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        2017年海岛部门预算说明

        来源:海岛乡政府 发布时间: 2017-01-21 16:34
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        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
        部门主要职责
        海岛乡人民政府的主要职责是:负责我乡各项社会公共事业及经济发展。
        二、部门预算单位基本情况
        海岛乡人民政府部门包括3个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        政府
        全额
        27
        20
        乡计生办
        补助
        5
        1
        文化站
        补助
        2
        2
        村建所
        补助
        2
        2
        农业服务中心
        补助
        11
        8
        企业站
        补助
        8
        8
        农业服务中心
        自收自支
        2
        0
        合计
         
        57
        41
         
        三、海岛乡主要工作任务
        2017年,海岛乡人民政府部门主要任务是:紧紧围绕构建“生态型工贸旅游海湾城市”的发展定位和“一个中心、四大板块”的发展布局,坚持“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手、提速发展、全面进步”的发展思路,稳中求进、好中求快,全面开展“五个年”活动,着力实施“12345”计划,结合实际,加快建设“渔旅融合美丽海岛”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
        (一)稳定完善发展海洋经济布局,做优海洋经济文章。
        (二)加快推进项目、基础建设进程,打好项目、基础建设战役。
        (三)持续开展环境卫生综合整治,加速生态环境建设。
            (四)深入开展各项社会事业建设,切实保障、改善民生。
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 海岛人民政府部门收入预算为337.89万元,其中:当年财政拨款收入337.89万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算337.89万元,其中:人员支出246万元,对个人和家庭补助支出42.89万元,公用支出49万元,项目支出0万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2017年度公共财政预算拨款支出337.89万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务(科目)195万元。主要用于人大政府机关党务部门运转支出。
        (二)综治经费(科目)3万元。主要用于社区公共设施管理规划支出。
        (三)文化体育及传媒(科目)12万元。主要用于群众文化支出。
        (四)社会保障和就业(科目)44.8万元(含离退休人员经费25.8万元)主要用于离退休人员及其他社会福利就业补助等支出。
        (五)医疗卫生(科目)6.7万元主要用于流动人口计划生育支出。
        (六)采掘电力信息等事务(科目)22.8万元。主要用于中小企业发展和管理等支出。
        (七)农林水事务(科目)53.59万元。主要用于农林水各项事业,村级组织运转和农村基础设施建设等支出。
        六、政府性基金支出预算情况
        2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科
        “三公”经费财政拨款预算情况
        2016“三公”经费财政拨款预算数为28.12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费10.12万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2016年预算安排0万元。 
          (二)公务接待费
          2017年预算安排27.94万元。主要用于上级各个部门等方面的接待活动。年相比支出上涨0%主要原因执行接待已达基数极限。
        (三)公务用车购置及运行费
           2017年预算安排17.92万元,其中:公务用车运行费10.02万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年相比支出下降8%,主要原因是:执行中央八项规定及公车管理规定。

        八、2017年部门预算收支增减变化情况

        2017年海岛乡人民政府收入预算为337.89万元,比2016年减少0.11万元。部门支出预算为337.89万元,比2016年减少0.11万元,其中:一般公共预算拨款288.89万元,比2016年增加0.89万元。

        2017年海岛乡人民政府(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出49万元,比2016年减少1万元,。

        2017年海岛乡人民政府采购预算总额0元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十、财政支出项目绩效

        本单位未开展预算绩效工作。

         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表
              5.政府采购预算表
        部门收支预算总表(表三)      
              单位:万元
                     
        收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
        一、公共财政预算拨款   一、基本支出 337.89 
            公共财政预算拨款       工资福利支出 246.00
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 42.89
            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)           其中:离退休费 42.89
        二、基金预算财政拨款       公用支出 49.00
            基金预算拨款           其中:离退休公务费  
           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)   二、项目支出  
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款(预算外)      
        五、单位结余结转资金      
        六、单位其他收入      
               
        收入总计   支出总计 337.89 
                     部门公共财政拨款支出预算表(表四)      
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        合计   574.4 837.0
        2010101 行政运行 13.7  
        2010301 行政运行 121.6  
        2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.4  
        2010602 一般行政管理事务   11.0
        2013101 行政运行 145.3  
        2019999 其他一般公共服务支出 2.0 30.0
        2039901 其他国防支出   80.0
        2070109 群众文化 15.1  
        2079999 其他文化体育与传媒支出   15.0
        2080501 归口管理的行政单位离退休 25.8  
        2080701 就业创业服务补贴 0.9  
        2080799 其他就业补助支出 0.3  
        2081199 其他残疾人事业支出 0.7  
        2081503 自然灾害灾后重建补助   20.0
        2100717 计划生育服务 6.7  
        2110402 农村环境保护   37.5
        2120101 行政运行 11.0  
        2120104 城管执法   1.7
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.7  
        2121203 土地整理支出   5.0
        2130101 行政运行 3.8  
        2130104 事业运行 43.2  
        2130119 防灾救灾   35.0
        2130122 农业生产支持补贴 0.1  
        2130199 其他农业支出 0.7 20.0
        2130209 森林生态效益补偿 55.2  
        2130299 其他林业支出 2.0  
        2130305 水利工程建设   103.2
        2130306 水利工程运行与维护 12.0  
        2130316 农田水利   15.0
        2130331 水资源费安排的支出   20.0
        2130399 其他水利支出   60.0
        2130504 农村基础设施建设   90.0
        2130505 生产发展   30.0
        2130506 社会发展   20.0
        2130599 其他扶贫支出   10.0
        2130701 对村级一事一议的补助   26.6
        2130705 对村民委员会和村党支部的补助 73.4  
        2130707 农村综合改革示范试点补助   9.0
        2130799 其他农村综合改革支出 4.7 3.0
        2130899 其他普惠金融发展支出 0.5  
        2139999 其他农林水支出   95.0
        2140499 成品油价格改革补贴其他支出 2.0  
        2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 31.5  
        2299901 其他支出   100.0
        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)      
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        2121203 土地整理支出   5.00
               
               
               
               
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 27.94
        1、因公出国(境)费用  
        2、公务接待费 17.92
        3、公务用车费 10.02
        其中:(1)公务用车运行维护费 10.02
                       (2)公务用车购置费  
             
         
        政府采购预算表
        单位:万元
        单位名称 项  目 规 格 要 求 需求时间 数量  计量单位 资     金     来     源
        代码 名称 采购项目 采购品目 总计 一般预算财政拨款(补助) 基金预算财政拨款(补助) 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 结余资金 其他收入 上级补助收入 地方政府债券收入
        小计 预算拨    款补助 罚没款     收  入 行政性收费收入 专项收入和国有资产有偿使用收入 小计 财政结余 单位结余
        ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15