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        2017年长春镇人民政府部门预算说明

        来源:长春镇人民政府 发布时间: 2017-01-22 16:23
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         2017年长春镇人民政府部门预算说明
         
        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
        一、 部门主要职责
        长春镇人民政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法执政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
        1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
           2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
           3、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人生权利、民主权利和其他权利;
        4、保护各种经济组织的合法权益;
        5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
        6、办理县委、县政府交办的其他事项。
           二、部门预算单位基本情况
        长春镇人民政府包括3个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        长春镇人大
        党群(全额拨款)
        1
        1
        长春镇党委
        党群(全额拨款)
        19
        15
        长春镇政府
        行政(全额拨款)
        16
        12
        长春镇农业服务中心
        事业(全额拨款、差额拨款和自收自支三种类型)
        9
        8
        长春镇水利站
        事业(全额拨款)
        2
        3
        长春镇村镇建设规划服务中心
        事业(全额拨款)
        3
        6
        长春镇人口和计划服务中心
        事业(全额拨款)
        10
        8
        长春镇企业服务中心
        事业(全额2名,其余自收自支,)
        8
        21
        长春镇劳动和社会保障所
        事业(自收自支)
        3
        2
        长春镇文化服务中心
        事业(全额拨款)
        2
        1
        合计
         
        73
        77
         
        三、部门主要工作任务
        2017年,长春镇人民政府主要任务是:全面贯彻落实十八大精神,按照县委、县政府“一个中心、四大板块”的发展布局和打造“六个霞浦”计划部署,深化“洪江工业集中区”、“滨海文化产业与旅游休闲区”、“水产品储藏和深加工区”及“宜居商贸集镇”四大产业布局建设,并着力打造闽东最大的水产育苗基地,加快建设宜居宜业美丽新长春。为此,将着力抓好以下五个方面的工作:
        (一)立足资源基础,进一步提升产业实力
        (二)聚焦项目建设,进一步壮大经济实力
        (三)注重统筹协调,进一步推进社会事业
        (四)依托资源禀赋,进一步发展旅游产业
        (五)深化作风转变,进一步强化自身建设
        四、预算收支总体情况
        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,长春镇人民政府收入预算为922.86万元,其中:当年财政拨款收入922.86万元(含非税收入346.19万元),上年结转收入0万元。相应安排支出预算922.86万元,其中:人员支出597.6万元,对个人和家庭补助支出83.51万元,公用支出201.75万元,项目支出(景区经费)40万元
        五、公共财政预算拨款支出情况
        2017年度公共财政预算拨款支出922.86万元,主要支出(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出(201)312.06万元,主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出,其中景区(项目)经费40万元。
        (二)国防支出(203)3万元,主要用于民兵预备役部队支出。
        (三)公共安全支出(204)10.3万元,主要用于农村公共安全维护支出。
        (四)文化体育与传媒支出(205)6.6万元,主要用于文化事业经费支出。
        (五)社会保障与就业支出(208)22.10万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务和行政事业离退休支出。
        (六)医疗卫生与计划生育支出(210)94.46万元,主要用于计划生育事业支出。
        (七)节能环保支出(211)103.88万元,主要用于其他环境保护管理事务支出。
        (八)城乡社区支出(212) 51.55万元,主要用于城乡社区管理事业支出。
        (九)农林水支出(213) 86.13万元,主要农业水利事业经费支出。
        (十)资源勘探信息等支出(215) 232.78万元,主要用于其他支持中小企业发展和管理事业支出。
        六、政府性基金支出预算情况
        2017年度政府性基金支出0万元。
        七、“三公”经费财政拨款预算情况
        2017年“三公”经费财政拨款预算数为29.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费18.8万元,公务用车购置及运行费11万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
           2017年预算暂不安排。
        (二)公务接待费
           2017年预算安排18.8万元。主要用于招商引资、项目开展及各单位业务往来等方面的接待活动。与年相比支出下降0.5%,主要原因是:加强管理。
        (三)公务用车购置及运行费
            2017年预算安排支出11万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,其中公务用车购置费0万元。与年相比支出下降4.5%,主要原因是:注意车的保养与维护。

        八、2017年部门预算收支增减变化情况:

        2017年,长春镇人民政府部门收入预算为922.86万元,比2016年增加180.94万元,主要原因是非税收入纳入预算管理。部门支出预算为922.86万元,比2016年增加180.94万元,其中:一般公共预算拨款为922.86万元,比2016年增加180.94万元,主要原因是预算外支出纳入预算管理。

        2017年长春镇人民政府(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出38.5 万元,比2016年减少1万元,主要原因是工作人员调动减员,公用经费相应减少。

        2017年长春镇人民政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元

        九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附件:1.部门收支预算总表
              2.部门公共财政拨款支出预算表
              3.部门政府性基金拨款支出预算表
              4.“三公”经费财政拨款支出预算表
        长春镇人民政府
        2017年1月20日
        部门收支预算总表(表一)
         
         
         
        单位:万元
        收    入
         
        支    出
         
        收入项目类别
        2017年预算
        支出项目类别
        2017年预算
        一、公共财政预算拨款
        922.86
        一、基本支出
        882.86
            公共财政预算拨款
        922.86
          工资福利支出
        597.60
            成品油价格和税费改革税收返还
         
          对个人和家庭补助支出
        83.51
            上级财政转移支付补助
         
                其中:离退休费
        6.93
        二、基金预算财政拨款
         
          公用支出
        201.75
           基金预算拨款
         
                其中:离退休公务费
         
         上级财政转移支付补助(基金)
         
        二、项目支出
        40.00
        三、财政代管资金拨款
         
         
         
        四、财政专户拨款
         
         
         
        五、单位结余结转资金
         
         
         
        六、单位其他收入
         
         
         
         
         
         
         
        收入总计
        922.86 
        支出总计
        922.86 
         

         

         
        部门公共财政拨款支出预算表(表二)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        单位:万元
         
        科目编码
        科目名称
        基本支出
        项目支出
         
         
        201
        一般公共服务
        312.06
         
         
        20101
        人大事务
        10.10
         
         
        2010101
            行政运行
        10.10
         
         
        20103
        政府办公厅(室)及相关机构事务
        158.76
        40
         
        2010301
            行政运行
        158.76
        40
         
        20131
        党委办公厅(室)及相关机构事务
        103.20
         
         
        2013101
            行政运行
        103.20
         
         
        203
        国防
        3.00
         
         
        20306
        国防动员
        3.00
         
         
        2030601
           兵役征集
        3.00
         
         
        204
        公共安全
        10.00
         
         
        20499
        其他公共安全支出
        10.00
         
         
        2049901
           其他公共安全支出
        10.00
         
         
        207
        文化体育与传媒
        6.60
         
         
        20701
        文化
        6.60
         
         
        2070109
             群众文化
        6.60
         
         
        208
        社会保障和就业
        15.17
         
         
        20801
        人力资源和社会保障管理事务
        15.17
         
         
        2080199
            其他人力资源和社会保障管理事务支出
        15.17
         
         
        20805
        行政事业单位离退休
        6.93
         
         
        2080501
          归口管理的行政单位离退休
        6.93
         
         
        210
        医疗卫生与计划生育支出
        94.46
         
         
        21007
          计划生育事务
        94.46
         
         
        2100717
                计划生育服务
        94.46
         
         
        211
        节能环保支出
        103.88
         
         
        21101
          环境保护管理事务
        103.88
         
         
        2110199
                其他环境保护管理事务支出
        103.88
         
         
        212
        城乡社区事务
        51.55
         
         
        21201
        城乡社区管理事务
        51.55
         
         
        2120199
          其他城乡社区管理事务支出
        51.55
         
         
        213
        农林水事务
        63.88
         
         
        21301
        农业
        63.88
         
         
        2130104
          事业运行
        63.88
         
         
        21303
        水利
        22.25
         
         
        2130317
          水利技术推广和培训
        22.25
         
         
        215
        资源勘探电力信息等事务
        232.78
         
         
        21508
        支持中小企业发展和管理支出
        232.78
         
         
        2150899
        其他支持中小企业发展和管理支出
        232.78
         
         
         
        合计
        882.86
        40
         
         
         
         
         
         
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
         
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
         
         
         
         
         
         
        部门政府性基金拨款支出预算表(表三)
         
         
         
         
        单位:万元
         
        科目编码
        科目名称
        基本支出
        项目支出
         
         
         
         
        合计
         
         
         
         
         
         
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
         
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
         
         
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表四)
         
        单位:万元
        项目
        本年预算数
        合计
        29.8
        1、因公出国(境)费用
         
        2、公务接待费
        18.8
        3、公务用车费
        11
        其中:(1)公务用车运行维护费
        11
                       (2)公务用车购置费
         
         
        本单位未开展预算绩效管理工作。