补助

        0

        399

        其他支出

        0 

        39907

        国家赔偿费用支出

        0 

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0 

        39909

        经常性赠与

        0

        39910

        资本性赠与

        0

        39999

        其他支出

        0 


        十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

        2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         

        单位:万元

        项目

        预算数

        合计

         0.4

        1、因公出国(境)费用

         0

        2、公务接待费

         0.4

        3、公务用车购置及运行费

         0

        其中:(1)公务用车购置费

         0

                  2)公务用车运行费

         0

        十一、部门专项资金管理清单目录

        2023年度部门专项资金管理清单目录

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        主管部门名称

        专项资金立项项目名称

        立项依据

        执行年限

        实施规划

        总体绩效目标

        支出级次

        资金拼盘

        资金分配办法及支出标准

        小计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分 

        2023年度部门预算情况说明

         


        一、预算收支总体情况

        按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门收入预算为364.37万元,比上年增加37.3万元,主要原因是预算增加了在职人员基础绩效工资其中:一般公共预算拨款收入364.37万元。

        相应安排支出预算364.37万元,比上年增加37.3万元,主要原因是预算增加了在职人员基础绩效工资其中:基本支出374.58万元、项目支出89.79万元。

         

        二、一般公共预算拨款支出情况

        2022年度一般公共预算拨款支出364.37万元,比上年增加37.3万元,增长11%主要原因是预算增加了在职人员基础绩效工资。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了残疾人事务等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)

        2081101行政运行116.78万元。主要用于县残联在职人员工资性福利支出支出和单位基本运行公用经费支出。

        2081199其他残疾人事业支出247.59万元。主要用于缴纳残保金和村级联络员补贴、残疾人专项事务、乡镇街道残联工作经费及乡镇残疾人专职联络员工资支出。

        三、政府性基金预算拨款支出情况

        本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        四、国有资本经营预算拨款支出情况

        本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        五、一般公共预算拨款基本支出情况

        2023年度一般公共预算拨款基本支出274.58万元,其中:

        (一)人员经费98.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费176.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

        六、一般公共预算“三公”经费支出情况

        (一)因公出国(境)经费

        2023年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:2023年度没有因公出国(境)安排

        (二)公务接待费

        2023年预算安排0.4万元,比上年增加0.4万元,增长100%。主要原因是:公务接待费上年未做预算

        (三)公务用车购置及运行费

         2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:本部门没有公务用车并没有购置公务用车安排。。

        七、预算绩效目标情况

        (一)绩效目标设置情况

        2023年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门共设置2个项目绩效目标,分别为村级联络员经费项目和乡镇联络员经费项目,共涉及财政拨款资金89.79万元。

        (二)绩效目标表及说明

        1.项目支出绩效目标表

        本部门开展的项目支出绩效目标表详见附件:2023年财政支出项目绩效目标表

         

         

        本部门开展的项目支出绩效目标表详见附件:2023年财政支出项目绩效目标表2.有关情况说明

        本部门无其他需要说明的绩效目标情况

        八、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2023年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出116.78万元,比上年增加47.3万元,增长68%。主要原因是预算增加了在职人员基础绩效工资以及五险一金基数上调

        (二)政府采购情况

        本部门2023年度没有政府采购预算。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至202212月31日,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

        2023年部门预算安排购置车辆0单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

         


         

         

         

         

         

        第四部分 

        名词解释

         


        一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

        四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

        五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

        八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

        九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

        十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

        十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

        十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。