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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网盐田畲族乡人民政府部门决算说明

        来源:盐田畲族乡政府 发布时间: 2016-09-05 17:05
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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网盐田畲族乡人民政府

        部门决算说明

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复盐田乡人民政府2015年度部门决算的通知》及365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
        一、 部门主要职责
        盐田乡政府的主要职责是坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化,社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
        二、部门预算单位基本情况
        盐田乡政府包括3个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称                             经费性质               人员编制数     在职人数
        盐田乡人大                           财政拨款                  1              1
        盐田乡政府                           财政拨款                  10             10
        盐田乡党委                           财政拨款                  18             18
        盐田乡文化服务中心               财政拨款                   1              1
        盐田乡人口和计划生育服务中   财政拨款                   9              9
        盐田乡村镇建设规划服务中心   财政拨款                   4              4
        盐田乡农业服务中心               财政拨款、自收自支    6              6
        盐田乡企业服务中心               财政拨款、自收自支    13             13
        三、部门主要工作总结
        2015年,盐田乡政府主要任务是:
        1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
        (一)新农保,生态林,种粮直补惠农政策落实。
        (二)旧村复垦,造福工程,着力改善民生。
        (三)加强乡镇建设工作,促进经济发展,增加农民收入。
        四、2015年决算收支总体情况
        2015年盐田乡政府年初结转和结余53.75万元,本年收入3096.40万元,本年支出3096.40万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余53.75万元。
        (一)2015本年收入3096.4万元,比2014年决算数增加  875.18万元,增长28具体情况如下:
        1. 财政拨款收入2953.80万元,其中政府性基金474.26万元。
        2.  其他收入142.6万元。
        (二)2015本年支出3094.4万元,比2014年决算数增加  873.18万元,增长39具体情况如下:
        1. 基本支出743.99万元。其中,人员支出539.12万元,公用支出204.87万元。
        2. 项目支出2352.41万元。
        3. 上缴上级支出0万元。
        4. 经营支出0万元。
        5. 对附属单位补助支出0万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2015年公共财政拨款支出2479.54万元,比2014年决算数增加576.02万元,增长30%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)一般公共服务支出320.91 万元,较2014年决算数减少111.13万元,下降26%。主要用于行政运行支出
        (二)文化体育与传媒支出88.00 万元,较2014年决算数增加74.35万元,增长545 %。主要用于文物保护、群众文化和其他文化支出
        (三)社会保障和就业支出149.48万元,较2014年决算数增加51.98万元,增长53%。主要用于行政事业单位离退休就业补助、自然灾害灾后重建补助支出
        (四)医疗卫生与计划生育支出50.81万元,较2014年决算数减少30.06万元,下降37%。主要用于重大公共卫生和其他医疗卫生支出
        (五)节能环保支出11.4万元,较2014年决算数增加11.4万元,增长100%。主要用于排污费安排的支出、农村环境保护的支出
        (六)城乡社区支出231.28万元,较2014年决算数增加107.52万元,增长87%。主要用于城乡社区规划与管理。
        (七)农林水支出1477.6万元,较2014年决算数增加403.58万元,增长38%。主要用于科技转化与推广服务、防灾救灾、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、其他农业支出等
        (八)交通运输支出50万元,较2014年决算数增加0.6万元,增长1%。主要用于港口设施支出
        (九)资源勘探信息等支出49.26万元,较2014年决算数增加19.46万元,增长65%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出
        (十)国土海洋气象等支出6.9万元,较2014年决算数增加6.9万元,增长100%。主要用于地质灾害防治支出
        (十一)住房保障支出43.9万元,较2014年决算数增加43.9万元,增长43.9 %。主要用于廉租住房、其他保障性安居工程支出
        六、政府性基金支出决算情况
        2015年度政府性基金支出474.26万元,比2014年决算数增加209.26万元,增长79%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)城乡社区支出325.36万元,较2014年决算数增加179.36万元,增长123%。主要用于基本农田建设和保护支出、土地整理支出
        (二)农林水支出64.3万元,较2014年决算数减少34.7万元,下降35%。主要用于地方重大水利工程建设支出
        (三)其他支出84.6万元,较2014年决算数增加84.6万元,增长100%。主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
        2015年“三公”经费公共财政拨款支出7万元,同比下降1 %。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元,无相关费用
        (二)公务用车购置及运行费2.2万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0 %,主要是:位购置新车
          (三)公务接待费4.8万元。主要用于省、市、县各单位业务往来等方面的接待活动,累计接待96批次、接待总人数576。与2014年相比, 公务接待费支出下降1%。
        附件: 1.收支决算总表
               2.收入决算表
        3.支出决算表
        4. 财政拨款收入支出决算总表
        5.一般公共预算财政拨款支出决算表
        6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               8.政府性基金预算支出决算表
        9.部门决算相关信息统计表
        10.政府采购情况表
        附件1:
        收入支出决算总表
                                
                    项目                   决算数                项目(按支出性质和经济分类)      决算数
        一、财政拨款收入                29,538,025                一、基本支出                  7,439,938
          其中:政府性基金预算财政拨款 4,742,600                  人员经费                   5,391,233
        二、上级补助收入                                            日常公用经费               2,048,705
        三、事业收入                                              二、项目支出                23,524,087
        四、经营收入                                                  基本建设类项目 
        五、附属单位上缴收入                                          行政事业类项目          23,524,087
        六、其他收入                    1,426,000                 三、上缴上级支出 
                                                                  四、经营支出 
                                                                  五、对附属单位补助支出 
                                                                     支出经济分类 —
                                                                   基本支出和项目支出合计    30,964,025
                                                                      工资福利支出 3,655,998
                                                                      商品和服务支出 23,960,792
                                                                      对个人和家庭的补助 1,735,235
                                                                      其他资本性支出 1,612,000
         本年收入合计                    30,964,025                                         30,964,025
            用事业基金弥补收支差额   
            年初结转和结余 537,500                                  其中:交纳所得税 
              基本支出结转                                            提取职工福利基金 
              项目支出结转和结余 537,500                               转入事业基金 
              经营结余                                                  其他 
                                                                         年末结余 537,500  
                     总计              31,501,525                                           31,501,525
        附件2:
                                                       收入决算表
                                                        本年收入合计           财政拨款收入              其他收入
        支出功能分类科目编码        科目名称   
                                     合计                30,964,025           29,538,025           1,426,000
        2010101   行政运行                          112,031                 112,031 
        2010301   行政运行                           818,161                  818,161 
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,335,776           909,776          1,426,000
        2010699   其他财政事务支出                    25,000                  25,000 
        2012302   一般行政管理事务                      50,000               50,000 
        2013101   行政运行                          1,284,106               1,284,106 
        2019999   其他一般公共服务支出                  10,000               10,000 
        2070109   群众文化                              50,038               50,038 
        2070204   文物保护                             150,000               150,000 
        2079999   其他文化体育与传媒支出                680,000             680,000 
        2080501   归口管理的行政单位离退休              1,095,456           1,095,456 
        2080799   其他就业补助支出                        9,366               9,366 
        2081503   自然灾害灾后重建补助                    390,000            390,000 
        2100717   计划生育服务                             508,067           508,067 
        2110307   排污费安排的支出                          100,000          100,000 
        2110402   农村环境保护                               14,000          14,000 
        2120201   城乡社区规划与管理                       2,080,000          2,080,000 
        2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应
                    专项债务收入安排的支出                     753,600             753,600 
        2121202   基本农田建设和保护支出                  2,000,000            2,000,000 
        2121203   土地整理支出                             500,000             500,000 
        2129999   其他城乡社区支出                        232,796              232,796 
        2130104   事业运行                                349,968              349,968 
        2130106   科技转化与推广服务                       20,000              20,000 
        2130119   防灾救灾                                 485,000             485,000 
        2130135   农业资源保护修复与利用                  2,600,000             2,600,000 
        2130142   农村道路建设                             1,085,000             1,085,000 
        2130199   其他农业支出                               500,000          500,000 
        2130209   森林生态效益补偿                          347,126            347,126 
        2130305   水利工程建设                               240,000          240,000 
        2130306   水利工程运行与维护                        440,000            440,000 
        2130314   防汛                                      290,000             290,000 
        2130316   农田水利                                   530,000             530,000 
        2130331   水资源费安排的支出                          170,000            170,000 
        2130399   其他水利支出                             100,000             100,000 
        2130504   农村基础设施建设                          990,000            990,000 
        2130505   生产发展                                  100,000           100,000 
        2130506   社会发展                                  200,000           200,000 
        2130599   其他扶贫支出                               200,000           200,000 
        2130701   对村级一事一议的补助                      1,422,161          1,422,161 
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助               2,506,790        2,506,790 
        2136903   地方重大水利工程建设                      493,000             493,000 
        2136999   其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务
                   收入安排的支出                                   150,000             150,000 
        2139999   其他农林水支出                            2,200,000          2,200,000 
        2140122   港口设施                                    500,000            500,000 
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出              492,583             492,583 
        2200111   地质灾害防治                                69,000            69,000 
        2210101   廉租住房                                    90,000            90,000 
        2210199   其他保障性安居工程支出                     349,000            349,000 
        2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出       396,000            396,000 
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出                 450,000          450,000 
        附件3:
        支出决算表
                                                   本年支出合计      基本支出        项目支出
        支出功能分类科目编码     科目名称   
                                 合计               30,964,025       7,439,938      23,524,087
        2010101   行政运行                             112,031         112,031 
        2010301   行政运行                             818,161         818,161 
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     2,335,776       2,335,776 
        2010699   其他财政事务支出                      25,000                          25,000
        2012302   一般行政管理事务                      50,000                          50,000
        2013101   行政运行                           1,284,106       1,284,106 
        2019999   其他一般公共服务支出                  10,000                          10,000
        2070109   群众文化                              50,038          50,038 
        2070204   文物保护                             150,000                         150,000
        2079999   其他文化体育与传媒支出               680,000                         680,000
        2080501   归口管理的行政单位离退休           1,095,456       1,095,456 
        2080799   其他就业补助支出                       9,366           3,366           6,000
        2081503   自然灾害灾后重建补助                 390,000                         390,000
        2100717   计划生育服务                         508,067          508,067 
        2110307   排污费安排的支出                     100,000                        100,000
        2110402   农村环境保护                          14,000                         14,000
        2120201   城乡社区规划与管理                 2,080,000                      2,080,000
        2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务
                    收入安排的支出                                 753,600                        753,600
        2121202   基本农田建设和保护支出             2,000,000                       2,000,000
        2121203   土地整理支出                         500,000                         500,000
        2129999   其他城乡社区支出                       232,796       232,796 
        2130104   事业运行                              349,968        349,968 
        2130106   科技转化与推广服务                     20,000                       20,000
        2130119   防灾救灾                              485,000                      485,000
        2130135   农业资源保护修复与利用              2,600,000                    2,600,000
        2130142   农村道路建设                        1,085,000                    1,085,000
        2130199   其他农业支出                          500,000                      500,000
        2130209   森林生态效益补偿                      347,126                      347,126
        2130305   水利工程建设                          240,000                      240,000
        2130306   水利工程运行与维护                    440,000                      440,000
        2130314   防汛                                  290,000                      290,000
        2130316   农田水利                              530,000                      530,000
        2130331   水资源费安排的支出                    170,000                      170,000
        2130399   其他水利支出                          100,000                      100,000
        2130504   农村基础设施建设                      990,000                      990,000
        2130505   生产发展                              100,000                      100,000
        2130506   社会发展                              200,000                      200,000
        2130599   其他扶贫支出                          200,000                      200,000
        2130701   对村级一事一议的补助                1,422,161                    1,422,161
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助        2,506,790      157,590       2,349,200
        2136903   地方重大水利工程建设                  493,000                      493,000
        2136999   其他国家重大水利工程建设基金及对应专项
                    债务收入安排的支出                              150,000                      150,000
        2139999   其他农林水支出                      2,200,000                    2,200,000
        2140122   港口设施                              500,000                      500,000
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出        492,583      492,583 
        2200111   地质灾害防治                           69,000                       69,000
        2210101   廉租住房                               90,000                       90,000
        2210199   其他保障性安居工程支出                349,000                      349,000
        2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出396,000                      396,000
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出          450,000                      450,000
        附件4:
        财政拨款收入支出决算总表
        项目(按功能分类)                 小计            一般公共预算财政拨款              政府性基金预算财政拨款
        一、一般公共服务支出      3,209,074         3,209,074 
        七、文化体育与传媒支出      880,038           880,038 
        八、社会保障和就业支出    1,494,822         1,494,822 
        九、医疗卫生与计划生育支出  508,067           508,067 
        十、节能环保支出            114,000           114,000 
        十一、城乡社区支出        5,566,396         2,312,796                    3,253,600
        十二、农林水支出         15,419,045        14,776,045                      643,000
        十三、交通运输支出          500,000           500,000 
        十四、资源勘探信息等支出    492,583           492,583 
        十八、国土海洋气象等支出     69,000           69,000 
        十九、住房保障支出          439,000          439,000 
        二十一、其他支出            846,000                                       846,000
        本年支出合计             29,538,025        24,795,425                   4,742,600
        年末财政拨款结转和结余      537,500                                       537,500
            项目支出结转和结余      537,500                                       537,500
                 总计            30,075,525        24,795,42                    5,280,100
        附件5:
        一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                                                        本年收入                本年支出
        支出功能分类科目编码 科目名称                     合计                    合计
                                                        24,795,425               24,795,425
        2010101   行政运行                                112,031                  112,031
        2010301   行政运行                                818,161                  818,161
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  909,776                  909,776
        2010699   其他财政事务支出                         25,000                   25,000
        2012302   一般行政管理事务                         50,000                   50,000
        2013101   行政运行                              1,284,106                1,284,106
        2019999   其他一般公共服务支出                     10,000                   10,000
        2070109   群众文化                                 50,038                   50,038
        2070204   文物保护                                150,000                  150,000
        2079999   其他文化体育与传媒支出                  680,000                  680,000
        2080501   归口管理的行政单位离退休              1,095,456                1,095,456
        2080799   其他就业补助支出                          9,366                    9,366
        2081503   自然灾害灾后重建补助                    390,000                  390,000
        2100717   计划生育服务                            508,067                  508,067
        2110307   排污费安排的支出                        100,000                  100,000
        2110402   农村环境保护                             14,000                   14,000
        2120201   城乡社区规划与管理                    2,080,000                2,080,000
        2129999   其他城乡社区支出                        232,796                  232,796
        2130104   事业运行                                349,968                  349,968
        2130106   科技转化与推广服务                       20,000                   20,000
        2130119   防灾救灾                                485,000                  485,000
        2130135   农业资源保护修复与利用                2,600,000                2,600,000
        2130142   农村道路建设                          1,085,000                1,085,000
        2130199   其他农业支出                            500,000                  500,000
        2130209   森林生态效益补偿                        347,126                  347,126
        2130305   水利工程建设                            240,000                  240,000
        2130306   水利工程运行与维护                      440,000                  440,000
        2130314   防汛                                    290,000                  290,000
        2130316   农田水利                                530,000                  530,000
        2130331   水资源费安排的支出                      170,000                  170,000
        2130399   其他水利支出                           100,000                  100,000
        2130504   农村基础设施建设                       990,000                  990,000
        2130505   生产发展                               100,000                  100,000
        2130506   社会发展                               200,000                  200,000
        2130599   其他扶贫支出                           200,000                  200,000
        2130701   对村级一事一议的补助                 1,422,161                1,422,161
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助         2,506,790                2,506,790
        2139999   其他农林水支出                       2,200,000                2,200,000
        2140122   港口设施                               500,000                  500,000
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出         492,583                  492,583
        2200111   地质灾害防治                            69,000                   69,000
        2210101   廉租住房                                90,000                   90,000
        2210199   其他保障性安居工程支出                 349,000                  349,000
        附件6:
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
            目 合     计
        经济分类科目 编码 科目名称
                 计24795425
        301 工资福利支出 3655998
        302 商品和服务支出 17792192
        303 对个人和家庭的补助 1735235
        309 基本建设支出
        310 其他资本性支出 1612000
        304 对企事业单位的补贴
        307 债务利息支出
        399 其他支出
        附件7:
        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                                合计     工资福利支出   商品和服务支出  对个人和家庭的补助
        合计                      6013938      3655998        622705        1735235
        2010101   行政运行           112,031     102,666                         9,365      
        2010301   行政运行           818,161     750,201        67,960
        2010399   其他政府办公厅(室)及
                  相关机构事务支出   909,776     112,164       622,705          174,907
        2013101   行政运行         1,284,106   1,176,890                        107,216
        2070109   群众文化            50,038      46,482                         3,556
        2080501   归口管理的行政单位离退休 1,095,456                                1,095,456
        2080799   其他就业补助支出        3,366                                    3,366
        2100717   计划生育服务          508,067   471,618                         36,449     
        2129999   其他城乡社区支出      232,796    216,107                        16,689
        2130104   事业运行              349,968    323,324                        26,644
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助 157,590                                 157,590
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 492,583  456,546                       36,037
        附件8:
        政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
                                                             商品和服务支出
        合计                                                 4742600
        2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出     753,600
        2121202   基本农田建设和保护支出                                   2,000,000
        2121203   土地整理支出                                               500,000
        2136903   地方重大水利工程建设                                       493,000
        2136999   其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出   150,000
        2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                 396,000
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出                               450,000
        附件9:
        部门决算相关信息统计表
        编制单位:盐田畲族乡人民政府  2015年度 金额单位:元
                          统计数                                  统计数
        一、“三公”经费支出      —             二、机关运行经费         622,705
        二、(一)支出合计         70,032        (一)行政单位           622,705
           1.因公出国(境)费                    (二)参照公务员法管理事业单位 
           2.公务用车购置及运行维护费 22,002 
           1)公务用车购置费                     三、国有资产占用情况      —
           2)公务用车运行维护费 22,002         (一)车辆数合计(辆)      1
           3.公务接待费            48,030           1.部级领导干部用车 
            1)国内接待费        48,030           2.一般公务用车 
            2)国(境)外接待费                   3.一般执法执勤用车 
           (二)相关统计数          —             4.特种专业技术用车 
            1.因公出国(境)团组数(个)            5.其他用车                1
            2.因公出国(境)人次数(人)           (二)单位价值200万元以上大型设备(台,   套) 
            3.公务用车购置数(辆)     
            4.公务用车保有量(辆)   1    
            5.国内公务接待批次(个) 80    
            6.国内公务接待人次(人)  380    
            7.国(境)外公务接待批次(个)     
        8.国(境)外公务接待人次(人)   
        附件10:  
                                       政府采购情况表   
        编制单位:盐田畲族乡人民政府    2015年度   金额单位:元
        项目 行次 采购预算 采购金额
                   总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
        栏次         1        2       3       4      5          6
              1      
        货物 2      
        工程 3      
        服务 4