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        2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门预算说明

        来源:溪南镇人民政府 发布时间: 2014-11-12 10:32
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        2014365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府

        部门预算说明

         

        2014年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:

        一、 部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府的主要职责是:

        坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、又化,社会和党的建设及各项改革:建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

         

        二、部门预算单位基本情况

            365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门包括3个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        溪南镇人大

        行政

        1

        1

        溪南镇政府

        行政

        22

        20

        溪南镇党委

        行政

        14

        14

        溪南镇文化服务中心

        事业

        2

        2

        溪南镇人口和计划生育服务中心

        事业

        8

        12

        溪南镇村镇建设规划服务中心

        事业

        4

        10

        溪南镇农业服务中心

        事业

        10

        10

        溪南镇水利工作站

        事业

        2

        2

        溪南镇企业服务中心

        事业

        1

        1

         

        三、部门主要工作任务

        2014年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门主要任务是:贯彻落实十八届三中全会和市委“六新大宁德”建设、实施“霞浦六大工程”精神,围绕打造“宜居宜业新溪南”的发展目标,主动融入“环三”区域发展战略,继续服务大项目建设,全力推进市级小城镇建设。主要预期目标任务是:工农业总产值20亿元,同比增长13%;财政总收入202.28万元,同比增长10%;农民人均纯收入10752元,同比增长12%,城乡一体化进程不断推进,人居环境有效改善,城镇化水平达到45%,人口自然增长率控制在7.6‰以内,经济与社会统筹协调发展。

        围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)全力推进重大项目建设。继续按照县委、县政府安排部署,积极配合做好海西宁德工业区和高科技机械装备制造园区建设,全力推进项目征地收海工作和长腰岛3000吨级工作船码头、霞洋安置小区、环岛路等项目建设建设。

        (二)全力推进生态高效农业。因地制宜,充分发挥资源优势,依托中国“三菜”之乡,大力扶持引进海带、大黄鱼、海参、鲍鱼等特色水产养殖业,引进规模、先进的海产品加工企业,提高海洋养殖的经济效益。通过土地流转做好山地开发,发展设施农业、现代农业,将芹头、左湾等蔬菜种植业和付竹、霞塘等高位增氧养殖业做大、做强,不断提高农业的质量和效益,培植一批农业产业化龙头企业,积极构筑“一乡一业”、“一村一品”的产业格局。

        (三)全力推进市级小城镇建设。继续对接海西宁德工业区管委会,完成镇区专项规划,筹措资金,启动和完成盐溪疏港公路镇江连接线、蓝溪中小流域治理、幼儿园改扩建、东安陆岛码头、仙东二级渔港等项目建设;争取“一事一议”项目奖补资金推进各村公共基础设施建设,推进半月里、付竹、白埕、下砚等“美丽乡村”建设;加大投入,加强镇区综合治理,加快建设“新、绿、亮、洁、美”新溪南。

        (四)全力推进各项社会事业。积极创新工作机制,突出利益导向,强化政策宣传推动,突出抓好计生和殡改工作;加大教育经费投入,做好教育发展规划,提升办学水平和办学条件;加快完善城乡卫生服务体系和村卫生室达标建设,积极实施“海云工程”,解决农村困难群体看病难问题;进一步规范的综治、信访、维稳中心和站点,提高信访矛盾的化解力度建设“平安溪南”。

        (五)全力推进机关效能建设。进一步完善《溪南镇干部绩效考评实施方案》和周例会、干部驻村日、两委成员“一任一挂”等工作制度,强化工作督查和落实,切实提高镇村干部干事创业的良好工作氛围。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门收入预算为680.61万元,其中:当年财政拨款收入680.61万元。相应安排支出预算680.61万元,其中:人员支出267.12万元,对个人和家庭补助支出153.58万元,公用支出86.49万元,项目支出173.42万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2014年度公共财政预算拨款支出680.61万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)一般公共服务支出(科目)358.41万元。主要用于人大事务行政运行6.29万元支出,人大会议3万元,政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行145.87万元,流动人口计划生育管理和服务81.5万元,党委办公厅(室)及相关机构事务71.75万元,其他一般公共服务项目支出50万元。

        (二)国防支出(科目)3万元,主要用于兵役征集支出。

        (三)公共安全支出(科目)3万元,主要用于其他公共安全支出支出。

        (四)文化(科目)11.24万元,主要用于群众文化。

        (五)社会保障和就业支出(科目)53.48万元,基层政权和社区建设4.2万元,行政事业单位离退休49.09万元,事业单位离退休0.19万元。

        (六)城乡社区支出(科目)47.13万元,其他城乡社区管理事务支出。

        (七)农林水支出(科目)199.24万元,事业运行58.42万元,防汛10万元,水利技术推广11.6万元,对村民委员会和党支部的补助119.22万元。

        (八)资源勘探电力信息等支出(科目)5.11万元,其他支持中小企业发展和管理支出。

        六、政府性基金支出预算情况 
            2014年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        七、“三公”经费财政拨款预算情况

        2014年“三公”经费财政拨款预算数为47万元,其中:因公出国(境)经费2万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行费15万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2014年预算安排2万元,主要用于福建省委组织部组团两岸人才交流赴台湾考察交流学习,与上年相比支出下降9%,主要原因是: 严格执行出国访问审批制度,严格规范出访活动
          (二)公务接待费
           2014年预算安排30万元,主要用于上级相关部门进行公务活动等方面的接待活动,与上年相比支出下降10%,主要原因是: 严格执行八项规定等措施,厉行勤俭节约切实做到节支。

        (三)公务用车购置及运行费
          2014年预算安排15万元,其中:公务用车运行费15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比支出下降14%,主要原因是: 严格执行机关公务用车管理,政府采购定点车辆支出等措施,切实做到节支。

         

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

        3. “三公”经费财政拨款支出预算表

              

         

         

        附件1:部门收支预算总表
        单位:万元
                 
        收入项目类别 2014年预算 支出项目类别 2014年预算
        一、公共财政预算拨款 680.61  一、基本支出 507.19 
            公共财政预算拨款 680.61      工资福利支出 267.12 
            成品油价格和税费改革税收返还     对个人和家庭补助支出 153.58 
            上级财政转移支付补助         其中:离退休费 49.28 
        二、基金预算财政拨款     公用支出 86.49 
            基金预算拨款         其中:离退休公务费
           上级财政转移支付补助(基金) 二、项目支出 173.42 
        三、财政代管资金拨款
        四、财政专户拨款(预算外)
        五、单位结余结转资金
        六、单位其他收入
        收入总计 680.61  支出总计 680.61 
        附件2:部门公共财政拨款支出预算表
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出 308.41 50
        20101 人大事务 9.29
        2010101 行政运行 6.29
        2010104 人大会议 3
        2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 145.87
        2011214 流动人口计划生育管理和服务 81.5
        2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 71.75
        2019999 其他一般公共服务支出 50
        203 国防支出 3
        2030601 兵役征集 3
        204 公共安全支出 3
        20499 其他公共安全支出 3
        207 文化 11.24
        2070109 群众文化 11.24
        208 社会保障和就业支出 49.28 4.2
        2080208 基层政权和社区建设 4.2
        2080501 行政事业单位离退休 49.09
        2080502 事业单位离退休 0.19
        212 城乡社区支出 47.13
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 47.13
        213 农林水支出 80.02 119.22
        2130104 事业运行 58.42
        2130314 防汛 10
        2130317 水利技术推广 11.6
        2130705 对村民委员会和党支部的补助 119.22
        215 资源勘探电力信息等支出 5.11
        2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 5.11
        合计 507.19 173.42
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
        附件3:“三公”经费财政拨款支出预算表
        单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 47
        1、因公出国(境)费用 2
        2、公务接待费 30
        3、公务用车费 15
        其中:(1)公务用车运行维护费 15
                       (2)公务用车购置费