2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处的主要职责是:
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党工委的决定。
2.编制并执行本街道国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。
3.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
4.做好辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
5.指导和支持村(居)民委员会行使自治职权,开展工作。
6.法律规定的其他职责。
二、部门基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处包括11个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
行政人员 |
财政拨款 |
33 |
29 |
农业服务中心 |
包括全额、差额、自收自支三种类型人员 |
13 |
21 |
文化服务中心 |
财政拨款 |
2 |
5 |
人口与计划生育 |
财政拨款 |
8 |
13 |
企业服务中心 |
自收自支 |
8 |
13 |
临时人员 |
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13 |
合计 |
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64 |
94 |
|
|
|
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二、部门主要工作总结
2014年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一) 全面完成年初县政府下达的引资、工业、企业、农业、渔业、水利、林业、环保、扶贫以及民生项目等任务指标。
(二)调整工作站布局,加强“一线”工作力量,推进重点项目征地工作。
(三)建立健全“宣传教育、依法管理、村民自治、优质服务、政策推动、综合治理”人口计生工作新机制。落实环保基本国策,开展农村环境卫生综合整治、污染企业加工整治等突出问题。完善综治信访维稳中心及村级工作站建设。
(四)认真贯彻中央“八项规定”和“六条禁令”,重新完善公务接待、公车管理、公文印发、会议精简等制度,制定廉政风险防控工作实施意见,梳理权力清单,查找廉政风险,订立风险等级,印发防控手册,构建长效机制。
(五)组织建设持续加强。开展三转一加强活动,定期组织党员干部集中学习、现场提问、讨论交流,不断提高党员干部依法办事、依规处事和带领群众脱贫致富的能力。
四、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计2808.21万元
2014年度部门决算总收入2808.21万元,其中本年收入2794.75万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入2589.68万元,其中政府性基金96.10万元
2.其他收入205.07万元。
3.上年结转和结余13.46万元。
(二)支出总计2808.21万元
2014年度部门决算总支出2808.21万元,其中本年支出2794.75万元。具体情况如下:
1.基本支出830.77万元。其中,人员经费支出742.34万元,日常公用经费88.43万元。
2.项目支出1963.98万元。
3.上年结转和结余13.46万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出2794.75万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)201一般公共服务支出(201)261.70万元。主要用于行政运行支出。
(三)文化体育与传媒支出(207)65.92万元。主要用于群众文化和其他文化支出。
(四)社会保障和就业支出(208)151.27万元。主要用于行政事业单位离退休及就业补助和社会保障管理事务支出。
(五)医疗卫生支出(210)62.69万。主要用于重大公共卫生和其他医疗卫生支出。
(七)城乡社区事务支出(212)495.65万。主要用于城乡社区规划与管理及城乡社区公共设施支出。
(八)农林水事务支出(213)1666.54万。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等支出。
(十)资源勘探电力信息等事务支出(215)50.98万。主要用于其他中小型企业发展和管理支出。
(十二)国土海洋气象等支出(220)40万。主要用于其他支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出96.10万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)城乡社区支出(212)30万元。主要用于农田水利和国有土地收益基金支出。
(二)农林水事务支出(213)66.10万元。主要用于森林植被恢复费和地方水利建设基金支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出28.20万元,其中:公务接待费23.40万元,公务用车购置及运行费4.80万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2014年支出23.40万元。主要用于单位业务往来等方面的接待活动,累计接待214批次、接待总人数1615人。
(三)公务用车购置及运行费
2014年支出4.80万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。
附件:1.收支决算总表
2.公共财政拨款支出决算表
3.政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
附件1
2014年收支决算总表
编制单位:
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按经济分类)
决算数
一、财政拨款
2,589.68
一、基本支出和项目支出
2,794.75
其中:政府性基金
96.10
工资福利支出
365.62
二、上级补助收入
商品和服务支出
88.43
三、事业收入
对个人和家庭的补助
376.72
其中:财政专户管理资金
对企事业单位的补贴
四、经营收入
赠与
五、附属单位缴款
债务利息支出
六、其他收入
205.07
基本建设支出
其中:本级横向财政拨款
其他资本性支出
1,963.98
非本级财政拨款
贷款转贷及产权参股
其他支出
二、上缴上级支出
三、经营支出
四、对附属单位补助支出
本年收入合计
2,794.75
本年支出合计
2,794.75
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
13.46
交纳所得税
基本支出结转和结余
提取职工福利基金
其中:财政拨款结转和结余
转入事业基金
项目支出结转和结余
其他
其中:财政拨款结转和结余
年末结转和结余
13.46
经营结余
基本支出结转和结余
其中:财政拨款结转和结余
项目支出结转和结余
其中:财政拨款结转和结余
经营结余
合计
2,808.21
合计
2,808.21
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