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        2022年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处部门预算

        来源:松港街道 发布时间: 2022-01-14 10:02
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          第一部分 部门概况...........................4

          一、部门主要职责..........................5

          二、部门预算单位构成....................5-6

          三、部门主要工作任务......................6

          第二部分2022度部门预算表.................7

          一、收支预算总表..........................8

          二、收入预算总表.......................9-10

          三、支出预算总表.........................11

          四、财政拨款收支预算总表.................12

          五、一般公共预算拨款支出预算表...........13

          六、政府性基金预算拨款支出预算表.........14

          七、国有资本经营预算拨款支出预算表.......15

          八、一般公共预算支出经济分类情况表.......16

          九、一般公共预算基本支出经济分类情况表17-20

          十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...21

          十一、部门专项资金管理清单目录...........22

          第三部分 2022年度部门预算情况说明......23

          一、预算收支总体情况.....................24

          二、一般公共预算拨款支出情况..........24-25

          三、政府性基金预算拨款支出情况...........25

          四、国有资本经营预算拨款支出情况.........25

          五、财政拨款预算基本支出情况..........25-26

          六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....26

          七、预算绩效目标情况..................26-27

          八、其他重要事项说明.....................27

          第四部分名词解释...................28-30

          第一部分 

          部门概况

          一、部门主要职责

          365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处的主要职责是:

          1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党工委的决定。

          2.编制并执行本街道国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

          3.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

          4.做好辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

          5.指导和支持村(居)民委员会行使自治职权,开展工作。

          6.法律规定的其他职责。

          二、部门预算单位构成

          从预算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处包括11个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        行政人员

        财政拨款

        25

        26

        党群服务中心

        全额

        12

        4

        社区建设服务中心

        财政拨款

        12

        7

        综合巡查大队

        财政拨款

        6

        2

        党群服务中心

        自收自支

         

        13

        临时人员

           

        26

        合计

         

        55

        78

          三、部门主要工作任务

          2022年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

          1、全力推进征地工作。

          2、全力推进项目建设。

          3、全力推进产业发展。

          4、全力推进民生工程。

          5、全力推进农村环境卫生综合整治

          6、全力推进生态文明建设。

          7、全力推进干部队伍建设。

          第二部分 

          2022年度部门预算表

          一、收支预算总表

        2022年度收支预算总表

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算拨款收入

        535 

        一、一般公共服务支出

        347 

        二、政府性基金预算拨款收入

         

        二、外交支出

         

        三、国有资本经营预算拨款收入

         

        三、国防支出

         

        四、财政专户管理资金收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、事业收入

         

        五、教育支出

         

        六、事业单位经营收入

         

        六、科学技术支出

         

        七、上级补助收入

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        34.85

        八、附属单位上缴收入

         

        八、社会保障和就业支出

        13.5

        九、其他收入

         

        九、卫生健康支出

         

        十、上年结转结余

         

        十、节能环保支出

        14.67

           

        十一、城乡社区支出

        82.64

           

        十二、农林水支出

        29.34

           

        十三、交通运输支出

         
           

        十四、资源勘探工业信息等支出

        13

           

        十五、商业服务业等支出

         
           

        十六、金融支出

         
           

        十七、援助其他地区支出

         
           

        十八、自然资源海洋气象等支出

         
           

        十九、住房保障支出

         
           

        二十、粮油物资储备支出

         
           

        二十一、灾害防治及应急管理支出

         
           

        二十二、其他支出

         
           

        二十三、债务还本支出

         
           

        二十四、债务付息支出

         
           

        二十五、债务发行费用支出

         

        收入合计

        535 

        支出合计

        535 

          二、收入预算总表

        2022年度收入预算总表

                             

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        总计

        一般公共预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

        国有资本经营预算拨款收入

        财政专户管理资金收入

        事业收入

        事业单位经营收入

        上级补助收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        上年结转结余

        合计

        535

        535

                         

        2010301

        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

        110.7 

        110.7 

                         

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        21.76

        21.76

                         

        2019999

        其他一般公共服务支出

        10

        10

                         

        2079999

        其他文化旅游体育与传媒支出

        34.85

        34.85

                         

        2080501

        行政单位离退休

        13.26

        13.26

                         

        2110402

        农村环境保护

        14.67 

        14.67 

                         

        2130199

        其他农业支出

        29.34

        29.34

                         

        2150899

        其他支持中小企业发展和管理支出

        13

        13

                         

        2010101

        行政运行(人大事务)

        12.39

        12.39

                         

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        18.62

        18.62

                         

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        64.02

        64.02

                         

        2013650

        事业运行(其他共产党事务支出)

        39.34

        39.34

                         

        2080502

        事业单位离退休

        0.24

        0.24

                         

        2013101

        行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

        152.81

        152.81

                         

          三、支出预算总表

        2022年度支出预算总表

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        事业单位经营支出

        上缴上级支出

        对附属单位补助支出

        合计

        535

        535

               

        2010301

        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

        110.7 

        110.7 

               

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        21.76

        21.76

               

        2019999

        其他一般公共服务支出

        10

        10

               

        2079999

        其他文化旅游体育与传媒支出

        34.85

        34.85

               

        2080501

        行政单位离退休

        13.26

        13.26

               

        2110402

        农村环境保护

        14.67 

        14.67 

               

        2130199

        其他农业支出

        29.34

        29.34

               

        2150899

        其他支持中小企业发展和管理支出

        13

        13

               

        2010101

        行政运行(人大事务)

        12.39

        12.39

               

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        18.62

        18.62

               

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        64.02

        64.02

               

        2013650

        事业运行(其他共产党事务支出)

        39.34

        39.34

               

        2080502

        事业单位离退休

        0.24

        0.24

               

        2013101

        行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

        152.81

        152.81

               

          四、财政拨款收支预算总表

        2022年度财政拨款收支预算总表

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算拨款收入

        535 

        一、一般公共服务支出

        347

        二、政府性基金预算拨款收入

         

        二、外交支出

         

        三、国有资本经营预算拨款收入

         

        三、国防支出

         
           

        四、公共安全支出

         
           

        五、教育支出

         
           

        六、科学技术支出

         
           

        七、文化旅游体育与传媒支出

        34.85

           

        八、社会保障和就业支出

        13.5

           

        九、卫生健康支出

         
           

        十、节能环保支出

        14.67

           

        十一、城乡社区支出

        82.64

           

        十二、农林水支出

        29.34

           

        十三、交通运输支出

         
           

        十四、资源勘探工业信息等支出

        13

           

        十五、商业服务业等支出

         
           

        十六、金融支出

         
           

        十七、援助其他地区支出

         
           

        十八、自然资源海洋气象等支出

         
           

        十九、住房保障支出

         
           

        二十、粮油物资储备支出

         
           

        二十一、灾害防治及应急管理支出

         
           

        二十二、其他支出

         
           

        二十三、债务还本支出

         
           

        二十四、债务付息支出

         
           

        二十五、债务发行费用支出

         

        收入合计

        535 

        支出合计

        535 

          五、一般公共预算拨款支出预算表

        2022年度一般公共预算拨款支出预算表

               

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

        535

        535

         

        2010301

        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

        110.7 

        110.7 

         

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        21.76

        21.76

         

        2019999

        其他一般公共服务支出

        10

        10

         

        2079999

        其他文化旅游体育与传媒支出

        34.85

        34.85

         

        2080501

        行政单位离退休

        13.26

        13.26

         

        2110402

        农村环境保护

        14.67 

        14.67 

         

        2130199

        其他农业支出

        29.34

        29.34

         

        2150899

        其他支持中小企业发展和管理支出

        13

        13

         

        2010101

        行政运行(人大事务)

        12.39

        12.39

         

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        18.62

        18.62

         

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        64.02

        64.02

         

        2013650

        事业运行(其他共产党事务支出)

        39.34

        39.34

         

        2080502

        事业单位离退休

        0.24

        0.24

         

        2013101

        行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

        152.81

        152.81

         

          六、政府性基金预算拨款支出预算表

        2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

               

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

          备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

          七、国有资本经营预算拨款支出预算表

        2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

               

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

          备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

          八、一般公共预算支出经济分类情况表

        2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

           

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        预算数

        合计

        535 

        301

        工资福利支出

        362.05 

        302

        商品和服务支出

        65.93 

        303

        对个人和家庭的补助

        29.5 

        307

        债务利息及费用支出

         

        309

        资本性支出(基本建设)

        6.18 

        310

        资本性支出

        71.34 

        311

        对企业补助(基本建设)

         

        312

        对企业补助

         

        313

        对社会保障基金补助

         

        399

        其他支出

         

          九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

        2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

             

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        合计

        535 

        391.55

        143.45

        301

        工资福利支出

        362.05 

        362.05

         

        30101

        基本工资

        140.07 

        140.07 

         

        30102

        津贴补贴

        66.96 

        66.96 

         

        30103

        奖金

        7.48 

        7.48 

         

        30106

        伙食补助费

             

        30107

        绩效工资

        27.16 

        27.16 

         

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        37.46 

        37.46 

         

        30109

        职业年金缴费

             

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        18.73 

        18.73 

         

        30111

        公务员医疗补助缴费

             

        30112

        其他社会保障缴费

        1.18 

        1.18 

         

        30113

        住房公积金

        37.46 

        37.46 

         

        30114

        医疗费

             

        30199

        其他工资福利支出

        25.55 

        25.55 

         

        302

        商品和服务支出

        65.93

         

        65.93

        30201

        办公费

        19.32 

         

        19.32 

        30202

        印刷费

             

        30203

        咨询费

             

        30204

        手续费

             

        30205

        水费

             

        30206

        电费

             

        30207

        邮电费

        7.3 

         

        7.3 

        30208

        取暖费

             

        30209

        物业管理费

             

        30211

        差旅费

             

        30212

        因公出国(境)费用

             

        30213

        维修(护)费

             

        30214

        租赁费

             

        30215

        会议费

        3.82 

         

        3.82 

        30216

        培训费

             

        30217

        公务接待费

        7.28 

         

        7.28 

        30218

        专用材料费

             

        30224

        被装购置费

             

        30225

        专用燃料费

             

        30226

        劳务费

             

        30227

        委托业务费

             

        30228

        工会经费

        2.8 

         

        2.8 

        30229

        福利费

             

        30231

        公务用车运行维护费

             

        30239

        其他交通费用

        25.41 

         

        25.41 

        30240

        税金及附加费用

             

        30299

        其他商品和服务支出

             

        303

        对个人和家庭的补助

        29.5 

        29.5

         

        30301

        离休费

        10.02 

        10.02 

         

        30302

        退休费

             

        30303

        退职(役)费

             

        30304

        抚恤金

             

        30305

        生活补助

             

        30306

        救济费

             

        30307

        医疗费补助

             

        30308

        助学金

             

        30309

        奖励金

             

        30310

        个人农业生产补贴

             

        30311

        代缴社会保险费

             

        30399

        其他对个人和家庭的补助

        19.48 

        19.48 

         

        307

        债务利息及费用支出

             

        30701

        国内债务付息

             

        30702

        国外债务付息

             

        30703

        国内债务发行费用

             

        30704

        国外债务发行费用

             

        309

        资本性支出(基本建设)

        6.18 

         

        6.18

        30901

        房屋建筑物购建

             

        30902

        办公设备购置

        6.18 

         

        6.18

        30903

        专用设备购置

             

        30905

        基础设施建设

             

        30906

        大型修缮

             

        30907

        信息网络及软件购置更新

             

        30908

        物资储备

             

        30913

        公务用车购置

             

        30919

        其他交通工具购置

             

        30921

        文物和陈列品购置

             

        30922

        无形资产购置

             

        30999

        其他基本建设支出

             

        310

        资本性支出

        71.34 

         

        71.34

        31001

        房屋建筑物购建

             

        31002

        办公设备购置

             

        31003

        专用设备购置

             

        31005

        基础设施建设

             

        31006

        大型修缮

             

        31007

        信息网络及软件购置更新

             

        31008

        物资储备

             

        31009

        土地补偿

             

        31010

        安置补助

             

        31011

        地上附着物和青苗补偿

             

        31012

        拆迁补偿

             

        31013

        公务用车购置

             

        31019

        其他交通工具购置

             

        31021

        文物和陈列品购置

             

        31022

        无形资产购置

             

        31099

        其他资本性支出

        71.34 

         

        71.34

        311

        对企业补助(基本建设)

             

        31101

        资本金注入

             

        31199

        其他对企业补助

             

        312

        对企业补助

             

        31201

        资本金注入

             

        31203

        政府投资基金股权投资

             

        31204

        费用补贴

             

        31205

        利息补贴

             

        31299

        其他对企业补助

             

        313

        对社会保障基金补助

             

        31302

        对社会保险基金补助

             

        31303

        补充全国社会保障基金

             

        31304

        对机关事业单位职业年金的补助

             

        399

        其他支出

             

        39907

        国家赔偿费用支出

             

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

             

        39909

        经常性赠与

             

        39910

        资本性赠与

             

        39999

        其他支出

             

          十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

        2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         

        单位:万元

        项目

        预算数

        合计

        7.28

        1、因公出国(境)费用

        0

        2、公务接待费

        7.28

        3、公务用车购置及运行费

        0

        其中:(1)公务用车购置费

        0

        (2)公务用车运行费

        0

          十一、部门专项资金管理清单目录

        2022年度部门专项资金管理清单目录

                             

        单位:万元

        主管部门名称

        专项资金立项项目名称

        立项依据

        执行年限

        实施规划

        总体绩效目标

        支出级次

        资金拼盘

        资金分配办法及支出标准

        小计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

                               
                               

          备注:本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

          第三部分 

          2022年度部门预算情况说明

          一、预算收支总体情况

          按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,松港街道办事处收入预算为535万元,比上年减少36.47万元,主要原因是编制人员减少、人员经费减少。其中:一般公共预算拨款收入535万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。相应安排支出预算535万元,比上年减少36.47万元,其中:人员支出 362.05 万元,对个人和家庭补助 支出 29.5 万元,公用支出 143.45 万元,项目支出 0 万元。

          二、一般公共预算拨款支出情况

          2022年度一般公共预算拨款支出535万元,比上年减少36.47万元,降低6.38%,主要原因是编制人员减少、人员经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

          (一)党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2013101)152.81万元。主要用于党委办公室及相关机构的支出。

          (二)政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)247.58万元。主要用于政府办公室及相关机构的支出。

          (三)人大-人大事务-行政运行(2010101)12.39万元,主要用于人大办公室及相关机构的支出。

          (四)其他城乡社区管理事务-其他城乡事务支出(2120199)82.64万元。主要用于乡镇事务管理支出

          (五)事业运行-其他共产党事务支出(2013650)39.58万元。主要用于党群服务中心的支出。

          三、政府性基金预算拨款支出情况

          本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

          四、国有资本经营预算拨款支出情况

          本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

          五、一般公共预算拨款基本支出情况

          2022年度一般公共预算拨款基本支出535万元,其中:

          (一)人员经费391.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

          (二)公用经费143.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

          六、一般公共预算“三公”经费支出情况

          (一)因公出国(境)经费

          2022年预算安排0万元。

          (二)公务接待费

          2022年预算安排7.28万元。主要用于各单位业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降9%,主要原因是:接待减少,开支减少。

          (三)公务用车购置及运行费

          2022年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

          七、预算绩效目标情况

          (一)绩效目标设置情况

          2022年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

          (二)绩效目标表及说明

          本单位无项目支出绩效目标表。

          2.有关情况说明

          本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

          八、其他重要事项说明

          (一)机关运行经费

          本单位没有机关运行经费。

          (二)政府采购情况

          2022年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处政府采购预算总额6.18万元,其中:政府采购货物预算6.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

          (三)国有资产占用使用情况

          截至2021年12月31日,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

          2022年部门预算安排购置车辆0辆。

          第四部分 

          名词解释

          一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

          二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

          三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

          五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

          七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

          八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

          九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

          十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

          十一、三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

          十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。