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        2017年崇儒乡部门预算说明

        来源:崇儒乡政府 发布时间: 2017-01-19 16:11
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        附表3
         
        2017崇儒乡部门预算说明
         
        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十届县人民代表大会第次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
          一、 部门主要职责
        崇儒乡政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
        1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
        2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
        3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
        4、保护各种经济组织的合法权益;
        5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
        6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
          二、部门预算单位基本情况
          崇儒乡政府包括1个机关及5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        乡人民政府
        全额
        29
        27
        计生服务中心
        全额
        5
        5
        文化服务中心
        全额
        2
        2
        农业服务中心
        全额\差额
        9\1
        5\2
        企业服务中心
        全额\自收自支
        3\5
        2\5
        村建规划中心
        全额
        3
        3
         
          三、部门主要工作任务
        2017年,崇儒乡政府主要任务是:
        (一)发展特色经济,增加群众收入。
        一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发,畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展
        (二)完善基础设施,建设美丽乡村。
        大力改善基础设施;加快新农村建设步伐;加快上水特色村寨建设步伐;不断强化环境保护。
        (三)发展社会事业,构建和谐社会。
        发展教育、卫生事业;继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动;维护社会安定稳定。
        (四)实施民生工程,提高人民幸福指数。
        (五)切实转变作风,提升干部能力。 
        加强干部作风建设;强化基层队伍建设;注重党风廉政建设。
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中2017年,崇儒乡政府收入预算为360.55万元,比2016年减少152.77万元,主要原因退休人员转社保、项目支出减少等。部门支出预算为360.55万元,比2016年减少152.77万元,其中:一般公共预算拨款360.55万元,比2016年减少152.77万元,主要原因是退休人员转社保、项目支出减少等;2017年崇儒乡政府部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出22万元,比2016年减少1万元,主要原因是人员减少。2017年崇儒乡政府部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2017年度公共财政预算拨款支出360.55万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出(201)226.87万元。主要用于人大、政府、党委办公厅行政运行支出。
        (二)文化体育与传媒支出(207)12.51万元。主要用于群众文化支出。
        (六)城乡社区支出(212)18.7万元。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区公共设施支出。
        (七)农林水支出(213)39.87万元。主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。
        (八)医疗卫生与计划生育支出(210)49.42万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。(九) 资源勘探电力信息等支出(215)13.18万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。                       
        六、政府性基金支出预算情况
        2017年度政府性基金支出0万元。
        “三公”经费财政拨款预算情况
        2017“三公”经费财政拨款预算数为47.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费40万元,公务用车购置及运行费7.2万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2017年预算安排0万元。
          (二)公务接待费
          2017年预算安排40万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。
        (三)公务用车购置及运行费
           2017年预算安排7.2万元,其中:公务用车运行费7.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表
        部门收支预算总表(表三)
         
         
         
        单位:万元
        收    入
         
        支    出
         
        收入项目类别
        2016年预算
        支出项目类别
        2016年预算
        一、公共财政预算拨款
        360.55
        一、基本支出
        360.55
            公共财政预算拨款
         
            工资福利支出
        277.88
            成品油价格和税费改革税收返还
         
            对个人和家庭补助支出
        35.15
           上级财政转移支付补助
         
                其中:离退休费
         
        二、基金预算财政拨款
         
            公用支出
        47.52
            基金预算拨款
         
                其中:离退休公务费
         
            上级财政转移支付补助(基金)
         
        二、项目支出
         
        三、财政代管资金拨款
         
         
         
        四、财政专户拨款
         
         
         
        五、单位结余结转资金
         
         
         
        六、单位其他收入
         
         
         
         
         
         
         
        收入总计
        360.55
        支出总计
        360.55
         
        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        单位:万元
         
        科目编码
        科目名称
        基本支出
        项目支出
         
         
        201
        一般公共服务支出
        226.87
         
         
        20101
        人大事务
        11.92
         
         
        2010101
        行政运行
        11.92
         
         
        20103
        政府办公厅(室)及相关机构事务
        90.87
         
         
        2010301
        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务
        81.22
         
         
        2010399
        其他政府办公厅(室)及相关机构事务
        9.65
         
         
        20131
        党委办公厅(室)及相关机构事务
        124.08
         
         
        2013101
          行政运行
        124.08
         
         
        207
        文化体育与传媒支出
        12.51
         
         
        20701
        文化
        12.51
         
         
        2070109
          群众文化
        12.51
         
         
        210
        医疗卫生与计划生育支出
        49.42
         
         
        2100721
        计划生育机构
        0.13
         
         
        2100717
        计划生育服务
        49.29
         
         
        212
        城乡社区支出
        18.70
         
         
        21201
        城乡社区管理事务
        18.70
         
         
        2120199
          其他城乡社区管理事务支出
        18.70
         
         
        213
        农林水支出
        39.87
         
         
        21301
        农业(农林水支出)
        23.80
         
         
        2130104
          事业运行(农业)
        23.80
         
         
        21303
        水利
        16.07
         
         
        2130317
          水利技术推广和培训
        16.07
         
         
        215
        资源勘探电力信息等支出
        13.18
         
         
        21508
        支持中小企业发展和管理支出
        13.18
         
         
        2150899
          其他支持中小企业发展和管理支出
        13.18
         
         
         
        合计
        360.55
         
         
         
         
         
         
         
         
         “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
         
         
        单位:万元
         
        项目
        本年预算数
         
        合计
         
         
        1、因公出国(境)费用
         
         
        2、公务接待费
        40
         
        3、公务用车费
        7.2
         
        其中:(1)公务用车运行维护费
        7.2
         
                       (2)公务用车购置费
         
         
         
         

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出

        201

        一般公共服务支出

         

         

        20101

        人大事务

         

         

        2010101

        行政运行

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

         

         

         

         

         

        合计

         

         

        、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
         
        本单位未开展预算绩效工作。