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        2015年县政府办预算说明

        来源:本网 发布时间: 2015-04-30 10:17
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        附表3
         
        2015年县政府办预算说明
         
        2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第五次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
        一、   部门主要职责
            县政府办部门的主要职责是:负责县人民政府的公文办理和重要会议材料的拟制、校核、印发;县人民政府常务会议、县长办公会议的准备工作;督促检查县人民政府文件、重要工作部署、会议决定事项和领导批示件的贯彻落实情况;对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究;收集、整理传递政务信息,为领导决策和指导工作提供服务;协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项,为县政府领导做好服务保障工作;监督行政执法,受理行政复议案件;办理人大代表建议和政协委员提案;办理县委、县政府领导交办的其他工作。
         
        二、部门预算单位基本情况
        县政府办部门包括13个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        总值班室
        财政拨款
        3
        3
        经济发展研究中心
        财政拨款
        5
        1
        县数字办
        财政拨款
        8
        7
         
        三、部门主要工作任务
            2015年,县政府办主要任务是:完成县政府的办文、办会工作;认真做好各项督查;组织协调各部门工作;完成县政府领导交代、安排的接待任务;完成县政府外事、侨务工作;办理县政府领导交办的其他事项。围绕上述任务,重点抓好以下工作:1.要抓好县政府、县政府办公室文件的起草、审核工作。2.认真完成县政府常务会议、办公会议组织、记录和纪要的起草工作。3. 围绕县政府中心工作和所联系领导分管工作,组织开展各类综合调研活动。4.督促检查乡镇人民政府和县政府各工作部门对县政府重要工作部署的贯彻落实情况;督促检查县人代会、县经济工作会、县政府全体会、县政府常务会、县长办公会以及其他重要会议决议、决定事项的贯彻落实情况。5. 指导、协调本级政府所属部门开展法律、法规及规章的实施和宣传工作。6.收集、处理、传递和储存全县以及外省市区县政治、经济、社会等方面重要信息,根据县政府工作重点和县政府领导关注的热点、难点问题开展信息调研。
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 部门收入预算为745.92万元,其中:当年财政拨款收入745.92万元。相应安排支出预算745.92万元,其中:工资福利支出318.4万元,对个人和家庭补助支出139.92万元,公用支出182.9万元,项目支出104.7万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2015年度公共财政预算拨款支出745.92万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)2010301(科目)745.92万元。主要用于工资福利对个人和家庭补助和公共支出。
         
        六、政府性基金支出预算情况
        ××年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
        (二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
        (三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
        “三公”经费财政拨款预算情况
        2015年“三公”经费财政拨款预算数为58.07万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.47万元,公务用车购置及运行费57.6万元。具体情况如下:
         
        (一)因公出国(境)经费
          2015年预算安排0万元。
        (二)公务接待费
          2015年预算安排0.47万元。主要用于县政府领导交代和安排的接待活动。
        (三)公务用车购置及运行费
          2015年预算安排57.6万元,其中:公务用车运行费57.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。
         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
         
        单位:万元
        项目
        本年预算数
        合计
        58.07
        1、因公出国(境)费用
        0
        2、公务接待费
        0.47
        3、公务用车费
        57.6
        其中:(1)公务用车运行维护费
        57.6
                       (2)公务用车购置费
        0
         
         
         
         
         
         
        部门收支预算总表(表三)
              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 2015年预算 支出项目类别 2015年预算
        一、公共财政预算拨款 745.92 一、基本支出 641.22
            省级公共财政预算拨款       工资福利支出 318.40
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 139.92
            中央财政转移支付补助           其中:离退休费 109.06
        二、基金预算财政拨款       公用支出 182.90
            省级基金预算拨款           其中:离退休公务费  
            中央财政转移支付补助(基金)   二、项目支出 104.70
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款      
        五、单位结余结转资金      
        六、单位其他收入      
               
        收入总计 745.92 支出总计 745.92
        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出 641.22 104.7
        2010301 行政运行 641.22 104.7
        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出    
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
               
               
               
               
               
               
               
          合计