2016年松城街道办事处部门预算说明
2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推
进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
松城街道办事处的主要职责是:
(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在县委、县政府领导下完成各项任务。
(二) 建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民
关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法
律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方
便、环境优美的社会主义新城区。
(三) 负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人
员。
(四) 开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办
社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。
(五) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿
化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
(六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
(七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少
数民族的权益。
(八) 指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我
管理、自我服务)作用。
(九) 向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
(十) 承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
松城街道办事处包括3个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情
况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
松城人大办 公共预算
财政拨款 2 1
松城党委办 公共预算
财政拨款 11 11
松城政府办 公共预算
财政拨款 20 19
松城计生 公共预算
服务中心 财政拨款 7 6
松城文化 公共预算
服务中心 财政拨款 2 1
松城农业 公共预算
服务中心 财政拨款 5 4
松城水利站 公共预算
(含水技站) 财政拨款 2 2
松城企业 公共预算
服务中心 财政拨款 18 17
三、部门主要工作任务
2016年,松城街道将突出重点,抓住关键,强化措施,狠抓落实,紧紧围绕县委县政府实施六大工程,建
设宜居、宜业、美丽的新霞浦战略部署和构建“生态型工贸旅游海湾城市”的奋斗目标,发扬敢想敢干的
精神,打破因循守旧、墨守成规的思维框框,创造条件,迎难而上。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)把握发展思路,加快推进美丽新松城建设。
(二)提升农业竞争力,加强农业基础设施建设。
(三)坚持以人为本,实现各项事业协调发展?。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016
年,松城街道部门收入预算为454.6万元,其中:当年财政拨款收入545.6万元,上年结转收入0万元。相应
安排支出预算545.6万元,其中:人员支出381.28万元,对个人和家庭补助支出37.61万元,公用支出
126.71万元,项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出545.6万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出(201)276.57万元。主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支
出、财政事务支出、人口与计划生育事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出。
(二)国防支出(203)5万元。主要用于兵役征集支出。
(三)公共安全支出(204)20万元。主要用于其他公共安全支出。
(四)文化体育与传媒支出(207)5.52万元。主要用于群众文化支出。
(五)社会保障和就业支出(208)13.14万元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(210)71.18万元。主要用于计划生育事务支出。。
(七)农林水事务支出(213)49.09万元。主要用于农业事业运行、水利技术推广。
(八)资源勘探电力信息等事务支出(215)105.1万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为18.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.05万
元,公务用车购置及运行费9.45万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2016年公共财政预算安排9.05万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待
活动。与上年相比支出下降8.12%。
(二)公务用车购置及运行费
2016年预算安排9.45万元,其中:公务用车运行费9.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方
面支出。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算
3.“三公”经费财政拨款支出预算表
部门收支预算总表(表三)
单位:万元
收 入 支 出
收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
一、公共财政预算拨款 545.60 一、基本支出 545.60
公共财政预算拨款 545.60 工资福利支出 381.28
成品油价格和税费 对个人和家庭补助支出 37.61
改革税收返还
上级财政转移支付补助 其中:离退休费
(列入年初预算部分)
二、基金预算财政拨款 公用支出 126.71
基金预算拨款 其中:离退休公务费
上级财政转移支付补助 二、项目支出
(列入年初预算部分)
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款(预算外)
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入
收入总计 545.60 支出总计 545.60
部门公共财政拨款支出预算表(表四)
单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 276.57
20101 人大事务 16.47
2010101 行政运行 16.47
20131 党委办公厅(室) 86.78
及相关机构事务
2013101 行政运行 86.78
20103 政府办公厅(室) 173.32
及相关机构事务
2010301 行政运行 166.32
2010399 其他政府办公厅(室) 7
及相关机构事务支出
203 国防支出 5
20306 国防动员 5
2030601 兵役征集 5
204 公共安全支出 20
20499 其他公共安全支出 20
20499 其他公共安全支出 20
207 文化体育与传媒支出 5.52
20701 文化 5.52
2070109 群众文化 5.52
208 社会保障和就业支出 13.14
20801 人力资源和社会保障管理事务13.14
2080199 其他人力资源和 13.14
社会保障管理事务支出
210 医疗卫生与计划生育支出 71.18
21007 计划生育事务 71.18
2100716 计划生育机构 0.13
2100717 计划生育服务 71.05
213 农林水支出 49.09
21301 农业 34.1
2130104 事业运行 34.1
21303 水利 14.99
2130317 水利技术推广 14.99
215 资源勘探信息等支出 105.1
21508 支持中小企业发展和管理支出 105.1
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 105.1
合计 545.6
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
单位:万元
项目 本年预算数
合计 18.5
1、因公出国(境)费用 9.05
2、公务接待费 0
3、公务用车费 9.45
其中:(1)公务用车运行维护费 9.45
(2)公务用车购置费
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