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        2014年崇儒乡政府预算说明

        来源:崇儒乡政府 发布时间: 2014-11-05 15:57
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        2014年崇儒乡政府预算说明
         
        2014年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
        一、 部门主要职责
        崇儒乡政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
        1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
        2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
        3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
        4、保护各种经济组织的合法权益;
        5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
        6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
        二、部门预算单位基本情况
        崇儒乡政府包括1个机关及5个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        乡人民政府
        全额
        29
        22
        计生服务中心
        全额
        5
        6
        文化服务中心
        全额
        2
        2
        农业服务中心
        全额\差额
        9\1
        5\2
        企业服务中心
        自收自支
        8
        7
        村建规划中心
        全额
        3
        3
         
        三、部门主要工作任务
        2014年,崇儒乡政府主要任务是:
        (一)发展特色经济,增加群众收入。
        一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发,畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展
        (二)完善基础设施,建设美丽乡村。
        大力改善基础设施;加快新农村建设步伐;加快上水特色村寨建设步伐;不断强化环境保护。
        (三)发展社会事业,构建和谐社会。
        发展教育、卫生事业;继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动;维护社会安定稳定。
        (四)实施民生工程,提高人民幸福指数。
        (五)切实转变作风,提升干部能力。 
        加强干部作风建设;强化基层队伍建设;注重党风廉政建设。
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年,崇儒乡政府收入预算为599.36万元,其中:当年财政拨款收入599.36万元。相应安排支出预算599.36万元,其中:人员支出214万元,对个人和家庭补助支出73.32万元,公用支出69.42万元,项目支出202.62万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2014年度公共财政预算拨款支出559.36万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出(201)198.17万元。主要用于人大、政府、党委办公厅行政运行支出。
        (二)国防支出(203)2万元。主要用于兵役征集支出。
        (三)公共安全支出(204)2.6万元。主要用于其他公共安全支出。
        (四)文化体育与传媒支出(207)7.94万元。主要用于群众文化支出。
        (五)社会保障和就业支出(208)53.87万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务及行政单位退休支出。
        (六)城乡社区支出(212)38.09万元。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区公共设施支出。
        (七)农林水支出(213)218.28万元。主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。
        (八)资源勘探电力信息等支出(215)38.41万元。主要用于支出中小型企业发展和管理支出。                         
        六、政府性基金支出预算情况
        2014年度政府性基金支出0万元。
        七“三公”经费财政拨款预算情况
        2014年“三公”经费财政拨款预算数为55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费49万元,公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2014年预算安排0万元。
        (二)公务接待费
          2014年预算安排49万元。主要用于各单位业务往来等方面的接待活动。与年相比支出下降7.39%。
        (三)公务用车购置及运行费
           2014年预算安排6万元,其中:公务用车运行费6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与年相比支出下降50.66%。
         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 55
        1、因公出国(境)费用  
        2、公务接待费 49
        3、公务用车费 6
        其中:(1)公务用车运行维护费 6
                       (2)公务用车购置费