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        2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道决算说明

        来源:松港街道办事处 发布时间: 2015-10-28 16:35
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        2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道决算说明

         

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。

        一、部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处的主要职责是:

        1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党工委的决定。

        2.编制并执行本街道国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

        3.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

        4.做好辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

        5.指导和支持村(居)民委员会行使自治职权,开展工作。

        6.法律规定的其他职责。  

        二、部门基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处包括11个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

         

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        行政人员

        财政拨款

        33

        29

        农业服务中心

        包括全额、差额、自收自支三种类型人员

        13

        21

        文化服务中心

        财政拨款

        2

         5

        人口与计划生育

        财政拨款

        8

        13

        企业服务中心

        自收自支

        8

        13

        临时人员

         

         

        13

        合计

         

        64

        94

         

         

         

         

        二、部门主要工作总结

        2014年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一) 全面完成年初县政府下达的引资、工业、企业、农业、渔业、水利、林业、环保、扶贫以及民生项目等任务指标。

        (二)调整工作站布局,加强“一线”工作力量,推进重点项目征地工作。

        (三)建立健全“宣传教育、依法管理、村民自治、优质服务、政策推动、综合治理”人口计生工作新机制。落实环保基本国策,开展农村环境卫生综合整治、污染企业加工整治等突出问题。完善综治信访维稳中心及村级工作站建设。

        (四)认真贯彻中央“八项规定”和“六条禁令”,重新完善公务接待、公车管理、公文印发、会议精简等制度,制定廉政风险防控工作实施意见,梳理权力清单,查找廉政风险,订立风险等级,印发防控手册,构建长效机制。

        (五)组织建设持续加强。开展三转一加强活动,定期组织党员干部集中学习、现场提问、讨论交流,不断提高党员干部依法办事、依规处事和带领群众脱贫致富的能力。

        四、2014年决算收支总体情况

        (一)收入总计2808.21万元

        2014年度部门决算总收入2808.21万元,其中本年收入2794.75万元。具体情况如下:

        1.财政拨款收入2589.68万元,其中政府性基金96.10万元

        2.其他收入205.07万元。

        3.上年结转和结余13.46万元。

        (二)支出总计2808.21万元

        2014年度部门决算总支出2808.21万元,其中本年支出2794.75万元。具体情况如下:

        1.基本支出830.77万元。其中,人员经费支出742.34万元,日常公用经费88.43万元。

        2.项目支出1963.98万元。

        3.上年结转和结余13.46万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2014年度公共预算财政拨款支出2794.75万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)201一般公共服务支出(201261.70万元。主要用于行政运行支出。

        (三)文化体育与传媒支出(20765.92万元。主要用于群众文化和其他文化支出。

        (四)社会保障和就业支出(208151.27万元。主要用于行政事业单位离退休及就业补助和社会保障管理事务支出。

        (五)医疗卫生支出(21062.69万。主要用于重大公共卫生和其他医疗卫生支出。

        (七)城乡社区事务支出(212495.65万。主要用于城乡社区规划与管理及城乡社区公共设施支出。

        (八)农林水事务支出(2131666.54万。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等支出。

        (十)资源勘探电力信息等事务支出(21550.98万。主要用于其他中小型企业发展和管理支出。

        (十二)国土海洋气象等支出(22040万。主要用于其他支出。

        六、政府性基金支出决算情况

        2014年度政府性基金支出96.10万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)城乡社区支出(21230万元。主要用于农田水利和国有土地收益基金支出。

        (二)农林水事务支出(21366.10万元。主要用于森林植被恢复费和地方水利建设基金支出。

        七、“三公经费”财政拨款决算情况

        2014年“三公”经费财政拨款支出28.20万元,其中:公务接待费23.40万元,公务用车购置及运行费4.80万元。具体情况如下:
            (一)公务接待费
          2014年支出23.40万元。主要用于单位业务往来等方面的接待活动,累计接待214批次、接待总人数1615人。
          (三)公务用车购置及运行费
           2014年支出4.80万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。

        附件:1.收支决算总表

              2.公共财政拨款支出决算表

              3.政府性基金拨款支出决算表

              4.“三公”经费财政拨款支出决算表

         

        附件1
        2014年收支决算总表
        编制单位: 单位:万元
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
        一、财政拨款 2,589.68 一、基本支出和项目支出 2,794.75
          其中:政府性基金 96.10     工资福利支出 365.62
        二、上级补助收入       商品和服务支出 88.43
        三、事业收入       对个人和家庭的补助 376.72
            其中:财政专户管理资金       对企事业单位的补贴  
        四、经营收入       赠与  
        五、附属单位缴款       债务利息支出  
        六、其他收入 205.07     基本建设支出  
            其中:本级横向财政拨款       其他资本性支出 1,963.98
              非本级财政拨款       贷款转贷及产权参股  
                其他支出  
            二、上缴上级支出  
            三、经营支出  
            四、对附属单位补助支出  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        本年收入合计 2,794.75 本年支出合计 2,794.75
            用事业基金弥补收支差额       结余分配  
            上年结转和结余 13.46       交纳所得税  
              基本支出结转和结余         提取职工福利基金  
                其中:财政拨款结转和结余         转入事业基金  
              项目支出结转和结余         其他  
                其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余 13.46
              经营结余         基本支出结转和结余  
                    其中:财政拨款结转和结余  
                  项目支出结转和结余  
                    其中:财政拨款结转和结余  
                  经营结余  
        合计 2,808.21 合计 2,808.21