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        2013年松城街道办事处部门决算说明

        来源:松城街道办事处 发布时间: 2015-01-07 10:44
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        2013年松城街道办事处部门决算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2013年部门决算说明如下。
        一、 部门主要职责
        松城街道办事处的主要职责是:
        (一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在县委、县政府领导下完成各项任务。 
          (二) 建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
          (三) 负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
          (四) 开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。
        (五) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。   
        (六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
          (七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
          (八) 指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)作用。
          (九) 向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
          (十) 承办县政府交办的其他事项。
        二、部门基本情况
        松城街道办事处包括3个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        松城人大办
        公共预算
        财政拨款
        2
        1
        松城党委办
         
        公共预算
        财政拨款
        11
        10
        松城政府办
         
        公共预算
        财政拨款
        20
        18
        松城计生
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        7
        7
        松城文化
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        2
        2
        松城农业
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        5
        5
        松城水利站(含水技站)
        公共预算
        财政拨款
        2
        2
        松城企业
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        11
        3
         
        三、部门主要工作总结
        2013年,我街道党工委、办事处在县委、县政府的正确领导下,坚持以邓小平理论为指导,深入贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕县委、县政府工作部署和要求,积极融入海西建设,呼应环三发展,紧紧围绕“建设生态型工贸旅游海湾城市,打造福宁湾经济带增长极”的战略目标,找准发展定位,科学谋划,从服务县域经济社会发展的大局出发,集中精力,打好“五大战役”,征地、创卫、经普、督查、机制创新队伍建设等项工作,确保社区安定,各项事业统筹协调推进,显现强劲的发展势头,经济实现平稳较快发展。
        (一)、创先争优、党建工作步上新台阶
            1、转变作风、加强干部队伍建设。
        2、落实机制、推进基层组织建设。
        3、项目带动、推进党建工作上水平。
        4、悉心指导、认真做好非公企业党建工作。 
            (二)、创建“平安”、社区稳定显现新局面
        1、加强领导、落实责任。我们坚持“稳定压倒一切”的工作方针,进一步加强社会管理治安综合治理工作。
        2、严格机制、维稳护民。我街道严格落实矛盾纠纷排查工作机制,严格落实矛盾排查调处报告制度、领导接待日制度、信访矛盾纠纷调处包案制度、信访调处联席会议制度、信访矛盾形势分析评估制度、矛盾纠纷“五定”责任制度。
        3、宣传走访、集中整治。我们积极开展“四下基层,四解四促”和“正三轮摩托车等非法载客车辆专项整治”行动,同时结合“平安松城”建设,形成社会治安重点问题大排查、大整治的强大声势。
        4、立足基层、维护稳定。我们进一步强化街道、公安、社区(村)“三位一体”联防措施,把维护社会安定稳定进一步落实到基层民间,做到打击和防范各类犯罪活动并重。
        (三)、内引外联、经济建设成效明显, 招商引资有新成效,辖区经济平稳上升,农业经济稳中有升。    
        (四)、统筹兼顾,社会事业协调发展,圆满完成计生、经普、安全生产、劳动保障、林业生产、环保、创卫、民政、征兵、防汛抗旱、扶贫等方面工作任务。健全体系,推进党风政风建设。
        1、健全惩防体系建设,落实党风廉政建设责任制。2、加强自律,引进外部监督管理。3、严格考评,转变作风。
         
        四、2014年决算收支总体情况
        (一)收入总计1489.51万元
        2014年度部门决算总收入1489.51万元,其中本年收入1489.51万元。具体情况如下:
        1.财政拨款收入1369.51万元,其中政府性基金74.5万元。
        2.事业收入120万元。
        3.上年结转和结余0万元。
        (二)支出总计1489.51万元
        2013年度部门决算总支出1489.51万元,其中本年支出1489.51万元。具体情况如下:
        1.基本支出829.27万元。其中,人员支出334.82万元,对个人和家庭补助支出301.17万元,公用支出193.28万元。
        2.项目支出660.24万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2014年度公共预算财政拨款支出1295.01万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出(201)351.1万元。主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支出、财政事务支出、人口与计划生育事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出、其他一般公共服务支出。
        (二)国防支出(203)3万元。主要用于兵役征集支出。
        (三)公共安全支出(204)20万元。主要用于其他公共安全支出。
        (四)文化体育与传媒支出(207)11.89万元。主要用于群众文化支出和其他文化体育与传媒支出。
        (五)社会保障和就业支出(208)196.27万元。主要用于老龄事务支出、归口管理的行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、其他就业补助支出、流浪乞讨人员救助支出、自然灾害灾后重建补助支出。
        (六)城乡社区事务支出(212)188.28万元。主要用于其他城乡社区事务支出、城乡社区规划与管理支出、其他城乡社区公共设施支出。
        (七)农林水事务支出(213)465.44万元。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农村综合改革支出。
        (八)交通运输支出(214)18万元。主要用于公路养护支出。
        (九)资源勘探电力信息等事务支出(215)10.5万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
        (十)商业服务业等事务支出(216)7.32万元。主要用于其他商业流通事务支出。
        (十一)其他支出(229)23.2万元。主要用于其他事务支出。
        六、政府性基金支出决算情况
        2014年度政府性基金支出74.5万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)城乡社区事务支出(212)16.5万元。主要用于农田水利建设支出、城市公共设施支出。
        (二)农林水事务支出(213)20.5万元。主要用于造林绿化补助支出、其他地方水利建设基金支出。
        (三)其他支出(229)37.5万元。主要用于老人中心建设支出、万贤社区服务站建设支出、彩虹社区户外协会支出。
        七、“三公经费”财政拨款决算情况
        2014年“三公”经费财政拨款支出11.04万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.04万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
           公务接待费
        2013年支出11.04万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降7.2%。
         
        附件:1.收支决算总表
              2.公共财政拨款支出决算表
              3.政府性基金拨款支出决算表
              4.“三公”经费财政拨款支出决算表
         
        附件1
         
         
         
         
         
         
         
        2013年收支决算总表
         
         
         
         
        编制单位:
         
         
        单位:万元
        收入
        支出
        项目
        决算数
        项目(按经济分类)
        决算数
        一、财政拨款
        1,369.51
        一、基本支出和项目支出
        1,489.51
          其中:政府性基金
        74.50
            工资福利支出
        334.82
        二、上级补助收入
         
            商品和服务支出
        343.51
        三、事业收入
        120.00
            对个人和家庭的补助
        301.17
            其中:财政专户管理资金
         
            对企事业单位的补贴
         
        四、经营收入
         
            赠予
         
        五、附属单位缴款
         
            债务利息支出
         
        六、其他收入
         
            基本建设支出
         
            其中:本级横向财政拨款
         
            其他资本性支出
        510.01
              非本级财政拨款
         
            贷款转贷及产权参股
         
         
         
            其他支出
         
         
         
        二、上缴上级支出
         
         
         
        三、经营支出
         
         
         
        四、对附属单位补助支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        本年收入合计
        1,489.51
        本年支出合计
        1,489.51
            用事业基金弥补收支差额
         
            结余分配
         
            上年结转和结余
         
              交纳所得税
         
              基本支出结转和结余
         
              提取职工福利基金
         
                其中:财政拨款结转和结余
         
              转入事业基金
         
              项目支出结转和结余
         
              其他
         
                其中:财政拨款结转和结余
         
            年末结转和结余
         
              经营结余
         
              基本支出结转和结余
         
         
         
                其中:财政拨款结转和结余
         
         
         
              项目支出结转和结余
         
         
         
                其中:财政拨款结转和结余
         
         
         
              经营结余
         
        合计
         
        合计
         
         
        附件2
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        2013年公共财政拨款支出决算表
        编制单位:
         
         
         
        单位:万元
        科目编码
        科目名称
        本年支出合计
        基本支出
        项目支出
        类款项
        合计
        12,950,101.00
        7,092,739.00
        5,857,362.00
        201
        一般公共服务
        3,511,016.69
        3,001,016.69
        510,000.00
        20101
        人大事务
        119,747.11
        119,747.11
         
        2010101
          行政运行
        119,747.11
        119,747.11
         
        20103
        政府办公厅(室)及相关机构事务
        1,624,935.64
        1,474,935.64
        150,000.00
        2010301
          行政运行
        1,424,935.64
        1,424,935.64
         
        2010399
          其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
        200,000.00
        50,000.00
        150,000.00
        20106
        财政事务
        210,000.00
         
        210,000.00
        2010602
          一般行政管理事务
        10,000.00
         
        10,000.00
        2010699
          其他财政事务支出
        200,000.00
         
        200,000.00
        20112
        人口与计划生育事务
        735,448.13
        735,448.13
         
        2011214
          流动人口计划生育管理和服务
        385,448.13
        385,448.13
         
        2011299
          其他人口与计划生育事务支出
        350,000.00
        350,000.00
         
        20131
        党委办公厅(室)及相关机构事务
        670,885.81
        670,885.81
         
        2013101
          行政运行
        670,885.81
        670,885.81
         
        20199
        其他一般公共服务支出
        150,000.00
         
        150,000.00
        2019999
          其他一般公共服务支出
        150,000.00
         
        150,000.00
        203
        国防
        30,000.00
        30,000.00
         
        20306
        国防动员
        30,000.00
        30,000.00
         
        2030601
          兵役征集
        30,000.00
        30,000.00
         
        204
        公共安全
        200,000.00
        200,000.00
         
        20499
        其他公共安全支出
        200,000.00
        200,000.00
         
        2049901
          其他公共安全支出
        200,000.00
        200,000.00
         
        207
        文化体育与传媒
        118,944.38
        58,944.38
        60,000.00
        20701
        文化
        88,944.38
        58,944.38
        30,000.00
        2070109
          群众文化
        88,944.38
        58,944.38
        30,000.00
        20799
        其他文化体育与传媒支出
        30,000.00
         
        30,000.00
        2079999
          其他文化体育与传媒支出
        30,000.00
         
        30,000.00
        208
        社会保障和就业
        1,962,737.00
        1,494,737.00
        468,000.00
        20802
        民政管理事务
        20,000.00
         
        20,000.00
        2080205
          老龄事务
        20,000.00
         
        20,000.00
        20805
        行政事业单位离退休
        1,545,437.00
        1,494,737.00
        50,700.00
        2080501
          归口管理的行政单位离退休
        1,542,437.00
        1,491,737.00
        50,700.00
        2080502
          事业单位离退休
        3,000.00
        3,000.00
         
        20807
        就业补助
        227,300.00
         
        227,300.00
        2080799
          其他就业补助支出
        227,300.00
         
        227,300.00
        20813
        其他城市生活救助
        20,000.00
         
        20,000.00
        2081301
          流浪乞讨人员救助
        20,000.00
         
        20,000.00
        20815
        自然灾害生活救助
        150,000.00
         
        150,000.00
        2081503
          自然灾害灾后重建补助
        150,000.00
         
        150,000.00
        212
        城乡社区事务
        1,882,800.00
        1,462,800.00
        420,000.00
        21201
        城乡社区管理事务
        1,462,800.00
        1,462,800.00
         
        2120199
          其他城乡社区管理事务支出
        1,462,800.00
        1,462,800.00
         
        21202
        城乡社区规划与管理
        80,000.00
         
        80,000.00
        2120201
          城乡社区规划与管理
        80,000.00
         
        80,000.00
        21203
        城乡社区公共设施
        340,000.00
         
        340,000.00
        2120399
          其他城乡社区公共设施支出
        340,000.00
         
        340,000.00
        213
        农林水事务
        4,654,402.93
        740,240.93
        3,914,162.00
        21301
        农业
        611,444.50
        336,044.50
        275,400.00
        2130104
          事业运行
        336,044.50
        336,044.50
         
        2130142
          农村道路建设
        220,000.00
         
        220,000.00
        2130152
          对高校毕业生到基层任职补助
        35,400.00
         
        35,400.00
        2130199
          其他农业支出
        20,000.00
         
        20,000.00
        21302
        林业
        102,100.00
         
        102,100.00
        2130209
          森林生态效益补偿
        102,100.00
         
        102,100.00
        21303
        水利
        746,796.43
        106,796.43
        640,000.00
        2130305
          水利工程建设
        100,000.00
         
        100,000.00
        2130314
          防汛
        160,000.00
         
        160,000.00
        2130316
          农田水利
        330,000.00
         
        330,000.00
        2130317
          水利技术推广和培训
        106,796.43
        106,796.43
         
        2130399
          其他水利支出
        50,000.00
         
        50,000.00
        21305
        扶贫
        600,000.00
         
        600,000.00
        2130504
          农村基础设施建设
        400,000.00
         
        400,000.00
        2130505
          生产发展
        200,000.00
         
        200,000.00
        21307
        农村综合改革
        2,594,062.00
        297,400.00
        2,296,662.00
        2130701
          对村级一事一议的补助
        2,178,762.00
         
        2,178,762.00
        2130705
          对村民委员会和村党支部的补助
        369,300.00
        297,400.00
        71,900.00
        2130799
          其他农村综合改革支出
        46,000.00
         
        46,000.00
        214
        交通运输
        180,000.00
         
        180,000.00
        21401
        公路水路运输
        180,000.00
         
        180,000.00
        2140106
          公路养护
        180,000.00
         
        180,000.00
        215
        资源勘探电力信息等事务
        105,000.00
        105,000.00
         
        21508
        支持中小企业发展和管理支出
        105,000.00
        105,000.00
         
        2150899
          其他支持中小企业发展和管理支出
        105,000.00
        105,000.00
         
        216
        商业服务业等事务
        73,200.00
         
        73,200.00
        21602
        商业流通事务
        73,200.00
         
        73,200.00
        2160299
          其他商业流通事务支出
        73,200.00
         
        73,200.00
        229
        其他支出
        232,000.00
         
        232,000.00
        22999
        其他支出
        232,000.00
         
        232,000.00
        2299901
          其他支出
        232,000.00
         
        232,000.00
         
         
        附件3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        2013年政府性基金支出决算表
        编制单位:
         
         
         
        单位:万元
        科目编码
        科目名称
        本年支出合计
        基本支出
        项目支出
        类款项
        合计
        745,000.00
         
        745,000.00
        212
        城乡社区事务
        165,000.00
         
        165,000.00
        21208
        国有土地使用权出让收入安排的支出
        100,000.00
         
        100,000.00
        2120812
          农田水利建设资金安排的支出
        100,000.00
         
        100,000.00
        21213
        城市基础设施配套费安排的支出
        65,000.00
         
        65,000.00
        2121301
          城市公共设施
        65,000.00
         
        65,000.00
        213
        农林水事务
        205,000.00
         
        205,000.00
        21362
        森林植被恢复费安排的支出
        115,000.00
         
        115,000.00
        2136203
          森林培育
        115,000.00
         
        115,000.00
        21364
        地方水利建设基金支出
        90,000.00
         
        90,000.00
        2136499
          其他地方水利建设基金支出
        90,000.00
         
        90,000.00
        229
        其他支出
        375,000.00
         
        375,000.00
        22960
        彩票公益金安排的支出
        375,000.00
         
        375,000.00
        2296002
          用于社会福利的彩票公益金支出
        360,000.00
         
        360,000.00
        2296003
          用于体育事业的彩票公益金支出
        15,000.00
         
        15,000.00
         
         
         
         
         
         
         
        附件4
         
         
         
        “三公”经费公共财政拨款支出决算表
        编制单位:
           单位:万元
        项目
        本年决算数
        合计
        11.04
        1.因公出国(境)费
        0
        2.公务接待费
        11.04
        3.公务用车购置及运行维护费
        0
             其中:(1)公务用车购置费
        0
                   (2)公务用车运行维护费
        0