第一部分 部门概况
一、部门主要职责
长春镇人民政府部门的主要职责是:落实国家政策,严格依法执政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规范,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监督,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,长春镇人民政府部门包括3个机关行政(科)室及7下属单位,其中:列入2020年长春镇人民政府部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
长春人大 |
财政补助 |
1 |
0 |
长春镇政府 |
财政补助 |
19 |
11 |
长春镇党委 |
财政补助 |
19 |
20 |
长春镇文化站 |
财政补助 |
1 |
1 |
长春镇村镇建设规范服务中心 |
财政补助 |
6 |
4 |
长春镇人口和计划生育服务中心 |
财政补助 |
6 |
6 |
长春镇农业服务中心 |
财政补助 |
9 |
6 |
长春镇农业服务中心 |
差额补助 |
2 |
3 |
长春镇农业服务中心 |
自收自支 |
3 |
2 |
长春镇企业服务中心 |
自收自支 |
8 |
19 |
三、部门主要工作总结
2020年,长春镇人民政府部门主要任务是:2020年是实施“十三五”规划的收官之年,也是全面建成小康社会、坚持高质量发展落实赶超的决胜之年。一年来,长春镇在县委、县政府的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,全力推动项目建设,完善民生基础设施,打好三大攻坚战。2020年全镇新增1家规上企业、2家限上企业、1家服务业,预计累计实现规上工业产值4.3亿元,完成固定资产投资总额1.96亿元。
(一)重特色、提效益,农业生产稳中有进
(二)抓要素、聚发展,项目建设加快推进
(三)办实事、强配套,城镇建设日益完善
(四)重治理、促转型,生态环境持续优化
(五)保民生、增福祉,社会事业全面推进
(六)转作风、优效能,政治建设常抓不懈
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收支决算总表 |
|||
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,068.13 |
一、一般公共服务支出 |
1,892.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,606.85 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
200.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
13.38 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
98.57 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
120.13 |
|
|
九、卫生健康支出 |
104.80 |
|
|
十、节能环保支出 |
487.97 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,138.14 |
|
|
十二、农林水支出 |
2,126.63 |
|
|
十三、交通运输支出 |
26.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
156.26 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
53.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
8.70 |
|
|
十九、住房保障支出 |
40.45 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
208.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
7,674.98 |
本年支出合计 |
7,674.98 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
49.10 |
年末结转和结余 |
49.10 |
合计 |
7,724.08 |
合计 |
7,724.08 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
7,674.98 |
7,674.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,892.96 |
1,892.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,480.70 |
1,480.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
181.75 |
181.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,298.95 |
1,298.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
29.20 |
29.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010505 |
专项统计业务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
138.35 |
138.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
138.35 |
138.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
214.69 |
214.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
214.69 |
214.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
203 |
国防支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20306 |
国防动员 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2030607 |
民兵 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
48.57 |
48.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20703 |
体育 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070308 |
群众体育 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
120.13 |
120.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.69 |
10.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
72.83 |
72.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
72.83 |
72.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
104.80 |
104.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
487.97 |
487.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
487.97 |
487.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
487.97 |
487.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,138.14 |
2,138.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
460.02 |
460.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
460.02 |
460.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,584.85 |
1,584.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,584.85 |
1,584.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
2,126.63 |
2,126.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
395.06 |
395.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
127.50 |
127.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130124 |
农村合作经济 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
260.59 |
260.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
157.02 |
157.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130207 |
森林资源管理 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
153.40 |
153.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130316 |
农村水利 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
957.49 |
957.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
471.00 |
471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
486.49 |
486.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
514.06 |
514.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
143.96 |
143.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
336.56 |
336.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
33.54 |
33.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
191.00 |
191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
191.00 |
191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
7,674.98 |
1,342.02 |
6,332.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,892.96 |
553.23 |
1,339.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,480.70 |
321.52 |
1,159.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
181.75 |
181.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,298.95 |
139.77 |
1,159.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
29.20 |
0.00 |
29.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010505 |
专项统计业务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
138.35 |
0.00 |
138.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
138.35 |
0.00 |
138.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
214.69 |
214.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
214.69 |
214.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
203 |
国防支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20306 |
国防动员 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2030607 |
民兵 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
13.38 |
7.38 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
7.38 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
7.38 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
98.57 |
8.57 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
48.57 |
8.57 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
18.57 |
8.57 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20703 |
体育 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070308 |
群众体育 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
120.13 |
11.61 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.69 |
10.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
72.83 |
0.92 |
71.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
72.83 |
0.92 |
71.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
104.80 |
54.80 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
487.97 |
0.00 |
487.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
487.97 |
0.00 |
487.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
487.97 |
0.00 |
487.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,138.14 |
48.78 |
2,089.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
460.02 |
35.52 |
424.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
460.02 |
35.52 |
424.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
52.01 |
0.00 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
52.01 |
0.00 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,584.85 |
0.00 |
1,584.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,584.85 |
0.00 |
1,584.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
2,126.63 |
501.40 |
1,625.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
395.06 |
131.30 |
263.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
127.50 |
127.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130124 |
农村合作经济 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
260.59 |
0.00 |
260.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
157.02 |
0.00 |
157.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130207 |
森林资源管理 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
153.40 |
0.00 |
153.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130316 |
农村水利 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
957.49 |
0.00 |
957.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
471.00 |
0.00 |
471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
486.49 |
0.00 |
486.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
514.06 |
370.10 |
143.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
143.96 |
0.00 |
143.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
336.56 |
336.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
33.54 |
33.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
208.00 |
0.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
191.00 |
0.00 |
191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
191.00 |
0.00 |
191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||
|
|
|
|
|
公开 04 |
部门: |
|
|
|
|
单元:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
6,068.13 |
一、一般公共服务支出 |
1,892.96 |
1,892.96 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,606.85 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
120.13 |
120.13 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
104.80 |
104.80 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
487.97 |
487.97 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,138.14 |
548.29 |
1,589.85 |
|
|
十二、农林水支出 |
2,126.63 |
2,126.63 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
208.00 |
191.00 |
17.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
7,674.98 |
本年支出合计 |
7,674.98 |
6,068.13 |
1,606.85 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
49.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
49.10 |
|
49.10 |
49.10 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,724.08 |
总计 |
7,724.08 |
6,117.23 |
1,606.85 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
||
项目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
6,068.13 |
1,342.02 |
4,726.11 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,892.96 |
553.23 |
1,339.73 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,480.70 |
321.52 |
1,159.18 |
||
2010301 |
行政运行 |
181.75 |
181.75 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,298.95 |
139.77 |
1,159.18 |
||
20105 |
统计信息事务 |
29.20 |
0.00 |
29.20 |
||
2010505 |
专项统计业务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
||
20106 |
财政事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
138.35 |
0.00 |
138.35 |
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
138.35 |
0.00 |
138.35 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
214.69 |
214.69 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
214.69 |
214.69 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
203 |
国防支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
20306 |
国防动员 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
2030607 |
民兵 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
13.38 |
7.38 |
6.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
7.38 |
6.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
7.38 |
6.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
98.57 |
8.57 |
90.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
48.57 |
8.57 |
40.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
18.57 |
8.57 |
10.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
20703 |
体育 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
2070308 |
群众体育 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
120.13 |
11.61 |
108.52 |
||
20802 |
民政管理事务 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.69 |
10.69 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
72.83 |
0.92 |
71.91 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
72.83 |
0.92 |
71.91 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
0.00 |
2.61 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.61 |
0.00 |
2.61 |
||
210 |
卫生健康支出 |
104.80 |
54.80 |
50.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
487.97 |
0.00 |
487.97 |
||
21104 |
自然生态保护 |
487.97 |
0.00 |
487.97 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
487.97 |
0.00 |
487.97 |
||
212 |
城乡社区支出 |
548.29 |
48.78 |
499.51 |
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
460.02 |
35.52 |
424.50 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
460.02 |
35.52 |
424.50 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
52.01 |
0.00 |
52.01 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
52.01 |
0.00 |
52.01 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
2,126.63 |
501.40 |
1,625.23 |
||
21301 |
农业农村 |
395.06 |
131.30 |
263.76 |
||
2130104 |
事业运行 |
127.50 |
127.50 |
0.00 |
||
2130124 |
农村合作经济 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
260.59 |
0.00 |
260.59 |
||
21302 |
林业和草原 |
157.02 |
0.00 |
157.02 |
||
2130207 |
森林资源管理 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
153.40 |
0.00 |
153.40 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
||
21303 |
水利 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2130314 |
防汛 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
2130316 |
农村水利 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
||
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
||
21305 |
扶贫 |
957.49 |
0.00 |
957.49 |
||
2130505 |
生产发展 |
471.00 |
0.00 |
471.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
486.49 |
0.00 |
486.49 |
||
21307 |
农村综合改革 |
514.06 |
370.10 |
143.96 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
143.96 |
0.00 |
143.96 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
336.56 |
336.56 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
33.54 |
33.54 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
||
22001 |
自然资源事务 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
||
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
||
221 |
住房保障支出 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
||
229 |
其他支出 |
191.00 |
0.00 |
191.00 |
||
22999 |
其他支出 |
191.00 |
0.00 |
191.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
191.00 |
0.00 |
191.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
642.91 |
302 |
商品和服务支出 |
395.10 |
310 |
资本性支出 |
9.51 |
30101 |
基本工资 |
238.51 |
30201 |
办公费 |
220.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
192.88 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
9.51 |
30103 |
奖金 |
8.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.95 |
30206 |
电费 |
18.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
33.53 |
30207 |
邮电费 |
4.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.10 |
30211 |
差旅费 |
35.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
66.95 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
38.64 |
31013 |
公务用车购置 |
17.98 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
294.50 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
9.86 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
44.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
279.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
4.68 |
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.41 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
937.41 |
公用经费合计 |
404.62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
公开07表 |
部门: |
|
单位:万元 |
项目 |
行次 |
决算数 |
合计 |
1 |
51.39 |
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0 |
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.41 |
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
6.41 |
3. 公务接待费 |
6 |
44.98 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
合计 |
0.00 |
1,606.85 |
1,606.85 |
0.00 |
1,606.85 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,589.85 |
1,589.85 |
0.00 |
1,589.85 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,584.85 |
1,584.85 |
0.00 |
1,584.85 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,584.85 |
1,584.85 |
0.00 |
1,584.85 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余49.1万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入7674.98万元,本年支出7674.98万元,结余分配0万元,年末结转和结余49.1万元。
(一)2020年收入7674.98万元,比上年决算数增加-563.14万元,增长-6.84%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入6068.13万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入1606.85万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0万元。
(二)2020年支出7674.98万元,比上年决算数增加-563.14万元,增长-6.84%,具体情况如下:
1.基本支出1342.02万元。其中,人员支出937.4万元,公用支出404.62万元。
2.项目支出6332.96万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出6068.13万元,比上年决算数减少1032.93万元,下降14.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(2010301)181.75万元,较上年决算数增加34.38万元,增长23.32%。主要原因是人员变动。
(二)突发公共卫生事件应急处理(2100410)50万元,较上年决算数增加50万元,增长100%。主要原因是基层疫情防控补助资金。
(三)农村环境保护(2110402)487.96万元,较上年决算数减少7.2万元,下降1%。主要原因是专项变动。
(四)城乡社区规划与管理(2120201)460.01万元,较上年决算数增加224.17万元,增长95.05%。主要原因是2020年重点改善提升“十镇百村”补助资金400万元。
(五)其他农业支出(2130199)260.59万元,较上年决算数减少482.03万元,下降64.91%。主要原因是海漂垃圾治理专项工作经费、海上综合整治和海洋渔业转型升级工作经费减少。
(六)水利工程建设(2130305)10万元,较上年决算数减少60万元,下降85.71%。主要原因是专项变动
(七)防汛(2130314)2万元,较上年决算数减少38万元,下降14.28%。主要原因是专项变动
(八)生产发展(2130335)471万元,较上年决算数增加229万元,增长94.63%。主要原因是中央财政专项扶贫资金增加。
(九)其他扶贫支出(2130599)486.48万元,较上年决算数增加231.48万元,增长90.77%。主要原因是乡村振兴、财政专项扶贫资金增加。
(十)对村级一事一议的补助(2130701)143.96万元,较上年决算数减少20.9万元,下降12.67%。主要原因是专项变动。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出1606.85万元,比上年决算数增加469.79万元,增长41.32%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)1584.85万元,较2019年决算数增加485.79万元,增长44.2%。主要原因是专项变动。
(二)其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399)5万元,较2019年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是专项变动。
(三)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)17万元,较2019年决算数增加17万元,增长100%。主要原因是专项变动。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1342.02万元,其中:
(一)人员经费937.40万元,主要包括:基本工资238.51万元、津贴补贴192.88万元、奖金8.47万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.94万元、职业年金缴费33.53万元、其他社会保障缴费35.63万元、其他工资福利支出0、离休费9.86万元、退休费、抚恤金、生活补助279.96万元、医疗费、奖励金4.68万元、住房公积金66.94万元、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费404.62万元,主要包括:办公费220.5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费18.96万元、邮电费4.8万元、取暖费、物业管理费、差旅费35.35万元、因公出国(境)费用、维修(护)费38.63万元、租赁费、会议费0.4万元、培训费、公务接待费44.98万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费4.77万元、福利费、公务用车运行维护费6.41万元、其他交通费用20.29万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置9.51万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出51.39万元,比年初预算的88.6万元下降42%。主要原因是遵守中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是未出国。
(二)公务用车购置及运行费支出6.41万元,比年初预算的26.85万元下降76.12%,主要是遵守中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。其中:
公务用车购置费支出0万元,比年初预算的18万元下降-100%,2020年公务用车购置0辆,主要是:未采购公车。
公务用车运行费支出6.41万元,比年初预算的8.85万元下降2.44%,主要是遵守中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为2辆。
(三)公务接待费支出44.98万元,比年初预算的61.75万元下降27.16%。主要是遵守中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。累计接待429批次、2089人次。
七、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
本部门2020年度未开展项目绩效工作
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2020年度机关运行经费支出404.61万元,比上年决算数减少28.4%,主要是:列支关系。
(二)政府采购情况
本部门2020年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。