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        2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会)部门决算说明

        来源:本网 发布时间: 2018-08-10 16:31
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        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

        一、部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会)的主要职责是:

            (一)受县政府委托,代表县政府负责管理县行政服务中心的日常工作,主要负责对进驻各部门、进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员的管理、培训和考核;

        (二)负责对进入“中心”的各项便民服务活动的监督管理;

        (三)负责对下级行政服务中心、部门分中心的业务指导和监督检查;承担县政府赋予的其他职责。

        二、部门决算单位基本情况

        从决算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会)包括3个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会)

        财政全额拨款

        12

        12

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作总结

        2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会)主要任务是:推进简政放权、放管结合、优化服务改革工作,从机制创新、管理创新、服务创新等方面深化改革,持续简化行政服务流程,优化行政服务方式,强化行政服务监督,提升行政服务效率,努力让群众办事更省时、顺心。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)推进“三张清单”动态调整和规范运行机制建设,严格行政审批和服务事项调整程序,适时对“三张清单”进行调整公布,加强行政审批和服务事项目录管理。。

        (二)做好上级取消和下放、委托、调整事项承接落实。贯彻“六个一律”要求,全面衔接落实省市取消、下放、委托和调整的行政审批权力事项。

        (三)开展流程再造持续推进审批服务提速增效。简化各类证明材料。建立和公布“最多跑一趟”办事清单。

         (四)优化审批服务方式。制定《关于进一步落实周末轮班办事制度的通知》(霞行管〔2017〕25号),按要求率先在不动产登记、出入境、医管中心、机关社保中心、社会劳动保险管理中心、交警大队等办事窗口实行周六轮班;开辟便民自助区,在县行政服务中心一层办事大厅外侧设置国地税24小时自助办税一体机(三种设备),在人行、医保、社保、住房公积金分中心安放自助服务终端,以方便企业、群众办事。

        四、2017年决算收支总体情况

        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心(县行政服务中心管委会)部门年初结转和结余43.94万元,本年收入292.85万元,本年支出277.44万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余59.26万元。

        (一)2017年收入292.85万元,比2016年决算数增加×126.41万元,增长75.95%,具体情况如下:

        1. 财政拨款收入292.75万元,其中政府性基金0万元。
        2. 事业收入0万元。
        3. 经营收入0万元。
        4. 上级补助收入0万元。
        5. 附属单位上缴收入0万元。
        6. 其他收入0.09万元。

        (二)2017年支出277.44万元,比2016年决算数增加105.44万元,增长63.30%,具体情况如下:

        1. 基本支出165.61万元。其中,人员支出114.86万元,公用支出50.75万元。
        2. 项目支出111.82万元。
        3. 上缴上级支出0万元。
        4. 经营支出0万元。
        5. 对附属单位补助支出0万元。

        五、一般公共预算拨款支出决算情况

        2017年一般公共预算拨款支出277.44万元,比上年决算数增加105.44万元,增长61.30%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)行政运行(项级科目)235.8万元,较上年决算数增加69.43万元,增长41.73%。主要原因是县行政服务中心增设一楼办事窗口运行经费相应增加。

        (二)其他一般公共服务支出(项级科目)41.63万元,较上年决算数增加41.63万元,增长100%。主要原因是县行政服务中心增设一楼办事窗口采购办公家具电脑等。

        六、政府性基金支出决算情况

        注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

        七、财政拨款基本支出决算情况

        2017年度财政拨款基本支出165.61万元,其中:

        (一)人员经费114.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费50.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

        2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0.42万元,同比下降45.45%。具体情况如下:

        (一)公务接待费0.42万元。主要用于接待来中心参观、指导工作的领导干部等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数34人。与上年相比, 公务接待费支出下降45.45%,主要是:比2016年接待减少7批次,接待人员减少18人。

        九、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2017年度机关运行经费支出50.75万元,比上年决算数增长996.11%,主要是:县行政服务中心增设一楼办事窗口购置一批办公家具电脑、运行经费增加。

        (二)政府采购情况

        本部门2017年度政府采购支出总额32.41万元,其中:政府采购货物支出32.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)项目绩效自评报告

        按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

        十、名词解释

        1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
        2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
        5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        12. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附表:4-1 2017年度收支决算总表

        4-2 2017年度收入决算表

        4-3 2017年度支出决算表

        4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

        4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

        4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

        4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

        4-8 2017年度政府性基金支出决算表

        4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

        4-10 2017年度政府采购情况表