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        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处预算说明

        来源:松港街道办事处 发布时间: 2015-10-28 16:33
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        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处预算说明

         

        2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

        一、   部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处的主要职责是:

        1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党工委的决定。

        2.编制并执行本街道国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

        3.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

        4.做好辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

        5.指导和支持村(居)民委员会行使自治职权,开展工作。

        6.法律规定的其他职责。

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处包括11个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        行政人员

        财政拨款

        33

        29

        农业服务中心

        包括全额、差额、自收自支三种类型人员

        13

        21

        文化服务中心

        财政拨款

        2

        5

        人口与计划生育

        财政拨款

        8

        13

        企业服务中心

        自收自支

        8

        13

        临时人员

         

         

        13

        合计

         

        64

        94

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作任务

        2015年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一).服务征地及项目建设。

        (二).产业发展稳步提升。

        (三). “两违”治理扎实推进。

        (四).社会事业协调发展。

        (五).效能建设不断加强。

        (六).惠民措施更加落实。

        (七).党建工作再创佳绩。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处收入预算为803.74万元,其中:当年财政拨款收入803.74万元。相应安排支出预算803.74万元,其中:工资福利支出321.75万元,对个人和家庭补助支出289.24万元,项目支出202.04万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2015年度公共财政预算拨款支出803.74万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)一般公共服务支出279.35元。主要用于机关、行政运行、计生支出。

        (二)国防支出2万元。主要用于国防动员支出。

        (三)公共安全支出15万元。主要用于其他公共安全支出。

        (四)文化体育与传媒支出26.14万元。主要用于文化支出。

        (五)社会保障和就业支出128.99万元。主要用于行政事业单位离退休支出。

        (六)医疗卫生支出0.17万元。

        (七)城乡社区支出66.90万元。主要用于城乡社区管理事务和其他城乡社区支出。

        (八)农林水支出236.50万元。主要用于农林和农村综合改革支出。

        (九)资源勘探电力信息等事务48.69万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2015年度政府性基金支出0万元。

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2015年“三公”经费财政拨款预算数为32万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费32万元,公务用车购置及运行费10.4万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)经费

        2015年预算安排0万元。
          (二)公务接待费
          2015年预算安排32万元。主要用于各单位业务往来等方面的接待活动。

        (三)公务用车购置及运行费
         
          2015年预算安排10.40万元,其中:公务用车运行费10.40万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

         

        附件:1.部门收支预算总表

           2.部门公共财政拨款支出预算表

           3.部门政府性基金拨款支出预算表

           4.“三公”经费财政拨款支出预算表

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 42.4
        1、因公出国(境)费用  
        2、公务接待费 32
        3、公务用车费 10.4
        其中:(1)公务用车运行维护费 10.4
                       (2)公务用车购置费