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        2017年牙城镇政府部门预算说明

        来源:牙城镇政府 发布时间: 2017-01-20 15:24
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        2017年牙城镇政府部门预算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
        部门主要职责
        牙城镇政府的主要职责是:1.坚持科学发展,落实国家政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。4.加强社会管理,维护农村稳定。5.推进基层民主,促进农村和谐。
        二、部门预算单位基本情况
        牙城镇政府部门包括4个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        牙城镇政府
        行政
        38
        32
        牙城镇政府
        事业
        39
        30
         
        三、部门主要工作任务
        2017年,牙城镇政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
        (一)坚定不移发展现代农业,推进工业转型,抓好园区建设,壮大旅游产业。
        (二)统筹城乡发展,加快小城镇建设,打造美丽乡村,建设宜居城镇。
        (三)保障民生福祉,办好民生实事,构建和谐社会。
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 牙城镇政府部门收入预算为444.57万元,其中:当年财政拨款收入444.57万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算444.57万元,其中:工资福利支出312.55万元,对个人和家庭补助支出45.61万元,公用支出86.41万元,项目支出0万元。
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2017年度公共财政预算拨款支出444.57万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出296.08万元。主要用于镇党委、人大、政府及计生服务所等公共服务管理事务支出。
        (二)国防支出3万元。主要用于兵役征集等支出。
        (三)公共安全支出3万元。主要用于维护社会稳定等方面支出。
        (四)医疗卫生与计划生育支出74.43万元。主要用于计划生育事务等方面支出。
        (五)社会保障和就业支出8.5万元。主要用于离退休、劳动保障事务等方面支出。
        (六)城乡社区支出20.37万元。主要用于村建规划、村庄整治等方面支出。
        (七)农林水支出25.54万元。主要用于农业水利等方面管理事务支出。
        (八)资源勘探信息等支出13.65万元。主要用于支持中小企业发展和管理事务支出。
        六、政府性基金支出预算情况
        2017年度政府性基金支出0万元。
        七“三公”经费财政拨款预算情况
        2017年“三公”经费财政拨款预算数为9.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费9.45万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费

          2017年预算安排0万元。
          (二)公务接待费
          2017年预算安排0万元。
        (三)公务用车购置及运行费
           2017年预算安排9.45万元,其中:公务用车运行费9.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出增长215%,主要原因是:公务用车增加一辆,在维护方面支出有所增加。

        八、2017年部门预算收支增减变化情况

        2017年牙城镇人民政府收入预算为444.57万元,比2016年减少52.6万元,主要原因是工资福利和公用支出的减少。部门支出预算为444.57万元,比2016年减少52.6万元,其中:一般公共预算拨款296.08万元,比2016年减少33.28万元,主要原因是镇党委、人大、政府及计生服务所等公共服务管理事务支出减少。

        2017年牙城镇人民政府(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出86.41万元,比2016年减少4.77万元,主要原因是机关运行减少。

        2017年牙城镇人民政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        九、财政支出项目绩效

         本单位未开展预算绩效工作

        十、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         
        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表
        部门收支预算总表(三)      
              单位:万元
                     
        收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
        一、公共财政预算拨款 444.57  一、基本支出 444.57
            公共财政预算拨款 444.57      工资福利支出 312.55
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 45.61
            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)           其中:离退休费  
        二、基金预算财政拨款       公用支出 86.41
            基金预算拨款           其中:离退休公务费  
           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)   二、项目支出  
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款(预算外)      
        五、单位结余结转资金      
        六、单位其他收入      
               
        收入总计 444.57  支出总计 444.57 
        部门公共财政拨款支出预算表(表四)      
               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出 296.08  
        20101 人大事务 12.25  
        2010101 行政运行 9.25  
        2010104 人大会议 3.00  
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 176.72  
        2010301 行政运行 168.72  
        2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8.00  
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 107.11  
        2013101 行政运行 107.11  
        203 国防支出 3.00  
        20306 国防动员 3.00  
        2030601 兵役征集 3.00  
        204 公共安全支出 3.00  
        20499 其他公共安全支出 3.00  
        2049901 其他公共安全支出 3.00  
        210 医疗卫生与计划生育支出 74.43  
        21007 计划生育事务 74.43  
        2100717 计划生育服务 74.43  
        208 社会保障和就业支出 8.50  
        20805 行政事业单位离退休 8.50  
        2080501 归口管理的行政单位离退休 8.50  
        212 城乡社区支出 20.37  
        21201 城乡社区管理事务 20.37  
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.37  
        213 农林水支出 25.54  
        21301 农业 18.90  
        2130104 事业运行 6.16  
        21303 水利 6.64  
        2130304 事业运行 6.64  
        215 资源勘探信息等支出 13.65  
        21508 支持中小企业发展和管理支出 13.65  
        2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 13.65  
        合计:   444.57  
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)      
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出    
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
               
               
               
               
               
               
               
          合计    
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 9.45
        1、因公出国(境)费用  
        2、公务接待费  
        3、公务用车费 9.45
        其中:(1)公务用车运行维护费 9.45
                       (2)公务用车购置费