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        2016年预算附表

        来源:长春镇人民政府 发布时间: 2016-09-08 09:50
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        部门收支预算总表(表一)

         

         

         

        单位:万元

        收    入

         

        支    出

         

        收入项目类别

        2016年预算

        支出项目类别

        2016年预算

        一、公共财政预算拨款

        741.92

        一、基本支出

        510.62

            公共财政预算拨款

        741.92

         工资福利支出

        378.35

            成品油价格和税费改革税收返还

         

            对个人和家庭补助支出

        152.36

            上级财政转移支付补助

         

                其中:离退休费

        6.93

        二、基金预算财政拨款

         

            公用支出

         

           基金预算拨款

         

                其中:离退休公务费

         

         上级财政转移支付补助(基金)

         

        二、项目支出

        231.30

        三、财政代管资金拨款

         

         

         

        四、财政专户拨款

         

         

         

        五、单位结余结转资金

         

         

         

        六、单位其他收入

         

         

         

         

         

         

         

        收入总计

        741.92

        支出总计

        741.92

         

        部门公共财政拨款支出预算表(表二)
         
         
         
         
         
         
         
        单位:万元
        科目编码
        科目名称
        基本支出
        项目支出
        201
        一般公共服务
        253.87
        40
        20101
         人大事务
        9.44
         
        2010101
          行政运行
        9.44
         
        20103
        政府办公厅(室)及相关机构事务
        143.62
        40
        2010301
          行政运行
        140.62
         
        2010399
            其他政府办公厅(室)及相关机构事务
        3
        40
        20131
        党委办公厅(室)及相关机构事务
        100.81
         
        2013199
          党委办公厅(室)及相关机构事务支出
        100.81
         
        203
        国防
        3
         
        20306
          国防动员
        3
         
        2030601
           兵役征集
        3
         
        204
        公共安全
        10
         
        20499
          其他公共安全支出
        10
         
        2049901
           其他公共安全支出
        10
         
        207
        文化体育与传媒
        5.96
         
        20701
          文化
        5.96
         
        2070109
           群众文化
        5.96
         
        208
        社会保障和就业
        7.39
         
        20801
         人力资源和社会保障管理事务
        0.46
         
        2080199
           其他人力资源和社会保障管理事务支出
        0.46
         
        20805
        行政事业单位离退休
        6.93
         
        2080501
          归口管理的行政单位离退休
        6.93
         
        210
        医疗卫生与计划生育事务支出
        96.01
         
        20007
         计划生育事务
        96.01
         
        2100799
        其他人口与计划生育支出
        96.01
         
        212
        城乡社区事务
        36.07
         
        21201
          城乡社区管理事务
        36.07
         
        2120199
          其他城乡社区管理事务支出
        36.07
         
        213
        农林水事务
        81
        191.30
        21301
         农业
        60.13
         
        2130104
          事业运行
        60.13
         
        21303
         水利
        20.87
         
        2130317
          水利技术推广和培训
        20.87
         
        21307
         农村综合改革
         
        191.30
        2130705
           对村民委员会和村党支部的补助
         
        191.30
        215
        资源勘探电力信息等事务
        17.32
         
        21508
         支持中小企业发展和管理支出
        17.32
         
        2150899
           其他支持中小企业发展和管理支出
        17.32
         
         
        合计
        510.62
        231.30
         
         
         
         
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
         
         
         

         

        部门政府性基金拨款支出预算表(表三)

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出

         

        合计

         

         

         

         

         

         

        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

         

         

         

         

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表四)

         

        单位:万元

        项目

        本年预算数

        合计

        30.4

        1、因公出国(境)费用

         

        2、公务接待费

        18.9

        3、公务用车费

        11.5

         其中:(1)公务用车运行维护费

        11.5

        (2)公务用车购置费