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        2015年崇儒乡政府预算说明

        来源:崇儒乡政府 发布时间: 2015-10-27 11:31
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        2015年崇儒乡政府预算说明
        2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
        一、 部门主要职责
        崇儒乡政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
        1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
        2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
        3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
        4、保护各种经济组织的合法权益;
        5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
        6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
        二、部门预算单位基本情况
        崇儒乡政府包括1个机关及5个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        乡人民政府
        全额
        29
        22
        计生服务中心
        全额
        5
        6
        文化服务中心
        全额
        2
        2
        农业服务中心
        全额\差额
        9\1
        5\2
        企业服务中心
        自收自支
        8
        7
        村建规划中心
        全额
        3
        3
         
        三、部门主要工作任务
        2015年,崇儒乡政府主要任务是:
        (一)发展特色经济,增加群众收入。
        一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发,畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展
        (二)完善基础设施,建设美丽乡村。
        大力改善基础设施;加快新农村建设步伐;加快上水特色村寨建设步伐;不断强化环境保护。
        (三)发展社会事业,构建和谐社会。
        发展教育、卫生事业;继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动;维护社会安定稳定。
        (四)实施民生工程,提高人民幸福指数。
        (五)切实转变作风,提升干部能力。 
        加强干部作风建设;强化基层队伍建设;注重党风廉政建设。
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年,崇儒乡政府收入预算为508.11万元,其中:当年财政拨款收入508.11万元。相应安排支出预算508.11万元,其中:人员支出244.31万元,对个人和家庭补助支出79.77万元,公用支出108.88万元,项目支出75万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2015年度公共财政预算拨款支出508.11万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出(201)202万元。主要用于人大、政府、党委办公厅行政运行支出。
        (二)国防支出(203)2万元。主要用于兵役征集支出。
        (三)公共安全支出(204)2.6万元。主要用于其他公共安全支出。
        (四)文化体育与传媒支出(207)9.27万元。主要用于群众文化支出。
        (五)社会保障和就业支出(208)62.39万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务及行政单位退休支出。
        (六)城乡社区支出(212)39.41万元。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区公共设施支出。
        (七)农林水支出(213)92.93万元。主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。
        (八)医疗卫生与计划生育支出(210)50.55万元。主要用于支出中小型企业发展和管理支出。 
        (九) 资源勘探电力信息等支出(215)46.96万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。                       
        六、政府性基金支出预算情况
        2015年度政府性基金支出0万元。
        七“三公”经费财政拨款预算情况
        2015年“三公”经费财政拨款预算数为13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2015年预算安排0万元。
        (二)公务接待费
          2015年预算安排7万元。主要用于各单位业务往来等方面的接待活动。 
        (三)公务用车购置及运行费
           2015年预算安排6万元,其中:公务用车运行费6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表
         
         

         
         
         
        单位:万元
        收    入
         
        支    出
         
        收入项目类别
        2015年预算
        支出项目类别
        2015年预算
        一、公共财政预算拨款
        508.11 
        一、基本支出
        433.11 
            公共财政预算拨款
         
            工资福利支出
        244.31 
            成品油价格和税费改革税收返还
         
            对个人和家庭补助支出
        79.77 
           上级财政转移支付补助
         
                其中:离退休费
        50.50 
        二、基金预算财政拨款
         
            公用支出
        108.88 
            基金预算拨款
         
                其中:离退休公务费
         
            上级财政转移支付补助(基金)
         
        二、项目支出
        75.00 
        三、财政代管资金拨款
         
         
         
        四、财政专户拨款
         
         
         
        五、单位结余结转资金
         
         
         
        六、单位其他收入
         
         
         
         
         
         
         
        收入总计
        508.11 
        支出总计
        508.11 
         
         
         

        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
         
         
         
         
         
         
         
        单位:万元
        科目编码
        科目名称
        基本支出
        项目支出
        201
        一般公共服务支出
        252.43
         
        20101
        人大事务
        14.7
         
        2010101
        行政运行
        14.7
         
        20103
        政府办公厅(室)及相关机构事务
        126.31
         
        2010301
        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务
        107.76
         
        2010399
        其他政府办公厅(室)及相关机构事务
        18.51
         
        20112
        人口与计划生育事务
        50.43
         
        2011214
          流动人口计划生育管理和服务
         
         
        20131
        党委办公厅(室)及相关机构事务
        60.99
         
        2013101
          行政运行
        60.99
         
        203
        国防支出
        2
         
        20306
          国防动员
        2
         
        2030601
            兵役征集
        2
         
        204
        公共安全支出
        2.6
         
        20499
          其他公共安全支出
        2.6
         
        2049901
            其他公共安全支出
        2.6
         
        207
        文化体育与传媒支出
        9.27
         
        20701
        文化
         
         
        2070109
          群众文化
        9.27
         
        208
        社会保障和就业支出
        62.39
         
        20801
        人力资源和社会保障管理事务
        4.89
         
        2080106
        就业管理事务
        4.89
         
        2080501
            归口管理的行政单位退休
        50.5
         
        210
        医疗卫生与计划生育支出
        0.12
         
        2100721
        计划生育机构
        0.12
         
        212
        城乡社区支出
        39.41
         
        21201
        城乡社区管理事务
         
         
        2120199
          其他城乡社区管理事务支出
        14.41
        25.00 
        21203
        城乡社区公共设施
         
         
        2120399
        其他城乡社区公共设施支出
         
         
        213
        农林水支出
        92.93
         
        21301
        农业(农林水支出)
        31.21
         
        2130104
          事业运行(农业)
         
         
        21303
        水利
        11.72
         
        2130317
          水利技术推广和培训
        11.72
         
        21305
        扶贫
         
        50.00 
        2130599
        农村基础设施建设
         
        50.00 
        215
        资源勘探电力信息等支出
        46.96
         
        21508
        支持中小企业发展和管理支出
        46.96
         
        2150899
          其他支持中小企业发展和管理支出
        46.96
         
         
        合计
         
         
         
         

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
         
        单位:万元
        项目
        本年预算数
        合计
        13
        1、因公出国(境)费用
         
        2、公务接待费
        7
        3、公务用车费
        6
        其中:(1)公务用车运行维护费
        6
                       (2)公务用车购置费