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        2017年盐田乡政府预算说明

        来源:盐田畲族乡政府 发布时间: 2017-01-19 16:14
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        2017盐田乡政府预算说明
         
            2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十届县人民代表大会第次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:   
            一、部门主要职责
            盐田乡政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
            二、部门预算单位基本情况
            盐田乡政府包括3个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        盐田乡人大
        财政拨款
        1
        1
        盐田乡政府
        财政拨款
        11
        11
        盐田乡党委
        财政拨款
        17
        17
        盐田乡文化服务中心
        财政拨款
        2
        2
        盐田乡人口和计划生育服务中心
        财政拨款
        9
        9
        盐田乡村镇建设规划服务中心
        财政拨款
        4
        4
        盐田乡农业服务中心
        财政拨款、自收自支
        6
        6
        盐田乡企业服务中心
        财政拨款、自收自支
        10
        10
         
            三、部门主要工作任务
              2017年,盐田乡政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
           (一)新农保,生态林,农业支持保护补贴惠农政策落实。
           (二)旧村复垦,幸福工程,渔港建设,中小河流治理,着力改善民生。
           (三)加强乡镇建设工作,促进经济发展,增加农民收入。
            四、预算收支总体情况
            按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,部门收入预算为441.67万元,比2016年减少227.96万元,主要原因是退休人员工资转社保中心发放、项目支出减少等。相应安排支出预算441.67万元,比2016年减少227.96万元,主要原因是退休人员工资转社保中心发放、项目支出减少等。2017年盐田乡政府部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出22万元,比2016年减少3万元,主要原因是人员减少。
            2017年盐田乡政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
            五、公共财政预算拨款支出情况
            2016年度公共财政预算拨款支出 441.67万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
           (一)一般公共服务支出266万元。主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出。
           (二)公共安全支出2万元。主要用于综治工作经费支出。
           (文化体育与传媒支出12.48万元。主要用于群众文化支出。
           (四)医疗卫生与计划生育支出77.68万元。主要用于人口与计划生育事务支出
           (五)城乡社区事务支出28.63万元。主要用于村镇建设规划建设支出
           ()农林水事务支出35.89万元。主要用于农业事业运行、水利技术推广、农村基础设施建设等。
           ()资源勘探电力信息等事务支出18.99万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
            六、政府性基金支出预算情况
              2016年度政府性基金支出0万元。
            七“三公”经费财政拨款预算情况
              2016“三公”经费财政拨款预算数为52.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费45万元,公务用车购置及运行费7.8万元。
              公务接待费
          2016年预算安排45万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。
         
            附件:1.部门收支预算总表
                       2.部门公共财政拨款支出预算表
                       3.“三公”经费财政拨款支出预算表
         
        部门收支预算总表(表1)
         
         
         
        单位:万元
        收    入
         
        支    出
         
        收入项目类别
                    2017年预算
        支出项目类别
                  2017年预算
        一、公共财政预算拨款
            441.67 
               一、基本支出
        441.67
            公共财政预算拨款
        441.67 
              工资福利支出
        338.41
            成品油价格和税费改革税收返还
         
              对个人和家庭补助支出
        39.15
            上级财政转移支付补助
         
                其中:离退休费
         
        二、基金预算财政拨款
         
               公用支出
        64.11
            基金预算拨款
         
                其中:离退休公务费
         
            上级财政转移支付补助(基金)
         
               二、项目支出
         
        三、财政代管资金拨款
         
         
         
        四、财政专户拨款
         
         
         
        五、单位结余结转资金
         
         
         
        六、单位其他收入
         
         
         
        收入总计
        441.67 
        支出总计
        441.67
         
         
         
         
         
        部门公共财政拨款支出预算表(表2)
         
        科目编码
        科目名称
        基本支出
        项目支出
         
         
                   8060301
        盐田大办
        8.81
         
         
        201
        一般公共服务支出
                           8.81
         
         
                      01
                          人大事务
        8.81
         
         
        20
        行政运行
        8.81
         
         
                   8060302
        盐田政府办
                      135.73
         
         
        201
        一般公共服务支出
        118.73
         
         
                      03
                                  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
        113.73
         
         
        20
        行政运行
        107.46
         
         
                      31
                                  党委办公厅(室)及相关机构事务
        5 
         
         
        20
                                  其他党委办公厅(室)及相关机构事务
        5
         
         
        204
                        公共安全支出
        2
         
         
                      99
                              其他公共安全支出
        2
         
         
        20
        其他公共安全支出
        2
         
         
        210
                        医疗卫生与计划生育支出
        15
         
         
                     07
                              计划生育事务
        15
         
         
                              99
                                                 其他计划生育事务支出
        15
         
         
        8060304
        盐田计生服务所(含专业队)
        62.68
         
         
        210
                           医疗卫生与计划生育支出
        62.68
         
         
                      07
        计划生育事务
        62.68
         
         
        17
                                                                     计划生育服务
        62.68
         
         
        8060305
        盐田党政办
        138.46
         
         
        201
        一般公共服务支出
        138.46
         
         
                     31
        党委办公厅(室)及相关机构事务
        138.46
         
         
        20
        行政运行
        138.46
         
         
        8060306
        盐田文化站
        12.48
         
         
        207
        文化体育与传媒支出
        12.48
         
         
                     01
        文化
        12.48
         
         
        20
        群众文化
        12.48
         
         
        8060308
        盐田村建站
        28.63
         
         
        212
        城乡社区支出
        28.63
         
         
                     01
        城乡社区管理事务
        28.63
         
         
        21
        其他城乡社区管理事务支出
        28.63
         
         
                     99
        其他城乡社区支出
        0.1
         
         
        21
        其他城乡社区支出
        0.1
         
         
        8060310
        盐田农技站
        28.09
         
         
        213
        农林水支出
        28.09
         
         
                     01
        农业
        28.09
         
         
        21
        事业运行
        28.09
         
         
        8060313
          盐田水利站(含水技站)
        7.8
         
         
                   213
            农林水支出
        7.8
         
         
                    03
              水利
        7.8
         
         
                              17
                水利技术推广
        7.8
         
         
        8060315
        盐田企业站(含经委)
        18.99
         
         
        215
        资源勘探信息等支出
        18.99
         
         
                   08
        支持中小企业发展和管理支出
        18.99
         
         
        21
        其他支持中小企业发展和管理支出
        18.99
         
         
        合       计
        441.67
                  
         
         
         
         
         
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表3)(财政和部门填报)
         
        单位:万元
        项目
        本年预算数
        合计
        52.8
        1、因公出国(境)费用
         
        2、公务接待费
                                          45
        3、公务用车费
        7.8
        其中:(1)公务用车运行维护费
        7.8
                                      (2)公务用车购置费
         

        部门政府性基金拨款支出预算表(表4)

                    单位:万元

        科目编码    科目名称    基本支出    项目支出

                   

        201一般公共服务支出       

        20101   人大事务       

        2010101行政运行       

        ……    ……       

        ……    ……       

        ……    ……       

                   

            合计       

         

        名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        本单位未开展预算绩效工作