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        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇预算说明

        来源:下浒镇人民政府 发布时间: 2017-01-24 23:59
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        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

        一、   部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

        执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府包括3个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数


        下浒镇人民政府

        行政

        37

        30


        下浒镇人民政府

        事业

        37

        38


         

        三、部门主要工作任务

        2017年,下浒镇主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话、来闽考察重要讲话精神,认真落实中央、省、市和县委的决策部署,按照“机制活、产业优、百姓富、生态美”的总要求,紧紧围绕构建“滨海经贸大镇”的发展定位,坚持“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手、提速发展、全面进步”的发展思路,稳中求进、好中求快,着力实施“12345”计划,加快建设宜居宜业美丽新下浒。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)创新发展思路,促进海洋经济发展。

        (二)突出项目带动,推动下浒加快发展。

        (三)突出规划引领,统筹镇村发展。

        (四)注重社会建设,切实保障和改善民生。

        (五)坚持勤政廉政,大力加强干部队伍建设。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 部门收入预算为668.05万元,其中:当年财政拨款收入404.53万元,其他收入263.52万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算668.05万元,其中:工资福利支出392.39万元,商品和服务支出229.58万元,对个人和家庭补助支出46.08万元,项目支出0万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2017年度公共财政预算拨款支出668.05万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)一般公共服务支出(201)330.45万元。主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出。

        (二)国防支出(203)10万元。主要用于兵役征集支出。

        (三)公共安全支出(204)5万元。主要用于其他公共安全支出。

        (四)文化体育与传媒支出(207)8.67万元。主要用于群众文化支出。

        (五)医疗卫生支出(209)70.64万元。主要用于人口与计划生育事务支出、

        (六)城乡社区支出(212)143.42万元。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生。

        (七)农林水事务支出(213)45.84万元。主要用于农业事业运行、水利技术推广。

        (九)资源勘探电力信息等事务支出(215)54.03万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2017年度政府性基金支出0万元。

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

        部门收支预算总表(表三)

                                                 单位:万元


        收    入

        支    出


        收入项目类别

        2017年预算

        支出项目类别

        2017年预算


        一、公共财政预算拨款

        668.05

        一、基本支出

        668.05


            省级公共财政预算拨款

         

            人员支出

        392.39


            成品油价格和税费改革税收返还

         

            对个人和家庭补助支出

        46.08


            中央财政转移支付补助

        404.53

                其中:离退休费

         


        二、基金预算财政拨款

         

            公用支出

        229.58


            省级基金预算拨款

         

                其中:离退休公务费

         


            中央财政转移支付补助(基金)

         

        二、项目支出

         


        三、财政代管资金拨款

         

         

         


        四、财政专户拨款

         

         

         


        五、单位结余结转资金

         

         

         


        六、单位其他收入

        263.52

         

         


        收入总计

        668.05

        支出总计

        668.05


        部门公共财政拨款支出预算表(表四)

                                                  单位:万元


        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出
         
         

        201

        一般公共服务支出

        330.45

         
         

        20101

          人大事务

        19.03

         
         

        2010101

            行政运行

        19.03

         
         

        20103

          政府办公厅(室)及相关机构事务

         

         
         

        2010301

            行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务

        155.98

         
         

        2010399

            其他政府办公厅(室)及相关机构事务

         

         
         

        20131

          党委办公厅(室)及相关机构事务

        155.44

         
         

        2013101

          行政运行

        155.44

         
         

        203

        国防支出

        10

         
         

        20306

         国防动员

        10

         
         

        2030601

          兵役征集

        10

         
         

        204

        公共安全支出

        5

         
         

        20499

         其他公共安全支出

        5

         
         

        2049901

          其他公共安全支出

        5

         
         

        207

        文化体育与传媒支出

        8.67

         
         

        20701

          文化

        8.67

         
         

        2070109

          群众文化

        8.67

         
         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        70.64

         
         

        21007

          计划生育事务

        70.64

         
         

        2100717

            计划生育服务

        49.64

         
         

        2100799

            其他计划生育事务支出

        21.00

         
         

        212

        城乡社区支出

        143.42

         
         

        21201

          城乡社区管理事务

        43.42

         
         

        2120104

            城管执法

        30.00

         
         

        2120199

            其他城乡社区管理事务支出

        13.42

         
         

        21205

          城乡社区环境卫生

        100

         
         

        2120501

            城乡社区环境卫生

        100

         
         

        213

        农林水支出

        45.84

         
         

        21301

          农业(农林水支出)

        38.5

         
         

        2130104

            事业运行(农业)

        38.5

         
         

        21303

          水利

        7.34

         
         

        2130317

          水利技术推广和培训

        7.34

         
         

        215

        资源勘探电力信息等支出

        54.03

         
         

        21508

          支持中小企业发展和管理支出

        54.03

         
         

        2150899

            其他支持中小企业发展和管理支出

        54.03

         
         

         

        合计

        668.05

         
         

        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

        2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)

        单位:万元


        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出
         
         

        201

        一般公共服务支出

         

        0
         

        20101

        人大事务

         

        0
         

        2010101

        行政运行

         

        0
         

        ……

        ……

         

         
         

        ……

        ……

         

         
         

        ……

        ……

         

         
         

        ……

        ……

         

         
         

        ……

        ……

         

         
         

        ……

        ……

         

         
         

         

        合计

         

        0
         

        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)

        单位:万元


        项目

        本年预算数


        合计

        0


        1、因公出国(境)费用

        0


        2、公务接待费

        0


        3、公务用车费

        0


        其中:(1)公务用车运行维护费

        0


          (2)公务用车购置费

        0

         
        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
        一、   部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

        执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府包括3个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数


        下浒镇人民政府

        行政

        37

        30


        下浒镇人民政府

        事业

        37

        38


         

        三、部门主要工作任务

        2017年,下浒镇主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话、来闽考察重要讲话精神,认真落实中央、省、市和县委的决策部署,按照“机制活、产业优、百姓富、生态美”的总要求,紧紧围绕构建“滨海经贸大镇”的发展定位,坚持“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手、提速发展、全面进步”的发展思路,稳中求进、好中求快,着力实施“12345”计划,加快建设宜居宜业美丽新下浒。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)创新发展思路,促进海洋经济发展。

        (二)突出项目带动,推动下浒加快发展。

        (三)突出规划引领,统筹镇村发展。

        (四)注重社会建设,切实保障和改善民生。

        (五)坚持勤政廉政,大力加强干部队伍建设。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 部门收入预算为668.05万元,其中:当年财政拨款收入404.53万元,其他收入263.52万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算668.05万元,其中:工资福利支出392.39万元,商品和服务支出229.58万元,对个人和家庭补助支出46.08万元,项目支出0万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2017年度公共财政预算拨款支出668.05万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)一般公共服务支出(201)330.45万元。主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出。

        (二)国防支出(203)10万元。主要用于兵役征集支出。

        (三)公共安全支出(204)5万元。主要用于其他公共安全支出。

        (四)文化体育与传媒支出(207)8.67万元。主要用于群众文化支出。

        (五)医疗卫生支出(209)70.64万元。主要用于人口与计划生育事务支出、

        (六)城乡社区支出(212)143.42万元。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生。

        (七)农林水事务支出(213)45.84万元。主要用于农业事业运行、水利技术推广。

        (九)资源勘探电力信息等事务支出(215)54.03万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2017年度政府性基金支出0万元。

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

        部门收支预算总表(表三)

                                                 单位:万元


        收    入

        支    出


        收入项目类别

        2017年预算

        支出项目类别

        2017年预算


        一、公共财政预算拨款

        668.05

        一、基本支出

        668.05


            省级公共财政预算拨款

         

            人员支出

        392.39


            成品油价格和税费改革税收返还

         

            对个人和家庭补助支出

        46.08


            中央财政转移支付补助

        404.53

                其中:离退休费

         


        二、基金预算财政拨款

         

            公用支出

        229.58


            省级基金预算拨款

         

                其中:离退休公务费

         


            中央财政转移支付补助(基金)

         

        二、项目支出

         


        三、财政代管资金拨款

         

         

         


        四、财政专户拨款

         

         

         


        五、单位结余结转资金

         

         

         


        六、单位其他收入

        263.52

         

         


        收入总计

        668.05

        支出总计

        668.05


        部门公共财政拨款支出预算表(表四)

                                                  单位:万元


        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出
         
         

        201

        一般公共服务支出

        330.45

         
         

        20101

          人大事务

        19.03

         
         

        2010101

            行政运行

        19.03

         
         

        20103

          政府办公厅(室)及相关机构事务

         

         
         

        2010301

            行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务

        155.98

         
         

        2010399

            其他政府办公厅(室)及相关机构事务

         

         
         

        20131

          党委办公厅(室)及相关机构事务

        155.44

         
         

        2013101

          行政运行

        155.44

         
         

        203

        国防支出

        10

         
         

        20306

         国防动员

        10

         
         

        2030601

          兵役征集

        10

         
         

        204

        公共安全支出

        5

         
         

        20499

         其他公共安全支出

        5

         
         

        2049901

          其他公共安全支出

        5

         
         

        207

        文化体育与传媒支出

        8.67

         
         

        20701

          文化

        8.67

         
         

        2070109

          群众文化

        8.67

         
         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        70.64

         
         

        21007

          计划生育事务

        70.64

         
         

        2100717

            计划生育服务

        49.64

         
         

        2100799

            其他计划生育事务支出

        21.00

         
         

        212

        城乡社区支出

        143.42

         
         

        21201

          城乡社区管理事务

        43.42

         
         

        2120104

            城管执法

        30.00

         
         

        2120199

            其他城乡社区管理事务支出

        13.42

         
         

        21205

          城乡社区环境卫生

        100

         
         

        2120501

            城乡社区环境卫生

        100

         
         

        213

        农林水支出

        45.84

         
         

        21301

          农业(农林水支出)

        38.5

         
         

        2130104

            事业运行(农业)

        38.5

         
         

        21303

          水利

        7.34

         
         

        2130317

          水利技术推广和培训

        7.34

         
         

        215

        资源勘探电力信息等支出

        54.03

         
         

        21508

          支持中小企业发展和管理支出

        54.03

         
         

        2150899

            其他支持中小企业发展和管理支出

        54.03

         
         

         

        合计

        668.05

         
         

        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

        2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)

        单位:万元


        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出
         
         

        201

        一般公共服务支出

         

        0
         

        20101

        人大事务

         

        0
         

        2010101

        行政运行

         

        0
         

        ……

        ……

         

         
         

        ……

        ……

         

         
         

        ……

        ……

         

         
         

        ……

        ……

         

         
         

        ……

        ……

         

         
         

        ……

        ……

         

         
         

         

        合计

         

        0
         

        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)

        单位:万元


        项目

        本年预算数


        合计

        0


        1、因公出国(境)费用

        0


        2、公务接待费

        0


        3、公务用车费

        0


        其中:(1)公务用车运行维护费

        0


          (2)公务用车购置费

        0