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        2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门决算说明

        来源:溪南镇人民政府 发布时间: 2015-10-28 23:41
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        2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门决算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下:
        一、  部门主要职责
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府的主要职责是:
        坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、又化,社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。
        二、部门基本情况
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门包括3个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        溪南镇人大
        行政
        1
        1
        溪南镇政府
        行政
        20
        20
        溪南镇党委
        行政
        15
        15
        溪南镇文化服务中心
        事业
        2
        2
        溪南镇人口和计划生育服务中心
        事业
        8
        12
        溪南镇村镇建设规划服务中心
        事业
        4
        10
        溪南镇农业服务中心
        事业
        10
        10
        溪南镇水利工作站
        事业
        1
        1
        溪南镇企业服务中心
        事业
        16
        16
        三、部门主要工作总结
        2014年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府主要任务是:
        全面贯彻落实市委“六新大宁德”建设和实施“霞浦六大工程”。
        (一)推进重大项目建设。严格按照县委、县政府确定的首席责任人制度进行落实责任,成立相应的工作机构,镇主要领导亲自介入,切实做到组织协调,牵头抓总,并及时研究项目建设中存在的问题,推动项目建设提速提效,全面服务项目建设。一是积极配合做好海西宁德工业区建设,全力推进长腰岛1000万方原油储备等项目顺利施工建设。二是积极主动对接高科技机械装备制造园区建设,举全镇之力推进园区征地收海及各项基础工作,且超额完成年度征地收海工作任务。
        (二)发展现代高效农业。立足依山面海、山海兼备的资源优势,引导群众大力发展设施农业、壮大主导产业。通过加大对支农资金投入,争取农业基础设施专项资金和生产性资金支持,协调支农信贷和小额扶贫贷款对农业产业的扶持;培育和发展农村经纪人、种养殖大户,成立农民专业合作社等,形成产业规模;建立科技、信息和资金扶助平台,引导种养殖户发展“五新”农业等措施,提升产业优势。
        (三)加快基础设施建设。一是完成镇区停车场、路灯、主街人行道改造,购置了环卫车、垃圾收集箱等设备,镇区“脏乱堵”现象得到改观,镇区街道综合整治工作取得明显成效。二是完成红屿海堤除险加固、九中食堂宿舍改造、镇垃圾中转站、仙东小学地质灾害点治理等项目建设;东安陆岛码头、仙东二级渔港等项目建设均达到序时进度。三是争取项目奖补资金,完成16个村“一事一议”项目建设,并顺利通过验收;埔坪、半月里、付竹、白埕等“美丽乡村”建设初显成效。四是盐溪疏港公路镇区连接线、中心幼儿园改扩建、中心校学生塑胶跑道建设等一批基础设施项目顺利通过评审或规划设计。蓝溪中小流域治理项目正在建设中。
        (四)创新社会管理方式。创新社会管理方式,推进和谐社会建设。一是突出抓好计生工作。明确计生“脱帽”和争创国优的目标,由党委书记负总责,镇长亲自抓且兼任计生协会会长,做到干部驻村、村干包组、小组长包户;将“四术”任务下达站、村,并纳入千分制绩效考评,实行重奖重罚,对完不成任务的村支书免职、村主任依法停职,完成任务的给予奖励工作经费;实行周调度、旬点评、月总结,对落后的村站进行约谈及单兵教练;注重典型培育,加强计生内业资料整理及规范化建设。二是强化综治平安工作。及时调整充实领导小组,先后安排工作人员到县政法委综治办和先进乡镇跟班学习,提升工作水平;规范综治、信访、维稳中心和站点建设,打造“六五”普法宣传亮点;深入开展“千名干部访万户、四下基层促和谐”活动,强化信访工作责任制,提高信访矛盾的化解力度;加大对综治平安建设的投入,巩固发展平安单位、平安家庭创建成果;完善公共突发事件应急管理机制,充实应急队伍和装备库建设,加强对台风、火灾等自然灾害、事故灾难等安全事件的预警、防控和处置能力,杜绝重特大安全事故发生。三是规范城镇建设管理。明确群众建房标准和办理流程,健全建房巡查和执法监管责任制度;新成立城建监察中队,联合村建、国土等力量加大“两违”清理力度,取缔各类违章搭盖,突出抓好镇容镇貌、交通秩序、环境卫生整治。目前,计生落后面貌相比往年有了明显改观,在市县检查和县国优督查中得到充分肯定;综治维稳工作有所进步,“四率”明显提升,经济社会和谐稳步发展。
        (五)抓好财政增收节支。着重抓好财政增收节支。一是增收。积极对接旧村复垦、“一事一议”、三旧改造、荒草地开发及收海征地等政策;成立镇投公司,出台“三资”监管细则,将镇村资产有效盘活利用;制定向上争取项目资金奖励办法,鼓励镇村干部积极争取上级项目资金等措施,增加财政收入。二是节支。通过调优支出结构,细化所站预算,严格支出监管,严格执行八项规定等措施,切实做到节支。
        (六)强化机关效能建设。积极贯彻落实县委县政府《构建胸怀宽广、务实廉洁队伍工程的实施意见》,强化机关效能建设,充分调动广大镇、村干部职工积极性。一是制定出台《溪南镇干部绩效考评实施方案》,明确考评对象为包村干部、机关后勤、街道综合治理、计生办、项目办、村干部等六大类,并将日常考勤、履职等情况以千分制纳入考评。二是推进镇便民服务中心和村级便民代办点建设,完善便民服务制度,配强配齐工作人员,丰富服务内容。三是实行班子成员单休日和包村干部每周二、三、四驻村日制度,班子成员取消双休紧抓工作落实,干部固定时间驻村入户帮助群众解决难题;推行周例会制度,每周日晚班子成员、所站和工作片负责人固定召开例会,总结上周工作情况,分析问题,布置下周工作,通过领导点评推动工作落实。四是开展两委成员“一任一挂”活动,所有两委成员分别任一个村支部第一书记、挂一个村,通过班子成员推进党委政府与所任、所挂村联系沟通,加强干部管理,提高办事效率,镇村干部及群众反映良好。
        围绕上述任务,重点完成了以下工作:
        (一)积极主动对接高科技机械装备制造园区建设,举全镇之力推进园区征地收海及各项基础工作。
        (二)通过加大对支农资金投入,争取农业基础设施专项资金和生产性资金支持,协调支农信贷和小额扶贫贷款对农业产业的扶持;培育和发展农村经纪人、种养殖大户,成立农民专业合作社等,形成产业规模;建立科技、信息和资金扶助平台,引导种养殖户发展“五新”农业等措施,提升产业优势。
        (三)一是完成镇区停车场、路灯、主街人行道改造,购置了环卫车、垃圾收集箱等设备,镇区“脏乱堵”现象得到改观,镇区街道综合整治工作取得明显成效。二是完成红屿海堤除险加固、九中食堂宿舍改造、镇垃圾中转站、仙东小学地质灾害点治理等项目建设;东安陆岛码头、仙东二级渔港等项目建设均达到序时进度。三是争取项目奖补资金,完成16个村“一事一议”项目建设,并顺利通过验收;埔坪、半月里、付竹、白埕等“美丽乡村”建设初显成效。四是盐溪疏港公路镇区连接线、中心幼儿园改扩建、中心校学扩建等一批基础设施项目顺利通过评审或规划设计。
        (四)创新社会管理方式一是突出抓好计生工作,二是强化综治平安工作,三是规范城镇建设管理。
        (五)抓好财政增收节支一是增收。积极对接旧村复垦、“一事一议”、三旧改造、荒草地开发及收海征地等政策;成立镇投公司,出台“三资”监管细则,将镇村资产有效盘活利用;制定向上争取项目资金奖励办法,鼓励镇村干部积极争取上级项目资金等措施,增加财政收入。二是节支。通过调优支出结构,细化所站预算,严格支出监管,严格执行八项规定等措施,切实做到节支。
        (六)强化机关效能建设。积极贯彻落实县委县政府《构建胸怀宽广、务实廉洁队伍工程的实施意见》,强化机关效能建设,充分调动广大镇、村干部职工积极性。
        四、2014年决算收支总体情况
        (一)收入总计2982.34万元
        2014年度部门决算总收入2982.34万元,其中本年收入2982.34万元。具体情况如下:
        1.财政拨款收入2456.14万元,其中政府性基金491.2万元。
        2.事业收入35万元。
        (二)支出总计2982.34万元
        2014年度部门决算总支出2982.34万元,其中本年支出2982.34万元。具体情况如下:
        1.基本支出731.87万元。其中,人员支出562.95万元,对个人和家庭补助支出227.98万元,公用支出168.92万元。
        2.项目支出2250.47万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2014年度公共预算财政拨款支出2456.14万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务(科目)387.57万元。主要用于人大事务行政运行支出9.06万元,用于政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出106.88万元,用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出189.03万元,用于其他财政事务支出5万元,用于党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出75.61万元,用于其他一般公共服务支出2万元。
        (二)国防(科目)3万元,主要用于兵役征集支出。
        (三)公共安全(科目)2万元,主要用于边防支出。
        (四)教育支出(科目)5万元,主要用于地方教育。
        (五)文化体育与传媒(科目)35.88万元,主要用于群众文化支出。
        (六)社会保障和就业(科目)81.59万元,主要其他人力资源和社会保障管理事务支出4.71万元,用于归口管理的行政单位离退休54.14万元,用于事业单位离退休0.24万元,用于其他就业补助支出1.5万元,用于社会福利事业单位6万元,用于自然灾害灾后重建补助15万元。
        (七)医疗卫生与计划生育(科目)55.02万元,主要用于流动人口计划生育管理和服务。
        (六)节能环保(科目)10万元,主要用于农村环境保护。
        (七)城乡社区支出(科目)567.53万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出45.91万元,用于城乡社区规划与管理176万元,用于其他城乡社区公共设施支出2万元,用于城乡社区环境卫生35万元。
        (八)农林水事务(科目)1641.46万元,主要用于农业301.73万元,用于林业88.76万元,用于水利728.84万元,用于扶贫53万元,用于农村综合改革378.92万元,用于其他农林水事务支出90.21万元。
        (九)交通运输(科目)65万元,主要用于公路水路运输及石油价格改革补贴其他支出。
        (十)商业服务业等事务(科目)8万元,主要用于其他商业流通事务支出。
        (十一)其他支出(科目)95万元,主要用于其他支出。
        六、政府性基金支出决算情况
        2014年度政府性基金支出491.2万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)教育(科目)5万元,主要用于小学修缮支出。
        (二)城乡社区事务(科目)301万元。主要用于农村基础设施建设支出60万,用于农田水利建设资金安排的支出31万。
        (三)农林水事务(科目)90.2万元。主要用于农村安全饮水工程建设32.2万元支出,用于防洪工程50万元。
        (四)其他支出(科目)90万元,主要用于敬老院工程建设。
        七、“三公经费”财政拨款决算情况
        2014年“三公”经费财政拨款支出47万元,其中:公务用车购置及运行费16万元,公务接待费31万元。具体情况如下:
          (一)公务用车购置及运行费
           2014年支出16万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与上年相比,下降(增长)-3%,增减支主要原因。严格执行机关公务用车管理,政府采购定点车辆支出等措施,切实做到节支。
        (二)公务接待费
          2014年支出31万元。主要用于上级相关部门进行公务活动等方面的接待活动,累计接待批次、接待总人数约3050人。与上年相比支出下降(增长)-9%,减支主要原因。严格执行八项规定等措施,厉行勤俭节约切实做到节支。

            附件:1.收支决算总表
              2.公共财政拨款支出决算表
              3.政府性基金拨款支出决算表
              4.“三公”经费财政拨款支出决算表
         
        附件1
        2014年收支决算总表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府
        单位:万元
        收入
        支出
        项目
        决算数
        项目(按经济分类)
        决算数
        一、财政拨款
        29,473,410.00
        一、基本支出
        7,318,700.00
          其中:政府性基金
        4,912,000.00
        人员经费
        5,629,503.00
        二、上级补助收入
         
        日常公用经费
        1,689,197.00
        三、事业收入
         
        二、项目支出
        22,504,710.00
            其中:财政专户管理资金
         
        基本建设类项目
         
        四、经营收入
         
        行政事业类项目
        22,504,710.00
        五、附属单位缴款
         
        三、上缴上级支出
         
        六、其他收入
        350,000.00
        四、经营支出
         
            其中:本级横向财政拨款
         
        五、对附属单位补助支出
        18,803,010.00
              非本级财政拨款
         
         
         
         
         
        支出经济分类
         
         
         
        基本支出和项目支出合计
        29,823,410.00
         
         
        工资福利支出
        3,349,736.00
         
         
        商品和服务支出
        5,390,897.00
         
         
        对个人和家庭的补助
        2279767.00
         
         
        对企事业单位的补贴
         
         
         
        赠与
         
         
         
        债务利息支出
         
         
         
        基本建设支出
         
        本年收入合计
        29,823,410.00
        其他资本性支出
        18,803,010.00
            用事业基金弥补收支差额
         
        贷款转贷及产权参股
         
            上年结转和结余
         
        其他支出
         
              基本支出结转和结余
         
         
         
                其中:财政拨款结转和结余
         
        本年支出合计
        29,823,410.00
              项目支出结转和结余
         
         
         
                其中:财政拨款结转和结余
         
            年末结转和结余
         
              经营结余
         
              基本支出结转和结余
         
         
         
                其中:财政拨款结转和结余
         
         
         
              项目支出结转和结余
         
         
         
                其中:财政拨款结转和结余
         
         
         
              经营结余
         
        合计
        29,823,410.00
        合计
        29,823,410.00
         
        附件2
        2014年公共财政拨款支出决算表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府
        单位:万元
        科目编码
        科目名称
        本年支出合计
        基本支出
        项目支出
        类款项
        合计
        29,823,410.00
        7,318,700.00
        22,504,710.00
        201
        一般公共服务
        3,875,726.00
        3,155,726.00
        720,000.00
        20101
        人大事务
        90,581.00
        90,581.00
         
        2010101
          行政运行
        90,581.00
        90,581.00
         
        20103
        政府办公厅(室)及相关机构事务
        2,959,063.00
        2,959,063.00
        650,000.00
        2010301
          行政运行
        1,068,766.00
        1,068,766.00
         
        2010399
          其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
        1,890,297.00
        1,240,297.00
        650,000.00
        20106
        财政事务
        50,000.00
         
        50,000.00
        2010699
          其他财政事务支出
        50,000.00
         
        50,000.00
        20123
        民族事务
        20,000.00
         
        20,000.00
        2012302
        一般行政管理事务
        20,000.00
         
        20,000.00
        20131
        党委办公厅(室)及相关机构事务
        756,082.00
        756,082.00
         
        2013101
          行政运行
        756,082.00
        756,082.00
         
        205
        教育支出
        50,000.00
         
        50,000.00
        20510
        地方教育附加安排的支出
        50,000.00
         
        50,000.00
        2051099
        其他地方教育附加安排的支出
        50,000.00
         
        50,000.00
        207
        文化体育与传媒支出
        358,760.00
        108,760.00
        250,000.00
        20701
        文化
        108,760.00
        108,760.00
         
        2070109
          群众文化
        108,760.00
        108,760.00
         
        20799
        其他文化与体育传媒支出
        250,000.00
         
        250,000.00
        2079999
        其他文化与体育传媒支出
        250,000.00
         
        250,000.00
        208
        社会保障和就业
        815,873.00
        590,873.00
        225,000.00
        20801
        人力资源和社会保障管理事务
        47,052.00
        47,052.00
         
        2080199
        其他人力资源和社会保障管理事务支出
        47,052.00
        47,052.00
         
        20805
        行政事业单位离退休
        543,821.00
        543,821.00
         
        2080501
          归口管理的行政单位离退休
        541,421.00
        543,821.00
         
        2080502
          事业单位离退休
        2,400.00
        2,400.00
         
        20807
        就业补助
        15,000.00
         
        15,000.00
        2080799
          其他就业补助支出
        15,000.00
         
        15,000.00
        20810
        社会福利
        60,000.00
         
        60,000.00
        2081005
          社会福利事业单位
        60,000.00
         
        60,000.00
        20815
        自然灾害生活救助
        150,000.00
         
        150,000.00
        2081503
          自然灾害灾后重建补助
        150,000.00
         
        150,000.00
        210
        医疗卫生与计划生育支出
        550,192.00
        550,192.00
         
        21007
        人口与计划生育事务
        550,192.00
        550,192.00
         
        2100714
        流动人口计划生育管理和服务
        550,192.00
        550,192.00
         
        211
        节能环保支出
        100,000.00
         
        100,000.00
        21104
        自然生态环保
        100,000.00
         
        100,000.00
        2110402
        农村环境保护
        100,000.00
         
        100,000.00
        212
        城乡社区事务
        5,675,332.00
        497,232.00
        5,178,100.00
        21201
        城乡社区管理事务
        535,332.00
        497,232.00
        38,100.00
        2120104
        城管执法
        76,200.00
        38,100.00
        38,100.00
        2120199
        其他城乡社区管理事务支出
        459,132.00
        459,132.00
         
        21202
          城乡社区规划与管理
        1,760,000.00
         
        1,760,000.00
        2120201
        城乡社区规划与管理
        1,760,000.00
         
        1,760,000.00
        21203
        城乡社区公共设施
        20,000.00
         
        20,000.00
        2120399
        其他城乡社区公共设施支出
        20,000.00
         
        20,000.00
        21205
        城乡社区环境卫生
        350,000.00
         
        350,000.00
        2120501
        城乡社区环境卫生
        350,000.00
         
        350,000.00
        21208
        国有土地使用权出让收入安排的支出
        2,910,000.00
         
        2,910,000.00
        2120804
        农村基础设施建设支出
        60,000.00
         
         
        2120812
        农田水利建设资金安排的支出
        310,000.00
         
         
        2120899
        其他国有土地使用权出让收入安排的支出
        2,000,000.00
         
         
        21210
        国有土地收益基金支出
        100,000.00
         
         
        2121099
        其他国有土地收益基金支出
        100,000.00
         
         
        213
        农林水支出
        16,414,579.00
        2,112,969.00
        14,301,610.00
        21301
        农业
        3,017,337.00
        742,337.00
        2,275,000.00
        2130104
        事业运行
        576,737.00
        576,737.00
         
        2130119
        灾害救助
        200,000.00
         
        200,000.00
        2130142
        农村道路建设
        275,000.00
         
        275,000.00
        2130152
        对高校毕业生到基层任职补助
        165,600.00
        165,600.00
         
        2130199
        其他农业支出
        1,800,000.00
         
        1,800,000.00
        21302
        林业
        887,600.00
         
        887,600.00
        2130209
        森林生态效益补偿
        887,600.00
         
        887,600.00
        21303
        水利
        7,288,442.00
        81,442.00
        7,207,000.00
        2130305
        水利工程建设
        1,500,000.00
         
        1,500,000.00
        2130314
        防汛
        440,000.00
         
        440,000.00
        2130317
        水利技术推广
        81,442.00
        81,442.00
         
        2130331
        水资源费安排的支出
        100,000.00
         
        100,000.00
        2130335
        农村人畜饮水
        5,147,000.00
         
        5,147,000.00
        2130399
        其他水利支出
        20,000.00
         
        20,000.00
        21305
        扶贫
        530,000.00
         
        530,000.00
        2130504
        农村基础设施建设
        200,000.00
         
        200,000.00
        2130506
        社会发展
        150,000.00
         
        150,000.00
        2130599
        其他扶贫支出
        180,000.00
         
        180,000.00
        21307
        农村综合改革
        3,789,200.00
        1,289,190.00
        2,500,010.00
        2130701
        对村级一事一议的补助
        1,721,010.00
         
        1,721,010.00
        2130705
        对村民委员会和村党支部的补助
        2,068,190.00
        1,289,190.00
        779,000.00
        21363
        中央水利建设基金支出
        500,000.00
         
        500,000.00
        2136303
        防洪工程应急度汛
        500,000.00
         
        500,000.00
        21364
        地方水利建设基金支出
        80,000.00
         
        80,000.00
        2136404
        城市防洪
        80,000.00
         
        80,000.00
        21369
        国家重大水利工程建设基金支出
        332,000.00
         
        322,000.00
        2136903
        地方重大水利建设
        332,000.00
         
        322,000.00
        214
        交通运输支出
        650,000.00
         
        650,000.00
        21401
        公路水路运输
        630,000.00
         
        630,000.00
        2140106
        公路养护
        30,000.00
         
        3,000.00
        2140122
        港口设施
        600,000.00
         
        600,000.00
        21404
        石油价格改革对交通运输的补贴
        20,000.00
         
        20,000.00
        2140499
          石油价格改革补贴其他支出
        20,000.00
         
        20,000.00
        215
        资源勘探信息等支出
        302,948.00
        302,948.00
         
        21508
        支持中小企业发展和管理支出
        302,948.00
        302,948.00
         
        2150899
        其它支持中小企业发展和管理支出
        302,948.00
        302,948.00
         
        216
        商业服务业等事务
        80,000.00
         
        80,000.00
        21602
        商业流通事务
        80,000.00
         
        80,000.00
        2160299
          其他商业流通事务支出
        80,000.00
         
        80,000.00
        229
        其他支出
        950,000.00
         
        950,000.00
        22960
        彩票公益金安排的支出
        950,000.00
         
        950,000.00
        2296002
        用于社会福利彩票的公益金支出
        900,000.00
         
        900,000.00
        2296099
        用于其它社会公益事业的彩票公益金支出
        50,000.00
         
        50,000.00
         
        附件3
        2014年政府性基金支出决算表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府
        单位:万元
        科目编码
        科目名称
        本年支出合计
        基本支出
        项目支出
        类款项
        合计
        491.20
         
         
        205
        教育支出
        5.00
         
         
        20510
        地方教育附加安排的支出
        5.00
         
         
        2051099
        其他地方教育附加安排支出
        5.00
         
         
        212
        城乡社区支出
        301.00
         
         
        21208
        国有土地使用权出让收入安排的支出
        291.00
         
         
        2120804
        农村基础设施建设支出
        60.00
         
         
        2120812
        农田水利建设资金安排的支出
        31.00
         
         
        2120899
        其他国有土地使用权出让收入安排的支出
        200.00
         
         
        21210
        国有土地收益基金支出
        10.00
         
         
        2121099
        其他国有土地收益基金支出
        10.00
         
         
        213
        农林水支出
        90.20
         
         
        21363
        中央水利建设基金支出
        50.00
         
         
        2136303
        防洪工程含应急度汛
        50.00
         
         
        21364
        地方水利建设基金支出
        8.00
         
         
        2136404
        城市防洪
        8.00
         
         
        21369
        国家重大水利工程建设基金支出
        32.20
         
         
        2136903
        地方重大水利工程建设
        32.20
         
         
        229
        其他支出
        95.00
         
         
        22960
        彩票公益金安排的支出
        95.00
         
         
        2296002
        用于社会福利的彩票公益金支出
        90.00
         
         
        2296002
        用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
        5.00
         
         
         
        附件4
        “三公”经费公共财政拨款支出决算表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府
           单位:万元
        项目
        本年决算数
        合计
        47
        1.因公出国(境)费
        0
        2.公务接待费
        31
        3.公务用车购置及运行维护费
        16
             其中:(1)公务用车购置费
         
                   (2)公务用车运行维护费
        16