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        2020年度三沙镇人民政府部门预算说明

        来源:本网 发布时间: 2020-01-21 10:19
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        附表3

         

        2020年度三沙镇人民政府部门预算说明

         

        2020年部门预算经三沙镇十四届人大四次会议审议通过,现将我单位2020年部门预算说明如下:

        一、部门主要职责

            三沙镇人民政府部门的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

            1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

            2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

            3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

            4、保护各种经济组织的合法权益;

            5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

            6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,三沙镇人民政府部门预算编制范围的单位详细情况见下表::

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        人民政府

        财政拨款

        19

        18

        人大

        财政拨款

        1

        1

        党委

        财政拨款

        21

        15

        文化站

        财政补助

        2

        1

        计生

        财政补助

        7

        10

        村建

        财政补助

        4

        6

        农业

        财政补助

        10

        7

        经企站

        财政补助

        8

        15

        三、三沙政府人民政府部门的主要工作任务

        (一)发展特色经济,增加群众收入。

        一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发,畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展

        (二)完善基础设施,建设美丽乡村。

        大力改善基础设施;加快新农村建设步伐;加快特色村寨建设步伐;不断强化环境保护。

        (三)发展社会事业,构建和谐社会。

        发展教育、卫生事业;继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动;维护社会安定稳定。

        (四)实施民生工程,提高人民幸福指数。

        (五)切实转变作风,提升干部能力。 

        加强干部作风建设;强化基层队伍建设;注重党风廉政建设。

        四、预算收支总体情况

        按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年三沙镇人民政府部门收入预算为861.07万元,比上年增加11.09万元,主要原因是人员经费补助其中:一般公共预算拨款861.07万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算861.07万元,比上年增加11.09万元,其中:人员支出562.91万元,对个人和家庭补助支出25万元,公用支出273.16万元,项目支出0万元。

        五、一般公共预算拨款支出情况

        2020年度一般公共预算拨款支出861.07万元,比上年增加11.09万元,主要原因是人员经费补助,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

        (一)党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行(2013101)156.48万元。主要用于党委办公室及相关机构支出。

        (二)政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行(2010301465.09万元。主要用于政府办公室及相关机构支出。

        (三)人大事务—行政运行(201010111.7万元。主要用于镇人大代表会的支出。

        (四)文化体育与传媒支出—文化-群众文化(207010910万元。主要用于政府文化站及相关机构的支出。

        (五)城乡社区支出—城乡社区规划与管理(2120101)53.31万元。主要镇社区事务管理的支出。

        (六)医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务支出(210071684.37万元。主要用于政府计生办公室及相关机构的支出。

        (七)农林水支出—农业—事业运行(213010480.12万元。主要用于政府农业站、农技站、农机站、经管站、劳动站的支出。

        (八)本单位企业站2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

        六、政府性基金预算拨款支出情况

        2020年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是无政府基金支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

        本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

        七、财政拨款预算基本支出情况

        2019年度财政拨款基本支出861.07万元,其中:

        (一)人员经费587.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费273.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        八、一般公共预算“三公”经费支出情况

        (一)因公出国(境)经费
          2020年预算安排0万元。暂无安排(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平(无出国境) 
          (二)公务接待费
          2020年预算安排83万元。主要用于公务等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是: 与上年持平(三)公务用车购置及运行费
           2020年预算安排10万元,其中:公车运行费10万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是: 与上年持平。

        九、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2020三沙镇人民政府部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出446.74万元,比2019年增加5.71万元,主要原因是人员经费增加。

        (二)政府采购情况

        2020三沙镇人民政府部门政府采购预算总额17.76万元,其中:政府购买服务项目采购预算额17.76万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截止2020年底,三沙镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)绩效目标设置情况

        2020三沙镇人民政府部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金××万元。

        十、名词解释

        1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

        4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

        8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

        9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

        10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

        12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

        13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附表:3-1××年度收支预算总表

              3-2××年度收入预算总表

              3-3××年度支出预算总表

        3-4××年度财政拨款收支预算总表

        3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

              3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

              3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

              3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

              3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

        3-11××年度部门业务费绩效目标表

        3-12××年度专项资金绩效目标表


         
        附表3-1      
        2020年度收支预算总表
              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 2020年预算 支出项目类别 2020年预算
        一、一般公共预算拨款 861.07  一、基本支出 861.07 
        二、基金预算财政拨款       人员支出 562.91 
        三、财政专户拨款       对个人和家庭补助支出 25.00 
        四、单位其他收入       公用支出 273.16 
        五、单位结余结转资金   二、项目支出  
               
               
        收入总计   支出总计  
               

         
        附表3-2                
        2020年度收入预算总表
                         
        单位编码 单位名称 总计 资金来源
        总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7
          合计 861.07 861.07 861.07        
          806108001   三沙镇党委 156.48 156.48 156.48        
          806108002   三沙镇人民政府 465.09 465.09 465.09        
          806108003   三沙镇人大办 11.70 11.70 11.70        
          806108004   三沙镇文化服务中心 10.00 10.00 10.00        
          806108005   三沙镇村镇建设规划服务中心 53.31 53.31 53.31        
          806108006   三沙镇人口和计划生育服务中心 84.37 84.37 84.37        
          806108008   三沙镇农业服务中心(全额) 80.12 80.12 80.12        
         
        附表3-3                            
        2020年度支出预算总表
                                    单位:万元
        单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 总计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源          
        总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
        ** ** ** ** 1 2 3 4   6 7 13 17 18 19
              合计 861.07 562.91 25 273.16   861.07 861.07        
        806108001 三沙镇党委     156.48 131.87   24.61   156.48 156.48        
              201   一般公共服务支出 156.48 131.87   24.61   156.48 156.48        
                31   党委办公厅(室)及相关机构事务 156.48 131.87   24.61   156.48 156.48        
                2013101     行政运行 156.48 131.87   24.61   156.48 156.48        
        806108002 三沙镇人民政府     465.09 213.42 25.00 226.67   465.09 465.09        
              201   一般公共服务支出 212.56 177.42 6.00 29.14   212.56 212.56        
               03   政府办公厅(室)及相关机构事务 212.56 177.42 6.00 29.14   212.56 212.56        
                2010301     行政运行 212.56 177.42 6.00 29.14   212.56 212.56        
                2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 36 36.00 6.00 30.00   36 36        
               99   其他一般公共服务支出 30     30.00   30 30        
                2019999    其他一般公共服务支出 30     30.00   30 30        
              207 文化体育与传媒支出 41.04     41.04   41.04 41.04        
               99  其他文化体育与传媒支出 41.04     41.04   41.04 41.04        
                2079999   其他文化体育与传媒支出 41.04     41.04   41.04 41.04        
                208  社会保障和就业支出 3   3.00     3 3        
                  05    行政事业单位养老支出 3   3.00     3 3        
                    2080501      行政单位离退休 3   3.00     3 3        
              211 节能环保支出 17.83     17.83   17.83 17.83        
                04   自然生态保护 17.83     17.83   17.83 17.83        
                2110402    农村环境保护 17.83     17.83   17.83 17.83        
              212 城乡社区支出 50     50.00   50 50        
                02  城乡社区规划与管理 50     50.00   50 50        
                2120201    城乡社区规划与管理 50     50.00   50 50        
              213 农林水支出 58.66     58.66   58.66 58.66        
                01   农业 35.66     35.66   35.66 35.66        
                2130199 其他农业支出 35.66     35.66   35.66 35.66        
                99 其他农林水事务支出 35.66     35.66   35.66 35.66        
                2139999   其他农林水支出 23     23.00   23 23        
              215 资源勘探信息等支出 16   16.00     16 16        
                08   中小企业事务 16   16.00     16 16        
               2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 16   16.00     16 16        
        806108003 三沙镇人大办     11.7 9.85   1.85   11.7 11.7        
             201 一般公共服务支出 11.7 9.85   1.85   11.7 11.7        
               01   人大事务 11.7 9.85   1.85   11.7 11.7        
                2010101      行政运行 11.7 9.85   1.85   11.7 11.7        
        806108004 三沙镇文化服务中心     10 9.16   0.84   10 10        
             207 文化体育与传媒支出 10 9.16   0.84   10 10        
               01     文化 10 9.16   0.84   10 10        
                 2070109        群众文化 10 9.16   0.84   10 10        
        806108005 三沙镇村镇建设规划服务中心     53.31 48.35   4.96   53.31 53.31        
             212 城乡社区支出 53.31 48.35   4.96   53.31 53.31        
               02 城乡社区规划与管理 53.31 48.35   4.96   53.31 53.31        
                 2120201 城乡社区规划与管理 53.31 48.35   4.96   53.31 53.31        
        806108006 三沙镇人口和计划生育服务中心     84.37 76.12   8.25   84.37 84.37        
             210 医疗卫生与计划生育支出 84.37 76.12   8.25   84.37 84.37        
               07   计划生育 84.37 76.12   8.25   84.37 84.37        
                 2100716     医疗卫生与计划生育支出 84.37 76.12   8.25   84.37 84.37        
        806108008 三沙镇农业服务中心(全额)     80.12 74.14   5.98   80.12 80.12        
             213 农林水支出 80.12 74.14   5.98   80.12 80.12        
               01    农业 80.12 74.14   5.98   80.12 80.12        
                 2130104       事业运行 80.12 74.14   5.98   80.12 80.12        
                                     
                                     
        备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。
                                     
         
        附表3-4      
        2020年度财政拨款收支预算总表
              单位:万元
                   
        收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
        一、一般公共预算拨款 861.07  一、基本支出 861.07 
        二、基金预算财政拨款       人员支出 562.91 
                对个人和家庭补助支出 25.00 
                公用支出 273.16 
            二、项目支出  
               
               
        收入总计   支出总计  
               
               
               
         
        附表3-5        
        2020年度一般公共预算拨款支出预算表
                 
                单位:万元
        科目编码 科目名称 合计 其中:
        基本支出 项目支出
        ** ** 1 2 3
          合计 861.07 861.07  
         201 一般公共服务支出 11.7 11.7  
           01   人大事务 11.7 11.7  
            2010101      行政运行 11.7 11.7  
          201   一般公共服务支出 278.56 278.56  
           03   政府办公厅(室)及相关机构事务 278.56 278.56  
             2010301     行政运行 212.56 212.56  
             2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 36 36  
           99   其他一般公共服务支出 30 30  
             2019999    其他一般公共服务支出 30 30  
          201   一般公共服务支出 156.48 156.48  
            31   党委办公厅(室)及相关机构事务 156.48 156.48  
             2013101     行政运行 156.48 156.48  
          207 文化体育与传媒支出 51.04 51.04  
           01     文化 10 10  
             2070109        群众文化 10 10  
            99  其他文化体育与传媒支出 41.04 41.04  
             2079999   其他文化体育与传媒支出 41.04 41.04  
          208  社会保障和就业支出 3 3  
            05    行政事业单位养老支出 3 3  
              2080501      行政单位离退休 3 3  
         210 医疗卫生与计划生育支出 84.37 84.37  
           07   计划生育 84.37 84.37  
             2100716     医疗卫生与计划生育支出 84.37 84.37  
          211 节能环保支出 17.83 17.83  
            04   自然生态保护 17.83 17.83  
             2110402    农村环境保护 17.83 17.83  
          212 城乡社区支出 103.31 103.31  
            02  城乡社区规划与管理 103.31 103.31  
             2120201    城乡社区规划与管理 103.31 103.31  
          213 农林水支出 138.78 138.78  
            01   农业 80.12 80.12  
             2130104       事业运行 80.12 80.12  
             2130199 其他农业支出 35.66 35.66  
            99 其他农林水事务支出 23 23  
             2139999   其他农林水支出 23 23  
          215 资源勘探信息等支出 16 16  
            08   中小企业事务 16 16  
             2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 16 16  
                 
                 
                 
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
         
        附表3-6        
        2020年度政府性基金拨款支出预算表
                 
                单位:万元
        科目编码 科目名称 合计 其中:
        基本支出 项目支出
        ** ** 1 2 3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。  
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。  
            3.没有数据的单位应当列出空表并说明。  
                 
         
        附表3-7    
        2020年度一般公共预算支出经济分类情况表
        编制单位:   单位:万元
                  
        经济分类 
        科目编码
        科目名称
                 861.07
        301 工资福利支出 562.91
        302 商品和服务支出 129.55
        303 对个人和家庭的补助 25
        307 债务利息及费用支出  
        309 资本性支出(基本建设) 17.76
        310 资本性支出 125.85
        311 对企业补助(基本建设)  
        312 对企业补助  
        313 对社会保障基金补助  
        399 其他支出  
             
             
             
             
             
             
        附表3-8    
        2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
          单位:万元
                  
        经济分类科目 编码 科目名称
                  
        301 工资福利支出 562.91
        30101 基本工资 205.93
        30102 津贴补贴 108.27
        30103 奖金 9.69
        30106 伙食补助费  
        30107 绩效工资 46.66
        30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.28
        30109 职业年金缴费  
        30110 职工基本医疗保险缴费 28.82
        30111 公务员医疗补助缴费  
        30112 其他社会保障缴费 1.92
        30113 住房公积金 57.64
        30114 医疗费  
        30199 其他工资福利支出 15.7
        302 商品和服务支出 129.55
        30201 办公费  
        30202 印刷费  
        30203 咨询费  
        30204 手续费  
        30205 水费  
        30206 电费  
        30207 邮电费 5.04
        30208 取暖费  
        30209 物业管理费  
        30211 差旅费  
        30212 因公出国(境)费用  
        30213 维修(护)费  
        30214 租赁费  
        30215 会议费 15
        30216 培训费  
        30217 公务接待费 83
        30218 专用材料费  
        30224 被装购置费  
        30225 专用燃料费  
        30226 劳务费  
        30227 委托业务费  
        30228 工会经费 4.12
        30229 福利费  
        30231 公务用车运行维护费  
        30239 其他交通费用 22.39
        30240 税金及附加费用  
        30299 其他商品和服务支出  
        303 对个人和家庭的补助 25
        30301 离休费  
        30302 退休费  
        30303 退职(役)费  
        30304 抚恤金  
        30305 生活补助  
        30306 救济费  
        30307 医疗费补助  
        30308 助学金  
        30309 奖励金  
        30310 个人农业生产补贴  
        30399 其他对个人和家庭的补助 25
        307 债务利息及费用支出  
        30701 国内债务付息  
        30702 国外债务付息  
        30703 国内债务发行费用  
        30704 国外债务发行费用  
        309 资本性支出(基本建设) 17.76
        30901 房屋建筑物购建  
        30902 办公设备购置 17.76
        30903 专用设备购置  
        30905 基础设施建设  
        30906 大型修缮  
        30907 信息网络及软件购置更新  
        30908 物资储备  
        30913 公务用车购置  
        30919 其他交通工具购置  
        30921 文物和陈列品购置  
        30922 无形资产购置  
        30999 其他基本建设支出  
        310 资本性支出 125.85
        31001 房屋建筑物购建  
        31002 办公设备购置  
        31003 专用设备购置  
        31005 基础设施建设  
        31006 大型修缮  
        31007 信息网络及软件购置更新  
        31008 物资储备  
        31009 土地补偿  
        31010 安置补助  
        31011 地上附着物和青苗补偿  
        31012 拆迁补偿  
        31013 公务用车购置  
        31019 其他交通工具购置  
        31021 文物和陈列品购置  
        31022 无形资产购置  
        31099 其他资本性支出 125.85
        311 对企业补助(基本建设)  
        31101 资本金注入  
        31199 其他对企业补助  
        312 对企业补助  
        31201 资本金注入  
        31203 政府投资基金股权投资  
        31204 费用补贴  
        31205 利息补贴  
        31299 其他对企业补助  
        313 对社会保障基金补助  
        31302 对社会保险基金补助  
        31303 补充全国社会保障基金  
        399 其他支出  
        39906 赠与  
        39907 国家赔偿费用支出  
        39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
        39999 其他支出  
         
        附表3-9  
        2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 93
        1、因公出国(境)费用  
        2、公务接待费 83
        3、公务用车购置及运行费  
        其中:(1)公务用车运行费 10
              (2)公务用车购置费  
        备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。