2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府
部门预算说明
2014年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府的主要职责是:
坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、又化,社会和党的建设及各项改革:建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门包括3个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
溪南镇人大 |
行政 |
1 |
1 |
溪南镇政府 |
行政 |
22 |
20 |
溪南镇党委 |
行政 |
14 |
14 |
溪南镇文化服务中心 |
事业 |
2 |
2 |
溪南镇人口和计划生育服务中心 |
事业 |
8 |
12 |
溪南镇村镇建设规划服务中心 |
事业 |
4 |
10 |
溪南镇农业服务中心 |
事业 |
10 |
10 |
溪南镇水利工作站 |
事业 |
2 |
2 |
溪南镇企业服务中心 |
事业 |
1 |
1 |
三、部门主要工作任务
2014年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门主要任务是:贯彻落实十八届三中全会和市委“六新大宁德”建设、实施“霞浦六大工程”精神,围绕打造“宜居宜业新溪南”的发展目标,主动融入“环三”区域发展战略,继续服务大项目建设,全力推进市级小城镇建设。主要预期目标任务是:工农业总产值20亿元,同比增长13%;财政总收入202.28万元,同比增长10%;农民人均纯收入10752元,同比增长12%,城乡一体化进程不断推进,人居环境有效改善,城镇化水平达到45%,人口自然增长率控制在7.6‰以内,经济与社会统筹协调发展。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)全力推进重大项目建设。继续按照县委、县政府安排部署,积极配合做好海西宁德工业区和高科技机械装备制造园区建设,全力推进项目征地收海工作和长腰岛3000吨级工作船码头、霞洋安置小区、环岛路等项目建设建设。
(二)全力推进生态高效农业。因地制宜,充分发挥资源优势,依托中国“三菜”之乡,大力扶持引进海带、大黄鱼、海参、鲍鱼等特色水产养殖业,引进规模、先进的海产品加工企业,提高海洋养殖的经济效益。通过土地流转做好山地开发,发展设施农业、现代农业,将芹头、左湾等蔬菜种植业和付竹、霞塘等高位增氧养殖业做大、做强,不断提高农业的质量和效益,培植一批农业产业化龙头企业,积极构筑“一乡一业”、“一村一品”的产业格局。
(三)全力推进市级小城镇建设。继续对接海西宁德工业区管委会,完成镇区专项规划,筹措资金,启动和完成盐溪疏港公路镇江连接线、蓝溪中小流域治理、幼儿园改扩建、东安陆岛码头、仙东二级渔港等项目建设;争取“一事一议”项目奖补资金推进各村公共基础设施建设,推进半月里、付竹、白埕、下砚等“美丽乡村”建设;加大投入,加强镇区综合治理,加快建设“新、绿、亮、洁、美”新溪南。
(四)全力推进各项社会事业。积极创新工作机制,突出利益导向,强化政策宣传推动,突出抓好计生和殡改工作;加大教育经费投入,做好教育发展规划,提升办学水平和办学条件;加快完善城乡卫生服务体系和村卫生室达标建设,积极实施“海云工程”,解决农村困难群体看病难问题;进一步规范的综治、信访、维稳中心和站点,提高信访矛盾的化解力度建设“平安溪南”。
(五)全力推进机关效能建设。进一步完善《溪南镇干部绩效考评实施方案》和周例会、干部驻村日、两委成员“一任一挂”等工作制度,强化工作督查和落实,切实提高镇村干部干事创业的良好工作氛围。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门收入预算为680.61万元,其中:当年财政拨款收入680.61万元。相应安排支出预算680.61万元,其中:人员支出267.12万元,对个人和家庭补助支出153.58万元,公用支出86.49万元,项目支出173.42万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出680.61万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出(科目)358.41万元。主要用于人大事务行政运行6.29万元支出,人大会议3万元,政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行145.87万元,流动人口计划生育管理和服务81.5万元,党委办公厅(室)及相关机构事务71.75万元,其他一般公共服务项目支出50万元。
(二)国防支出(科目)3万元,主要用于兵役征集支出。
(三)公共安全支出(科目)3万元,主要用于其他公共安全支出支出。
(四)文化(科目)11.24万元,主要用于群众文化。
(五)社会保障和就业支出(科目)53.48万元,基层政权和社区建设4.2万元,行政事业单位离退休49.09万元,事业单位离退休0.19万元。
(六)城乡社区支出(科目)47.13万元,其他城乡社区管理事务支出。
(七)农林水支出(科目)199.24万元,事业运行58.42万元,防汛10万元,水利技术推广11.6万元,对村民委员会和党支部的补助119.22万元。
(八)资源勘探电力信息等支出(科目)5.11万元,其他支持中小企业发展和管理支出。
六、政府性基金支出预算情况
2014年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为47万元,其中:因公出国(境)经费2万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行费15万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年预算安排2万元,主要用于福建省委组织部组团两岸人才交流赴台湾考察交流学习,与上年相比支出下降9%,主要原因是: 严格执行出国访问审批制度,严格规范出访活动。
(二)公务接待费
2014年预算安排30万元,主要用于上级相关部门进行公务活动等方面的接待活动,与上年相比支出下降10%,主要原因是: 严格执行八项规定等措施,厉行勤俭节约切实做到节支。
(三)公务用车购置及运行费
2014年预算安排15万元,其中:公务用车运行费15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比支出下降14%,主要原因是: 严格执行机关公务用车管理,政府采购定点车辆支出等措施,切实做到节支。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3. “三公”经费财政拨款支出预算表
附件1:部门收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
收入项目类别 | 2014年预算 | 支出项目类别 | 2014年预算 | |
一、公共财政预算拨款 | 680.61 | 一、基本支出 | 507.19 | |
公共财政预算拨款 | 680.61 | 工资福利支出 | 267.12 | |
成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 153.58 | ||
上级财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 49.28 | ||
二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 86.49 | ||
基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | |||
上级财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | 173.42 | ||
三、财政代管资金拨款 | ||||
四、财政专户拨款(预算外) | ||||
五、单位结余结转资金 | ||||
六、单位其他收入 | ||||
收入总计 | 680.61 | 支出总计 | 680.61 | |
附件2:部门公共财政拨款支出预算表 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 308.41 | 50 | ||
20101 | 人大事务 | 9.29 | |||
2010101 | 行政运行 | 6.29 | |||
2010104 | 人大会议 | 3 | |||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 145.87 | |||
2011214 | 流动人口计划生育管理和服务 | 81.5 | |||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 71.75 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50 | |||
203 | 国防支出 | 3 | |||
2030601 | 兵役征集 | 3 | |||
204 | 公共安全支出 | 3 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 3 | |||
207 | 文化 | 11.24 | |||
2070109 | 群众文化 | 11.24 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.28 | 4.2 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 4.2 | |||
2080501 | 行政事业单位离退休 | 49.09 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | |||
212 | 城乡社区支出 | 47.13 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 47.13 | |||
213 | 农林水支出 | 80.02 | 119.22 | ||
2130104 | 事业运行 | 58.42 | |||
2130314 | 防汛 | 10 | |||
2130317 | 水利技术推广 | 11.6 | |||
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 119.22 | |||
215 | 资源勘探电力信息等支出 | 5.11 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.11 | |||
合计 | 507.19 | 173.42 | |||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||||
附件3:“三公”经费财政拨款支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 本年预算数 | |
合计 | 47 | |
1、因公出国(境)费用 | 2 | |
2、公务接待费 | 30 | |
3、公务用车费 | 15 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 15 | |
(2)公务用车购置费 | ||
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