附表3
2019年度柏洋乡人民政府部门预算说明
2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
部门主要职责
柏洋乡人民政府的主要职责是:
(一)坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。
(二)强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。
(三)深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、又化,社会和党的建设及各项改革:建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,柏洋乡人民政府包括3个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
柏洋乡党委 |
行政 |
24 |
15 |
柏洋乡人民政府 |
行政 |
8 |
7 |
柏洋乡人大办 |
行政 |
1 |
1 |
柏洋乡文化服务中心 |
事业 |
2 |
1 |
柏洋乡村镇建设规划服务中心 |
事业 |
3 |
3 |
柏洋乡人口和计划生育服务中心 |
事业 |
3 |
2 |
柏洋乡农业服务中心(全额) |
事业 |
8 |
2 |
柏洋乡农业服务中心(差额) |
事业 |
1 |
2 |
三、部门主要工作任务
2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡人民政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)新农保,新农合,生态林,种粮直补惠农政策落实。
(二)旧村复垦,造福工程,安全饮水公共服务,着力改善民生。
(三)强抓两茶产业,促进经济发展,增加农民收入。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡人民政府收入预算为532.74万元,比上年减少34.02万元,主要原因是人员支出减少。其中:一般公共预算拨款532.74万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算532.74万元,比上年减少34.02万元,其中:人员支出294.20万元,对个人和家庭补助支出28.64万元,公用支出209.90万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出532.74万元,比上年减少34.02万元,主要原因是人员支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2013101)143.40万元。主要用于党委办公室及相关机构的支出
(二)政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)300.75万元。主要用于政府办公室及相关机构的支出。
(三)人大事务-行政运行(2010101)13.20万元。主要用于人民代表大会的支出。
(四)文化体育传媒支出=文化-群众文化(2070109)7.64万元。主要用于文化站及相关机构的支出。
(五)城乡社区管理事务-其他城乡事务支出(2120199)22.47万元。主要用于乡镇事务管理支出。
(六)医疗卫生与计划生育管理事务-计划生育事务支出(2100717)14.81万元。主要用于计生办公室及相关机构的支出。
(七)农业-事业运行(2130104)30.47万元。主要用于农业站、农技站、经管站、水利站的支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2019年度政府性基金支出0万元,本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出532.74万元,其中:
(一)人员经费322.84万元,主要包括:基本工资89.85万元、津贴补贴68.52万元、奖金5.4万元、绩效工资17.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.1万元、职工基本医疗保险缴费14.04万元、其他社会保障缴费0.99万元、其他工资福利支出42.05、住房公积金21.07万元、其他对个人和家庭的补助支出28.64万元。
(二)公用经费209.90万元,主要包括:办公费4.35万元、电费0.1万元、邮电费0.24万元、差旅费0.45万元、会议费5万元、培训费1.5万元、公务接待费47.8万元、工会经费1.8万元、其他交通费用15.51万元、其他资本性支出133.15万元。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2019年预算安排41.99万元。主要用于招商引资,项目开展等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.02个百分点,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约反对铺张浪费精神,整改支出结构。
(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出209.90万元,比2018年增加125.78万元,主要原因是公用经费增加。
(二)政府采购情况
2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡人民政府政府采购预算总额24.45万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2019年底,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡人民政府共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
3-12019年度收支预算总表
3-22019年度收入预算总表
3-32019年度支出预算总表
3-42019年度财政拨款收支预算总表
3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表
3-62019年度政府性基金拨款支出预算表
3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-112019年度部门业务费绩效目标表
3-122019年度专项资金绩效目标表
附表3-1
2019年度收支预算总表
单位:万元
收 入
支 出
收入项目类别
2019年预算
支出项目类别
2019年预算
一、一般公共预算拨款
532.74
一、基本支出
532.74
二、基金预算财政拨款
0.00
人员支出
294.20
三、财政专户拨款
0.00
对个人和家庭补助支出
28.64
四、单位其他收入
0.00
公用支出
209.90
五、单位结余结转资金
0.00
二、项目支出
0.00
收入总计
532.74
支出总计
532.74
附表3-2
2019年度收入预算总表
单位编码
单位名称
总计
资金来源
总计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户拨款
单位结余结转资金
单位其它收入
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
532.74
532.74
532.74
532.74
532.74
532.74
806105001
柏洋乡党委
143.40
143.40
143.40
806105002
柏洋乡人民政府
300.75
300.75
300.75
806105003
柏洋乡人大办
13.20
13.20
13.20
806105004
柏洋乡文化服务中心
7.64
7.64
7.64
806105005
柏洋乡村镇建设规划服务中心
22.47
22.47
22.47
806105006
柏洋乡人口和计划生育服务中心
14.81
14.81
14.81
806105008
柏洋乡农业服务中心(全额)
13.84
13.84
13.84
806105009
柏洋乡农业服务中心(差额)
16.63
16.63
16.63
附表3-3
2019年度支出预算总表
单位:万元
单位编码
单位名称
科目编码
科目名称
总计
人员支出
对个人和家庭的补助支出
公用支出
项目支出
资金来源
总计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户拨款
单位结余结转资金
单位其它收入
**
**
**
**
1
2
3
4
6
7
13
17
18
19
合计
532.74
294.20
28.64
209.90
806105001
柏洋乡党委
143.40
118.75
0.00
24.65
201
一般公共服务支出
143.40
118.75
0.00
24.65
31
党委办公厅(室)及相关机构事务
143.40
118.75
0.00
24.65
2013101
行政运行
143.40
118.75
0.00
24.65
806105002
柏洋乡人民政府
300.75
97.27
28.64
174.84
201
一般公共服务支出
149.96
97.27
21.00
31.69
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
129.96
97.27
21.00
11.69
2010301
行政运行
78.96
67.27
0.00
11.69
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
51.00
30.00
21.00
0.00
99
其他一般公共服务支出
20.00
0.00
0.00
20.00
2019999
其他一般公共服务支出
20.00
0.00
0.00
20.00
207
文化旅游体育与传媒支出
28.29
0.00
0.00
28.29
99
其他文化体育与传媒支出
28.29
0.00
0.00
28.29
2079999
其他文化体育与传媒支出
28.29
0.00
0.00
28.29
208
社会保障和就业支出
2.64
0.00
2.64
0.00
05
行政事业单位离退休
2.64
0.00
2.64
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.64
0.00
2.64
0.00
211
节能环保支出
28.29
0.00
0.00
28.29
04
自然生态保护
28.29
0.00
0.00
28.29
2110402
农村环境保护
28.29
0.00
0.00
28.29
213
农林水支出
86.57
0.00
0.00
86.57
01
农业
56.57
0.00
0.00
56.57
2130199
其他农业支出
56.57
0.00
0.00
56.57
99
其他农林水支出
30.00
0.00
0.00
30.00
2139999
其他农林水支出
30.00
0.00
0.00
30.00
215
资源勘探信息等支出
5.00
0.00
5.00
0.00
08
支持中小企业发展和管理支出
5.00
0.00
5.00
0.00
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
5.00
0.00
5.00
0.00
806105003
柏洋乡人大办
13.20
11.30
0.00
1.90
201
一般公共服务支出
13.20
11.30
0.00
1.90
01
人大事务
13.20
11.30
0.00
1.90
2010101
行政运行
13.20
11.30
0.00
1.90
806105004
柏洋乡文化服务中心
7.64
6.79
0.00
0.85
207
文化旅游体育与传媒支出
7.64
6.79
0.00
0.85
01
文化和旅游
7.64
6.79
0.00
0.85
2070109
群众文化
7.64
6.79
0.00
0.85
806105005
柏洋乡村镇建设规划服务中心
22.47
19.92
0.00
2.55
212
城乡社区支出
22.47
19.92
0.00
2.55
02
城乡社区规划与管理
22.47
19.92
0.00
2.55
2120201
城乡社区规划与管理
22.47
19.92
0.00
2.55
806105006
柏洋乡人口和计划生育服务中心
14.81
13.11
0.00
1.70
210
卫生健康支出
14.81
13.11
0.00
1.70
07
计划生育事务
14.81
13.11
0.00
1.70
2100716
计划生育机构
14.81
13.11
0.00
1.70
806105008
柏洋乡农业服务中心(全额)
13.84
12.15
0.00
1.69
213
农林水支出
13.84
12.15
0.00
1.69
01
农业
13.84
12.15
0.00
1.69
2130104
事业运行
13.84
12.15
0.00
1.69
806105009
柏洋乡农业服务中心(差额)
16.63
14.91
0.00
1.72
213
农林水支出
16.63
14.91
0.00
1.72
01
农业
16.63
14.91
0.00
1.72
2130104
事业运行
16.63
14.91
0.00
1.72
备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。
附表3-4
2019年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
支 出
收入项目类别
预算数
支出项目类别
预算数
一、一般公共预算拨款
532.74
一、基本支出
532.74
二、基金预算财政拨款
0.00
人员支出
294.20
对个人和家庭补助支出
28.64
公用支出
209.90
二、项目支出
0.00
收入总计
532.74
支出总计
532.74
附表3-5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
其中:
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
532.74
532.74
201
一般公共服务支出
306.56
306.56
01
人大事务
13.20
13.20
2010101
行政运行
13.20
13.20
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
129.96
129.96
2010301
行政运行
78.96
78.96
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
51.00
51.00
31
党委办公厅(室)及相关机构事务
143.40
143.40
2013101
行政运行
143.40
143.40
99
其他一般公共服务支出
20.00
20.00
2019999
其他一般公共服务支出
20.00
20.00
207
文化旅游体育与传媒支出
35.93
35.93
01
文化和旅游
7.64
7.64
2070109
群众文化
7.64
7.64
99
其他文化体育与传媒支出
28.29
28.29
2079999
其他文化体育与传媒支出
28.29
28.29
208
社会保障和就业支出
2.64
2.64
05
行政事业单位离退休
2.64
2.64
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.64
2.64
210
卫生健康支出
14.81
14.81
07
计划生育事务
14.81
14.81
2100716
计划生育机构
14.81
14.81
211
节能环保支出
28.29
28.29
04
自然生态保护
28.29
28.29
2110402
农村环境保护
28.29
28.29
212
城乡社区支出
22.47
22.47
02
城乡社区规划与管理
22.47
22.47
2120201
城乡社区规划与管理
22.47
22.47
213
农林水支出
117.04
117.04
01
农业
87.04
87.04
2130199
其他农业支出
56.57
56.57
2130104
事业运行
13.84
13.84
2130104
事业运行
16.63
16.63
99
其他农林水支出
30.00
30.00
2139999
其他农林水支出
30.00
30.00
215
资源勘探信息等支出
5.00
5.00
08
支持中小企业发展和管理支出
5.00
5.00
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
5.00
5.00
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表3-6
2019年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
其中:
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
3.没有数据的单位应当列出空表并说明。
附表3-7
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:
单位:万元
项 目
合 计
经济分类
科目编码科目名称
合 计
532.74
301
工资福利支出
294.2
302
商品和服务支出
76.75
303
对个人和家庭的补助
28.64
307
债务利息及费用支出
309
资本性支出(基本建设)
310
资本性支出
133.15
311
对企业补助(基本建设)
312
对企业补助
313
对社会保障基金补助
399
其他支出
附表3-8
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
项 目
合 计
经济分类科目 编码
科目名称
合 计
532.74
301
工资福利支出
294.2
30101
基本工资
89.85
30102
津贴补贴
68.52
30103
奖金
5.4
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
17.18
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
35.1
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
14.04
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
0.99
30113
住房公积金
21.07
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
42.05
302
商品和服务支出
76.75
30201
办公费
4.35
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
0.1
30207
邮电费
0.24
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.45
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
5
30216
培训费
1.5
30217
公务接待费
47.8
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.8
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
15.51
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
28.64
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助
28.64
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
309
资本性支出(基本建设)
30901
房屋建筑物购建
30902
办公设备购置
30903
专用设备购置
30905
基础设施建设
30906
大型修缮
30907
信息网络及软件购置更新
30908
物资储备
30913
公务用车购置
30919
其他交通工具购置
30921
文物和陈列品购置
30922
无形资产购置
30999
其他基本建设支出
310
资本性支出
133.15
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
133.15
311
对企业补助(基本建设)
31101
资本金注入
31199
其他对企业补助
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31299
其他对企业补助
313
对社会保障基金补助
31302
对社会保险基金补助
31303
补充全国社会保障基金
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
其他支出
附表3-9
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目
本年预算数
合计
41.99
1、因公出国(境)费用
0
2、公务接待费
41.99
3、公务用车购置及运行费
其中:(1)公务用车运行费
(2)公务用车购置费
备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。