2013年崇儒乡政府决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2013年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
崇儒乡政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
崇儒乡政府包括1个机关及5个下属单位,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
乡人民政府 |
全额 |
29 |
22 |
计生服务中心 |
全额 |
5 |
6 |
文化服务中心 |
全额 |
2 |
2 |
农业服务中心 |
全额\差额 |
9\1 |
5\2 |
企业服务中心 |
自收自支 |
8 |
7 |
村建规划中心 |
全额 |
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2013年,崇儒乡政府重点完成了以下工作:
(一)抓项目建设,促进山区农业增产
大力发展现代农业;加快农村经济合作组织建设;推进“三品一标”工作;建设高优农业示范园;发展山地农业。
(二)抓基础建设,促进社会和谐发展
实施道路硬化、旧村复垦、土地整理和重点项目建设等工程。
(三)抓民生工程,打造县城后花园
加快新农村建设步伐;推进移民和造福工程工作;加强环境保护。
(四)抓社会事业,维护社会安定稳定。
传承、保护、发展畲族民族文化;扶持教育事业发展;完善社会保障体系;强化社会管理。
四、2013年决算收支总体情况
(一)收入总计2545.27万元
2013年度部门决算总收入2545.27万元,其中本年收入2542.57万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入2542.57万元,其中政府性基金277.93万元。
2.上年结转和结余2.7万元。
(二)支出总计2545.27万元
2013年度部门决算总支出2545.27万元,其中本年支出2542.57万元。具体情况如下:
1.基本支出762.07万元。其中,人员支出227.61万元,对个人和家庭补助支出170.88万元,公用支出248.73万元,其他资本性支出114.85万元。
2.项目支出1780.5万元。
3.
年末结转结余2.7万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款支出2264.64万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)201一般公共服务支出(201)244.98万元。主要用于行政运行支出。
(二)教育支出(205)23万元。主要用于其他普通教育支出。
(三)文化体育与传媒支出(207)22.77万元。主要用于群众文化和其他文化支出。
(四)社会保障和就业支出(208)82.16万元。主要用于行政事业单位离退休及就业补助和社会保障管理事务支出。
(五)医疗卫生支出(210)31万。主要用于重大公共卫生和其他医疗卫生支出。
(六)节能环保支出(211)100万。主要用于水体和农村环境保护支出。
(七)城乡社区事务支出(212)190.36万。主要用于城乡社区规划与管理及城乡社区公共设施支出。
(八)农林水事务支出(213)1166.34万。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等支出。
(九)交通运输支出(214)31万。主要用于公路养护支出。
(十)资源勘探电力信息等事务支出(215)33.61万。主要用于其他中小型企业发展和管理支出。
(十一)商业服务业等事务支出(216)18.6万。主要用于商业流通事务及其他旅游业管理与服务支出。
(十二)其他支出(229)320.82万。主要用于其他支出。
六、政府性基金支出决算情况
2013年度政府性基金支出277.93万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)教育支出(205)5万元。主要用于其他地方教育附加安排的支出。
(二)城乡社区事务支出(212)1147.4万。主要用于农田水利和国有土地收益基金支出。
(三)农林水事务支出(213)92.53万元。主要用于森林植被恢复费和地方水利建设基金支出。
(四)其他支出(229)33万元。主要用于彩票公益金安排的支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2013年“三公”经费财政拨款支出65.07万元,其中:公务接待费52.91万元,公务用车购置及运行费12.16万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2013年支出52.91万元。主要用于各单位业务往来等方面的接待活动,累计接待405批次、接待总人数2325人。与上年相比支出下降18.22%。
(二)公务用车购置及运行费
2013年支出12.16万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与上年相比,下降5.74%。
附件:1.收支决算总表
2.公共财政拨款支出决算表
3.政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
附件4 |
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“三公”经费公共财政拨款支出决算表 |
编制单位: |
单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
65.07 |
1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
52.91 |
3.公务用车购置及运行维护费 |
12.16 |
其中:(1)公务用车购置费 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
12.16 |