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        2014年海岛乡决算说明

        来源:海岛乡人民政府 发布时间: 2015-10-30 18:26
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        2014年海岛乡决算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
        一、  部门主要职责
        海岛乡人民政府的主要职责是:负责我乡各项社会公共事业及经济发展。二、部门基本情况
        海岛乡人民政府包括3个机关行政科室及8个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        乡党委办
        全额
        11
        11
        乡政府办
        全额
        16
        9
        乡人大
        全额
        2
        1
        乡计生办
        补助
        5
        2
        文化站
        补助
        2
        2
        村建所
        补助
        2
        1
        农业服务中心
        补助
        7
        7
        企业站
        自收自支
        8
        8
         
        三、部门主要工作总结
        2014年,海岛乡政府主要任务是:按照深入实施“六大工程”,建设宜居宜业美丽新霞浦的要求,根据县委、县政府的工作部署,立足实际,发挥优势,攻坚克难,促进经济社会各项事业不断发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
        (一)发展外海立体生态养殖加工,鼓励引导发展深海立体生态养殖。
        (二)推进西洋一级渔港、陆岛交通码头及海防路等基础设施建设。
        (三)开展地质灾害点整治、抓好环境卫生整治。
        四、2014年决算收支总体情况
        (一)收入总计 708.87万元
        2014年度部门决算总收入708.87万元,其中本年收入708.87万元。具体情况如下:
        1.财政拨款收入 703.59万元,其中政府性基金57万元。
        2.其他收入5.28万元。
         (二)支出总计 708.87万元
        2014年度部门决算总支出708.87万元,其中本年支出 708.87万元。具体情况如下:
        1.基本支出411.33 万元。其中,人员支出147.56万元,对个人和家庭补助支出148.13 万元,公用支出115.64万元。
        2.项目支出 290.26万元。
        3.上缴上级支出0万元。
        4.经营支出0万元。
        5.对附属单位补助支出5.28万元。
        6.结余分配0万元。
        7.年末结转结余0万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2014年度公共预算财政拨款支出708.87万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务(科目)174.48 万元。主要用于部门运转支出。
        (二)文化体育与传媒(科目) 10.06万元。主要用于群众文化支出。
         (三)社会保障和就业44.89万元。主要用于离退休人员及其他社会福利就业补助等支出。
        (四)医疗卫生与计划生育14.02 万元。主要用于流动人口计划生育支出。
            (五)文化体育与传媒(科目)12万元。主要用于群众文化支出。
        (六)社会保障和就业44.89万元。主要用于离退休人员及其他社会福利就业补助等支出。
        (七)农林水事务 387.90万元。主要用于农林水各项事业,村级组织运转和农村基础设施建设等日常支出及项目支出。
        (八)交通运输13万元。主要用于公路养护等支出。
        (九)资源勘探电力信息等事务17.37万元。主要用于中小企业发展和管理等支出。
        (十)城乡社区管理等支出38.44万元。主要用于城乡社区基础设施等支出。
        (十一)海洋国土资源气象等事务 10.7万元。主要用于地质灾害治理事务项目支出。
        六、政府性基金支出决算情况
        2014年度政府性基金支出 57万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)城乡社区事务(科目)2万元。主要用于农田水利建设资金安排的项目支出。
        (二)农林水事务(科目)55 万元。主要用于北礵驻军饮水的项目支出。
           七、“三公经费”财政拨款决算情况
        2014年“三公”经费财政拨款支出28万元,其中: 公务接待费18万元,公务用车购置及运行费12万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2013年支出0万元。
          (二)公务接待费
          2013年支出19万元。主要用于上级各个部门及经济事业交流等方面的接待活动,累计接待92批次、接待总人数596人。与上年相比支出下降(增长)3.4%,增减支主要原因执行八项规定。
          (三)公务用车购置及运行费
           2014年支出12万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。与上年相比,下降(增长)14%,增减支主要原因执行八项规定。

        附件:1.收支决算总表
              2.公共财政拨款支出决算表
              3.政府性基金拨款支出决算表
              4.“三公”经费财政拨款支出决算表