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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡政府部门决算说明

        来源:本网 发布时间: 2017-07-27 17:05
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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡政府部门决算说明

         

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复北壁乡2016年度部门决算的通知》、《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

        一、 部门主要职责

        北壁乡政府的主要职责是:

        1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

        2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
            3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

        4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

        5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

        6)完成上级政府交办的其它事项。

        二、部门预算单位基本情况

        ××部门包括××个机关行政处室及××个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府

        财政拨付

        43

        38

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府

        经费自理

        6

        4

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作总结

        2016年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府主要任务是:统筹全乡工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

        (二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

        (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

        四、2016年决算收支总体情况

        2016年北壁乡政府年初结转和结余19万元,本年收入1808.9万元,本年支出1808.9万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余19万元。

        (一)2016本年收入1808.9万元,比2015年决算数增加988.77万元,增长120.56%具体情况如下:

        1. 财政拨款收入1808.9万元,其中政府性基金650.3万元。

        2. 事业收入0万元。

        3. 经营收入0万元。

        4. 上级补助收入0亿元。

        5. 附属单位上缴收入0亿元。

        6. 其他收入0亿元。

        (二)2016本年支出1808.9万元,比2015年决算数增加  988.77万元,增长120.56%具体情况如下:

        1. 基本支出434.13万元。其中,人员支出339.89万元,公用支出94.24万元。

        2. 项目支出1374.77万元。
        3. 上缴上级支出0万元。

        4. 经营支出0万元。

        5. 对附属单位补助支出0万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2016年公共财政拨款支出1808.9万元,比2015年决算数增加988.77万元,增长120.56%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)一般公共服务支出365.46万元,较2015年决算数增加71.48万元,增长24.31%。主要用于行政运行。

        (二)文化体育与传媒支出9.46万元,较2015年决算数减少1.64万元,下降14.77%。主要原因是工作效率提高。

        (三)社会保障和就业支出2.47万元,较2015年决算数增加1.43万元,增长137.5%。主要用于行政事业单位离退休、就业补助、自然灾害灾后重建补助支出。

        (四)医疗卫生与计划生育支出27.61万元,较2015年决算数增加3.56万元,增长14.8%。主要原因是加强计生工作。

        (五)节能环保支出0万元,较2015年决算数减少5万元.

        (六)城乡社区支出622.87万元,较2015年决算数增加601.78万元,增加2852.04%。

        (七)农林水支出636.78万元,较2015年决算数增加195.53万元,增长44.31%。

        (八)资源勘探信息等支出31.75万元,较2015年决算数增加9.14万元,增加40.42%。

        (九)商品服务业等支出20万元。

        (十)其他支出92.5万元

         

        六、政府性基金支出决算情况

        2016年度政府性基金支出650.3万元,比2015年决算数增加650.3万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)城乡社区支出610万元,较2015年决算数增加610万元。

        (二)农林水支出40.3万元,较2015年决算数增加40.3万元。

        七、三公经费公共财政拨款支出决算情况

        2016年三公经费公共财政拨款支出31.19万元,同比增加9.48%。。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元。
            (二)公务用车购置及运行费16.99万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.99万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车运行费增长4.1 %,主要是:工作量加大。
          (三)公务接待费14.2万元。,累计接待286批次、接待总人数1785。与2015年相比, 公务接待费支出下降9.03%。

        附件: 1.收支决算总表

               2.收入决算表

        3.支出决算表

        4. 财政拨款收入支出决算总表

        5.公共财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

               7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        8.部门决算相关信息统计表

        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府(本级)
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
        栏次 3 栏次 6
        一、财政拨款收入 18,089,049.52 一、一般公共服务支出 3,654,609.52
          其中:政府性基金预算财政拨款 6,503,000.00 二、外交支出
        二、上级补助收入 三、国防支出
        三、事业收入 四、公共安全支出
        四、经营收入 五、教育支出
        五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出
        六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 94,559.00
        八、社会保障和就业支出 24,714.00
        九、医疗卫生与计划生育支出 276,088.00
        十、节能环保支出
        十一、城乡社区支出 6,228,765.00
        十二、农林水支出 6,367,791.00
        十三、交通运输支出
        十四、资源勘探信息等支出 317,523.00
        十五、商业服务业等支出 200,000.00
        十六、金融支出
        十七、援助其他地区支出
        十八、国土海洋气象等支出
        十九、住房保障支出
        二十、粮油物资储备支出
        二十一、其他支出 925,000.00
        二十二、债务还本支出
        二十三、债务付息支出
        本年收入合计 18,089,049.52 本年支出合计
            用事业基金弥补收支差额     结余分配
            年初结转和结余 190,000.00       交纳所得税
              基本支出结转       提取职工福利基金
              项目支出结转和结余 190,000.00       转入事业基金
              经营结余       其他
            年末结转和结余
              基本支出结转
              项目支出结转和结余
              经营结余
        总计 18,279,049.52 总计
        注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。