三、部门主要工作总结
2015年,盐田乡政府主要任务是:
1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)新农保,生态林,种粮直补惠农政策落实。
(二)旧村复垦,造福工程,着力改善民生。
(三)加强乡镇建设工作,促进经济发展,增加农民收入。
四、2015年决算收支总体情况
2015年盐田乡政府年初结转和结余53.75万元,本年收入3096.40万元,本年支出3096.40万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余53.75万元。
(一)2015本年收入3096.4万元,比2014年决算数增加 875.18万元,增长28%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入2953.80万元,其中政府性基金474.26万元。
2. 其他收入142.6万元。
(二)2015本年支出3094.4万元,比2014年决算数增加 873.18万元,增长39%,具体情况如下:
1. 基本支出743.99万元。其中,人员支出539.12万元,公用支出204.87万元。
2. 项目支出2352.41万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出2479.54万元,比2014年决算数增加576.02万元,增长30%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出320.91 万元,较2014年决算数减少111.13万元,下降26%。主要用于行政运行支出。
(二)文化体育与传媒支出88.00 万元,较2014年决算数增加74.35万元,增长545 %。主要用于文物保护、群众文化和其他文化支出。
(三)社会保障和就业支出149.48万元,较2014年决算数增加51.98万元,增长53%。主要用于行政事业单位离退休、就业补助、自然灾害灾后重建补助支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出50.81万元,较2014年决算数减少30.06万元,下降37%。主要用于重大公共卫生和其他医疗卫生支出。
(五)节能环保支出11.4万元,较2014年决算数增加11.4万元,增长100%。主要用于排污费安排的支出、农村环境保护的支出。
(六)城乡社区支出231.28万元,较2014年决算数增加107.52万元,增长87%。主要用于城乡社区规划与管理。
(七)农林水支出1477.6万元,较2014年决算数增加403.58万元,增长38%。主要用于科技转化与推广服务、防灾救灾、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、其他农业支出等。
(八)交通运输支出50万元,较2014年决算数增加0.6万元,增长1%。主要用于港口设施支出。
(九)资源勘探信息等支出49.26万元,较2014年决算数增加19.46万元,增长65%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
(十)国土海洋气象等支出6.9万元,较2014年决算数增加6.9万元,增长100%。主要用于地质灾害防治支出。
(十一)住房保障支出43.9万元,较2014年决算数增加43.9万元,增长43.9 %。主要用于廉租住房、其他保障性安居工程支出。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出474.26万元,比2014年决算数增加209.26万元,增长79%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)城乡社区支出325.36万元,较2014年决算数增加179.36万元,增长123%。主要用于基本农田建设和保护支出、土地整理支出。
(二)农林水支出64.3万元,较2014年决算数减少34.7万元,下降35%。主要用于地方重大水利工程建设支出。
(三)其他支出84.6万元,较2014年决算数增加84.6万元,增长100%。主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出7万元,同比下降1 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,无相关费用
(二)公务用车购置及运行费2.2万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0 %,主要是:位购置新车。
(三)公务接待费4.8万元。主要用于省、市、县各单位业务往来等方面的接待活动,累计接待96批次、接待总人数576。与2014年相比, 公务接待费支出下降1%。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1:
收入支出决算总表
项目 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
一、财政拨款收入 29,538,025 一、基本支出 7,439,938
其中:政府性基金预算财政拨款 4,742,600 人员经费 5,391,233
二、上级补助收入 日常公用经费 2,048,705
三、事业收入 二、项目支出 23,524,087
四、经营收入 基本建设类项目
五、附属单位上缴收入 行政事业类项目 23,524,087
六、其他收入 1,426,000 三、上缴上级支出
四、经营支出
五、对附属单位补助支出
支出经济分类 —
基本支出和项目支出合计 30,964,025
工资福利支出 3,655,998
商品和服务支出 23,960,792
对个人和家庭的补助 1,735,235
其他资本性支出 1,612,000
本年收入合计 30,964,025 30,964,025
用事业基金弥补收支差额
年初结转和结余 537,500 其中:交纳所得税
基本支出结转 提取职工福利基金
项目支出结转和结余 537,500 转入事业基金
经营结余 其他
年末结余 537,500
总计 31,501,525 31,501,525
附件2:
收入决算表
本年收入合计 财政拨款收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 30,964,025 29,538,025 1,426,000
2010101 行政运行 112,031 112,031
2010301 行政运行 818,161 818,161
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,335,776 909,776 1,426,000
2010699 其他财政事务支出 25,000 25,000
2012302 一般行政管理事务 50,000 50,000
2013101 行政运行 1,284,106 1,284,106
2019999 其他一般公共服务支出 10,000 10,000
2070109 群众文化 50,038 50,038
2070204 文物保护 150,000 150,000
2079999 其他文化体育与传媒支出 680,000 680,000
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,095,456 1,095,456
2080799 其他就业补助支出 9,366 9,366
2081503 自然灾害灾后重建补助 390,000 390,000
2100717 计划生育服务 508,067 508,067
2110307 排污费安排的支出 100,000 100,000
2110402 农村环境保护 14,000 14,000
2120201 城乡社区规划与管理 2,080,000 2,080,000
2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应
专项债务收入安排的支出 753,600 753,600
2121202 基本农田建设和保护支出 2,000,000 2,000,000
2121203 土地整理支出 500,000 500,000
2129999 其他城乡社区支出 232,796 232,796
2130104 事业运行 349,968 349,968
2130106 科技转化与推广服务 20,000 20,000
2130119 防灾救灾 485,000 485,000
2130135 农业资源保护修复与利用 2,600,000 2,600,000
2130142 农村道路建设 1,085,000 1,085,000
2130199 其他农业支出 500,000 500,000
2130209 森林生态效益补偿 347,126 347,126
2130305 水利工程建设 240,000 240,000
2130306 水利工程运行与维护 440,000 440,000
2130314 防汛 290,000 290,000
2130316 农田水利 530,000 530,000
2130331 水资源费安排的支出 170,000 170,000
2130399 其他水利支出 100,000 100,000
2130504 农村基础设施建设 990,000 990,000
2130505 生产发展 100,000 100,000
2130506 社会发展 200,000 200,000
2130599 其他扶贫支出 200,000 200,000
2130701 对村级一事一议的补助 1,422,161 1,422,161
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,506,790 2,506,790
2136903 地方重大水利工程建设 493,000 493,000
2136999 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务
收入安排的支出 150,000 150,000
2139999 其他农林水支出 2,200,000 2,200,000
2140122 港口设施 500,000 500,000
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 492,583 492,583
2200111 地质灾害防治 69,000 69,000
2210101 廉租住房 90,000 90,000
2210199 其他保障性安居工程支出 349,000 349,000
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 396,000 396,000
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 450,000 450,000
附件3:
支出决算表
本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 30,964,025 7,439,938 23,524,087
2010101 行政运行 112,031 112,031
2010301 行政运行 818,161 818,161
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,335,776 2,335,776
2010699 其他财政事务支出 25,000 25,000
2012302 一般行政管理事务 50,000 50,000
2013101 行政运行 1,284,106 1,284,106
2019999 其他一般公共服务支出 10,000 10,000
2070109 群众文化 50,038 50,038
2070204 文物保护 150,000 150,000
2079999 其他文化体育与传媒支出 680,000 680,000
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,095,456 1,095,456
2080799 其他就业补助支出 9,366 3,366 6,000
2081503 自然灾害灾后重建补助 390,000 390,000
2100717 计划生育服务 508,067 508,067
2110307 排污费安排的支出 100,000 100,000
2110402 农村环境保护 14,000 14,000
2120201 城乡社区规划与管理 2,080,000 2,080,000
2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务
收入安排的支出 753,600 753,600
2121202 基本农田建设和保护支出 2,000,000 2,000,000
2121203 土地整理支出 500,000 500,000
2129999 其他城乡社区支出 232,796 232,796
2130104 事业运行 349,968 349,968
2130106 科技转化与推广服务 20,000 20,000
2130119 防灾救灾 485,000 485,000
2130135 农业资源保护修复与利用 2,600,000 2,600,000
2130142 农村道路建设 1,085,000 1,085,000
2130199 其他农业支出 500,000 500,000
2130209 森林生态效益补偿 347,126 347,126
2130305 水利工程建设 240,000 240,000
2130306 水利工程运行与维护 440,000 440,000
2130314 防汛 290,000 290,000
2130316 农田水利 530,000 530,000
2130331 水资源费安排的支出 170,000 170,000
2130399 其他水利支出 100,000 100,000
2130504 农村基础设施建设 990,000 990,000
2130505 生产发展 100,000 100,000
2130506 社会发展 200,000 200,000
2130599 其他扶贫支出 200,000 200,000
2130701 对村级一事一议的补助 1,422,161 1,422,161
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,506,790 157,590 2,349,200
2136903 地方重大水利工程建设 493,000 493,000
2136999 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项
债务收入安排的支出 150,000 150,000
2139999 其他农林水支出 2,200,000 2,200,000
2140122 港口设施 500,000 500,000
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 492,583 492,583
2200111 地质灾害防治 69,000 69,000
2210101 廉租住房 90,000 90,000
2210199 其他保障性安居工程支出 349,000 349,000
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出396,000 396,000
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 450,000 450,000
附件4:
财政拨款收入支出决算总表
项目(按功能分类) 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共服务支出 3,209,074 3,209,074
七、文化体育与传媒支出 880,038 880,038
八、社会保障和就业支出 1,494,822 1,494,822
九、医疗卫生与计划生育支出 508,067 508,067
十、节能环保支出 114,000 114,000
十一、城乡社区支出 5,566,396 2,312,796 3,253,600
十二、农林水支出 15,419,045 14,776,045 643,000
十三、交通运输支出 500,000 500,000
十四、资源勘探信息等支出 492,583 492,583
十八、国土海洋气象等支出 69,000 69,000
十九、住房保障支出 439,000 439,000
二十一、其他支出 846,000 846,000
本年支出合计 29,538,025 24,795,425 4,742,600
年末财政拨款结转和结余 537,500 537,500
项目支出结转和结余 537,500 537,500
总计 30,075,525 24,795,42 5,280,100
附件5:
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 合计
24,795,425 24,795,425
2010101 行政运行 112,031 112,031
2010301 行政运行 818,161 818,161
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 909,776 909,776
2010699 其他财政事务支出 25,000 25,000
2012302 一般行政管理事务 50,000 50,000
2013101 行政运行 1,284,106 1,284,106
2019999 其他一般公共服务支出 10,000 10,000
2070109 群众文化 50,038 50,038
2070204 文物保护 150,000 150,000
2079999 其他文化体育与传媒支出 680,000 680,000
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,095,456 1,095,456
2080799 其他就业补助支出 9,366 9,366
2081503 自然灾害灾后重建补助 390,000 390,000
2100717 计划生育服务 508,067 508,067
2110307 排污费安排的支出 100,000 100,000
2110402 农村环境保护 14,000 14,000
2120201 城乡社区规划与管理 2,080,000 2,080,000
2129999 其他城乡社区支出 232,796 232,796
2130104 事业运行 349,968 349,968
2130106 科技转化与推广服务 20,000 20,000
2130119 防灾救灾 485,000 485,000
2130135 农业资源保护修复与利用 2,600,000 2,600,000
2130142 农村道路建设 1,085,000 1,085,000
2130199 其他农业支出 500,000 500,000
2130209 森林生态效益补偿 347,126 347,126
2130305 水利工程建设 240,000 240,000
2130306 水利工程运行与维护 440,000 440,000
2130314 防汛 290,000 290,000
2130316 农田水利 530,000 530,000
2130331 水资源费安排的支出 170,000 170,000
2130399 其他水利支出 100,000 100,000
2130504 农村基础设施建设 990,000 990,000
2130505 生产发展 100,000 100,000
2130506 社会发展 200,000 200,000
2130599 其他扶贫支出 200,000 200,000
2130701 对村级一事一议的补助 1,422,161 1,422,161
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,506,790 2,506,790
2139999 其他农林水支出 2,200,000 2,200,000
2140122 港口设施 500,000 500,000
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 492,583 492,583
2200111 地质灾害防治 69,000 69,000
2210101 廉租住房 90,000 90,000
2210199 其他保障性安居工程支出 349,000 349,000
附件6:
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位: 2015年度 单位:万元
项 目 合 计
经济分类科目 编码 科目名称
合 计24795425
301 工资福利支出 3655998
302 商品和服务支出 17792192
303 对个人和家庭的补助 1735235
309 基本建设支出
310 其他资本性支出 1612000
304 对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
399 其他支出
附件7:
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
合计 6013938 3655998 622705 1735235
2010101 行政运行 112,031 102,666 9,365
2010301 行政运行 818,161 750,201 67,960
2010399 其他政府办公厅(室)及
相关机构事务支出 909,776 112,164 622,705 174,907
2013101 行政运行 1,284,106 1,176,890 107,216
2070109 群众文化 50,038 46,482 3,556
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,095,456 1,095,456
2080799 其他就业补助支出 3,366 3,366
2100717 计划生育服务 508,067 471,618 36,449
2129999 其他城乡社区支出 232,796 216,107 16,689
2130104 事业运行 349,968 323,324 26,644
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 157,590 157,590
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 492,583 456,546 36,037
附件8:
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
商品和服务支出
合计 4742600
2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 753,600
2121202 基本农田建设和保护支出 2,000,000
2121203 土地整理支出 500,000
2136903 地方重大水利工程建设 493,000
2136999 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 150,000
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 396,000
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 450,000
附件9:
部门决算相关信息统计表
编制单位:盐田畲族乡人民政府 2015年度 金额单位:元
项 目 统计数 项 目 统计数
一、“三公”经费支出 — 二、机关运行经费 622,705
二、(一)支出合计 70,032 (一)行政单位 622,705
1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 22,002
(1)公务用车购置费 三、国有资产占用情况 —
(2)公务用车运行维护费 22,002 (一)车辆数合计(辆) 1
3.公务接待费 48,030 1.部级领导干部用车
(1)国内接待费 48,030 2.一般公务用车
(2)国(境)外接待费 3.一般执法执勤用车
(二)相关统计数 — 4.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个) 5.其他用车 1
2.因公出国(境)人次数(人) (二)单位价值200万元以上大型设备(台, 套)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆) 1
5.国内公务接待批次(个) 80
6.国内公务接待人次(人) 380
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
附件10:
政府采购情况表
编制单位:盐田畲族乡人民政府 2015年度 金额单位:元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合 计 1
货物 2
工程 3
服务 4