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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网长春镇人民政府决算说明

        来源:长春镇人民政府 发布时间: 2016-09-07 15:56
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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网长春镇人民政府决算说明
         
        按照365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
        一、 部门主要职责
        长春镇人民政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法执政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
        1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
           2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
           3、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人生权利、民主权利和其他权利;
        4、保护各种经济组织的合法权益;
        5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
        6、办理县委、县政府交办的其他事项。
        二、部门预算单位基本情况
        长春镇人民政府包括3个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        长春镇人大
        党群(全额拨款)
        1
        1
        长春镇党委
        党群(全额拨款)
        19
        16
        长春镇政府
        行政(全额拨款)
        16
        13
        长春镇农业服务中心
        事业(全额拨款、差额拨款和自收自支三种类型)
        9
        8
        长春镇水利站
        事业(全额拨款)
        2
        3
        长春镇村镇建设规划服务中心
        事业(全额拨款)
        3
        6
        长春镇人口和计划服务中心
        事业(全额拨款)
        10
        9
        长春镇企业服务中心
        事业(全额2名,其余自收自支,)
        8
        21
        长春镇劳动和社会保障所
        事业(自收自支)
        3
        2
        长春镇文化服务中心
        事业(全额拨款)
        2
        1
        合计
         
        73
        80
         
        三、部门主要工作总结
        2015年,长春镇人民政府主要任务是:按照县委县政府实施“六大工程”的战略部署,以维护社会稳定为前提,以城乡统筹发展为总揽,以建设“工业旅游滨海重镇”为目标,突出产业提质增效、城乡一体化建设、社会管理服务三个重点,深化“洪江工业集中区”、“滨海文化产业与旅游休闲区”、“水产品储藏和深加工区”及“宜居商贸集镇”四大产业布局建设,并着力打造闽东最大的水产育苗基地,全力建设宜居宜业美丽新长春。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
        (一)攻坚克难,全力推进项目建设。
        (二)凝心聚力,积极实施民生工程。
        (三)因地制宜,着力发展现代农业。
        (四)抢抓机遇,优化美化镇村环境。
        (五)统筹协调,推动社会事业发展。
        四、2015年决算收支总体情况
        2015年长春镇人民政府年初结转和结余49.10万元,本年收入2891.68万元,本年支出2891.68万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余49.10 万元。
        (一)2015本年收入2891.68万元,比2014年决算数增加   万元,增长1.67%具体情况如下:
        1. 财政拨款收入2891.68万元,其中政府性基金280.65万元。
        2. 事业收入0万元。
        3. 经营收入0万元。
        4. 上级补助收入0亿元。
        5. 附属单位上缴收入0亿元。
        6. 其他收入0亿元。
        (二)2015本年支出2891.68万元,比2014年决算数增加  万元,增长1.67%具体情况如下:
        1. 基本支出779.22万元。其中,人员支出385.94万元,公用支出393.28万元。
        2. 项目支出2112.46万元。
        3. 上缴上级支出0万元。
        4. 经营支出0万元。
        5. 对附属单位补助支出0万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2015年公共财政拨款支出2611.04万元,比2014年决算数增加684.66万元,增长35.54%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)一般公共服务支出(201)361.76 万元(较2014年决算数增加89.87万元,增长33.05%),主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出、财政事务支出
        (二)国防支出(203)3万元(较2014年决算数减少0.35万元,下降10.44%),主要用于民兵预备役部队支出。
         
        (三)公共安全支出(204)6.21万元(较2014年决算数减少14.89万元,下降70.57%),主要用于农村公共安全维护支出。
        (四)文化体育与传媒支出(207)6.13万元(较2014年决算数增加1.97万元,增长47.36%),主要用于农村文化事业经费支出。
        (五)社会保障和就业支出(208)158.56万元(较2014年决算数增加23.67万元,增长17.55%),主要用于行政事业离退休、就业补助及道路水毁补助等支出。
        (六)医疗卫生与计划生育支出(210)66.52万元(较2014年决算数增加26.05万元,增长64.37%),主要用于计划生育事业支出。
        (七)节能环保支出(211)22.20万元(较2014年决算数减少37.8万元,下降63%),主要用于农村生态保护支出。
        (八)城乡社区支出(212)166.35万元(较2014年决算数增加21.49万元,增长14.84%),主要用于城乡社区管理事业支出及城乡规划管理、景区道路拓宽等支出。
        (九)农林水支出(213)1688.23万元(较2014年决算数增加805.57万元,增长91.27%),主要农业水利事业经费支出、农村道路、生态林补偿及水利工程建设、一事一议项目补助及农村村级运转经费补助等支出。
        (十)交通运输支出(214)92万元(较2014年决算数增加68万元,增长283.33%),主要用于三级渔港建设补助支出。
        (十一)资源勘探信息等支出(215)12.02万元(较2014年决算数减少11.98万元,下降49.92%),主要用于其他支持中小企业发展和管理事业支出。
        (十二)国土海洋气象等支出(220)13.05万元,较2014年决算数增加13.05万元,主要用于大京教学楼后滑坡降险工程及海域使用金支出。
        六、政府性基金支出决算情况
        2015年度政府性基金支出280.65万元,比2014年决算数减少260.33万元,下降48.12%,具体情况如下:
        (一)城乡社区支出(212)150万元(较2014年决算数减少356万元,下降70.36%),主要用于景区道路拓宽、市级扶贫重点村及灾毁耕地复垦补助等支出。
        (二)农林水支出(213)9万元(较2014年决算数减少10.98万元,下降54.95%),主要用于水闸维护养护支出。        
        (三)其他支出(229)121.65万元(较2014年决算数增加116.65万元,增长2333%),主要用于农村幸福院及水土流失综合治理等支出。
        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
        2015年“三公”经费公共财政拨款支出29.22万元,同比下降11.83%。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计 0人次。
            (二)公务用车购置及运行费8.69万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.69万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2014年相比,公务用车运行费下降31.03%,主要是:厉行节约。
          (三)公务接待费20.53万元。主要用于招商引资、项目开展及个单位业务往来等方面的接待活动,累计接待256批次、接待总人数2853。
        附件: 1.收支决算总表
               2.收入决算表
        3.支出决算表
        4. 财政拨款收入支出决算总表
        5.一般公共预算财政拨款支出决算表
        6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               8.政府性基金预算支出决算表
        9.部门决算相关信息统计表
        10.政府采购情况表