按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会)的主要职责是:
(一)受县政府委托,代表县政府负责管理县行政服务中心的日常工作,主要负责对进驻各部门、进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员的管理、培训和考核;
(二)负责对进入“中心”的各项便民服务活动的监督管理;
(三)负责对下级行政服务中心、部门分中心的业务指导和监督检查;承担县政府赋予的其他职责。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会)包括3个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会) |
财政全额拨款 |
12 |
12 |
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三、部门主要工作总结
2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会)主要任务是:推进简政放权、放管结合、优化服务改革工作,从机制创新、管理创新、服务创新等方面深化改革,持续简化行政服务流程,优化行政服务方式,强化行政服务监督,提升行政服务效率,努力让群众办事更省时、顺心。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)推进“三张清单”动态调整和规范运行机制建设,严格行政审批和服务事项调整程序,适时对“三张清单”进行调整公布,加强行政审批和服务事项目录管理。。
(二)做好上级取消和下放、委托、调整事项承接落实。贯彻“六个一律”要求,全面衔接落实省市取消、下放、委托和调整的行政审批权力事项。
(三)开展流程再造持续推进审批服务提速增效。简化各类证明材料。建立和公布“最多跑一趟”办事清单。
(四)优化审批服务方式。制定《关于进一步落实周末轮班办事制度的通知》(霞行管〔2017〕25号),按要求率先在不动产登记、出入境、医管中心、机关社保中心、社会劳动保险管理中心、交警大队等办事窗口实行周六轮班;开辟便民自助区,在县行政服务中心一层办事大厅外侧设置国地税24小时自助办税一体机(三种设备),在人行、医保、社保、住房公积金分中心安放自助服务终端,以方便企业、群众办事。
四、2017年决算收支总体情况
2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会)部门年初结转和结余43.94万元,本年收入292.85万元,本年支出277.44万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余59.26万元。
(一)2017年收入292.85万元,比2016年决算数增加×126.41万元,增长75.95%,具体情况如下:
(二)2017年支出277.44万元,比2016年决算数增加105.44万元,增长63.30%,具体情况如下:
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出277.44万元,比上年决算数增加105.44万元,增长61.30%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(项级科目)235.8万元,较上年决算数增加69.43万元,增长41.73%。主要原因是县行政服务中心增设一楼办事窗口运行经费相应增加。
(二)其他一般公共服务支出(项级科目)41.63万元,较上年决算数增加41.63万元,增长100%。主要原因是县行政服务中心增设一楼办事窗口采购办公家具电脑等。
六、政府性基金支出决算情况
注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出165.61万元,其中:
(一)人员经费114.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费50.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0.42万元,同比下降45.45%。具体情况如下:
(一)公务接待费0.42万元。主要用于接待来中心参观、指导工作的领导干部等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数34人。与上年相比, 公务接待费支出下降45.45%,主要是:比2016年接待减少7批次,接待人员减少18人。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出50.75万元,比上年决算数增长996.11%,主要是:县行政服务中心增设一楼办事窗口购置一批办公家具电脑、运行经费增加。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额32.41万元,其中:政府采购货物支出32.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释
附表:4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
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