附件1-2
2019年度
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ............................... .
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2019年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、机构运行信息表....................................
第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明....................... .... ....
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 ........................... .... .
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门的主要职责是:深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化,社会和党的建设及各项改革:建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。
(一)坚持科学发展,落实惠农政策。
(二)促进经济发展,增加农民收入。
(三)强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门包括3个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
溪南镇人大 |
行政 |
1 |
1 |
溪南镇政府 |
行政 |
19 |
14 |
溪南镇党委 |
行政 |
16 |
15 |
溪南镇文化服务中心 |
事业 |
2 |
2 |
溪 南 镇 村 镇 建 设 规 划 服 务中心 |
事业 |
4 |
10 |
溪 南 镇 人 口 和 计 划 生 育 服务中心 |
事业 |
11 |
9 |
溪 南 镇 农 业 服务中心 |
事业 |
13 |
7 |
溪 南 镇 企 业 服务中心 |
事业 |
7 |
15 |
三、部门主要工作总结
2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部部门主要任务是:围绕打造“宜居宜业新溪南”的发展目标,主动融入“环三”区域发展战略,继续服务大项目建设,全力推进市级小城镇建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一) 围绕农业产业化,着力发展现代农业。
因地制宜,充分发挥资源优势,依托中国“三菜”之乡的优势,大力扶持引进海带、大黄鱼、海参、鲍鱼等特色水产养殖业,引进规模、先进的海产品加工企业,提高海洋养殖的经济效益。通过土地流转做好山地开发,发展设施农业、现代农业,将芹头、左湾等蔬菜种植业和付竹、霞塘等高位增氧养殖业做大、做强,不断提高农业的质量和效益,培植一批农业产业化龙头企业,积极构筑“一乡一业”、“一村一品”的产业格局。
(二) 围绕城镇化,建设宜居宜业美丽新溪南。
继续做好盐溪疏港公路镇江连接线、蓝溪中小流域治理、幼儿园改 扩建、东安陆岛码头、仙东二级渔港等项目建设;争取“一事一议”项目奖补资金推进各村公共基础设施建设,推进半月里、付竹、白埕、下砚等“美丽乡村”建设;加大投入,加强镇区综合治理,加快建设“新、绿、亮、洁、美”新溪南。
(三) 围绕文明创建,促进社会事业发展。
积极创新工作机制,突出利益导向,强化政策宣传推动,突出抓好计生和殡改工作;加大教育经费投入,做好教育发展规划,提升办学水平和办学条件;加快完善城乡卫生服务体系和村卫生室达标建设,积极实施“海云工程”,解决农村困难群体看病难问题;进一步规范的综治、信访、维稳中心和站点,提高信访矛盾的化解力度建设“平安溪南”。
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收支决算总表 |
|||
|
|
|
|
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府(总) |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6109.37 |
一、一般公共服务支出 |
730.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1967.63 |
二、外交支出 |
0 |
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
9.26 |
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
8.49 |
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
80 |
七、其他收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
58.57 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
99.14 |
|
|
九、卫生健康支出 |
63.32 |
|
|
十、节能环保支出 |
179.82 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
2275.93 |
|
|
十二、农林水支出 |
3190.92 |
|
|
十三、交通运输支出 |
34 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
99.84 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
13.5 |
|
|
十九、住房保障支出 |
9.95 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
7 |
|
|
二十二、其他支出 |
1217 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
本年收入合计 |
8077 |
本年支出合计 |
8077 |
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
合计 |
8077 |
合计 |
8077 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
二、 收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
8077 |
8077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
730.26 |
730.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20101 |
人大事务 |
9.52 |
9.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
504.56 |
504.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010301 |
行政运行 |
423.21 |
423.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
81.35 |
81.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010505 |
专项统计业务 |
7.00 |
7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20113 |
商贸事务 |
17.00 |
17.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
17.00 |
17.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20123 |
民族事务 |
18.00 |
18.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2012399 |
其他民族事务支出 |
13.00 |
13.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
136.58 |
136.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2013101 |
行政运行 |
136.58 |
136.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20132 |
组织事务 |
9.60 |
9.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
1.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.90 |
7.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
203 |
国防支出 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20306 |
国防动员 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2030608 |
边海防 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
204 |
公共安全支出 |
8.49 |
8.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
8.49 |
8.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
8.49 |
8.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
206 |
科学技术支出 |
80.00 |
80.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
80.00 |
80.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
80.00 |
80.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.57 |
58.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20701 |
文化和旅游 |
11.57 |
11.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2070109 |
群众文化 |
11.57 |
11.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20703 |
体育 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2070399 |
其他体育支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20709 |
旅游发展基金支出 |
7.00 |
7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2070999 |
其他旅游发展基金支出 |
7.00 |
7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.14 |
99.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20802 |
民政管理事务 |
34.00 |
34.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
34.00 |
34.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20807 |
就业补助 |
45.79 |
45.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
45.79 |
45.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20810 |
社会福利 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
210 |
卫生健康支出 |
63.32 |
63.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21007 |
计划生育事务 |
63.32 |
63.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
63.32 |
63.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
211 |
节能环保支出 |
179.82 |
179.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21104 |
自然生态保护 |
179.82 |
179.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
179.82 |
179.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,275.93 |
2,275.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
80.31 |
80.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120101 |
行政运行 |
68.70 |
68.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120104 |
城管执法 |
11.61 |
11.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
95.00 |
95.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
95.00 |
95.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
73.39 |
73.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
73.39 |
73.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
69.42 |
69.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
69.42 |
69.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,945.63 |
1,945.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,945.63 |
1,945.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.18 |
12.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
12.18 |
12.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
213 |
农林水支出 |
3,190.92 |
3,190.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21301 |
农业 |
1,714.85 |
1,714.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130104 |
事业运行 |
61.67 |
61.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130112 |
农业行业业务管理 |
8.00 |
8.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
20.50 |
20.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130142 |
农村道路建设 |
85.34 |
85.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
8.47 |
8.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
1,530.86 |
1,530.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21302 |
林业和草原 |
61.62 |
61.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
56.02 |
56.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.59 |
5.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21303 |
水利 |
332.00 |
332.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
48.50 |
48.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130314 |
防汛 |
22.00 |
22.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
240.00 |
240.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130335 |
农村人畜饮水 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
6.50 |
6.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21305 |
扶贫 |
369.00 |
369.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130505 |
生产发展 |
143.00 |
143.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
226.00 |
226.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21307 |
农村综合改革 |
678.46 |
678.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
359.98 |
359.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
283.26 |
283.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35.22 |
35.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
15.00 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
214 |
交通运输支出 |
34.00 |
34.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21401 |
公路水路运输 |
34.00 |
34.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2140104 |
公路建设 |
24.00 |
24.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2140122 |
港口设施 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
99.84 |
99.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
99.84 |
99.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2150801 |
行政运行 |
99.84 |
99.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
13.50 |
13.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22001 |
自然资源事务 |
13.50 |
13.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
13.50 |
13.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
9.95 |
9.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.95 |
9.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
9.95 |
9.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
7.00 |
7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2240601 |
地质灾害防治 |
7.00 |
7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
金额单位:万元 |
||
229 |
其他支出 |
1,217.00 |
1,217.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22999 |
其他支出 |
1,217.00 |
1,217.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2299901 |
其他支出 |
1,217.00 |
1,217.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
三、 支出决算表
支出决算表 |
|
||||||||||||||||
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府(汇总)金额单位:万元 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
e类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||
|
合计 |
8,077.00 |
1,273.51 |
6,803.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
730.26 |
611.96 |
118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
504.56 |
456.76 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
423.21 |
423.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
81.35 |
33.55 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20123 |
民族事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
136.58 |
136.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
136.58 |
136.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
9.60 |
9.10 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
1.20 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
203 |
国防支出 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20306 |
国防动员 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2030608 |
边海防 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
8.49 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.49 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
8.49 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.57 |
11.57 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20703 |
体育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2070999 |
其他旅游发展基金支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.14 |
17.31 |
81.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
45.79 |
0.96 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
45.79 |
0.96 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.32 |
63.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
63.32 |
63.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
63.32 |
63.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
179.82 |
0.00 |
179.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
179.82 |
0.00 |
179.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
179.82 |
0.00 |
179.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,275.93 |
80.88 |
2,195.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
80.31 |
68.70 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
68.70 |
68.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
11.61 |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
73.39 |
0.00 |
73.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
73.39 |
0.00 |
73.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
69.42 |
0.00 |
69.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
69.42 |
0.00 |
69.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,945.63 |
0.00 |
1,945.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,945.63 |
0.00 |
1,945.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,190.92 |
388.63 |
2,802.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21301 |
农业 |
1,714.85 |
70.15 |
1,644.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
61.67 |
61.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
85.34 |
0.00 |
85.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
8.47 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,530.86 |
0.00 |
1,530.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
61.62 |
0.00 |
61.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
56.02 |
0.00 |
56.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21303 |
水利 |
332.00 |
0.00 |
332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130314 |
防汛 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21305 |
扶贫 |
369.00 |
0.00 |
369.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
226.00 |
0.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
678.46 |
318.48 |
359.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
359.98 |
0.00 |
359.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
283.26 |
283.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35.22 |
35.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140122 |
港口设施 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
99.84 |
99.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
99.84 |
99.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2150801 |
行政运行 |
99.84 |
99.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,217.00 |
0.00 |
1,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22999 |
其他支出 |
1,217.00 |
0.00 |
1,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
1,217.00 |
0.00 |
1,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
四、 财政拨款收入支出决算总表
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
编制单位: |
|
|
单位:万元 |
|
||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||
|
||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
6109.37 |
一、一般公共服务支出 |
730.26 |
730.26 |
0 |
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
1967.63 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
三、国防支出 |
9.26 |
9.26 |
0 |
|
||||
|
|
四、公共安全支出 |
8.49 |
8.49 |
0 |
|
||||
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
六、科学技术支出 |
80 |
80 |
0 |
|
||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
58.57 |
51.57 |
7 |
|
||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
99.14 |
99.14 |
0 |
|
||||
|
|
九、卫生健康支出 |
63.32 |
63.32 |
0 |
|
||||
|
|
十、节能环保支出 |
179.82 |
179.82 |
0 |
|
||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
2275.93 |
2275.93 |
0 |
|
||||
|
|
十二、农林水支出 |
3190.92 |
3175.92 |
15 |
|
||||
|
|
十三、交通运输支出 |
34 |
34 |
0 |
|
||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
99.84 |
99.84 |
0 |
|
||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
13.5 |
13.5 |
0 |
|
||||
|
|
十九、住房保障支出 |
9.95 |
9.95 |
0 |
|
||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
7 |
7 |
0 |
|
||||
|
|
二十二、其他支出 |
1217 |
1217 |
0 |
|
||||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
本年收入合计 |
8077 |
本年支出合计 |
8077 |
6109.37 |
1967.63 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
总计 |
8077 |
总计 |
8077 |
6109.37 |
1967.63 |
|
一般公共财政拨款支出决算表 |
|
||||||
编制单位: |
|
|
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
|
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
合计 |
6109.37 |
1273.51 |
4835.86 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
730.26 |
611.96 |
118.30 |
|
||
20101 |
人大事务 |
9.52 |
9.52 |
0 |
|
||
2010101 |
行政运行 |
9.52 |
9.52 |
0 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
504.56 |
456.76 |
47.80 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
423.21 |
423.21 |
0 |
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
81.35 |
33.55 |
47.80 |
|
||
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
0 |
7.00 |
|
||
2010505 |
专项统计业务 |
7.00 |
0 |
7.00 |
|
||
20113 |
商贸事务 |
17.00 |
0 |
17.00 |
|
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
17.00 |
0 |
17.00 |
|
||
20123 |
民族事务 |
18.00 |
0 |
18.00 |
|
||
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
||
2012399 |
其他民族事务支出 |
13.00 |
0 |
13.00 |
|
||
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
136.58 |
136.58 |
0 |
|
||
2013101 |
行政运行 |
136.58 |
136.58 |
0 |
|
||
20132 |
组织事务 |
9.60 |
9.10 |
0.50 |
|
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
1.20 |
0.50 |
|
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.90 |
7.90 |
0 |
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
0 |
25.00 |
|
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
0 |
25.00 |
|
||
203 |
国防支出 |
9.26 |
0 |
9.26 |
|
||
20306 |
国防动员 |
9.26 |
0 |
9.26 |
|
||
2030608 |
边海防 |
9.26 |
0 |
9.26 |
|
||
204 |
公共安全支出 |
8.49 |
0 |
8.49 |
|
||
20499 |
其他公共安全支出 |
8.49 |
0 |
8.49 |
|
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
8.49 |
0 |
8.49 |
|
||
206 |
科学技术支出 |
80.00 |
0 |
80.00 |
|
||
20604 |
技术研究与开发 |
80.00 |
0 |
80.00 |
|
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
80.00 |
0 |
80.00 |
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.57 |
11.57 |
40.00 |
|
||
20701 |
文化和旅游 |
11.57 |
11.57 |
0 |
|
||
2070109 |
群众文化 |
11.57 |
11.57 |
0 |
|
||
20703 |
体育 |
10.00 |
0 |
10.00 |
|
||
2070399 |
其他体育支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
|
||
20709 |
旅游发展基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2070999 |
其他旅游发展基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
30.00 |
0 |
30.00 |
|
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
30.00 |
0 |
30.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.14 |
17.31 |
81.83 |
|
||
20802 |
民政管理事务 |
34.00 |
0 |
34.00 |
|
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
34.00 |
0 |
34.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
0 |
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
0 |
|
||
20807 |
就业补助 |
45.79 |
0.96 |
44.83 |
|
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
45.79 |
0.96 |
44.83 |
|
||
20810 |
社会福利 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
||
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
63.32 |
63.32 |
0 |
|
||
21007 |
计划生育事务 |
63.32 |
63.32 |
0 |
|
||
2100716 |
计划生育机构 |
63.32 |
63.32 |
0 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
179.82 |
0 |
179.82 |
|
||
21104 |
自然生态保护 |
179.82 |
0 |
179.82 |
|
||
2110402 |
农村环境保护 |
179.82 |
0 |
179.82 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
330.30 |
80.88 |
249.42 |
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
80.31 |
68.70 |
11.61 |
|
||
2120101 |
行政运行 |
68.70 |
68.70 |
0 |
|
||
2120104 |
城管执法 |
11.61 |
0 |
11.61 |
|
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
95.00 |
0 |
95.00 |
|
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
95.00 |
0 |
95.00 |
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
73.39 |
0 |
73.39 |
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
73.39 |
0 |
73.39 |
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
69.42 |
0 |
69.42 |
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
69.42 |
0 |
69.42 |
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.18 |
12.18 |
0 |
|
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
12.18 |
12.18 |
0 |
|
||
213 |
农林水支出 |
3,175.92 |
388.63 |
2,787.29 |
|
||
21301 |
农业 |
1,714.85 |
70.15 |
1,644.70 |
|
||
2130104 |
事业运行 |
61.67 |
61.67 |
|
|
||
2130112 |
农业行业业务管理 |
8.00 |
0 |
8.00 |
|
||
2130119 |
防灾救灾 |
20.50 |
0 |
20.50 |
|
||
2130142 |
农村道路建设 |
85.34 |
0 |
85.34 |
|
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
8.47 |
8.47 |
0 |
|
||
2130199 |
其他农业支出 |
1,530.86 |
0 |
1,530.86 |
|
||
21302 |
林业和草原 |
61.62 |
0 |
61.62 |
|
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
56.02 |
0 |
56.02 |
|
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.59 |
0 |
5.59 |
|
||
21303 |
水利 |
332.00 |
0 |
332.00 |
|
||
2130305 |
水利工程建设 |
48.50 |
0 |
48.50 |
|
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
||
2130314 |
防汛 |
22.00 |
0 |
22.00 |
|
||
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
240.00 |
0 |
240.00 |
|
||
2130335 |
农村人畜饮水 |
10.00 |
0 |
10.00 |
|
||
2130399 |
其他水利支出 |
6.50 |
0 |
6.50 |
|
||
21305 |
扶贫 |
369.00 |
0 |
369.00 |
|
||
2130505 |
生产发展 |
143.00 |
0 |
143.00 |
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
226.00 |
0 |
226.00 |
|
||
21307 |
农村综合改革 |
678.46 |
0 |
359.98 |
|
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
359.98 |
0 |
359.98 |
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
283.26 |
283.26 |
0 |
|
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35.22 |
35.22 |
0 |
|
||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
||
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
||
214 |
交通运输支出 |
34.00 |
0 |
34.00 |
|
||
21401 |
公路水路运输 |
34.00 |
0 |
34.00 |
|
||
2140104 |
公路建设 |
24.00 |
0 |
24.00 |
|
||
2140122 |
港口设施 |
10.00 |
0 |
10.00 |
|
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
99.84 |
99.84 |
0 |
|
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
99.84 |
99.84 |
0 |
|
||
2150801 |
行政运行 |
99.84 |
99.84 |
0 |
|
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
13.50 |
0 |
13.50 |
|
||
22001 |
自然资源事务 |
13.50 |
0 |
13.50 |
|
||
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
13.50 |
0 |
13.50 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
9.95 |
0 |
9.95 |
|
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.95 |
0 |
9.95 |
|
||
2210105 |
农村危房改造 |
9.95 |
0 |
9.95 |
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
0 |
7.00 |
|
||
22406 |
自然灾害防治 |
7.00 |
0 |
7.00 |
|
||
2240601 |
地质灾害防治 |
7.00 |
0 |
7.00 |
|
||
229 |
其他支出 |
1,217.00 |
0 |
1,217.00 |
|
||
22999 |
其他支出 |
1,217.00 |
0 |
1,217.00 |
|
||
2299901 |
其他支出 |
1,217.00 |
0 |
1,217.00 |
|
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||
编制单位: |
|
单位:万元 |
|
项 目 |
合 计 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||
合 计 |
6109.37 |
||
301 |
工资福利支出 |
562.13 |
|
302 |
商品和服务支出 |
312.27 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
399.09 |
|
308 |
资本性支出(基本建设) |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
4835.86 |
|
311 |
对企业补贴(基本建设) |
0 |
|
312 |
对企业补贴 |
0 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
562.13 |
302 |
商品和服务支出 |
312.28 |
310 |
资本性支出 |
0 |
||||
30101 |
基本工资 |
239.57 |
30201 |
办公费 |
8.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
139.54 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||||
30103 |
奖金 |
8.09 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||
30107 |
绩效工资 |
39.57 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30206 |
电费 |
13.68 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
4.5 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.16 |
302019 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
5.82 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||
30113 |
住房公积金 |
45.12 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||
30114 |
医疗费 |
30.08 |
30213 |
维修(护)费 |
206.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
399.1 |
30215 |
会议费 |
5.92 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
||||
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
3.32 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
||||
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
33.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
||||
30304 |
抚恤金 |
16.35 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
||||
30305 |
生活补助 |
348.2 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
||||
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
||||
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
||||
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
4.73 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
||||
30309 |
奖励金 |
1.75 |
30229 |
福利费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.88 |
39906 |
赠与 |
0 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
32.8 |
30239 |
其他交通费用 |
19.5 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
||||
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
|
|
||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
||||
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
||||
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
||||
人员经费合计 |
961.23 |
公用经费合计 |
312.28 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位: |
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
||||
合计 |
0 |
1,967.63 |
1,967.63 |
0 |
1,967.63 |
0 |
|
|||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
0 |
|
||||||
20709 |
旅游发展基金支出 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
0 |
|
||||||
2070999 |
其他旅游发展基金支出 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
0 |
15 |
15 |
0 |
15 |
0 |
||
212 |
城乡社区支出 |
0 |
1,945.63 |
1,945.63 |
0 |
1,945.63 |
0 |
|
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
1,945.63 |
1,945.63 |
0 |
1,945.63 |
0 |
|
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
1,945.63 |
1,945.63 |
0 |
1,945.63 |
0 |
|
||||||
213 |
农林水支出 |
0 |
15 |
15 |
0 |
15 |
0 |
|
||||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0 |
15 |
15 |
0 |
15 |
0 |
|
||||||
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
0 |
15 |
15 |
0 |
15 |
0 |
|
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
九、机构运行信息表
机构运行信息表 |
||||
编制单位: |
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
40.06 |
(一)行政单位 |
312.28 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
312.28 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.88 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
|
(1)公务用车购置费 |
0 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6.88 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
|
3.公务接待费 |
33.18 |
2.主要领导干部用车 |
2 |
|
(1)国内接待费 |
33.18 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
0 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
(二)相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
2 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
412 |
四、政府采购支出信息 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
5166 |
1.政府采购货物支出 |
0 |
|
其中:外事接待人次(人) |
0 |
2.政府采购工程支出 |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
3.政府采购服务支出 |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0 |
|
|
|
其中:授予小微企业合同金额 |
0 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年溪南镇人民政府部门年初结转和结余0万元,本年收入8077万元,本年支出8077万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(一)2019年收入8077万元,比2018年决算数增加1584.05万元,增长24.39%,具体情况如下:
1.财政拨款收入6109.37万元,其中政府性基金1967.63万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
(二)2019年支出8077万元,比2018年决算数增加1584.05万元,增长24.39%,具体情况如下:
1.基本支出1273.51万元。其中,人员支出961.23万元,公用支出312.28万元。
2.项目支出6803.49万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出6109.37万元,比上年决算数增加1080.03万元,增长21.47%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(2010301)423.21万元,较上年决算数增加39.81万元,增长10.38%。主要原因是人员变动。
(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)81.35万元,较上年决算数减少39.12万元,下降32.47%。主要原因是人员变动。
(三)专项统计业务(2010505)7万元,较上年决算数减少2.5万元,下降26.31%。主要原因是统计专项的减少。
(四)行政运行(2013101)136.58万元,较上年决算数增加1.04万元,增长0.76%。主要原因是人员变动。
(五)科技成果转化与扩散(2060404)80万元,较上年决算数增加52万元,增长185.71%。主要原因是专项列支变动。
(六)其他就业补助支出(2080799)45.79万元,较上年决算数增加4.54万元,增长11%。主要原因是劳动保障平台建设补助资金增加。
(七)防灾救灾(2130119)20.5万元,较上年决算数增加16.5万元,增长412.5%。主要原因是自然灾害防治工作补助资金增加。
(八)农业行业业务管理(2130112)8万元,较上年决算数增加3万元,增长60%。主要原因是专项列支变动。
(九)农村环境保护(2110402)179.82万元,较上年决算数减少375.37万元,下降67.61%。主要原因是改水改厕专项资金的减少。
(十)城管执法(2120104)11.61万元,较上年决算数减少1.32万元,下降10.2%。主要原因是两违经费专项减少。
(十一)城乡社区规划与管理(2120201)95万元,较上年决算数减少149.27万元,下降61.1%。主要原因是文化提升工程专项的减少。
(十二)其他农业支出(2130199)1530.86万元,较上年决算数增加986.14万元,增长181.03%。主要原因是海飘
垃圾治理专项资金增加。
(十三)森林生态效益补偿(2130209)56.02万元,较上年决算数增加2.26万元,增长4.2%。主要原因是专项列支变动。
(十四)水利工程建设(2130305)48.5万元,较上年决算数增加37.5万元,增长340.9%。主要原因是专项列支变动。
(十五)农村人畜饮水(2130335)10万元,较上年决算数减少97万元,下降90.65%。主要原因是专项列支变动。
(十六)生产发展(2130505)143万元,较上年决算数减少25万元,下降14.88%。主要原因是专项列支变动。
(十七)对村级一事一议的补助(2130701)359.98万元,较上年决算数增加0.76万元,增长0.21%。主要原因是专项列支变动。
(十八)公路建设(2140104)24万元,较上年决算数减少44万元,下降64.7%。主要原因是东安大桥工程建设专项的减少。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出1967.63万元,比上年决算数增加504.02万元,增长34.43%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)1945.63万元,较2018年决算数增加495.52万元,增长34.17%。主要原因是旧村复垦专项的变化。
(二)其他旅游发展基金支出(2070999)7万元,较2018年决算数减少1万元,下降12.5%。主要原因是专项列支变动。
(三)其他重大水利工程建设基金支出(2136999)15万元,较2018年决算数增加9.5万元,增长172.72%。主要原因是上级补助专项变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.51万元,其中:
(一)人员经费961.23万元,主要包括:基本工资239.57万元、津贴补贴139.54万元、奖金8.09万元、伙食补助费0元、绩效工资39.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费60.16万元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金16.35万元、生活补助348.2万元、医疗费30.08万元、奖励金1.75万元、住房公积金45.12万元、提租补贴0元、购房补贴0元、采暖补贴0元、物业服务补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出32.8万元。
(二)公用经费312.28万元,主要包括:办公费8.71万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费13.68万元、邮电费4.5万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费5.82万元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费206.03万元、租赁费0元、会议费5.92万元、培训费3.32万元、公务接待费33.18万元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费4.73万元、福利费0元、公务用车运行维护费6.88万元、其他交通费用19.5万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出40.06万元,比年初预算的50.24万元下降20.26%。主要原因是公务接待的减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是因公出国无增减变动。
(二)公务用车购置及运行费支出6.88万元,比年初预算的11.82万元下降41.79%,主要是遵从中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。其中:
公务用车购置费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,2019年公务用车购置0辆,主要是:无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出6.88万元,比年初预算的11.82万元下降41.79%,主要是遵从中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为2辆。
(三)公务接待费支出33.18万元,比年初预算的38.42万元下降13.63%。主要是遵从中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,累计接待768批次、5376人次。
六、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
本单位 2019 年度没有开展项目绩效工作。
(二)绩效自评工作开展情况
共对××年度××个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计××万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是××个。
共对××年度××个部门共计××个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计××万元。评价结果为“优”的项目是××个,“良”的项目是××个,“中”的项目是××个,“差”的项目是××个。
(三)重点评价工作开展情况
共对××年度共计××个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计××万元,涉及××等领域。评价结果为“优”的项目是××个,“良”的项目是××个,“中”的项目是××个,“差”的项目是××个。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年度机关运行经费支出312.28万元,比上年决算数增长11.4%,主要是:机关运行经费支出的增加。
(二)政府采购情况
本单位 2019 年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。