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        2017年松城街道办事处部门预算说明

        来源:松城街道办事处 发布时间: 2017-01-22 15:07
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        2017年松城街道办事处部门预算说明
         
        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
        部门主要职责
        松城街道办事处的主要职责是:
        (一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在委、政府领导下完成各项任务。
          (二) 建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
          (三) 负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
          (四) 开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。
        (五) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。   
        (六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
          (七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
          (八) 指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)作用。
          (九) 人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
          (十) 承办政府交办的其他事项。
        二、部门预算单位基本情况
        松城街道办事处包括3个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        松城人大办
        公共预算
        财政拨款
        1
        1
        松城党委办
         
        公共预算
        财政拨款
        13
        13
        松城政府办
         
        公共预算
        财政拨款
        20
        19
        松城计生
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        8
        6
        松城文化
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        2
        1
        松城农业
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        4
        3
        松城水利站(含水技站)
        公共预算
        财政拨款
        2
        2
        松城企业
        服务中心
        公共预算
        财政拨款
        18
        17
        三、部门主要工作任务
        2017年,我们将突出重点,抓住关键,强化措施,狠抓落实,紧紧围绕县委县政府实施六大工程,建设宜居、宜业、美丽的新霞浦战略部署和构建“生态型工贸旅游海湾城市”的奋斗目标,发扬敢想敢干的精神,打破因循守旧、墨守成规的思维框框,创造条件,迎难而上。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
        (一)把握发展思路,加快推进美丽新松城建设
        (二)提升农业竞争力,加强农业基础设施建设
        (三)坚持以人为本,实现各项事业协调发展 
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,松城街道部门收入预算为593.43万元,其中:当年财政拨款收入593.43万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算593.43万元,其中:人员支出426.02万元,对个人和家庭补助支出40.53万元,公用支出126.88万元,项目支出0万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2017年度公共财政预算拨款支出593.43万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出(201)306万元。主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支出、财政事务支出、人口与计划生育事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出。
        (二)国防支出(203)5万元。主要用于兵役征集支出。
        (三)公共安全支出(204)20万元。主要用于其他公共安全支出。
        (四)文化体育与传媒支出(207)5.76万元。主要用于群众文化支出。
        (五)社会保障和就业支出(208)12.98万元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
        (六)医疗卫生与计划生育支出(210)71.51万元。主要用于计划生育事务支出。
        (七)社会保险基金支出16.54万元。主要用社会保险基金支出。
        (九)农林水事务支出(213)51.78万元。主要用于农业事业运行、水利技术推广。
        (十)资源勘探电力信息等事务支出(215)103.86万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
         
        六、政府性基金支出预算情况
        2017年度政府性基金支出0万元。
         
         
        “三公”经费财政拨款预算情况
        2017“三公”经费财政拨款预算数为22.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费7.6万元。具体情况如下:
          
        一)公务接待费
          2017年公共财政预算安排15万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。
            (二)公务用车购置及运行费
           2017年预算安排7.6万元,其中:公务用车运行费7.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

        八、2017年部门预算收支增减变化情况

        2017年松城街道办事处收入预算为593.43万元,比2016年增加47.83万元。部门支出预算为593.43万元,比2016年增加47.83万元,其中:一般公共预算拨款466.55万元,比2016年增加47.66万元。

        2017年松城街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出126.88万元,比2016年增加0.17万元,。

        2017年松城街道办事处政府采购预算总额0元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算
              3.“三公”经费财政拨款支出预算表
        部门收支预算总表(表三)
         
         
         
        单位:万元
        收    入
         
        支    出
         
        收入项目类别
        2017年预算
        支出项目类别
        2017年预算
        一、公共财政预算拨款
        593.43
        一、基本支出
        593.43
            公共财政预算拨款
        593.43
            工资福利支出
        426.06
            成品油价格和税费改革税收返还
         
            对个人和家庭补助支出
        40.53
            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)
         
                其中:离退休费
         
        二、基金预算财政拨款
         
            公用支出
        126.88
            基金预算拨款
         
                其中:离退休公务费
         
           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)
         
        二、项目支出
         
        三、财政代管资金拨款
         
         
         
        四、财政专户拨款(预算外)
         
         
         
        五、单位结余结转资金
         
         
         
        六、单位其他收入
         
         
         
         
         
         
         
        收入总计
        593.43
        支出总计
        593.43
         
         
         
         
        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
         
         
         
         
         
         
         
        单位:万元
        科目编码
        科目名称
        基本支出
        项目支出
            201
            一般公共服务支出
        322.54
         
             20101
              人大事务
        17.55
         
                2010101
                行政运行
        17.55
         
              20131
              党委办公厅(室)及相关机构事务
        121.25
         
                2013101
                行政运行
        121.25
         
              20103
              政府办公厅(室)及相关机构事务
        183.74
         
                2010301
                行政运行
        176.74
         
                2010399
                其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
        7
         
            203
            国防支出
        5
         
              20306
              国防动员
        5
         
                2030601
                兵役征集
        5
         
            204
            公共安全支出
        20
         
              20499
              其他公共安全支出
        20
         
                20499
                其他公共安全支出
        20
         
            207
            文化体育与传媒支出
        5.76
         
              20701
              文化
        5.76
         
                2070109
                群众文化
        5.76
         
            208
            社会保障和就业支出
        12.98
         
              20801
              人力资源和社会保障管理事务
        12.98
         
                2080199
                其他人力资源和社会保障管理事务支出
        12.98
         
            210
            医疗卫生与计划生育支出
        71.51
         
             21007
              计划生育事务
        36.51
         
                2100716
                计划生育机构
        0.13
         
                2100717
                计划生育服务
        36.38
         
            213
            农林水支出
        51.78
         
              21301
              农业
        36.71
         
                2130104
                事业运行
        36.71
         
              21303
              水利
        15.07
         
                2130317
                水利技术推广
        15.07
         
            215
            资源勘探信息等支出
        103.86
         
              21508
              支持中小企业发展和管理支出
        103.86
         
                2150899
                其他支持中小企业发展和管理支出
        103.86
         
         
        合计
        593.43
         
         
         
         
         
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
         
         
         
         
         
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
         
        单位:万元
        项目
        本年预算数
        合计
        22.6
        1、因公出国(境)费用
        0
        2、公务接待费
        15
        3、公务用车费
        7.6
        其中:(1)公务用车运行维护费
        7.6
                       (2)公务用车购置费