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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府办公室部门决算说明

        来源:本网 发布时间: 2017-07-24 10:26
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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府办公室部门决算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复霞浦人民政府办公室2016年度部门决算的通知》(霞财决〔201701号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
        一、 部门主要职责
        政府办部门的主要职责是:
        (一)负责县人民政府的公文办理和重要会议材料的拟制、校核、印发;县人民政府常务会议、县长办公会议的准备工作。
        (二)督促检查县人民政府文件、重要工作部署、会议决定事项和领导批示件的贯彻落实情况。
        (三)对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究。
        )收集、整理传递政务信息,为领导决策和指导工作提供服务
        )协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项,为县政府领导做好服务保障工作
        )监督行政执法,受理行政复议案件;办理人大代表建议和政协委员提案;办理县委、县政府领导交办的其他工作。
        二、部门预算单位基本情况
        县政府办部门包括13个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        政府办
        财政拨款
        42
        41
        经济发展研究中心
        财政拨款
        5
        4
        总值班室
        财政拨款
        3
        2
        效能投诉中心
        财政拨款
        5
        4
        数字办
        财政拨款
        8
        6
        三、部门主要工作总结
        2016年,县政府办主要任务是:完成县政府的办文、办会工作;认真做好各项督查;组织协调各部门工作;完成县政府领导交代、安排的接待任务;完成县政府外事、侨务工作;办理县政府领导交办的其他事项。
        围绕上述任务,重点抓好以下工作:
        (一)要抓好县政府、县政府办公室文件的起草、审核工作。
        (二)认真完成县政府常务会议、办公会议组织、记录和纪要的起草工作。
        (三)围绕县政府中心工作和所联系领导分管工作,组织开展各类综合调研活动。
        (四)督促检查乡镇人民政府和县政府各工作部门对县政府重要工作部署的贯彻落实情况;督促检查县人代会、县经济工作会、县政府全体会、县政府常务会、县长办公会以及其他重要会议决议、决定事项的贯彻落实情况
        (五)指导、协调本级政府所属部门开展法律、法规及规章的实施和宣传工作。
        (六) 收集、处理、传递和储存全县以及外省市区县政治、经济、社会等方面重要信息根据县政府工作重点和县政府领导关注的热点、难点问题开展信息调研。
        四、2016年决算收支总体情况
        2016年县政府办部门年初结转和结余200.35万元,本年收入1153.63万元,本年支出1106.77万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余247.21万元。
        (一)2016本年收入1153.63万元,比2015年决算数1078.45万元增加75.18万元,增长6.97具体情况如下:
        1. 财政拨款收入1147.87万元,其中政府性基金0万元。
        2. 事业收入0万元。
        3. 经营收入0万元。
        4. 上级补助收入0
        5. 附属单位上缴收入0元。
        6. 其他收入5.76元。
        (二)2016本年支出1106.77万元,比2015年决算数1012.88万增加93.89万元,增长9.27具体情况如下:
        1. 基本支出904.35万元。其中,人员支出650.60万元,公用支出253.75万元。
        2. 项目支出202.42万元。
        3. 上缴上级支出0万元。
        4. 经营支出0万元。
        5. 对附属单位补助支出0万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2016年公共财政拨款支出1106.77万元,比2015年决算数1012.88万元)增加93.89万元,增长9.27%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)人员经费650.61万元,较2015年决算数增加66.41万元,增长11.37%。主要原因是人员增加。
        (二)日常公用经费253.75万元,较2015年决算数减少174.73万元,减少40.78 %。
        (三)项目支出202.42万元,较2015年决算数增加202.22万元,主要原因是:大楼管理费、其他业务经费等列入项目经费,其中包含政府保安服务费、大楼零星修缮费、物业管理费、大院绿化费等。
        六、政府性基金支出决算情况
        2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0%
        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
        2016年“三公”经费公共财政拨款支出56.53万元,同比61.94万元下降8.73%。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费3.62万元,主要用于县领导出访丹麦瑞典进行经贸类团组活动2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增加3.32万元,主要原因是:本年培训目的地为欧洲且出访时间较去年增长
            (二)公务用车购置及运行费52.92万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费52.92万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%、13.46 %,主要是:本年出行车次较去年减少。
          (三)公务接待费0万元。

        八、2016年政府采购支出情况

        本部门2016年度政府采购支出总额10.62万元,其中:政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件: 1.收支决算总表
               2.收入决算表
        3.支出决算表
        4. 财政拨款收入支出决算总表
        5.公共财政拨款支出决算表
        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        9.部门决算相关信息统计表
        10. 政府采购情况表