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        2017年柏洋乡人民政府部门预算说明

        来源:柏洋乡人民政府 发布时间: 2017-01-22 22:07
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        2017年柏洋乡人民政府部门预算说明

        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

        部门主要职责

        柏洋乡人民政府主要职责是:坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、又化,社会和党的建设及各项改革:建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

        二、部门预算单位基本情况

        柏洋乡人民政府包括3个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        柏洋人大办

        行政

        1

        1

        柏洋政府办

        行政

        14

        8

        柏洋计生服务所(含专业队)

        事业

        8

        4

        柏洋党委办

        行政

        15

        15

        柏洋文化站

        事业

        2

        2

        柏洋劳动服务站

        事业

        1

        1

        柏洋村建站

        事业

        4

        3

        柏洋农技站

        事业

        5

        2

        柏洋水利站(含水技站)

        事业

        2

        2

        柏洋企业站(含经委)

        事业

        7

        7

         

        三、部门主要工作任务

        2017年,柏洋乡人民政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)新农保,新农合,生态林,种粮直补惠农政策落实。

        (二)旧村复垦,造福工程,安全饮水公共服务,着力改善民生。

        (三)强抓两茶产业,促进经济发展,增加农民收入。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 柏洋乡人民政府收入预算为268.78万元,其中:当年财政拨款收入268.78万元。相应安排支出预算268.78万元,其中:人员支出192.27万元,对个人和家庭补助支出30.25万元,公用支出46.26万元,项目支出136万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2017年度公共财政预算拨款支出268.78万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)一般公共服务支出196.83万元。主要用于机关运转支出支出支出。

        (二)国防支出2万元。主要用于征兵支出。

        (三)公共安全支出2万元。主要用于防火等支出。

        (四)农林水支出136万。主要用于农业服务,农村道路,水利,供水,村干工资村办公费

        (五)文化体育与传媒支出6.24万。主要用于文化站人员工资及文物保护支出。

            (六)社会保障和就业支出5.22万。主要用于离退休支出。

        (八)医疗卫生与计划生育支出23.71万。主要用于计划生育支出

        (九)城乡社区支出16.77万。主要用于村建规划, 村庄整治支出。

           

        六、政府性基金支出预算情况

        2017年度政府性基金支出0万元。

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2017年“三公”经费财政拨款预算数为54.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费46.75万元,公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          (二)公务接待费
          2017年预算安排46.75万元。主要用于招商引资,项目开展等方面的接待活动等方面的接待活动。与年相比支出上升,主要原因是:项目增加。

        (三)公务用车购置及运行费
           2017年预算安排8万元,其中:公务用车运行费8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出下升30%,主要原因是:公务用车损耗。

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

        部门收支预算总表(表三)

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        收    入

         

        支    出

         

        收入项目类别

        2016年预算

        支出项目类别

        2016年预算

        一、公共财政预算拨款

        268.78 

        一、基本支出

        268.78

            公共财政预算拨款

        268.78 

            工资福利支出

        192.27

            成品油价格和税费改革税收返还

         

            对个人和家庭补助支出

        30.25

            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)

         

                其中:离退休费

         

        二、基金预算财政拨款

         

            公用支出

        46.26

            基金预算拨款

         

                其中:离退休公务费

         

           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)

         

        二、项目支出

         

        三、财政代管资金拨款

         

         

         

        四、财政专户拨款(预算外)

         

         

         

        五、单位结余结转资金

         

         

         

        六、单位其他收入

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出

        201

        一般公共服务支出

        196.83

         

        20101

        人大事务

        11.72

         

         

         

         

         

        2010101

        行政运行

        8.92

         

         

         

         

         

        2010104

        人大会议

        2.00

         

         

         

         

         

        2010199

        其他人大事务支出

        0.80

         

         

         

         

         

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        79.84

         

         

         

         

         

        2010301

        行政运行

        67.74

         

         

         

         

         

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        12.10

         

         

         

         

         

        20131

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        105.27

         

         

         

         

         

        2013101

        行政运行

        92.41

         

         

         

         

         

        2013199

        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

        12.86

         

         

         

         

         

        203

        国防支出

        2.00

         

         

         

         

         

        20306

        国防动员

        2.00

         

         

         

         

         

        2030601

        兵役征集

        2.00

         

         

         

         

         

        204

        公共安全支出

        2.00

         

         

         

         

         

        20402

        公安

        2.00

         

         

         

         

         

        2040299

        其他公安支出

        2.00

         

         

         

         

         

        213

        农林水支出

         

        136

         

         

         

         

        21307

        农村综合改革

         

        136

         

         

         

         

        2130705

        对村民委员会和村党支部的补助

         

        136

         

         

         

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        23.71

         

         

         

         

         

        21007

        计划生育事务

        23.71

         

         

         

         

         

        2100717

        计划生育服务

        21.60

         

         

         

         

         

        2100799

        其他计划生育事务支出

        2.11

         

         

         

         

         

        207

        文化体育与传媒支出

        5.22

         

         

         

         

         

        20701

        文化

        4.97

         

         

         

         

         

        2070109

        群众文化

        4.73

         

         

         

         

         

        2070199

        其他文化支出

        0.24

         

         

         

         

         

        20702

        文物

        0.25

         

         

         

         

         

        2070299

        其他文物支出

        0.25

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

         

         

         

         

         

         

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

         

         

         

         

         

         

        2080199

        其他人力资源和社会保障管理事务支出

         

         

         

         

         

         

        212

        城乡社区支出

        16.77

         

         

         

         

         

        21201

        城乡社区管理事务

        16.77

         

         

         

         

         

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        16.77

         

         

         

         

         

        213

        农林水支出

        22.25

         

         

         

         

         

        21301

        农业

        9.69

         

         

         

         

         

        2130104

        事业运行

        8.99

         

         

         

         

         

        2130199

        其他农业支出

        0.70

         

         

         

         

         

        21303

        水利

        12.56

         

         

         

         

         

        2130317

        水利技术推广

        11.47

         

         

         

         

         

        2130399

        其他水利支出

        1.09

         

         

         

         

         

        215

        资源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

         

        21508

        支持中小企业发展和管理支出

         

         

         

         

         

         

        2150899

        其他支持中小企业发展和管理支出

         

         

         

         

         

         

        合计:

         

        268.78

        136

         

         

         

         

        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

         

         

         

         

            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

         

         

         

         

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出

        201

        一般公共服务支出

         

         

        20101

        人大事务

         

         

         

         

         

         

        2010101

        行政运行

         

         

         

         

         

         

        ……

        ……

         

         

         

         

         

         

        ……

        ……

         

         

         

         

         

         

        ……

        ……

         

         

         

         

         

         

        ……

        ……

         

         

         

         

         

         

        ……

        ……

         

         

         

         

         

         

        ……

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        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

         

         

         

         

            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

         

         

         

         

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)

         

        单位:万元

        项目

        本年预算数

        合计

        54.75

        1、因公出国(境)费用

         

        2、公务接待费

        46.75

        3、公务用车费

        8

        其中:(1)公务用车运行维护费

        8

                       (2)公务用车购置费

         

        八、2017年部门预算收支增减变化情况

        2017年柏洋乡人民政府收入预算为268.78万元,比2016年增加17.72万元。部门支出预算为268.78万元,比2016年增加17.72万元。其中:一般公共预算拨款222.52万元,比2016年减少4.54万元。

        2017年柏洋乡人民政府(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出46.26万元,比2016年增加10.56万元。

        2017年柏洋乡人民政府采购预算总额0元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十、财政支出项目绩效

        本单位未开展预算绩效工作。

         

        录入表06

        政府采购预算表

        单位:万元

        单位名称

        项 目

        规 格 要 求

        需求时间

        数量

        计量单位

        资     金     来     源

        代码

        名称

        采购项目

        采购品目

        总计

        一般预算财政拨款(补助)

        基金预算财政拨款(补助)

        财政预算外专户拨款

        事业单位经营服务收入

        结余资金

        其他收入

        上级补助收入

        地方政府债券收入

        小计

        预算拨   款补助

        罚没款     收 入

        行政性收费收入

        专项收入和国有资产有偿使用收入

        小计

        财政结余

        单位结余

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