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        2014年松城街道办事处部门预算说明

        来源:松城 发布时间: 2015-01-07 10:45
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        2014年松城街道办事处部门预算说明
         
        2014年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
        一、 部门主要职责
        松城街道办事处的主要职责是:
        (一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在县委、县政府领导下完成各项任务。 
          (二) 建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
          (三) 负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
          (四) 开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。
        (五) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。   
        (六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
          (七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
          (八) 指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)作用。
          (九) 向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
          (十) 承办县政府交办的其他事项。
        二、部门预算单位基本情况
        松城街道办事处包括3个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        松城人大办
        公共预算
        财政拨款
        2
        1
        松城党委办
         
        公共预算
        财政拨款
        11
        10
        松城政府办
         
        公共预算
        财政拨款
        20
        18
        松城计生
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        7
        7
        松城文化
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        2
        2
        松城农业
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        5
        5
        松城水利站(含水技站)
        公共预算
        财政拨款
        2
        2
        松城企业服务中心
        公共预算
        财政拨款
        11
        3
         
        三、部门主要工作任务
        部署和构建“生态型工贸旅游海湾城市”的奋斗目标。发扬敢想敢干的精神,打破因循守旧全面深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和中央、全省精神,紧紧围绕县委、县政府实施六大工程,建设宜居、宜业、美丽的新霞浦战略部、墨守成规的思维桎梏,创造条件,迎难而上,进一步分析街道存在的经济发展速度不快、社区创收能力偏低、新农村建设步伐较慢、综合治理系统性不强等方面存在的问题,着重抓好以下六项工作:
        (一)是拓展经济建设项目。松城发展的基本思路为“抓一内核、拓一外延,再造一新松城”。抓一内核:城区12个社区,以社区为单元,主打发展第三产业务管理,打造社区经济升级版。
        拓一外延:城郊6个村以墓斗、青福为主功能区域,依托涌山、七宝洋两翼,打造“海湾城市拓展区”,主要发展休闲观光、养生文化产业,极力打造松城街道经济发展新增长极。
        (二)是确保社会安定稳定。以平安小区、平安社区、平安村建设为基础,全面落实社会治安综合治理责任制,促进社会安定稳定。
        (三)是推进社区建设发展。以拓展社区发展空间、增强社区自我造血功能为目标,促进文明社区、和谐社区的发展。
        (四)是紧抓城郊农村建设。以深挖潜力谋发展为总体构想,摆脱城郊6个村集体经济薄弱的状况。
        (五)是推进社会事业进步。以落实责任状为基础,着重抓好7个社会综合事业建设。
        (六)是强化干部作风建设。以党风廉政建设为主线,着力抓好3个层面的作风建设。
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年,部门收入预算为494.6万元,其中:当年财政拨款收入494.6万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算494.6万元,其中:人员支出226.19万元,对个人和家庭补助支出168.46万元,公用支出99.95万元,项目支出0万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2014年度公共财政预算拨款支出494.6万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出(201)256.43万元。主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支出、财政事务支出、人口与计划生育事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出。
        (二)国防支出(203)3万元。主要用于兵役征集支出。
        (三)公共安全支出(204)20万元。主要用于其他公共安全支出。
        (四)文化体育与传媒支出(207)9.1万元。主要用于群众文化支出。
        (五)社会保障和就业支出(208)147.34万元。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、事业单位离退休支出。
        (六)农林水事务支出(213)42.94万元。主要用于农业事业运行、水利技术推广。
        (七)资源勘探电力信息等事务支出(215)15.79万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
         
        六、政府性基金支出预算情况
        2014年度政府性基金支出0万元。
         
        七“三公”经费财政拨款预算情况
        2014年“三公”经费财政拨款预算数为10.12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10.12万元,公务用车购置及运行费0万元。
            公务接待费
        2014年预算安排10.12万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降8.34%。
         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.“三公”经费财政拨款支出预算表
         
         
         
         
         
         
         
         
        单位:万元
        收    入
         
        支    出
         
        收入项目类别
        2014年预算
        支出项目类别
        2014年预算
        一、公共财政预算拨款
        494.60 
        一、基本支出
        494.60 
            公共财政预算拨款
         
            工资福利支出
        226.19 
            成品油价格和税费改革税收返还
         
            对个人和家庭补助支出
        168.46 
            上级财政转移支付补助
         
                其中:离退休费
        147.33 
        二、基金预算财政拨款
         
            公用支出
        99.95 
            基金预算拨款
         
                其中:离退休公务费
         
            上级财政转移支付补助(基金)
         
        二、项目支出
         
        三、财政代管资金拨款
         
         
         
        四、财政专户拨款
         
         
         
        五、单位结余结转资金
         
         
         
        六、单位其他收入
         
         
         
         
         
         
         
        收入总计
         
        支出总计
        494.60 
         
         
         
         
         
         
         
         
        部门公共财政拨款支出预算表(表2)
         
         
         
         
         
         
         
        单位:万元
        科目编码
        科目名称
        基本支出
        项目支出
        201
        一般公共服务支出
        256.43
         
          01
          人大事务
        9.72
         
              8060101
              松城人大办
        9.72
         
                2010101
                行政运行(人大事务)
        9.72
         
          03
          政府办公厅(室)及相关机构事务
        114.83
         
              8060103
              松城政府办
        114.83
         
                2010301
                行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
        107.83
         
                2010399
                其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
        7.00
         
          06
          财政事务
        2.00
         
              8060104
              松城财政所
        2.00
         
                2010699
                其他财政事务支出
        2.00
         
          12
          人口与计划生育事务
        68.11
         
              8060103
              松城政府办
        35.00
         
                2011299
                其他人口与计划生育事务支出
        35.00
         
              8060105
              松城计生服务所(含专业队)
        33.11
         
                2011214
                流动人口计划生育管理和服务
        33.11
         
          31
          党委办公厅(室)及相关机构事务
        61.77
         
              8060102
              松城党委办
        61.77
         
                2013101
                行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
        61.77
         
        203
        国防支出
        3.00
         
          06
          国防动员
        3.00
         
              8060103
              松城政府办
        3.00
         
                2030601
                兵役征集
        3.00
         
        204
        公共安全支出
        20.00
         
          99
          其他公共安全支出
        20.00
         
              8060103
              松城政府办
        20.00
         
                20499
                其他公共安全支出
        20.00
         
        207
        文化体育与传媒支出
        9.10
         
          01
          文化
        9.10
         
              8060106
              松城文化站
        9.10
         
                2070109
                群众文化
        9.10
         
        208
        社会保障和就业支出
        147.34
         
          05
          行政事业单位离退休
        147.34
         
              8060103
              松城政府办
        147.33
         
                2080501
                归口管理的行政单位离退休
        147.33
         
              8060110
              松城农技站
        0.01
         
                2080502
                事业单位离退休
        0.01
         
        213
        农林水支出
        42.94
         
          01
          农业(农林水支出)
        31.57
         
              8060110
              松城农技站
        8.06
         
                2130104
                事业运行(农业)
        8.06
         
              8060111
              松城农机站
        11.26
         
                2130104
                事业运行(农业)
        11.26
         
              8060112
              松城经管站
        12.25
         
                2130104
                事业运行(农业)
        12.25
         
          03
          水利
        11.37
         
              8060113
              松城水利站(含水技站)
        11.37
         
                2130317
                水利技术推广
        11.37
         
        215
        资源勘探电力信息等支出
        15.79
         
          08
          支持中小企业发展和管理支出
        15.79
         
              8060115
              松城企业站(含经委)
        15.79
         
                2150899
                其他支持中小企业发展和管理支出
        15.79
         
         
        合计
        494.60
         
         
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表3)(财政和部门填报)
         
        单位:万元
        项目
        本年预算数
        合计
         
        1、因公出国(境)费用
         
        2、公务接待费
        10.12
        3、公务用车费
         
        其中:(1)公务用车运行维护费
         
                       (2)公务用车购置费