<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇决算说明

        来源:本网 发布时间: 2015-11-02 10:19
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

         

        2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇决算说明

         

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。

        一、   部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

        执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

        二、部门基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇包括3个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        下浒镇人民政府

        行政

        37

        30

        下浒镇人民政府

        事业

        37

        39

         

        三、部门主要工作总结

        2014年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府主要任务是:立足“滨海经贸大镇”的发展定位,全面落实县委 “12345计划”,以“五大战役”、“五大行动计划”项目建设为抓手,不断转变发展方式,狠抓经济建设,加快推进城镇化进程,努力推动全镇经济社会持续较快发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)经济发展更具活力

        海上养殖发展迅速;水产品加工不断提升;镇区商贸日趋繁荣;招商引资成效初显。

        (二)小城镇建设全面提升

        一是深入推进规划编制工作;二是大力开展镇区环境卫生整治;三是下大力气解决镇区内涝问题;四是全力推进镇区地灾点治理;五是强力推进“两违”、“两乱”专项整治工作。

        (三)基础设施不断完善

        渔港建设,电力建设,水利建设,道路交通建设各方面不断完善。

        (四)社会事业全面发展

        教育事业稳步推进。文体事业蓬勃发展。人口卫生工作成效显着。

        (五)民生保障不断完善

        惠民政策有效落实,社会治理取得突破,精准扶贫扎实推进。

        四、2014年决算收支总体情况

        (一)收入总计2822.90万元

        2014年度部门决算总收入2822.90万元,其中本年收入2822.90万元。具体情况如下:

        1.财政拨款收入2399.88万元,其中政府性基金104.00万元。

        2.其他收入405.46万元。

        3.上年结转和结余17.56万元。

        (二)支出总计2822.90万元

        2014年度部门决算总支出2822.90万元,其中本年支出2822.90万元。具体情况如下:

        1.基本支出859.78万元。其中,人员支出277.3万元,对个人和家庭补助支出204.45万元,公用支出378.03万元。

        2.项目支出1138.87万元。

        3.年末结转结余17.56万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2014年度公共预算财政拨款支出2295.88万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)一般公共服务支出(201228.51万元。主要用于行政运行和政府及相关机构事务支出。

        (二)国防支出(2032万元。主要用于预备役部队支出。

        (三)文化体育与传媒支出(2076.53万元。主要用于群众文化支出。

        (四)社会保障和就业支出(208171.9万元。主要用于行政事业单位离退休、就业补助、社会福利支出。

        (五)医疗卫生与计划生育支出(21040.05万。主要用于公共卫生、人口与计划生育事务支出。

        (六)节能环保支出(2115万。主要用于农村环境保支出。

        (七)城乡社区事务支出(212155.26万。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生支出。

        (八)农林水事务支出(2131578.91万。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出。

        (九)交通运输支出(2145万。主要用于公路养护支出。

        (十)资源勘探信息等事务支出(21521.01万。主要用于其他支持中小型企业发展和管理支出。

        (十一)国土海洋气象等支出(22077.7万。主要用于地质灾害防治。

        六、政府性基金支出决算情况

        2014年度政府性基金支出104万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)城乡社区支出(21255万元。主要用于农田水利建设资金安排的支出。

        (二)农林水支出(21319万元。主要用于地方水利建设基金支出。

        (三)其他支出(22940万元。主要用于彩票公益金安排的支出。

        七、“三公经费”财政拨款决算情况

        2014年“三公”经费财政拨款支出0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)经费2014年支出0万元。

        (二)公务接待费2014年支出0万元。

        (三)公务用车购置及运行费2014年支出0万元。

         

        附件:1.收支决算总表

              2.公共财政拨款支出决算表

              3.政府性基金拨款支出决算表

              4.“三公”经费财政拨款支出决算表

                收入支出决算总表              
                              财决01表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府       2014年度             金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
        栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
        一、财政拨款收入 1 23,998,790.80 23,998,790.80 一、一般公共服务支出 37 3,818,249.05 3,818,249.05 一、基本支出 60 9,293,496.74 9,293,496.74
          其中:政府性基金 2 1,040,000.00 1,040,000.00 二、外交支出 38         人员经费 61 5,205,289.93 5,205,289.93
        二、上级补助收入 3     三、国防支出 39 113,132.75 113,132.75     日常公用经费 62 4,088,206.81 4,088,206.81
        三、事业收入 4     四、公共安全支出 40 309,574.00 309,574.00 二、项目支出 63 18,759,918.00 18,759,918.00
        四、经营收入 5     五、教育支出 41 209,000.00 209,000.00     基本建设类项目 64    
        五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42         行政事业类项目 65 18,759,918.00 18,759,918.00
        六、其他收入 7 4,054,637.38 4,054,637.38 七、文化体育与传媒支出 43 65,260.10 65,260.10 三、上缴上级支出 66    
          8     八、社会保障和就业支出 44 1,910,918.00 1,910,918.00 四、经营支出 67    
          9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 650,543.42 650,543.42 五、对附属单位补助支出 68    
          10     十、节能环保支出 46 50,000.00 50,000.00   69    
          11     十一、城乡社区支出 47 2,935,596.62 2,935,596.62 支出经济分类 70
          12     十二、农林水支出 48 16,014,374.12 16,014,374.12 基本支出和项目支出合计 71 28,053,414.74
          13     十三、交通运输支出 49 50,000.00 50,000.00   工资福利支出 72 3,375,957.23
          14     十四、资源勘探信息等支出 50 749,766.68 749,766.68   商品和服务支出 73 5,669,701.81
          15     十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 1,829,332.70
          16     十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75  
          17     十七、援助其他地区支出 53       赠与 76  
          18     十八、国土海洋气象等支出 54 777,000.00 777,000.00   债务利息支出 77  
          19     十九、住房保障支出 55       基本建设支出 78  
          20     二十、粮油物资储备支出 56       其他资本性支出 79 17,178,423.00
          21     二十一、国债还本付息支出 57       贷款转贷及产权参股 80  
          22     二十二、其他支出 58 400,000.00 400,000.00   其他支出 81  
          23       59       82    
        本年收入合计 24 28,053,428.18 28,053,428.18 本年支出合计 83 28,053,414.74 28,053,414.74
            用事业基金弥补收支差额 25         结余分配 84  
            年初结转和结余 26   175,600.00       交纳所得税 85  
              基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
              项目支出结转和结余 28 175,600.00       转入事业基金 87  
              经营结余 29         其他 88  
          30         年末结转和结余 89 13.44 175,613.44
          31           基本支出结转 90 13.44
          32           项目支出结转和结余 91 175,600.00
          33           经营结余 92  
          34       93    
          35       94    
        总计 36 28,053,428.18 28,229,028.18 总计 95 28,053,428.18 28,229,028.18
        附件2        
                 
        2014年公共财政拨款支出决算表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府     单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 2,295.88 523.89 1,771.99
        2010101 行政运行 23.04 23.04 0.00
        2010301 行政运行 64.92 64.92 0.00
        2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 62.79 42.79 20.00
        2013101 行政运行 77.76 77.76 0.00
        2030606 预备役部队 2.00 2.00 0.00
        2070109 群众文化 6.53 6.53 0.00
        2080501 归口管理的行政单位离退休 77.58 77.58 0.00
        2080799 其他就业补助支出 1.32 0.00 1.32
        2081002 老年福利 8.00 0.00 8.00
        2081005 社会福利事业单位 85.00 0.00 85.00
        2100499 其他公共卫生支出 3.00 0.00 3.00
        2100714 流动人口计划生育管理和服务 41.05 41.05 0.00
        2110402 农村环境保护 5.00 0.00 5.00
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.26 20.26 0.00
        2120201 城乡社区规划与管理 110.00 0.00 110.00
        2120501 城乡社区环境卫生 25.00 0.00 25.00
        2130104 事业运行 27.60 27.60 0.00
        2130111 统计监测与信息服务 3.00 0.00 3.00
        2130119 灾害救助 18.00 0.00 18.00
        2130142 农村道路建设 3.00 0.00 3.00
        2130152 对高校毕业生到基层任职补助 3.37 3.37 0.00
        2130199 其他农业支出 11.00 0.00 11.00
        2130209 森林生态效益补偿 60.64 0.00 60.64
        2130305 水利工程建设 850.00 0.00 850.00
        2130314 防汛 13.00 0.00 13.00
        2130316 农田水利 172.00 0.00 172.00
        2130317 水利技术推广 5.94 5.94 0.00
        2130331 水资源费安排的支出 6.00 0.00 6.00
        2130504 农村基础设施建设 12.00 0.00 12.00
        2130701 对村级一事一议的补助 208.23 0.00 208.23
        2130705 对村民委员会和村党支部的补助 182.12 110.02 72.10
        2130799 其他农村综合改革支出 3.00 0.00 3.00
        2140106 公路养护 3.00 0.00 3.00
        2140499 石油价格改革补贴其他支出 2.00 0.00 2.00
        2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 21.01 21.01 0.00
        2200111 地质灾害防治 77.70 0.00 77.70
        附件3        
                 
        2014年政府性基金支出决算表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府     单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 104.00   104.00
        2120812 农田水利建设资金安排的支出 45.00   45.00
        2136401 水利工程建设 7.00   7.00
        2136402 水利工程维护 6.00   6.00
        2136404 城市防洪 6.00   6.00
        2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 40.00   40.00
         
        附件4  
           
        “三公”经费公共财政拨款支出决算表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府    单位:万元
        项目 本年决算数
        合计 0
        1.因公出国(境)费 0
        2.公务接待费 0
        3.公务用车购置及运行维护费 0
             其中:(1)公务用车购置费 0
                   (2)公务用车运行维护费 0