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        2016年海岛部门预算说明

        来源:海岛乡人民政府 发布时间: 2016-04-22 15:48
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        2016年海岛部门预算说明
        2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
        一、 部门主要职责
        海岛乡人民政府的主要职责是:负责我乡各项社会公共事业及经济发展。
        二、部门预算单位基本情况
        海岛乡人民政府部门包括3个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        乡党委办
        全额
        11
        12
        乡政府办
        全额
        16
        9
        乡人大
        全额
        2
        1
        乡计生办
        补助
        5
        2
        文化站
        补助
        2
        2
        村建所
        补助
        2
        1
        农业服务中心
        补助
        7
        8
        企业站
        自收自支
        8
        8
         
        三、海岛乡主要工作任务
        2016年,海岛乡人民政府部门主要任务是:紧紧围绕构建“生态型工贸旅游海湾城市”的发展定位和“一个中心、四大板块”的发展布局,坚持“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手、提速发展、全面进步”的发展思路,稳中求进、好中求快,全面开展“五个年”活动,着力实施“12345”计划,结合实际,加快建设“渔旅融合美丽海岛”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
        (一)稳定完善发展海洋经济布局,做优海洋经济文章。
        (二)加快推进项目、基础建设进程,打好项目、基础建设战役。
        (三)持续开展环境卫生综合整治,加速生态环境建设。
            (四)深入开展各项社会事业建设,切实保障、改善民生。
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 海岛人民政府部门收入预算为338万元,其中:当年财政拨款收入338万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算338万元,其中:人员支出240万元,对个人和家庭补助支出48万元,公用支出50万元,项目支出0万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2016年度公共财政预算拨款支出338万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务(科目)195万元。主要用于人大政府机关党务部门运转支出。
        (二)综治经费(科目)2万元。主要用于社区公共设施管理规划支出。
        (三)文化体育及传媒(科目)11万元。主要用于群众文化支出。
        (四)社会保障和就业(科目)48万元(含离退休人员经费45万元)主要用于离退休人员及其他社会福利就业补助等支出。
        (五)医疗卫生(科目)15万元(其中人口与计划生育事业费15.6万元)主要用于流动人口计划生育支出。
        (六)采掘电力信息等事务(科目)18万元。主要用于中小企业发展和管理等支出。
        (七)农林水事务(科目)49万元。主要用于农林水各项事业,村级组织运转和农村基础设施建设等支出。
        六、政府性基金支出预算情况
        2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科
        七“三公”经费财政拨款预算情况
        2015年“三公”经费财政拨款预算数为29万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费11万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2016年预算安排0万元。 
          (二)公务接待费
          2016年预算安排19.84万元。主要用于上级各个部门等方面的接待活动。与上年相比支出上涨10%,主要原因执行接待已达基数极限。
        (三)公务用车购置及运行费
           2016年预算安排8.28万元,其中:公务用车运行费8.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降25%,主要原因是:执行中央八项规定及公车管理规定。
         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表