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        2018年度柏洋乡人民政府部门预算说明

        来源:柏洋乡人民政府 发布时间: 2018-01-25 11:19
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        附表3

         

        2018年度柏洋乡人民政府部门预算说明

         

        2018年部门预算经柏洋乡十四届人大第2次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

        部门主要职责

        柏洋乡人民政府主要职责是:(一)坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。(二)强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。(三)深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、又化,社会和党的建设及各项改革:建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

        二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,柏洋乡人民政府包括3个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        柏洋乡党委

        行政

        16

        16

        柏洋乡人民政府

        行政

        8

        8

        柏洋乡人大办

        行政

        1

        1

        柏洋乡文化服务中心

        事业

        1

        1

        柏洋乡村镇建设规划服务中心

        事业

        3

        3

        柏洋乡人口和计划生育服务中心

        事业

        6

        4

        柏洋乡农业服务中心(全额)

        事业

        8

        3

        柏洋乡农业服务中心(差额)

        事业

        1

        1

        三、部门主要工作任务

        2018年,柏洋乡人民政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)新农保,新农合,生态林,种粮直补惠农政策落实。

        (二)旧村复垦,造福工程,安全饮水公共服务,着力改善民生。

        (三)强抓两茶产业,促进经济发展,增加农民收入。

        四、预算收支总体情况

        按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,柏洋乡人民政府收入预算为566.76万元,比上年增加297.98万元,其中:一般公共预算拨款566.76万元,其中:人员支出331.61万元,对个人和家庭补助支出24.28万元,公用支出210.87万。

        五、一般公共预算拨款支出情况

        2018年度一般公共预算拨款支出566.76万元,比上年增加297.98万元,主要原因是人员增加、项目支出增加等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

        (一)党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2013101)145.17万元。主要用于党委办公室及相关机构的支出

        (二)政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)308.31万元。主要用于政府办公室及相关机构的支出。

        (三)人大事务-行政运行(2010101)12.80万元。主要用于人民代表大会的支出。

        (四)文化体育传媒支出=文化-群众文化(2070109)7.38万元。主要用于文化站及相关机构的支出。

        (五)城乡社区管理事务-其他城乡事务支出(2120199)21.67万元。主要用于乡镇事务管理支出。

        (六)医疗卫生与计划生育管理事务-计划生育事务支出(2100717)30.58万元。主要用于计生办公室及相关机构的支出。

        (七)农业-事业运行(2130104)40.85万元。主要用于农业站、农技站、经管站、水利站的支出。

        (八)本单位企业站2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

        六、政府性基金预算拨款支出情况

        2018年度政府性基金支出0万元,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        七、财政拨款预算基本支出情况

        2018年度财政拨款基本支出566.76万元,其中:

        (一)人员经费355.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费210.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        八、一般公共预算“三公”经费支出情况

        (一)因公出国(境)经费
          2018年预算安排0万元。与上年持平。

        (二)公务接待费
          2018年预算安排42万元。主要用于招商引资,项目开展等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降10.16个百分点,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约反对铺张浪费精神,整改支出结构。

        (三)公务用车购置及运行费
           2018年预算安排8万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费0万元。与上年持平。

        九、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2018年柏洋乡人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出84.12万元,比2017年增加37.86万元,主要原因是公用支出增加。

        (二)政府采购情况

        2018年柏洋乡人民政府政府采购预算总额53万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截止2018年底,柏洋乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆。)。

        (四)绩效目标设置情况

        2018年柏洋乡人民政府共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

        十、名词解释

        1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

        4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

        8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

        9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

        10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

        1. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

        13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附表:3-1 2018年度收支预算总表

              3-2 2018年度收入预算总表

              3-3 2018年度支出预算总表

        3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

        3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

              3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

              3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

              3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

              3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

        3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

        3-12 2018年度专项资金绩效目标表

        附表3-1      
        2018年度收支预算总表
              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
        一、一般公共预算拨款 566.76  一、基本支出 566.76 
        二、基金预算财政拨款 0.00      人员支出 331.61 
        三、财政专户拨款 0.00      对个人和家庭补助支出 24.28 
        四、单位其他收入 0.00      公用支出 210.87 
        五、单位结余结转资金 0.00  二、项目支出  
               
               
        收入总计 566.76 支出总计

        566.76 

         

        附表3-2                
        2018年度收入预算总表
                         
        单位编码 单位名称 总计 资金来源
        总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7
          合计 566.76 566.76 566.76 0.00 0.00 0.00 0.00
            566.76 566.76 566.76 0.00 0.00 0.00 0.00
          806105001   柏洋乡党委 145.17 145.17 145.17 0.00 0.00 0.00 0.00
          806105002   柏洋乡人民政府 308.31 308.31 308.31 0.00 0.00 0.00 0.00
          806105003   柏洋乡人大办 12.80 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00
          806105004   柏洋乡文化服务中心 7.38 7.38 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00
          806105005   柏洋乡村镇建设规划服务中心 21.67 21.67 21.67 0.00 0.00 0.00 0.00
          806105006   柏洋乡人口和计划生育服务中心 30.58 30.58 30.58 0.00 0.00 0.00 0.00
          806105008   柏洋乡农业服务中心(全额) 24.84 24.84 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00
          806105009   柏洋乡农业服务中心(差额) 16.01 16.01 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00
        附表3-3                            
        2018年度支出预算总表
                                    单位:万元
        单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 总计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源          
        总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
        ** **     1 2 3.00  4.00    6 7 13 17 18 19
          806105001   柏洋乡党委     145.17 122.35 22.82  0.00               
                201     一般公共服务支出 145.17 122.35 22.82  0.00               
                  31       党委办公厅(室)及相关机构事务 145.17 122.35 22.82  0.00               
                    2013101         行政运行 145.17 122.35 22.82  0.00               
          806105002   柏洋乡人民政府     308.31 150.48 15.08  142.75               
                201     一般公共服务支出 153.88 106.21 11.67  16.00               
                  03       政府办公厅(室)及相关机构事务 133.88 106.21 11.67  16.00               
                    2010301         行政运行 87.88 76.21 11.67  0.00               
                    2010399         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 46.00 30.00 0.00  16.00               
                  99       其他一般公共服务支出 20.00 20.00  0.00  0.00               
                    2019999         其他一般公共服务支出 20.00 20.00  0.00  0.00               
                207     文化体育与传媒支出 36.42 6.73 0.65  29.04               
              01   文化 7.38 6.73 0.65 0.00               
                    2070109         群众文化 7.38 6.73 0.65 0.00               
                  99       其他文化体育与传媒支出 29.04 0.00 0.00  29.04               
                    2079999         其他文化体育与传媒支出 29.04 0.00 0.00  29.04               
                208     社会保障和就业支出 2.28 0.00 2.28  0.00               
                  05       行政事业单位离退休 2.28 0.00 2.28  0.00               
                    2080501         归口管理的行政单位离退休 2.28 0.00 2.28  0.00               
                211     节能环保支出 29.04 0.00 0.00  29.04               
                  04       自然生态保护 29.04 0.00 0.00  29.04               
                    2110402         农村环境保护 29.04 0.00 0.00  29.04               
                213     农林水支出 128.92 37.54 22.71  68.67               
                  01       农业 98.92 37.54 3.31  58.07               
                    2130199         其他农业支出 58.07 0.00 0.00  58.07               
                  99       其他农林水支出 30.00 0.00 19.40  10.60               
                    2139999         其他农林水支出 30.00 0.00 19.40  10.60               
                215     资源勘探信息等支出 6.00 0.00 6.00  0.00               
                  08       支持中小企业发展和管理支出 6.00 0.00 6.00  0.00               
                    2150899         其他支持中小企业发展和管理支出 6.00 0.00 6.00  0.00               
          806105003   柏洋乡人大办     12.80 11.10 1.70  0.00               
                201     一般公共服务支出 12.80 11.10 1.70  0.00               
                  01       人大事务 12.80 11.10 1.70  0.00               
                    2010101         行政运行 12.80 11.10 1.70  0.00               
          806105004   柏洋乡文化服务中心     7.38 6.73 0.65  0.00               
                207     文化体育与传媒支出 7.38 6.73 0.65  0.00               
                  01       文化 7.38 6.73 0.65  0.00               
                    2070109         群众文化 7.38 6.73 0.65  0.00               
          806105005   柏洋乡村镇建设规划服务中心     21.67 19.72 1.95  0.00               
                212     城乡社区支出 21.67 19.72 1.95  0.00               
                  02       城乡社区规划与管理 21.67 19.72 1.95  0.00               
                    2120201         城乡社区规划与管理 21.67 19.72 1.95  0.00               
          806105006   柏洋乡人口和计划生育服务中心     30.58 27.96 2.62  0.00               
                210     医疗卫生与计划生育支出 30.58 27.96 2.62  0.00               
                  07       计划生育事务 30.58 27.96 2.62  0.00               
                    2100716         计划生育机构 30.58 27.96 2.62  0.00               
          806105008   柏洋乡农业服务中心(全额)     24.84 22.85 1.99  0.00               
                213     农林水支出 24.84 22.85 1.99  0.00               
                  01       农业 24.84 22.85 1.99  0.00               
                    2130104         事业运行 24.84 22.85 1.99  0.00               
          806105009   柏洋乡农业服务中心(差额)     16.01 14.69 1.32  0.00               
                213     农林水支出 16.01 14.69 1.32  0.00               
                  01       农业 16.01 14.69 1.32  0.00               
                    2130104         事业运行 16.01 14.69 1.32  0.00               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        附表3-4      
        2018年度财政拨款收支预算总表
              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
        一、一般公共预算拨款 566.76  一、基本支出 566.75 
        二、基金预算财政拨款 0.00      人员支出 331.61 
                对个人和家庭补助支出 24.28 
                公用支出 210.87 
            二、项目支出  
               
               
        收入总计 566.76 支出总计 566.76
        附表3-5          
        2018年度一般公共预算拨款支出预算表  
                   
                单位:万元  
        科目编码 科目名称 合计 其中:  
        基本支出 项目支出  
        ** ** 1 2 3  
        201 一般公共服务支出 311.85 311.85    
          01   人大事务 12.80 12.80    
                2010101         行政运行 12.80 12.80    
          03   政府办公厅(室)及相关机构事务 133.88 133.88    
                2010301         行政运行 87.88 87.88    
                2010399         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 46.00 46.00    
          31   党委办公厅(室)及相关机构事务 145.17 145.17    
                2013101         行政运行 145.17 145.17    
          99   其他一般公共服务支出 20.00 20.00    
                2019999         其他一般公共服务支出 20.00 20.00    
        207 文化体育与传媒支出 36.42 36.42    
          01   文化 7.38 7.38    
                2070109         群众文化 7.38 7.38    
          99   其他文化体育与传媒支出 29.04 29.04    
                2079999         其他文化体育与传媒支出 29.04 29.04    
        208 社会保障和就业支出 2.28 2.28    
          05   行政事业单位离退休 2.28 2.28    
                2080501         归口管理的行政单位离退休 2.28 2.28    
        210 医疗卫生与计划生育支出 30.58 30.58    
          07   计划生育事务 30.58 30.58    
                2100716         计划生育机构 30.58 30.58    
        211 节能环保支出 29.04 29.04    
          04   自然生态保护 29.04 29.04    
                2110402         农村环境保护 29.04 29.04    
        212 城乡社区支出 21.67 21.67    
          02   城乡社区规划与管理 21.67 21.67    
                2120201         城乡社区规划与管理 21.67 21.67    
        213 农林水支出 128.92 128.92    
          01   农业 98.92 98.92    
                2130199         其他农业支出 58.07 58.07    
                2130104         事业运行 24.84 24.84    
                2130104         事业运行 16.01 16.01    
          99   其他农林水支出 30.00 30.00    
                2139999         其他农林水支出 30.00 30.00    
        215 资源勘探信息等支出 6.00 6.00    
          08   支持中小企业发展和管理支出 6.00 6.00    
                2150899         其他支持中小企业发展和管理支出 6.00 6.00    
                   
                   
          注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
              2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
        附表3-6        
        2018年度政府性基金拨款支出预算表
                 
                单位:万元
        科目编码 科目名称 合计 其中:
        基本支出 项目支出
        ** ** 1 2 3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。  
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。  
            3.没有数据的单位应当列出空表并说明。  
        附表3-7    
        2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
        编制单位:   单位:万元
        项    目 合     计 
        经济分类 
        科目编码
        科目名称
        合         计  
        301 工资福利支出 331.61 
        302 商品和服务支出 84.12 
        303 对个人和家庭的补助 24.28 
        307 债务利息及费用支出 0.00 
        309 资本性支出(基本建设) 0.00 
        310 资本性支出 126.75 
        311 对企业补助(基本建设) 0.00 
        312 对企业补助 0.00 
        313 对社会保障基金补助 0.00 
        399 其他支出 0.00 
        附表3-8    
        ××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
          单位:万元
        项    目 合     计 
        经济分类科目 编码 科目名称
        合         计  
        301 工资福利支出 331.61 
        30101 基本工资 104.36 
        30102 津贴补贴 73.68 
        30103 奖金 5.70 
        30106 伙食补助费 0.00 
        30107 绩效工资 22.89 
        30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.18 
        30109 职业年金缴费 0.00 
        30110 职工基本医疗保险缴费 16.08 
        30111 公务员医疗补助缴费 0.00 
        30112 其他社会保障缴费 1.13 
        30113 住房公积金 24.10 
        30114 医疗费 0.00 
        30199 其他工资福利支出 43.49 
        302 商品和服务支出 84.12 
        30201 办公费 3.48 
        30202 印刷费 0.00 
        30203 咨询费 0.00 
        30204 手续费 0.00 
        30205 水费 0.00 
        30206 电费 0.00 
        30207 邮电费 0.24 
        30208 取暖费 0.00 
        30209 物业管理费 0.00 
        30211 差旅费 0.00 
        30212 因公出国(境)费用 0.00 
        30213 维修(护)费 0.00 
        30214 租赁费 0.00 
        30215 会议费 14.20 
        30216 培训费 0.00 
        30217 公务接待费 42.00 
        30218 专用材料费 0.00 
        30224 被装购置费 0.00 
        30225 专用燃料费 0.00 
        30226 劳务费 0.00 
        30227 委托业务费 0.00 
        30228 工会经费 2.09 
        30229 福利费 0.00 
        30231 公务用车运行维护费 6.00 
        30239 其他交通费用 16.11 
        30240 税金及附加费用 0.00 
        30299 其他商品和服务支出 0.00 
        303 对个人和家庭的补助 24.28 
        30301 离休费 0.00 
        30302 退休费 0.00 
        30303 退职(役)费 0.00 
        30304 抚恤金 0.00 
        30305 生活补助 0.00 
        30306 救济费 0.00 
        30307 医疗费补助 0.00 
        30308 助学金 0.00 
        30309 奖励金 0.00 
        30310 个人农业生产补贴 0.00 
        30399 其他对个人和家庭的补助 24.28 
        307 债务利息及费用支出 0.00 
        30701 国内债务付息 0.00 
        30702 国外债务付息 0.00 
        30703 国内债务发行费用 0.00 
        30704 国外债务发行费用 0.00 
        309 资本性支出(基本建设) 0.00 
        30901 房屋建筑物购建 0.00 
        30902 办公设备购置 0.00 
        30903 专用设备购置 0.00 
        30905 基础设施建设 0.00 
        30906 大型修缮 0.00 
        30907 信息网络及软件购置更新 0.00 
        30908 物资储备 0.00 
        30913 公务用车购置 0.00 
        30919 其他交通工具购置 0.00 
        30921 文物和陈列品购置 0.00 
        30922 无形资产购置 0.00 
        30999 其他基本建设支出 0.00 
        310 资本性支出 126.75 
        31001 房屋建筑物购建 0.00 
        31002 办公设备购置 0.00 
        31003 专用设备购置 0.00 
        31005 基础设施建设 0.00 
        31006 大型修缮 0.00 
        31007 信息网络及软件购置更新 0.00 
        31008 物资储备 0.00 
        31009 土地补偿 0.00 
        31010 安置补助 0.00 
        31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 
        31012 拆迁补偿 0.00 
        31013 公务用车购置 0.00 
        31019 其他交通工具购置 0.00 
        31021 文物和陈列品购置 0.00 
        31022 无形资产购置 0.00 
        31099 其他资本性支出 126.75 
        311 对企业补助(基本建设) 0.00 
        31101 资本金注入 0.00 
        31199 其他对企业补助 0.00 
        312 对企业补助 0.00 
        31201 资本金注入 0.00 
        31203 政府投资基金股权投资 0.00 
        31204 费用补贴 0.00 
        31205 利息补贴 0.00 
        31299 其他对企业补助 0.00 
        313 对社会保障基金补助 0.00 
        31302 对社会保险基金补助 0.00 
        31303 补充全国社会保障基金 0.00 
        399 其他支出 0.00 
        39906 赠与 0.00 
        39907 国家赔偿费用支出 0.00 
        39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 
        39999 其他支出

        0.00 

         

        附表3-9  
        ××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 50
        1、因公出国(境)费用 0
        2、公务接待费 42
        3、公务用车购置及运行费 8
        其中:(1)公务用车运行费 8
              (2)公务用车购置费 0
        备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。
        附表3-11      
        ××年度部门业务费绩效目标表
        总体目标 (简要填写预算安排、主要工作任务等情况)
        绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
        投入  目标1:  
        目标2:  
        ……  
        产出 目标1:  
        目标2:  
        ……  
        效益 目标1:  
        目标2:  
        ……  
        备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。
        附表3-12      
        ××年度专项资金绩效目标表
        立项项目名称  
        概况 (简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)
        绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
        投入  目标1:  
        目标2:  
        ……  
        产出 目标1:  
        目标2:  
        ……  
        效益 目标1:  
        目标2:  
        ……  

        备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。