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        2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网精神文明建设指导委员会

        来源:本网 发布时间: 2014-11-03 10:05
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        附表3
         
        2014365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网精神文明建设指导委员会
        办公室部门预算说明
         
        2014年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
        一、   部门主要职责
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文明办的主要职责是:
        1、贯彻执行中央关于社会主义精神文明建设的方针、决议、意见,具体组织实施县委、县政府和省、市文明办关于精神文明建设的规划、部署。
        2、当好党委、政府的参谋,规划、部署全县精神文明建设工作。
        3、指导、协调、督促、检查全县开展文明县城、文明社区、文明村镇、文明行业、文明单位、军民共建等群众性精神文明创建活动。
        4、具体组织对县级文明单位、文明村镇的考核、评比和命名表彰的推荐及进行日常管理,接受市文明办的委托组织对市级文明单位、文明村镇的考核、评比和命名表彰的推荐及进行日常管理。
        5、组织全县精神文明建设的调查研究和开展理论研究工作。
        6、规划、部署365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本级的文明县城创建活动。具体组织、协调、督促、检查城市建设和管理职能部门、群团组织等开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本级的文明县城创建活动。
        7、组织开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本级的文明社区、文明行业、文明单位等群众性精神文明创建活动,开展考核评比工作,发现、培育和宣传先进典型。
        8、组织开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本级市民道德教育和市民文明行为规范教育活动。
        9、承担县委、县政府和市文明办交办的其他工作任务。
        二、部门预算单位基本情况
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文明办包括××2个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网精神文明建设指导委员会办公室
        行政
        68
        8
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        三、部门主要工作任务
        2014年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文明办主要任务是:在县委、县政府的领导下,在省、市文明办的指导下,以十八大和十七届七中全会精神为引领,紧紧围绕年度精神文明建设工作目标任务,以打造省级文明县城目标,进一步解放思想、实事求是、与时俱进,扎实推进群众性精神文明创建工作,营造和谐的社会氛围,培育文明的道德风尚。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
        1、完成2012—2014年度创建省级文明县城工作总评迎评工作;
        2、开展第十二届(2012-2014年度)文明单位(学校、村镇、社区)届终考评工作;
        3、开展第七届届(2012—2014年度)文明行业总评工作;
        4、推进开展“道德讲堂”建设活动;
        5、认真开展群众路线教育实践活动;
        6、认真做好365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第二届道德模范评选活动;
        7、深入开展“我们的节日”主题活动;
        8、推进志愿服务工作和未成年人工作。
         
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 部门收入预算为86.42万元,其中:当年财政拨款收入86.42万元,上年结转收入××万元。相应安排支出预算86.42万元,其中:人员支出36.95万元,对个人和家庭补助支出23.62万元,公用支出25.85万元,项目支出0万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2014年度公共财政预算拨款支出86.42万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)行政运行(科目)46.48万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。
        (二)其他宣传事务支出(科目)20万元。主要用于业务费及师训经费支出。
        (三)行政单位离退休经费(科目)19.94万元。主要用于离退休人员经费支出。
        六、政府性基金支出预算情况
        ××年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
        (二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
        (三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
        “三公”经费财政拨款预算情况
        2014年“三公”经费财政拨款预算数为11.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.2万元,公务用车购置及运行费4.3万元。具体情况如下:
          
        (一)因公出国(境)经费
          ××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
          (二)公务接待费
          2014年预算安排5.2万元。主要用于上级部门、其他县市单位工作来访及文明县城总评、文明行业总评、文明单位总评等方面的接待活动。年相比支出下降18%,主要原因是:上级部门、其他县市单位工作来访批次、人数总体减少。
        (三)公务用车购置及运行费
           2014年预算安排4.3万元,其中:公务用车运行费4.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年相比支出下降7%,主要原因是:与上级部门联系减少,外出开会次数也减少。
         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
             3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

        部门收支预算总表(表三)   
           单位:万元
        收    入  支    出 
        收入项目类别 2014年预算 支出项目类别 2014年预算
        一、公共财政预算拨款 86.42  一、基本支出 86.42
            公共财政预算拨款 86.42      人员支出 36.95
            成品油价格和税费改革税收返还      对个人和家庭补助支出 23.62
            中央财政转移支付补助          其中:离退休费 19.88
        二、基金预算财政拨款      公用支出 25.85
            基金预算拨款          其中:离退休公务费 
        上级财政转移支付补助(基金)  二、项目支出 
        三、财政代管资金拨款   
        四、财政专户拨款   
        五、单位结余结转资金   
        六、单位其他收入   
           
        收入总计 86.42  支出总计 86.42

        部门公共财政拨款支出预算表(表四)   
           
           单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
           
        201 一般公共服务 66.48  
        20133 宣传事务 66.48  
        2013301 行政运行(预算内) 46.48  
        2013399 其他宣传事务支出(预算内) 20.00  
        208 社会保障和就业 19.94  
        20805 行政事业单位离退休经费 19.94  
        2080501 行政单位离退休经费 19.94  
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) 
         单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 
        1、因公出国(境)费用 
        2、公务接待费 5.20
        3、公务用车费    
        其中:(1)公务用车运行维护费 4.30
                       (2)公务用车购置费 
        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)   
           单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
           
        201 一般公共服务支出  
        20101 人大事务  
        2010101 行政运行  
        …… ……  
        …… ……  
        …… ……  
        …… ……  
        …… ……  
        …… ……