单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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松城人大办
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公共预算
财政拨款
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1
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1
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松城党委办
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公共预算
财政拨款
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13
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13
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松城政府办
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公共预算
财政拨款
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20
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19
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松城计生
服务中心
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公共预算
财政拨款
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8
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6
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松城文化
服务中心
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公共预算
财政拨款
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2
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1
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松城农业
服务中心
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公共预算
财政拨款
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4
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3
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松城水利站(含水技站)
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公共预算
财政拨款
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2
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2
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松城企业
服务中心
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公共预算
财政拨款
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18
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17
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八、2017年部门预算收支增减变化情况
2017年松城街道办事处收入预算为593.43万元,比2016年增加47.83万元。部门支出预算为593.43万元,比2016年增加47.83万元,其中:一般公共预算拨款466.55万元,比2016年增加47.66万元。
2017年松城街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出126.88万元,比2016年增加0.17万元,。
2017年松城街道办事处政府采购预算总额0元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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单位:万元
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收 入
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支 出
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收入项目类别
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2017年预算
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支出项目类别
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2017年预算
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一、公共财政预算拨款
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593.43
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一、基本支出
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593.43
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公共财政预算拨款
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593.43
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工资福利支出
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426.06
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成品油价格和税费改革税收返还
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对个人和家庭补助支出
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40.53
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上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)
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其中:离退休费
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二、基金预算财政拨款
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公用支出
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126.88
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基金预算拨款
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其中:离退休公务费
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上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)
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二、项目支出
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三、财政代管资金拨款
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四、财政专户拨款(预算外)
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五、单位结余结转资金
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六、单位其他收入
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收入总计
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593.43
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支出总计
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593.43
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部门公共财政拨款支出预算表(表四)
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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基本支出
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项目支出
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201
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一般公共服务支出
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322.54
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20101
|
人大事务
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17.55
|
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2010101
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行政运行
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17.55
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20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
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121.25
|
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2013101
|
行政运行
|
121.25
|
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20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
183.74
|
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2010301
|
行政运行
|
176.74
|
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2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
7
|
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203
|
国防支出
|
5
|
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20306
|
国防动员
|
5
|
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2030601
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兵役征集
|
5
|
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204
|
公共安全支出
|
20
|
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20499
|
其他公共安全支出
|
20
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
20
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
5.76
|
|
20701
|
文化
|
5.76
|
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2070109
|
群众文化
|
5.76
|
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208
|
社会保障和就业支出
|
12.98
|
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20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
12.98
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
12.98
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
71.51
|
|
21007
|
计划生育事务
|
36.51
|
|
2100716
|
计划生育机构
|
0.13
|
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2100717
|
计划生育服务
|
36.38
|
|
213
|
农林水支出
|
51.78
|
|
21301
|
农业
|
36.71
|
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2130104
|
事业运行
|
36.71
|
|
21303
|
水利
|
15.07
|
|
2130317
|
水利技术推广
|
15.07
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
103.86
|
|
21508
|
支持中小企业发展和管理支出
|
103.86
|
|
2150899
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
103.86
|
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合计
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593.43
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注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
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“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
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单位:万元
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项目
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本年预算数
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合计
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22.6
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1、因公出国(境)费用
|
0
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2、公务接待费
|
15
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3、公务用车费
|
7.6
|
其中:(1)公务用车运行维护费
|
7.6
|
(2)公务用车购置费
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