附表3
2014年县支前办部门预算说明
2014年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
县支前办的主要职责是:(1)贯彻落实省、市支前办和县委、县政府、县国防动员委员会的工作部署;(2)联系接冾入霞军警,了解掌握部队需求,组织协调相关部门,切实做好服务保障;(3)督促指导物资储备与日常军供,组织实施潜力调查与培训演练;(4)深入开展军民共建“三挂钩”,帮助部队解决生产、生活问题;(5)协助做好军事设施的保护、维修与保密工作;(6)完成上级赋予的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
列入2014年部门预算编制范围的详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
县支前办 |
全额拨款 |
3 |
3 |
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三、部门主要工作任务
2014年,我县支前工作的主要任务是:按照省、市支前办的部署要求,围绕新时期军事斗争动员准备,加强保障能力和自身规范化建设,开展军民共建“三挂钩”,帮助部队改善生产、生活条件。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
一是继续强化支前保障体系建设;二是继续做好来霞、驻霞部队军事活动的服务保障;三是继续深化军民共建“三挂钩”,帮助部队解决生产、生活问题。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年,支前办收入预算为38.06万元,其中:当年财政拨款收入30.8万元,上年结转收入7.26万元。相应安排支出预算30.8万元,其中:人员支出15.75万元,对个人和家庭补助支出6.51万元,公用支出8.54万元,项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出30.8万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)其他政府办公厅(室)及相关相构事务支出(2010399)27.23万元。主要用于人员支出及公用支出。
(二)归口管理的行政单位离退休(2080501)3.57万元。主要用于退休人员工资支出。
六、政府性基金支出预算情况
2014年度政府性基金支出0元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为1.26万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.81万元,公务用车购置及运行费0.45万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2014年预算安排2.6万元。主要用于接待部队等方面的接待活动。与上年相比支出下降25.93%,主要原因是:外地来霞开展军事活动的部队减少。
(三)公务用车购置及运行费
2014年预算安排0.45万元,其中:公务用车运行费0.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出增长50%,主要原因是:预算标准提高。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
单位:万元
项目 本年预算数
合计 1.26
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费 0.81
3、公务用车费 0.45
其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
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