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        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇预算说明

        来源:本网 发布时间: 2015-11-02 10:24
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        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇预算说明

         

        2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

        一、   部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

        执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府包括3个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


        单位名称
         
        经费性质
         
        人员编制数
         
        在职人数
         

        下浒镇人民政府
         
        行政
         
        37
         
        30
         

        下浒镇人民政府
         
        事业
         
        37
         
        38
         

         

        三、部门主要工作任务

        2015年,下浒镇主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话、来闽考察重要讲话精神,认真落实中央、省、市和县委的决策部署,按照“机制活、产业优、百姓富、生态美”的总要求,紧紧围绕构建“滨海经贸大镇”的发展定位,坚持“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手、提速发展、全面进步”的发展思路,稳中求进、好中求快,着力实施“12345”计划,加快建设宜居宜业美丽新下浒。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)创新发展思路,促进海洋经济发展。

        (二)突出项目带动,推动下浒加快发展。

        (三)突出规划引领,统筹镇村发展。

        (四)注重社会建设,切实保障和改善民生。

        (五)坚持勤政廉政,大力加强干部队伍建设。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 部门收入预算为577.38万元,其中:当年财政拨款收入577.38万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算577.38万元,其中:人员支出321.17万元,对个人和家庭补助支出104.17万元,公用支出69.54万元,项目支出0万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2015年度公共财政预算拨款支出577.38万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)一般公共服务支出(201)324.31万元。主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支出、人口与计划生育事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出。

        (二)国防支出(203)3万元。主要用于兵役征集支出。

        (三)公共安全支出(204)5万元。主要用于其他公共安全支出。

        (四)文化体育与传媒支出(207)6.69万元。主要用于群众文化支出。

        (五)社会保障和就业支出(208)85.11万元。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、事业单位离退休支出。

        (六)城乡社区支出(212)48.17万元。主要用于村镇及规划管理。

        (七)农林水事务支出(213)32.82万元。主要用于农业事业运行、水利技术推广。

        (八)资源勘探电力信息等事务支出(215)72.28万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2015年度政府性基金支出0万元。

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2015年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

         

         


         收 支 预 算 总 表
                  单位:万元
        收                入 支                        出
        项      目 2015年预算 项      目 2015年预算 项      目 2015年预算
        一、一般预算财政拨款(补助) 577.39 一、基本支出 577.39 一、工资福利支出 355.43
            预算拨款补助 577.39 (一)、在职人员支出 475.21 二、商品和服务支出 114.7
            罚没款收入      1、工资性支出 251.09 三、对个人和家庭的补助 107.26
            行政性收费收入      2、补助性支出 29.8 四、对企事业单位的补贴  
            专项收入和国有资产经营收益      3、社会保障性支出 79.65 五、转移性支出  
        二、基金预算财政拨款(补助)      4、日常公用支出 114.7 六、债务利息支出  
        三、财政预算外专户拨款       5、其他在职人员支出   七、基本建设支出  
        四、事业单位经营服务收入   (二)、离退休(职)人员支出 65.37 八、其他资本性支出  
        五、单位结余资金      1、离退休(职)费 65.37 九、其他支出  
            财政结余      2、医疗费(离退休)      
            单位结余       3、购房补贴(离退休)      
        六、其他收入       4、其他离退休人员指出      
                5、年防暑降温费      
            (三)、其他人员支出 36.81    
            二、项目支出      
            三、债务支出      
                   
        本  年  收  入  合  计 577.39 本  年  支  出  合  计 577.39    
        七、上级补助收入   四、上缴上级支出      
        八、附属单位上缴收入   五、对附属单位补助支出      
        收      入      总      计 577.39 支    出    总    计 577.39 支    出    总    计 577.39

         

         


        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出 324.31  
        20101   人大事务 19.11  
        2010101     行政运行 19.11  
        20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 132.47  
        2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务 130.47  
        2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务 2  
        20112   人口与计划生育事务 82.51  
        2011214     流动人口计划生育管理和服务 82.51  
        20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 90.22  
        2013101   行政运行 90.22  
        203 国防支出 3  
        20306  国防动员 3  
        2030601   兵役征集 3  
        204 公共安全支出 5  
        20499  其他公共安全支出 5  
        2049901   其他公共安全支出 5  
        207 文化体育与传媒支出 6.69  
        20701   文化 6.69  
        2070109   群众文化 6.69  
        208 社会保障和就业支出 85.11  
        20801   人力资源和社会保障管理事务 19.74  
        2080199     其他人力资源和社会保障管理事务 19.74  
        2080501     归口管理的行政单位退休 64.55  
        2080502     事业单位退休 0.82  
        212 城乡社区支出 48.17  
        21201   城乡社区管理事务 48.17  
        2120199     其他城乡社区管理事务支出 48.17  
        213 农林水支出 32.82  
        21301   农业(农林水支出) 26.72  
        2130104     事业运行(农业) 26.72  
        21303   水利 6.1  
        2130317   水利技术推广和培训 6.1  
        215 资源勘探电力信息等支出 72.29  
        21508   支持中小企业发展和管理支出 72.29  
        2150899     其他支持中小企业发展和管理支出 72.29  
          合计 577.38  

         

         


        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出    
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
          合计 0 0
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         


        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 12
        1、因公出国(境)费用 0
        2、公务接待费 0
        3、公务用车费 12
        其中:(1)公务用车运行维护费 12
                       (2)公务用车购置费 0