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        2014年崇儒乡政府决算说明

        来源:崇儒乡政府 发布时间: 2015-10-27 11:27
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        2014年崇儒乡政府决算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
        一、 部门主要职责
        崇儒乡政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
        1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
        2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
        3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
        4、保护各种经济组织的合法权益;
        5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
        6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
        二、部门基本情况
        崇儒乡政府包括1个机关及5个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        乡人民政府
        全额
        29
        22
        计生服务中心
        全额
        5
        6
        文化服务中心
        全额
        2
        2
        农业服务中心
        全额\差额
        9\1
        5\2
        企业服务中心
        自收自支
        8
        7
        村建规划中心
        全额
        3
        3
         
        三、部门主要工作总结
        2014年,崇儒乡政府重点完成了以下工作:
        (一)抓项目建设,促进山区农业增产
        大力发展现代农业;加快农村经济合作组织建设;推进“三品一标”工作;建设高优农业示范园;发展山地农业。
        (二)抓基础建设,促进社会和谐发展
        实施道路硬化、旧村复垦、土地整理和重点项目建设等工程。
        (三)抓民生工程,打造县城后花园
        加快新农村建设步伐;推进移民和造福工程工作;加强环境保护。
        (四)抓社会事业,维护社会安定稳定。
        传承、保护、发展畲族民族文化;扶持教育事业发展;完善社会保障体系;强化社会管理
        四、2014年决算收支总体情况
        (一)收入总计2124.61万元
        2014年度部门决算总收入2124.61万元,其中本年收入2121.91万元。具体情况如下:
        1.财政拨款收入2121.91万元,其中政府性基金103.51万元。
        2.上年结转和结余2.7万元。
        (二)支出总计2124.61万元
        2014年度部门决算总支出2124.61万元,其中本年支出2121.91万元。具体情况如下:
        1.基本支出830.97万元。其中,人员支出225.87万元,对个人和家庭补助支出260.56万元,公用支出344.53万元。
        2.项目支出1290.94万元。
        3.年末结转结余2.7万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2014年度公共预算财政拨款支出2121.91万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)201一般公共服务支出(201)389.57万元。主要用于行政运行支出。
        (二)教育支出(205)5万元。主要用于其他普通教育支出。
        (三)文化体育与传媒支出(207)17.86万元。主要用于群众文化和其他文化支出。
         (四)社会保障和就业支出(208)86.07万元。主要用于行政事业单位离退休及就业补助和社会保障管理事务支出。
        (五)医疗卫生支出(210)62.03万。主要用于重大公共卫生和其他医疗卫生支出。
         (六)节能环保支出(211)15.91万。主要用于水体和农村环境保护支出。
         (七)城乡社区事务支出(212)103.04万。主要用于城乡社区规划与管理及城乡社区公共设施支出。
        (八)农林水事务支出(213)1264.33万。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等支出。
        (九)交通运输支出(214)5万。主要用于公路养护支出。
        (十)资源勘探电力信息等事务支出(215)38.1万。主要用于其他中小型企业发展和管理支出。
        (十一)商业服务业等事务支出(216)10万。主要用于商业流通事务及其他旅游业管理与服务支出。
        (十二)其他支出(229)125万。主要用于其他支出。
        六、政府性基金支出决算情况
        2014年度政府性基金支出103.51万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)教育支出(205)5万元。主要用于其他地方教育附加安排的支出。
        (二)文化体育与传媒支出10万元。主要用于彩票公益金安排的支出。
            (三)城乡社区事务支出(212)41万。主要用于农田水利和国有土地收益基金支出。
        (四)农林水事务支出(213)47.51万元。主要用于森林植被恢复费和地方水利建设基金支出。
        七、“三公经费”财政拨款决算情况
        2014年“三公”经费财政拨款支出13.06万元,其中:公务接待费3.89万元,公务用车购置及运行费9.17万元。具体情况如下:
            (一)公务接待费
          2014年支出3.89万元。主要用于各单位业务往来等方面的接待活动 
         (三)公务用车购置及运行费
           2014年支出9.17万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。
        附件:1.收支决算总表
              2.公共财政拨款支出决算表
              3.政府性基金拨款支出决算表
              4.“三公”经费财政拨款支出决算表
         
         
         
         
         
         

        附件1
         
         
         
         
         
         
         
        2014年收支决算总表
         
         
         
         
        编制单位:
         
         
        单位:万元
        收入
        支出
        项目
        决算数
        项目(按经济分类)
        决算数
        一、财政拨款
        2,121.91
        一、基本支出和项目支出
        2,121.91
          其中:政府性基金
        103.51
            工资福利支出
        225.87
        二、上级补助收入
         
            商品和服务支出
        1,618.47
        三、事业收入
         
            对个人和家庭的补助
        260.56
            其中:财政专户管理资金
         
            对企事业单位的补贴
         
        四、经营收入
         
            赠与
         
        五、附属单位缴款
         
            债务利息支出
         
        六、其他收入
         
            基本建设支出
         
            其中:本级横向财政拨款
         
            其他资本性支出
        17.00
              非本级财政拨款
         
            贷款转贷及产权参股
         
         
         
            其他支出
         
         
         
        二、上缴上级支出
         
         
         
        三、经营支出
         
         
         
        四、对附属单位补助支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        本年收入合计
        2,121.91
        本年支出合计
        2,121.91
            用事业基金弥补收支差额
         
            结余分配
         
            上年结转和结余
        2.70
              交纳所得税
         
              基本支出结转和结余
         
              提取职工福利基金
         
                其中:财政拨款结转和结余
         
              转入事业基金
         
              项目支出结转和结余
        2.70
              其他
         
                其中:财政拨款结转和结余
        2.70
            年末结转和结余
        2.70
              经营结余
         
              基本支出结转和结余
         
         
         
                其中:财政拨款结转和结余
         
         
         
              项目支出结转和结余
        2.70
         
         
                其中:财政拨款结转和结余
        2.70
         
         
              经营结余
         
        合计
        2,124.61
        合计
        2,124.61
         
         
         
         
         
         
         
         
         

        附件2
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        2014年公共财政拨款支出决算表
        编制单位:
         
         
         
        单位:万元
        科目编码
        科目名称
        本年支出合计
        基本支出
        项目支出
        类款项
        合计
         
        830.97 
        1290.94 
        201
        一般公共服务
         
        387.57 
        2.00 
        20101
        人大事务
         
        5.88 
         
        2010101
          行政运行
         
        5.88 
         
        20123
        民族事务
         
         
        2.00 
        2012302
        一般行政管理事务
         
         
        2.00 
        20103
        政府办公厅(室)及相关机构事务
         
        326.87 
         
        2010301
          行政运行
         
        53.53 
         
        2010399
          其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
         
        273.34 
         
        20131
        党委办公厅(室)及相关机构事务
         
        54.68 
         
        2013101
          行政运行
         
        54.68 
         
        205
        教育支出
         
         
        5.00 
        20510
        地方教育附加安排的支出
         
         
        5.00 
        2051099
        其他地方教育附加安排的支出
         
         
        5.00 
        207
        文化体育与传媒
         
        7.86 
        10.00 
        20701
        文化
         
        7.86 
         
        2070109
          群众文化
         
        7.86 
         
        20706
        文化事业建设费安排的支出
         
         
        10.00 
        2070699
        其他文化事业建设费安排的支出
         
         
        10.00 
        208
        社会保障和就业
         
        54.45 
        31.62 
        20801
        人力资源和社会保障管理事务
         
        4.09 
         
        2080199
          其他人力资源和社会保障管理事务支出
         
        4.09 
         
        20805
        行政事业单位离退休
         
        50.35 
         
        2080501
          归口管理的行政单位离退休
         
        50.35 
         
        20807
        就业补助
         
         
        3.62 
        2080799
        其他就业补助支出
         
         
        3.62 
        20810
        社会福利
         
         
        8.00 
        2081005
        社会福利事业单位
         
         
        6.00 
        2081099
        其他社会福利支出
         
         
        2.00 
        20815
        自然灾害生活补助
         
         
        20.00 
        2081503
        自然灾害重建补助
         
         
        20.00 
        210
        医疗卫生与计划生育支出
         
        57.03 
        5.00 
        21007
        人口与计划生育事务
         
        57.03 
         
        2100714
          流动人口计划生育管理和服务
         
        31.74 
         
        2100799
          其他人口与计划生育事务支出
         
        25.29 
         
        21099
        其他医疗支出
         
         
        5.00 
        2109901
        其他医疗卫生支出
         
         
        5.00 
        211
        节能环保支出
         
         
        15.91 
        21103
        污染防治
         
         
        10.91 
        2110302
        水体
         
         
        10.91 
        21104
        自然生态保护
         
         
        5.00 
        2110402
        农村环境保护
         
         
        5.00 
        212
        城乡社区支出
         
        12.04 
        91.00 
        21201
        城乡社区管理事务
         
        12.04 
         
        2120199
          其他城乡社区管理事务支出
         
        12.04 
         
        21202
        城乡社区规划与管理
         
         
        20.00 
        2120201
        城乡社区规划与管理
         
         
        20.00 
        21205
        城乡社区环境卫生
         
         
        30.00 
        2120501
        城乡社区环境卫生
         
         
        30.00 
        21208
        国有土地使用权出让收入安排的支出
         
         
        11.00 
        2120512
        农田水利建设资金安排的支出
         
         
        11.00 
        21210
        国有土地收益基金支出
         
         
        30.00 
        2121099
        其他国有土地收益基金支出
         
         
        30.00 
        213
        农林水事务
         
        273.93 
        990.40 
        21301
        农业
         
        33.65 
        96.00 
        2130104
          事业运行
         
        26.61 
         
        2130142
        农村道路建设
         
         
        44.00 
        2130199
        其他农业支出
         
         
        52.00 
        2130152
          对高校毕业生到基层任职补助
         
        7.05 
         
        21302
        林业
         
         
        30.53 
        2130209
        森林生态效益补偿
         
         
        30.53 
        21303
        水利
         
        10.00 
        548.30 
        2130317
        水利技术推广
         
        10.00 
         
        2130305
        水利工程建设
         
         
        20.00 
        2130314
        防汛
         
         
        34.00 
        2130331
        水资源安排的支出
         
         
        6.00 
        2130335
        农村人畜饮水
         
         
        486.30 
        2130399
        其他水利支出
         
         
        2.00 
        21307
        农村综合改革
         
        230.29 
         
        2130705
        对村民委员会和村党支部的补助
         
        230.29 
         
        21305
        扶贫
         
         
        72.00 
        2130504
        农村基础设施建设
         
         
        17.00 
        2130505
        生产发展
         
         
        5.00 
        2130506
        社会发展
         
         
        30.00 
        2130599
        其他扶贫支出
         
         
        20.00 
        21307
        农村综合改革
         
         
        131.57 
        2130701
        对村级一事一议的补助
         
         
        120.57 
        2130707
        农村综合改革示范试点补助
         
         
        9.00 
        2130799
        其他农村综合改革支出
         
         
        2.00 
        21362
        森林植被恢复费安排的支出
         
         
        1.11 
        2136203
        森林培育
         
         
        1.11 
        21364
        地方水利建设基金支出
         
         
        6.00 
        2316401
        水利工程建设
         
         
        6.00 
        21369
        国家重大水利建设基金支出
         
         
        40.40 
        2136903
        地方重大水利工程建设
         
         
        30.40 
        2136999
        其他重大水利工程建设基金支出
         
         
        10.00 
        214
        交通运输支出
         
         
        5.00 
        21401
        公路水路运输
         
         
        5.00 
        2140106
        公路养护
         
         
        5.00 
        215
        资源勘探电力信息等事务
         
        38.10 
         
        21508
        支持中小企业发展和管理支出
         
        38.10 
         
        2150899
          其他支持中小企业发展和管理支出
         
        38.10 
         
        216
        商业服务等支出
         
         
        10.00 
        2160599
        其他旅游业管理与服务支出
         
         
        10.00 
        229
        其他支出
         
         
        125.00 
        2299901
        其他支出
         
         
        125.00 
         
         
         
         
         
         
         

        附件3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        2014年政府性基金支出决算表
        编制单位:
         
         
        单位:万元
        科目编码
        科目名称
        本年支出合计
        基本支出
        项目支出
        类款项
        合计
         
         
         
        205
        教育
         
         
        5.00 
        20510
        地方教育附加安排的支出
         
         
        5.00 
        2051099
          其他地方教育附加安排的支出
         
         
        5.00 
        207
        文化体育与传媒支出
         
         
        10.00 
        20706
        文化事业建设费安排的支出
         
         
        10.00 
        2070699
        其他文化事业建设费安排的支出
         
         
        10.00 
        212
        城乡社区事务
         
         
        41.00 
        21208
        国有土地使用权出让收入安排的支出
         
         
        11.00 
        2120812
          农田水利建设资金安排的支出
         
         
        11.00 
        21210
        国有土地收益基金支出
         
         
        30.00 
        2121099
          其他国有土地收益基金支出
         
         
        30.00 
        213
        农林水事务
         
         
        47.51 
        21362
        森林植被恢复费安排的支出
         
         
        1.11 
        2136203
          森林培育
         
         
        1.11 
        21364
        地方水利建设基金支出
         
         
        6.00 
        2136402
          水利工程维护
         
         
        6.00 
        21369
        国库重大水利工程建设基金支出
         
         
        40.40 
        2136903
        地方重大水利工程建设
         
         
        30.40 
        2316999
        其他重大水利工程建设基金支出
         
         
        10.00 
         
         
         

        附件4
         
         
         
        “三公”经费公共财政拨款支出决算表
        编制单位:
           单位:万元
        项目
        本年决算数
        合计
        13.06
        1.因公出国(境)费
         
        2.公务接待费
        3.89
        3.公务用车购置及运行维护费
        9.17
             其中:(1)公务用车购置费
         
                   (2)公务用车运行维护费
        9.17
         

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        附件4
         
         
         
        “三公”经费公共财政拨款支出决算表
        编制单位:
           单位:万元
        项目
        本年决算数
        合计
        13.06
        1.因公出国(境)费
         
        2.公务接待费
        3.89
        3.公务用车购置及运行维护费
        9.17
             其中:(1)公务用车购置费
         
                   (2)公务用车运行维护费
        9.17
         

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        附件4
         
         
         
        “三公”经费公共财政拨款支出决算表
        编制单位:
           单位:万元
        项目
        本年决算数
        合计
        13.06
        1.因公出国(境)费
         
        2.公务接待费
        3.89
        3.公务用车购置及运行维护费
        9.17
             其中:(1)公务用车购置费
         
                   (2)公务用车运行维护费
        9.17
         

        ODY>

         

         
         
         

        附件4
         
         
         
        “三公”经费公共财政拨款支出决算表
        编制单位:
           单位:万元
        项目
        本年决算数
        合计
        13.06
        1.因公出国(境)费
         
        2.公务接待费
        3.89
        3.公务用车购置及运行维护费
        9.17
             其中:(1)公务用车购置费
         
                   (2)公务用车运行维护费
        9.17