<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2016年水门乡政府部门预算说明

        来源:水门畲族乡人民政府 发布时间: 2016-04-19 10:42
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        2016年水门乡政府部门预算说明
        2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
        一、 部门主要职责
        水门乡政府的主要职责是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。4.加强社会管理,维护农村稳定。5.推进基层民主,促进农村和谐。
        二、部门预算单位基本情况
        水门乡政府部门包括6个机关行政科室及5个下属事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        水门乡政府
        行政
        24
        24
        水门乡政府
        事业
        30
        30
         
         
         
         
         
        三、部门主要工作任务
        2016年,水门乡政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
        (一)新农保,新农合,生态林,种粮直补惠农政策落实。
        (二)旧村复垦,造福工程,安全饮水公共服务,着力改善民生。
        (三)强抓两茶产业,促进经济发展,增加农民收入。  
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 水门乡政府部门收入预算为710.02万元,其中:当年财政拨款收入667万元,上年结转收入43.02万元。相应安排支出预算660万元,其中:工资福利支出450万元,对个人和家庭补助支出109万元,公用支出101万元,项目支出0万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2016年度公共财政预算拨款支出660万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出197万元。主要用于机关运转支出支出。
        (二)教育10万元。主要用于中小学修缮支出。
        (三)文化体育与传媒10万元。主要用于文化站人员工资及文物保护支出。
        (四)社会保障和就业85万元,主要用于离退休支出。
        (五)医疗卫生86万元, 主要用于乡镇卫生院1万,计生85万.
        (六) 城乡社区事务28万元。主要用于村建规划, 村庄整治支出。
        (七) 农林水事务205 万元。主要用于,农业服务,农村道路,水利,供水,村干工资村办公费支出。
        (八)企业36万元。主要用于  其他支持中小企业发展和管理支出。
        (九)其它支出3万,慰问驻军.困难户。
        六、政府性基金支出预算情况
        2016年度政府性基金支出0万元。
        七“三公”经费财政拨款预算情况
        2016年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)经费1万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费1.5万元。具体情况如下:
         (一)因公出国(境)经费
          2016年预算安排1万元。
        (二)公务接待费
          2016年预算安排1.5万元。主要用于用于招商引资,项目开展等方面的接待活动。与年相比支出下降6%,主要原因是:降低标准。
        (三)公务用车购置及运行费
           2016年预算安排1.5万元,其中:公务用车运行费1.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出下降6%,主要原因是:注意保养。
         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表
         
        地方公共财政收支预算表(表一)(财政填报)
        单位:万元
                                                             
                   预算数            预算数
        一、税收收入 81 一、一般公共服务支出 197
               增值税 15   1.其中:人大事务 13
               营业税 50         其中:行政运行 8
               企业所得税 5               人大会议 5
               企业所得税退税 2.政府 110
               个人所得税 4         其中:行政运行 100
               资源税 1  其他办公厅机构 10
               固定资产投资方向调节税 4.党委 74
               城市维护建设税 2         其中:行政运行 74
               房产税 3 二.教育 10
               印花税 1         其中:普通教育 10
               城镇土地使用税 .文化体育传媒 10
               土地增值税         其中:机关服务 10
               车船税 ..社会保障…… 85
               耕地占用税         其中:1.离退休 85
               契税 .医疗卫生 86
               烟叶税         其中:1.乡镇卫生院 1
               其他税收收入 2.计生 85
        二、非税收入         流动人口管理 85
               专项收入 .城乡社区事务 28
               行政事业性收费收入 其中:.城乡社区规划和管理 28
               罚没收入 七农林水…… 45
               国有资本经营收入 1.农业 40
               国有资源(资产)有偿使用收入 2.水利 5
               其他收入 八农村综合改革…… 160
        村干工资及办公费 160
        九:企业 36
        1:支持中小企业 36
        廿一、其他支出 3
             其中:其他支出(项) 3
        收入合计 81 支出合计 660
        债务收入 国债还本支出
        财政部代理发行地方政府债券收入       财政部代理发行地方政府债券还本
        转移性收入 667 转移性支出
         上级补助收入 460  补助下级支出
            返还性收入     返还性支出
            一般性转移支付收入 207     一般性转移支付支出
            专项转移支付收入     专项转移支付支出
            地震灾后恢复重建补助收入     地震灾后恢复重建补助支出
         省补助计划单列市收入  上解上级支出 81
         下级上解收入
         债券转贷收入   债券转贷支出
        转贷财政部代理发行地方政府债券收入 转贷财政部代理发行地方政府债券支出
          上年结余收入 43.02 增设预算周转金
          调入预算稳定调节基金   安排预算稳定调节基金
          调入资金   调出资金
          地震灾后恢复重建调入资金   年终结余 50.02
        收入总计 791.02 支出总计 791.02
         
        部门收支预算总表(表三)
        单位:万元
                 
        收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
        一、公共财政预算拨款 667.00  一、基本支出 660.00 
            省级公共财政预算拨款     人员支出 450.00 
            成品油价格和税费改革税收返还     对个人和家庭补助支出 109.00 
            中央财政转移支付补助 667.00          其中:离退休费 85.00 
        二、基金预算财政拨款     公用支出 101.00 
            省级基金预算拨款         其中:离退休公务费
            中央财政转移支付补助(基金) 二、项目支出
        三、财政代管资金拨款
        四、财政专户拨款
        五、单位结余结转资金
        六、单位其他收入
        收入总计 667.00  支出总计 660.00 
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
        水门乡政府 单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 4
        1、因公出国(境)费用 1
        2、公务接待费 1.5
        3、公务用车费 1.5
        其中:(1)公务用车运行维护费 1.5
                       (2)公务用车购置费