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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒乡政府部门决算说明

        来源:崇儒乡政府 发布时间: 2016-08-31 15:42
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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒乡政府部门决算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒乡政府2015年度部门决算的通知》(霞财决〔201618号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
         一、部门主要职责
               崇儒乡政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
        1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
        2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
        3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
        4、保护各种经济组织的合法权益;
        5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
        6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
        二、部门预算单位基本情况
        崇儒乡政府包括1个机关及5个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
        乡人大 财政拨款 1 1
        乡党委 财政拨款 17 17
        乡政府 财政拨款 8 8
        计生服务中心 财政拨款 6 6
        文化服务中心 财政拨款 2 2
        农业服务中心 财政拨款 7 7
        村建规划中心 财政拨款 3 3
        企业服务中心 财政拨款、自收自支 9 9
        三、部门主要工作总结
        2015年,崇儒乡政府重点完成了以下工作:
        (一)抓项目建设,促进山区农业增产
        大力发展现代农业;加快农村经济合作组织建设;推进“三品一标”工作;建设高优农业示范园;发展山地农业。
        (二)抓基础建设,促进社会和谐发展
        实施道路硬化、旧村复垦、土地整理和重点项目建设等工程。
        (三)抓民生工程,打造县城后花园
        加快新农村建设步伐;推进移民和造福工程工作;加强环境保护。
        (四)抓社会事业,维护社会安定稳定。
        传承、保护、发展畲族民族文化;扶持教育事业发展;完善社会保障体系;强化社会管理
        四、2015年决算收支总体情况
        2015年崇儒乡部门年初结转和结余 2.7 万元,本年收入  2396.53万元,本年支出 2396.53 万元,年末结转和结余 2.7 万元。
        (一)2015本年收入2396.53 万元,比2014年决算数增加   274.62万元,增长12.94%,具体情况如下:
        1. 财政拨款收入2396.53万元,其中政府性基金 130 万元。
              2. 事业收入0万元。
              3. 经营收入0万元。
              4. 上级补助收入0万元。
              5. 附属单位上缴收入0万元。
              6. 其他收入0万元。
        (二)2015本年支出 2396.53 万元,比2014年决算数增加 274.62万元,增长12.94%,具体情况如下:
        1. 基本支出585.8万元。其中,人员支出491.03万元,公用支出94.77万元。
        2. 项目支出1810.73  万元。
           3. 上缴上级支出0万元。
         4. 经营支出0万元。
         5. 对附属单位补助支出0万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2015年公共财政拨款支出 2266.53万元,比2014年决算数增加248.13万元,增长12.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)一般公共服务支出(201)218.38万元。,较2014年决算数增减少171.19 万元,下降43.94 %。主要用于行政运行支出。
        (二)文化体育与传媒支出(207)83.13万元,较2014年决算数增加65.27万元,增长 365.45 %。主要用于群众文化和其他文化支出。
         (三)社会保障和就业支出(208)111.5万元。 较2014年决算数增加25.43万元,增长29.54 %。主要用于行政事业单位离退休及就业补助和社会保障管理事务支出。
        (四)医疗卫生支出(210)81.73万。较2014年决算数增加19.7万元,增长31.76 %。主要用于重大公共卫生和其他医疗卫生支出。
         (五)节能环保支出(211)50万。较2014年决算数增加34.09万元主要用于水体和农村环境保护支出。
         (六)城乡社区事务支出(212)103.6万。较2014年决算数增加41.56万元,增长66.99 %。主要用于城乡社区规划与管理及城乡社区公共设施支出。
        (七)农林水事务支出(213)1443.28万。较2014年决算数增加226.46万元,增长18.61 %。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等支出。
        (八)交通运输支出(214)10万。较2014年决算数增加5万元,主要用于公路养护支出。
        (九)资源勘探电力信息等事务支出(215)45.51万。较2014年决算数增加7.41万元,增长19.45 %。主要用于其他中小型企业发展和管理支出。
        (十)商业服务业等事务支出(216)10万。较2014年决算数一样。主要用于其他中小型企业发展和管理支出。
        (十一)国土海洋气象等支出(220)19.4万。主要用于地质灾害防治。
         (十二)其他支出(229)90万。较2014年决算数减少35万元,下降28 %。主要用于其他支出
        六、政府性基金支出决算情况
        2015年度政府性基金支出 130万元,比2014年决算数增加 26.49万元,增长25.59%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
            (一)城乡社区事务支出(212)67万。较2014年决算数增加26万元,增长63.41 %。主要用于城乡社区规划与管理及城乡社区公共设施支出。
            (二)农林水事务支出(213)15万。较2014年决算数减少32.51万元,下降68.4 %。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等支出。
            (三)其他支出(229)48万。用于社会福利的彩票公益金支出
        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
        2015年“三公”经费公共财政拨款支出11.13万元,同比下降14.78  %。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元,2015年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组个;全年因公出国(境)累计人次
        (二)公务用车购置及运行费7.75万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费7.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降15 %,主要是:未购置新车。
        (三)公务接待费3.38万元。主要用于省、市、县等方面的接待活动,累计接待65 批次、接待总人数260人。与2014年相比, 公务接待费支出下降0.25%
        附件: 1.收支决算总表
               2.收入决算表
        3.支出决算表
        4. 财政拨款收入支出决算总表
        5.一般公共预算财政拨款支出决算表
        6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               8.政府性基金预算支出决算表
        9.部门决算相关信息统计表
        10.政府采购情况表
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        附件1
        收支决算总表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
        一、财政拨款 2,396.53 一、一般公共服务支出 218.38
          其中:政府性基金 130.00 二、外交支出
        二、上级补助收入 三、国防支出
        三、事业收入 四、公共安全支出
        四、经营收入 五、教育支出
        五、附属单位缴款 六、科学技术支出
        六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 83.13
        八、社会保障和就业支出 111.50
        九、医疗卫生与计划生育支出 81.73
        十、节能环保支出 50.00
        十一、城乡社区支出 170.60
        十二、农林水支出 1,458.28
        十三、交通运输支出 10.00
        十四、资源勘探信息等支出 45.51
        十五、商业服务业等支出 10.00
        十六、金融支出
        十七、援助其他地区支出
        十八、国土海洋气象等支出 19.40
        十九、住房保障支出
        二十、粮油物资储备支出
        二十一、其他支出 138.00
        二十二、债务还本支出
        二十三、债务付息支出
        本年收入合计 2,396.53 本年支出合计 2,396.53
            用事业基金弥补收支差额     结余分配
            年初结转和结余 2.70       交纳所得税
              基本支出结转       提取职工福利基金
                其中:财政拨款结转       转入事业基金
              项目支出结转和结余       其他
                其中:财政拨款结转和结余     年末结转和结余 2.70
              经营结余       基本支出结转
                其中:财政拨款结转
              项目支出结转和结余
                其中:财政拨款结转和结余
              经营结余
        合计 2,399.23 合计 2,399.23
         
         
         
        附件2
        收入决算表
        编制单位: 2015年度 金额单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
        合计 2,396.53 2,396.53
        2010101 行政运行 8.2009 8.2009
        2010301 行政运行 56.7456 56.7456
        2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 27.286079 27.286079
        2010602 一般行政管理事务 5 5
        2010699 其他财政事务支出 3.5 3.5
        2012302 一般行政管理事务 3 3
        2013101 行政运行 113.644 113.644
        2019999 其他一般公共服务支出 1 1
        2070109 群众文化 10.1273 10.1273
        2070199 其他文化支出 18 18
        2070204 文物保护 10 10
        2079999 其他文化体育与传媒支出 45 45
        2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.3825 5.3825
        2080501 归口管理的行政单位离退休 77.9364 77.9364
        2080799 其他就业补助支出 5.17918 5.17918
        2081099 其他社会福利支出 5 5
        2081503 自然灾害灾后重建补助 18 18
        2100499 其他公共卫生支出 2 2
        2100717 计划生育服务 40.7325 40.7325
        2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 39 39
        2111103 减排专项支出 50 50
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 15.5992 15.5992
        2120201 城乡社区规划与管理 88 88
        2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 65 65
        2121203 土地整理支出 2 2
        2130104 事业运行 35.5969 35.5969
        2130106 科技转化与推广服务 3 3
        2130119 防灾救灾 51 51
        2130142 农村道路建设 52 52
        2130152 对高校毕业生到基层任职补助 9.8166 9.8166
        2130199 其他农业支出 91 91
        2130209 森林生态效益补偿 65.2142 65.2142
        2130306 水利工程运行与维护 54 54
        2130314 防汛 18 18
        2130316 农田水利 36 36
        2130317 水利技术推广 13.5087 13.5087
        2130331 水资源费安排的支出 3 3
        2130399 其他水利支出 6 6
        2130504 农村基础设施建设 62 62
        2130505 生产发展 10 10
        2130506 社会发展 106 106
        2130599 其他扶贫支出 10 10
        2130701 对村级一事一议的补助 424.5758 424.5758
        2130705 对村民委员会和村党支部的补助 192.571 192.571
        2136999 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 15 15
        2139999 其他农林水支出 200 200
        2140106 公路养护 10 10
        2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 45.5107 45.5107
        2160599 其他旅游业管理与服务支出 10 10
        2200111 地质灾害防治 19.4 19.4
        2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 40 40
        2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8 8
        2299901 其他支出 90 90
         
         
         
        附件3
        支出决算表
        编制单位: 2015年度 金额单位:万元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        合计 2396.53 585.80 1810.73
        2010101 行政运行 8.20 8.20
        2010301 行政运行 56.75 56.75
        2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 27.29 27.29
        2010602 一般行政管理事务 5.00 5.00
        2010699 其他财政事务支出 3.50 3.50
        2012302 一般行政管理事务 3.00 3.00
        2013101 行政运行 113.64 113.64
        2019999 其他一般公共服务支出 1.00 1.00
        2070109 群众文化 10.13 10.13
        2070199 其他文化支出 18.00 18.00
        2070204 文物保护 10.00 10.00
        2079999 其他文化体育与传媒支出 45.00 45.00
        2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.38 5.38
        2080501 归口管理的行政单位离退休 77.94 77.94
        2080799 其他就业补助支出 5.18 1.04 4.14
        2081099 其他社会福利支出 5.00 5.00
        2081503 自然灾害灾后重建补助 18.00 18.00
        2100499 其他公共卫生支出 2.00 2.00
        2100717 计划生育服务 40.73 40.73
        2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 39.00 39.00
        2111103 减排专项支出 50.00 50.00
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 15.60 15.60
        2120201 城乡社区规划与管理 88.00 88.00
        2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 65.00 65.00
        2121203 土地整理支出 2.00 2.00
        2130104 事业运行 35.60 35.60
        2130106 科技转化与推广服务 3.00 3.00
        2130119 防灾救灾 51.00 51.00
        2130142 农村道路建设 52.00 52.00
        2130152 对高校毕业生到基层任职补助 9.82 9.82
        2130199 其他农业支出 91.00 91.00
        2130209 森林生态效益补偿 65.21 65.21
        2130306 水利工程运行与维护 54.00 54.00
        2130314 防汛 18.00 18.00
        2130316 农田水利 36.00 36.00
        2130317 水利技术推广 13.51 13.51
        2130331 水资源费安排的支出 3.00 3.00
        2130399 其他水利支出 6.00 6.00
        2130504 农村基础设施建设 62.00 62.00
        2130505 生产发展 10.00 10.00
        2130506 社会发展 106.00 106.00
        2130599 其他扶贫支出 10.00 10.00
        2130701 对村级一事一议的补助 424.58 424.58
        2130705 对村民委员会和村党支部的补助 192.57 67.90
        2136999 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 15.00 15.00
        2139999 其他农林水支出 200.00 200.00
        2140106 公路养护 10.00 10.00
        2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 45.51 45.51
        2160599 其他旅游业管理与服务支出 10.00 10.00
        2200111 地质灾害防治 19.40 19.40
        2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 40.00 40.00
        2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8.00 8.00
        2299901 其他支出 90.00 90.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        附件4
        财政拨款收入支出决算总表
        编制单位: 2015年度 金额单位:万元
                 
            决算数 项目(按功能分类) 决算数
        一、一般公共预算财政拨款 2,266.53 一、一般公共服务支出 218.38
        二、政府性基金预算财政拨款 130.00 二、外交支出
        三、国防支出
        四、公共安全支出
        五、教育支出
        六、科学技术支出
        七、文化体育与传媒支出 83.13
        八、社会保障和就业支出 111.50
        九、医疗卫生与计划生育支出 81.73
        十、节能环保支出 50.00
        十一、城乡社区支出 170.60
        十二、农林水支出 1,458.28
        十三、交通运输支出 10.00
        十四、资源勘探信息等支出 45.51
        十五、商业服务业等支出 10.00
        十六、金融支出
        十七、援助其他地区支出
        十八、国土海洋气象等支出 19.40
        十九、住房保障支出
        二十、粮油物资储备支出
        二十一、其他支出 138.00
        二十二、债务还本支出
        二十三、债务付息支出
        本年收入合计 2,396.53 本年支出合计 2,396.53
        年初财政拨款结转和结余 2.70 年末财政拨款结转和结余 2.70
        一、一般公共预算财政拨款     基本支出结转
        二、政府性基金预算财政拨款 2.70     项目支出结转和结余 2.70
        总计 2,399.23 总计 2,399.23
         
        附件5
        一般公共财政拨款支出决算表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        2266.53 585.80 1680.73
        2010101 行政运行 8.20 8.20
        2010301 行政运行 56.75 56.75
        2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 27.29 27.29
        2010602 一般行政管理事务 5.00 5.00
        2010699 其他财政事务支出 3.50 3.50
        2012302 一般行政管理事务 3.00 3.00
        2013101 行政运行 113.64 113.64
        2019999 其他一般公共服务支出 1.00 1.00
        2070109 群众文化 10.13 10.13
        2070199 其他文化支出 18.00 18.00
        2070204 文物保护 10.00 10.00
        2079999 其他文化体育与传媒支出 45.00 45.00
        2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.38 5.38
        2080501 归口管理的行政单位离退休 77.94 77.94
        2080799 其他就业补助支出 5.18 1.04 4.14
        2081099 其他社会福利支出 5.00 5.00
        2081503 自然灾害灾后重建补助 18.00 18.00
        2100499 其他公共卫生支出 2.00 2.00
        2100717 计划生育服务 40.73 40.73
        2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 39.00 39.00
        2111103 减排专项支出 50.00 50.00
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 15.60 15.60
        2120201 城乡社区规划与管理 88.00 88.00
        2130104 事业运行 35.60 35.60
        2130106 科技转化与推广服务 3.00 3.00
        2130119 防灾救灾 51.00 51.00
        2130142 农村道路建设 52.00 52.00
        2130152 对高校毕业生到基层任职补助 9.82 9.82
        2130199 其他农业支出 91.00 91.00
        2130209 森林生态效益补偿 65.21 65.21
        2130306 水利工程运行与维护 54.00 54.00
        2130314 防汛 18.00 18.00
        2130316 农田水利 36.00 36.00
        2130317 水利技术推广 13.51 13.51
        2130331 水资源费安排的支出 3.00 3.00
        2130399 其他水利支出 6.00 6.00
        2130504 农村基础设施建设 62.00 62.00
        2130505 生产发展 10.00 10.00
        2130506 社会发展 106.00 106.00
        2130599 其他扶贫支出 10.00 10.00
        2130701 对村级一事一议的补助 424.58 424.58
        2130705 对村民委员会和村党支部的补助 192.57 124.67 67.90
        2139999 其他农林水支出 200.00 200.00
        2140106 公路养护 10.00 10.00
        2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 45.51 45.51
        2160599 其他旅游业管理与服务支出 10.00 10.00
        2200111 地质灾害防治 19.40 19.40
        2299901 其他支出 90.00 90.00
         
         
         
        附件6
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
                
        经济分类科目 编码 科目名称
                 2396.53
        301 工资福利支出 319.15
        302 商品和服务支出 1,424.50
        303 对个人和家庭的补助 171.88
        309 基本建设支出
        310 其他资本性支出 481.00
        304 对企事业单位的补贴
        307 债务利息支出
        399 其他支出
         
         
        附件7
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
                
        经济分类科目 编码 科目名称
                 2396.53
        301 工资福利支出 319.15
        30101   基本工资 121.06
        30102   津贴补贴 123.39
        30103   奖金 4.90
        30104   社会保障缴费 69.80
        30106   伙食补助费 0.00
        30107   绩效工资 0.00
        30199   其他工资福利支出 0.00
        302 商品和服务支出 1,424.50
        30201   办公费 71.48
        30202   印刷费 0.38
        30203   咨询费 0.00
        30204   手续费 0.00
        30205   水费 0.00
        30206   电费 3.00
        30207   邮电费 1.80
        30208   取暖费 0.00
        30209   物业管理费 0.00
        30211   差旅费 0.00
        30212   因公出国(境)费用 0.00
        30213   维修(护)费 1,331.73
        30214   租赁费 0.00
        30215   会议费 4.48
        30216   培训费 0.00
        30217   公务接待费 3.88
        30218   专用材料费 0.00
        30224   被装购置费 0.00
        30225   专用燃料费 0.00
        30226   劳务费 0.00
        30227   委托业务费 0.00
        30228   工会经费 0.00
        30229   福利费 0.00
        30231   公务用车运行维护费 7.75
        30239   其他交通费用 0.00
        30240   税金及附加费用 0.00
        30299   其他商品和服务支出 0.00
        303 对个人和家庭的补助 171.88
        30301   离休费 0.00
        30302   退休费 20.39
        30303   退职(役)费 0.00
        30304   抚恤金 0.00
        30305   生活补助 125.60
        30306   救济费 0.00
        30307   医疗费 0.00
        30308   助学金 0.00
        30309   奖励金 0.00
        30310   生产补贴 0.00
        30311   住房公积金 25.90
        30312   提租补贴 0.00
        30313   购房补贴 0.00
        30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00
        310 其他资本性支出 481.00
        31001   房屋建筑物购建 0.00
        31002   办公设备购置 0.00
        31003   专用设备购置 0.00
        31005   基础设施建设 481.00
        31006   大型修缮 0.00
        31007   信息网络及软件购置更新 0.00
        31008   物资储备 0.00
        31009   土地补偿 0.00
        31010   安置补助 0.00
        31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
        31012   拆迁补偿 0.00
        31013   公务用车购置 0.00
        31019   其他交通工具购置 0.00
        31099   其他资本性支出 0.00
        304 对企事业单位的补贴 0.00
        30401   企业政策性补贴 0.00
        30402   事业单位补贴 0.00
        30403   财政贴息 0.00
        30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
        307 债务利息支出 0.00
        30701   国内债务付息 0.00
        30707   国外债务付息 0.00
        399 其他支出 0.00
        39906   赠与 0.00
         
         
        附件8
        政府性基金支出决算表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 130 130
        2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 65.00 65.00
        2121203 土地整理支出 2.00 2.00
        2136999 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 15.00 15.00
        2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 40.00 40.00
        2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8.00 8.00
         
         
         
         
         
        附件9
        部门决算相关信息统计表
        编制单位: 2015年度 金额单位:万元
          统计数   统计数
        一、“三公”经费支出 — 二、机关运行经费
        (一)支出合计 11.63 (一)行政单位 27.29
          1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位
          2.公务用车购置及运行维护费 7.75
            1)公务用车购置费 三、国有资产占用情况
            2)公务用车运行维护费 7.75 (一)车辆数合计(辆) 1
          3.公务接待费 3.88   1.部级领导干部用车
            1)国内接待费 3.88   2.一般公务用车 1
            2)国(境)外接待费   3.一般执法执勤用车
        (二)相关统计数   4.特种专业技术用车
          1.因公出国(境)团组数(个)   5.其他用车
          2.因公出国(境)人次数(人) (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
          3.公务用车购置数(辆)  
          4.公务用车保有量(辆) 1    
          5.国内公务接待批次(个) 65    
          6.国内公务接待人次(人) 260    
          7.国(境)外公务接待批次(个)    
          8.国(境)外公务接待人次(人)    
         
         
         
         
         
         
        附件10
        政府采购情况表
        编制单位: 2015年度 金额单位:万元
        项目 行次 采购预算 采购金额
        总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
              1
        货物 2 34.80 34.80 31.80 31.80
        工程 3
        服务 4