单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
松城人大办
|
公共预算
财政拨款
|
2
|
1
|
松城党委办
|
公共预算
财政拨款
|
11
|
10
|
松城政府办
|
公共预算
财政拨款
|
20
|
18
|
松城计生
服务中心
|
公共预算
财政拨款
|
7
|
7
|
松城文化
服务中心
|
公共预算
财政拨款
|
2
|
2
|
松城农业
服务中心
|
公共预算
财政拨款
|
5
|
5
|
松城水利站(含水技站)
|
公共预算
财政拨款
|
2
|
2
|
松城企业
服务中心
|
公共预算
财政拨款
|
11
|
3
|
附件1
|
|
|
|
|
|
|
|
2013年收支决算总表
|
|||
|
|
|
|
编制单位:
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目(按经济分类)
|
决算数
|
一、财政拨款
|
1,369.51
|
一、基本支出和项目支出
|
1,489.51
|
其中:政府性基金
|
74.50
|
工资福利支出
|
334.82
|
二、上级补助收入
|
|
商品和服务支出
|
343.51
|
三、事业收入
|
120.00
|
对个人和家庭的补助
|
301.17
|
其中:财政专户管理资金
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
四、经营收入
|
|
赠予
|
|
五、附属单位缴款
|
|
债务利息支出
|
|
六、其他收入
|
|
基本建设支出
|
|
其中:本级横向财政拨款
|
|
其他资本性支出
|
510.01
|
非本级财政拨款
|
|
贷款转贷及产权参股
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
二、上缴上级支出
|
|
|
|
三、经营支出
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,489.51
|
本年支出合计
|
1,489.51
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
上年结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
基本支出结转和结余
|
|
提取职工福利基金
|
|
其中:财政拨款结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
项目支出结转和结余
|
|
其他
|
|
其中:财政拨款结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
经营结余
|
|
基本支出结转和结余
|
|
|
|
其中:财政拨款结转和结余
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
其中:财政拨款结转和结余
|
|
|
|
经营结余
|
|
合计
|
|
合计
|
|
附件2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013年公共财政拨款支出决算表
|
||||
编制单位:
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
类款项
|
合计
|
12,950,101.00
|
7,092,739.00
|
5,857,362.00
|
201
|
一般公共服务
|
3,511,016.69
|
3,001,016.69
|
510,000.00
|
20101
|
人大事务
|
119,747.11
|
119,747.11
|
|
2010101
|
行政运行
|
119,747.11
|
119,747.11
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
1,624,935.64
|
1,474,935.64
|
150,000.00
|
2010301
|
行政运行
|
1,424,935.64
|
1,424,935.64
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
200,000.00
|
50,000.00
|
150,000.00
|
20106
|
财政事务
|
210,000.00
|
|
210,000.00
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
200,000.00
|
|
200,000.00
|
20112
|
人口与计划生育事务
|
735,448.13
|
735,448.13
|
|
2011214
|
流动人口计划生育管理和服务
|
385,448.13
|
385,448.13
|
|
2011299
|
其他人口与计划生育事务支出
|
350,000.00
|
350,000.00
|
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
670,885.81
|
670,885.81
|
|
2013101
|
行政运行
|
670,885.81
|
670,885.81
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
150,000.00
|
|
150,000.00
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
150,000.00
|
|
150,000.00
|
203
|
国防
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
20306
|
国防动员
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
2030601
|
兵役征集
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
204
|
公共安全
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
207
|
文化体育与传媒
|
118,944.38
|
58,944.38
|
60,000.00
|
20701
|
文化
|
88,944.38
|
58,944.38
|
30,000.00
|
2070109
|
群众文化
|
88,944.38
|
58,944.38
|
30,000.00
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
208
|
社会保障和就业
|
1,962,737.00
|
1,494,737.00
|
468,000.00
|
20802
|
民政管理事务
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
2080205
|
老龄事务
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,545,437.00
|
1,494,737.00
|
50,700.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,542,437.00
|
1,491,737.00
|
50,700.00
|
2080502
|
事业单位离退休
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
20807
|
就业补助
|
227,300.00
|
|
227,300.00
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
227,300.00
|
|
227,300.00
|
20813
|
其他城市生活救助
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
2081301
|
流浪乞讨人员救助
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
20815
|
自然灾害生活救助
|
150,000.00
|
|
150,000.00
|
2081503
|
自然灾害灾后重建补助
|
150,000.00
|
|
150,000.00
|
212
|
城乡社区事务
|
1,882,800.00
|
1,462,800.00
|
420,000.00
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,462,800.00
|
1,462,800.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,462,800.00
|
1,462,800.00
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
80,000.00
|
|
80,000.00
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
80,000.00
|
|
80,000.00
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
340,000.00
|
|
340,000.00
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
340,000.00
|
|
340,000.00
|
213
|
农林水事务
|
4,654,402.93
|
740,240.93
|
3,914,162.00
|
21301
|
农业
|
611,444.50
|
336,044.50
|
275,400.00
|
2130104
|
事业运行
|
336,044.50
|
336,044.50
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
220,000.00
|
|
220,000.00
|
2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
35,400.00
|
|
35,400.00
|
2130199
|
其他农业支出
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
21302
|
林业
|
102,100.00
|
|
102,100.00
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
102,100.00
|
|
102,100.00
|
21303
|
水利
|
746,796.43
|
106,796.43
|
640,000.00
|
2130305
|
水利工程建设
|
100,000.00
|
|
100,000.00
|
2130314
|
防汛
|
160,000.00
|
|
160,000.00
|
2130316
|
农田水利
|
330,000.00
|
|
330,000.00
|
2130317
|
水利技术推广和培训
|
106,796.43
|
106,796.43
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
21305
|
扶贫
|
600,000.00
|
|
600,000.00
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
400,000.00
|
|
400,000.00
|
2130505
|
生产发展
|
200,000.00
|
|
200,000.00
|
21307
|
农村综合改革
|
2,594,062.00
|
297,400.00
|
2,296,662.00
|
2130701
|
对村级一事一议的补助
|
2,178,762.00
|
|
2,178,762.00
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
369,300.00
|
297,400.00
|
71,900.00
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
46,000.00
|
|
46,000.00
|
214
|
交通运输
|
180,000.00
|
|
180,000.00
|
21401
|
公路水路运输
|
180,000.00
|
|
180,000.00
|
2140106
|
公路养护
|
180,000.00
|
|
180,000.00
|
215
|
资源勘探电力信息等事务
|
105,000.00
|
105,000.00
|
|
21508
|
支持中小企业发展和管理支出
|
105,000.00
|
105,000.00
|
|
2150899
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
105,000.00
|
105,000.00
|
|
216
|
商业服务业等事务
|
73,200.00
|
|
73,200.00
|
21602
|
商业流通事务
|
73,200.00
|
|
73,200.00
|
2160299
|
其他商业流通事务支出
|
73,200.00
|
|
73,200.00
|
229
|
其他支出
|
232,000.00
|
|
232,000.00
|
22999
|
其他支出
|
232,000.00
|
|
232,000.00
|
2299901
|
其他支出
|
232,000.00
|
|
232,000.00
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013年政府性基金支出决算表
|
||||
编制单位:
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
类款项
|
合计
|
745,000.00
|
|
745,000.00
|
212
|
城乡社区事务
|
165,000.00
|
|
165,000.00
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
100,000.00
|
|
100,000.00
|
2120812
|
农田水利建设资金安排的支出
|
100,000.00
|
|
100,000.00
|
21213
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
65,000.00
|
|
65,000.00
|
2121301
|
城市公共设施
|
65,000.00
|
|
65,000.00
|
213
|
农林水事务
|
205,000.00
|
|
205,000.00
|
21362
|
森林植被恢复费安排的支出
|
115,000.00
|
|
115,000.00
|
2136203
|
森林培育
|
115,000.00
|
|
115,000.00
|
21364
|
地方水利建设基金支出
|
90,000.00
|
|
90,000.00
|
2136499
|
其他地方水利建设基金支出
|
90,000.00
|
|
90,000.00
|
229
|
其他支出
|
375,000.00
|
|
375,000.00
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
375,000.00
|
|
375,000.00
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
360,000.00
|
|
360,000.00
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
15,000.00
|
|
15,000.00
|
|
|
|
|
|
附件4
|
|
|
|
“三公”经费公共财政拨款支出决算表
|
|
编制单位:
|
单位:万元
|
项目
|
本年决算数
|
合计
|
11.04
|
1.因公出国(境)费
|
0
|
2.公务接待费
|
11.04
|
3.公务用车购置及运行维护费
|
0
|
其中:(1)公务用车购置费
|
0
|
(2)公务用车运行维护费
|
0
|