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        2017年三沙镇人民政府部门预算说明

        来源:三沙镇政府 发布时间: 2017-01-22 09:58
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        2017年三沙镇人民政府部门预算说明
         
        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇第十三届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
        一、  部门主要职责
        三沙镇人民政府部门的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
        1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
        2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
        3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
        4、保护各种经济组织的合法权益;
        5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
        6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
        二、部门预算单位基本情况
        三沙镇人民政府列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        三沙镇人民政府
        财政拨款
        19
        21
         
        三沙镇人大
        财政拨款
        1
        1
        三沙镇党委
        财政拨款
        16
        12
        三沙镇文化站
        财政补助
        2
        2
        三沙镇离退休
        财政拨款
        33
        33
        三沙镇计生委
        财政补助
        12
        13
        三沙镇村建站
        财政补助
        7
        7
        三沙镇城建中队
        财政补助
        5
        5
        三沙镇环卫所
        财政补助
        14
        14
        三沙镇农业
        财政补助
        8
        9
        三沙镇经企站
        财政补助
        12
        12
        三沙镇劳动服务站
        自收自支
        6
        6
         
        三、部门主要工作任务
        2017年,三沙镇人民政府的主要任务是:
        (一)发展特色经济,增加群众收入。
        一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发,畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展
        (二)完善基础设施,建设美丽乡村。
        大力改善基础设施;加快新农村建设步伐;加快特色村寨建设步伐;不断强化环境保护。
        (三)发展社会事业,构建和谐社会。
        发展教育、卫生事业;继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动;维护社会安定稳定。
        (四)实施民生工程,提高人民幸福指数。
        (五)切实转变作风,提升干部能力。 
        加强干部作风建设;强化基层队伍建设;注重党风廉政建设。
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 三沙镇人民政府部门收入预算为654.66万元,其中:当年财政拨款收入654.66万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算654.66万元,其中:人员支出459.67万元,对个人和家庭补助支出51.91万元,公用支出143.08万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2017年度公共财政预算拨款支出654.66万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出(科目)402.04万元。主要用于党委、人大、政府人员及运转经费支出。
        (二)国防支出(科目)5万元。主要用于征兵经费支出。
        (三)公共安全事务(科目)20万元。主要用于消防、安保、森林防火等支出。
        (四)文化体育与传媒事务(科目)14.3万元。主要用于文化站人员及运转支出。
        (五)社会保障和就业事务(科目)8万元。主要用于抚恤、优抚等经费支出。
        (六)城乡社区事务(科目)49.96万元。主要用于村建站人员经费及运转支出。
        (七)农林水事务(科目)73.58万元。主要用于农业部门人员及运转、村级人员及办公经费等支出。
        (八)医疗卫生与计划生育支出(科目)81.78万元,主要用于计生人员经费及运转支出。
        六、政府性基金支出预算情况
        2017年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        因本级政府无基金收入,上级基金补助收入无法预计,暂不列入预算。
        七“三公”经费财政拨款预算情况
        2017年“三公”经费财政拨款预算数为21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费12万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2017年预算安排0万元。暂无安排(简要说明出国(境)团组目的)。与年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:暂无安排。
          (二)公务接待费
          2017年预算安排9万元。主要用于公务等方面的接待活动。与年相比支出下降0%,主要原因是:已严格控制,无法压缩。
        (三)公务用车购置及运行费
           2017年预算安排12万元,其中:公务用车运行费12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出下降0%,主要原因是:控制支出,保证运行,按上级精神办理。
         

        八、2017年部门预算收支增减变化情况

        2017年,三沙镇收入预算为668.62万元,比2016年减少446.52万元,主要原因是自收自支单位不在2017年单位预算。部门支出预算为668.62万元,比2016年减少446.52万元,其中:一般公共预算拨款668.62万元,比2016年减少256.52万元,主要原因是自收自支单位不在2017年单位预算;

        2017年三沙镇(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出183.08万元,比2016年减少211.53万元,主要原因是自收自支单位不在2017年单位预算。

        2017年三沙镇部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表
        部门收支预算总表(表三)
              单位:万元
                   
        收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
        一、公共财政预算拨款 654.66 一、基本支出 654.66
            省级公共财政预算拨款       人员支出 459.67
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 51.91
            中央财政转移支付补助           其中:离退休费  
        二、基金预算财政拨款       公用支出 143.08
            省级基金预算拨款           其中:离退休公务费  
            中央财政转移支付补助(基金)   二、项目支出  
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款      
        五、单位结余结转资金      
        六、单位其他收入      
               
        收入总计 654.66 支出总计 654.66
        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一、一般公共服务 402.04  
        202 二、外交    
        203 三、国防 5  
        204 四、公共安全 20  
        205 五、教育    
        206 六、科学技术    
        207 七、文化体育与传媒 14.3  
        208 八、社会保障和就业 8  
        210 九、医疗卫生 81.78  
        211 十、节能环保    
        212 十一、城乡社区事务 49.96  
        213 十二、农林水事务 73.58  
        214 十三、交通运输    
        215 十四、资源勘探电力信息等事务    
               
               
          合计 654.66  
               
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出    
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
               
               
               
               
               
               
               
          合计    
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
         
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 21
        1、因公出国(境)费用  
        2、公务接待费 9
        3、公务用车费 12
        其中:(1)公务用车运行维护费  
                       (2)公务用车购置费