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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处决算说明

        来源:松港街道办事处 发布时间: 2016-09-13 15:20
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        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知(霞财预〔201530)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:          

        一、部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处的主要职责是:

        1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党工委的决定。

        2.编制并执行本街道国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

        3.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

        4.做好辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

        5.指导和支持村(居)民委员会行使自治职权,开展工作。

        6.法律规定的其他职责。  

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处包括11个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        行政人员

        财政拨款

        33

        29

        农业服务中心

        包括全额、差额、自收自支三种类型人员

        13

        21

        文化服务中心

        财政拨款

        2

         5

        人口与计划生育

        财政拨款

        8

        13

        企业服务中心

        自收自支

        8

        13

        临时人员

         

         

        13

        合计

         

        64

        94

         

        三、部门主要工作总结

        2015年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)全面完成年初县政府下达的引资、工业、企业、农业、渔业、水利、林业、环保、扶贫以及民生项目等任务指标。

        (二)调整工作站布局,加强“一线”工作力量,推进重点项目征地工作。

        (三)建立健全“宣传教育、依法管理、村民自治、优质服务、政策推动、综合治理”人口计生工作新机制。落实环保基本国策,开展农村环境卫生综合整治、污染企业加工整治等突出问题。完善综治信访维稳中心及村级工作站建设。

        (四)认真贯彻中央“八项规定”和“六条禁令”,重新完善公务接待、公车管理、公文印发、会议精简等制度,制定廉政风险防控工作实施意见,梳理权力清单,查找廉政风险,订立风险等级,印发防控手册,构建长效机制。

        (五)组织建设持续加强。开展三转一加强活动,定期组织党员干部集中学习、现场提问、讨论交流,不断提高党员干部依法办事、依规处事和带领群众脱贫致富的能力。

         

        四、2015年决算收支总体情况

        2015365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处年初结转和结余13.46 万元,本年收入  2067.07万元,本年支出2067.07万元,事业基金弥补收支差额0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 13.46 万元。

        (一)2015本年收入 2067.07 万元,比2014年决算数减少727.68万元,下降 26 具体情况如下:

        1. 财政拨款收入2067.07万元,其中政府性基金100万元。

        2. 事业收入  0  万元。

        3. 经营收入  0  万元。

        4. 上级补助收入  0  亿元。

        5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

        6. 其他收入  0  亿元。

        (二)2015本年支出2067.07万元,比2014年决算数减少727.68万元,下降 26 具体情况如下:

        1. 基本支出 890.25 万元。其中,人员支出 778.84 万元,公用支出 111.41 万元。

        2. 项目支出 1176.82 万元。
        3. 上缴上级支出 0 万元。

        4. 经营支出 0 万元。

        5. 对附属单位补助支出 0 万元。

         

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2015年公共财政拨款支出  1967.07  万元,比2014年决算数减少 526.51 万元,下降 21 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

        (一)一般公共服务支出(201286.72 万元,较2014年决算数增加25.02  万元,增长9  %主要原因是科目变化,计生支出改由医疗卫生与计划生育支出科目列支。

        (二)文化体育与传媒支出(20731.51 万元,较2014年决算数减少 34.41 万元,下降52  %主要原因是人员工资提高。

        (三)社会保障和就业支出(208179.41万元,较2014年决算数增加 28.15 万元,增长 18 %主要原因是退休人员增加、工资调整及专项列支。

        (四)医疗卫生与计划生育支出(21060.20,较2014年决算数减少 2.49 万元,下降 3 %主要原因是计生列支科目调整。

        (五)城乡社区事务支出(212130.18,较2014年决算数减少 337.96 万元,下降 72 %主要原因是专项列支变化。

        (六)农林水事务支出(2131129.72,较2014年决算数减少 265.66 万元,下降 19 %主要原因是专项列支变化。

        (七)交通运输支出(21414主要原因是专项列支变化。

        (八)资源勘探电力信息等事务支出(21560.33,较2014年决算数增加 9.35 万元,增长 18 %主要原因是人员退休及专项列支。

        (九)其他支出(229752014年无数据。主要原因是专项列支。

         

        六、政府性基金支出决算情况

        2015年度政府性基金支出  100  万元,比2014年决算数增加 3.9 万元,增长 4 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

        (一)城乡社区支出(21227,较2014年决算数减少 3 万元,下降 11 %主要原因是上级补助专项变化。

        (二)农林水支出(21323,较2014年决算数减少 43.1 万元,下降 65 %主要原因是专项列支。

        (三)其他支出(22950主要原因是专项列支。

         

        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

        2015年“三公”经费公共财政拨款支出28.03万元,同比下降0.6  %。具体情况如下:
             
        (一)公务用车购置及运行费4.75万元。其中:公务用车运行费4.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 4 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0.1 %,主要是:维护费减少。
             
        (三)公务接待费23.28万元。
        主要用于往来公务人员等方面的接待活动,累计接待 338 批次、接待总人数700人。与2014年相比, 公务接待费支出下降0.51%主要是:正常公务接待。

         

        附件: 1.收支决算总表

                        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4. 财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        8.政府性基金预算支出决算表

        9.部门决算相关信息统计表

        10.政府采购情况表

         

        收支决算总表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
        一、财政拨款 2,067.07 一、一般公共服务支出 20.00
          其中:政府性基金 100.00 二、外交支出 0.00
        二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
        三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
        四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
        五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 0.00
        六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 31.51
            八、社会保障和就业支出 179.41
            九、医疗卫生与计划生育支出 60.21
            十、节能环保支出 0.00
            十一、城乡社区支出 157.18
            十二、农林水支出 1,152.72
            十三、交通运输支出 14.00
            十四、资源勘探信息等支出 60.33
            十五、商业服务业等支出 0.00
            十六、金融支出 0.00
            十七、援助其他地区支出 0.00
            十八、国土海洋气象等支出 0.00
            十九、住房保障支出 0.00
            二十、粮油物资储备支出 0.00
            二十一、其他支出 124.99
            二十二、债务还本支出 0.00
            二十三、债务付息支出 0.00
        本年收入合计 2,067.07 本年支出合计 2,067.07
            用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
            年初结转和结余 13.46       交纳所得税 0.00
              基本支出结转 0.00       提取职工福利基金 0.00
                其中:财政拨款结转 0.00       转入事业基金 0.00
              项目支出结转和结余 13.46       其他 0.00
                其中:财政拨款结转和结余 13.46     年末结转和结余 13.46
              经营结余 0.00       基本支出结转 0.00
                    其中:财政拨款结转 0.00
                  项目支出结转和结余 13.46
                    其中:财政拨款结转和结余 13.46
                  经营结余 0.00
        合计 2,080.53 合计 2,080.53